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內部審計專(zhuān)員工作內容
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篇一:
1、全面負責審計部的工作,嚴格遵守國家審計法律法規、公司內部審計制度,依法實(shí)施內部審計工作。
2、制定并完善內部審計管理制度。
3、負責制定年度審計計劃,并報公司領(lǐng)導批準后實(shí)施,定期檢查年度審計計劃的執行情況。
4、選派審計項目負責人并對其進(jìn)行有效的授權。
5、審批項目審計計劃、審計方案。
6、對審計項目、審計方案的實(shí)施進(jìn)行督導。
7、審定并簽發(fā)審計報告。
8、負責定期對內、外部審計的協(xié)調工作進(jìn)行評估,并根據評估結果及時(shí)調整。
9、負責內部審計人員的業(yè)務(wù)培訓、后續教育工作。
10、完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。
篇二:
1、嚴格遵守國家審計法律法規、公司內部審計制度,依法實(shí)施審計業(yè)務(wù)。
2、接受審計任務(wù)后,協(xié)助審計項目負責人及時(shí)作好審計前的各項準備工作,草擬審計實(shí)施方案。
3、審計過(guò)程中,做好審計記錄、審計證據的收集與調查取證工作。
4、審計工作結束后,根據審計記錄、審計證據,編制審計工作底稿,并提出初步審計意見(jiàn)或建議。
5、做好原始憑證的收集、整理、建檔工作,并按規定保守秘密和保護當事人合法權益。
6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
篇三:
1、嚴格遵守國家審計法律法規、公司內部審計制度,協(xié)助部長(cháng)依法實(shí)施內部審計工作。
2、制定項目審計計劃,確定審計范圍、內容、進(jìn)度和人員安排。
3、制定審計方案。
4、組織審計方案的實(shí)施,編制內部審計通知書(shū),復核審計證據、審計工作底稿。
5、對項目審計工作進(jìn)行現場(chǎng)指導。 6、編制審計報告,并報審計部部長(cháng)審核。
7、根據被審計單位的反饋意見(jiàn),確定后續審計時(shí)間和人員安排,編制后續審計方案,經(jīng)部長(cháng)審核后,組織后續審計的實(shí)施。
8、協(xié)助部長(cháng)完成本部門(mén)的其他工作。
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