財務(wù)管理工作整改報告

時(shí)間:2024-11-10 07:15:37 財務(wù)管理 我要投稿

財務(wù)管理工作整改報告【精】

  在現在社會(huì ),報告不再是罕見(jiàn)的東西,報告中涉及到專(zhuān)業(yè)性術(shù)語(yǔ)要解釋清楚。那么你真正懂得怎么寫(xiě)好報告嗎?以下是小編整理的財務(wù)管理工作整改報告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

財務(wù)管理工作整改報告【精】

  x街道x社區認真研究了此次審計反映的問(wèn)題和提出的意見(jiàn),并及時(shí)落實(shí)整改,切實(shí)管好用好各項資金,提高資金使用效率,確保今后資金規范管理,安全合規使用,F將問(wèn)題及整改意見(jiàn)報告如下:

  一、存在大額現金支付

  20xx年至20xx年xx月累計大額支付xx,xx元。如:20xx年x月xx#憑證,現金支付村部籌建裝修款xx,xx元。由于我社區報賬員不是專(zhuān)業(yè)財務(wù)人員,業(yè)務(wù)不熟悉,剛接手初期存在大額現金支付的情況,后來(lái)經(jīng)過(guò)規范已逐漸杜絕此類(lèi)情況,今后我社區也將按照《中華人民共和國現金管理暫行條例》嚴格控制現金的支付,大額度支付一律通過(guò)銀行轉賬完成。

  二、存在白條支付現象

  20xx年至20xx年xx月累計白條支付為xx,xx元(不含基礎設施工程支出、拆遷補償支出、工資及工資補助支出),如:20xx年x月xx#憑證x-x月伙食費x,xx元。20xx年xx月x#憑證支付伙食費x,xx元。20xx年x月xx#憑證付關(guān)愛(ài)返鄉流動(dòng)人口活動(dòng)宣傳費x,xx元。由于我社區報賬員對財務(wù)知識和相關(guān)財經(jīng)制度不熟悉,出現了白條支付現象,后來(lái)經(jīng)過(guò)規范,手寫(xiě)白條的現象已得到基本改善,以后我社區將進(jìn)一步完善支付制度,確保財務(wù)支出全部使用正規發(fā)票。

  三、不合規、不齊全的原始憑證

  20xx年至20xx年xx月原始憑證不合規、不齊全共計xx,xx元,如:20xx年xx月x#憑證惠民項目經(jīng)費xx,xx元,后附收據xx,xx元,銀行回單xx,xx元;20xx年x月x#憑證,收扶持公共就業(yè)資金xx,xx元,無(wú)銀行回單;20xx年x月xx#憑證,付電信調測費x,xx元,發(fā)票付款方為彭雪平。由于通過(guò)同個(gè)銀行撥款銀行未出具回單,需要收款單位自行去補打,我社區沒(méi)及時(shí)補打,今后將進(jìn)一步完善原始憑證的審核制度,對不真實(shí)、不合法、記載不準確、不完整的原始憑證一律退回,并向負責人報告,保證憑證的真實(shí)合理有效。

  四、固定資產(chǎn)賬實(shí)不符、未及時(shí)入賬、未計提累計折舊

  在審核過(guò)程中盤(pán)盈惠普打印機x臺,未進(jìn)行賬務(wù)處理,導致固定資產(chǎn)賬實(shí)不符。在審核過(guò)程中發(fā)現社區固定資產(chǎn)未及時(shí)入賬,計入管理費用。20xx年至20xx年xx月固定資產(chǎn)未入賬金額共計為xx,xx元。如:20xx年x月x#憑證支付電腦、打印機費用xx,xx元,包括電腦x臺、打印機x臺,計入管理費用,未及時(shí)登記入賬。20xx年x月xx#憑證支付辦公家具xx,xx元,包括主席臺x張、會(huì )議桌xx張、茶水柜xx張,計入管理費用,未及時(shí)登記入賬。20xx年至20xx年xx月固定資產(chǎn)未計提折舊。由于社區成立初期固定資產(chǎn)是由街道采購,已計入街道固定資產(chǎn)統一管理。今后針對固定資產(chǎn)賬實(shí)不符和登記不及時(shí)的問(wèn)題,將按照收付實(shí)現制的原則,購入固定資產(chǎn)后及時(shí)的進(jìn)行賬務(wù)處理。針對固定資產(chǎn)的變動(dòng)情況,將定期對固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)清查,做到賬實(shí)相符,年度總結前進(jìn)行一次全面的盤(pán)點(diǎn)清查。針對固定資產(chǎn)折舊問(wèn)題,按年或季、按月提取固定資產(chǎn)折舊。

  五、跨期入賬

  截止至20xx年xx月xx日社區發(fā)票跨期入賬金額合計為x,xx元,如:20xx年x月x#憑證購買(mǎi)圖書(shū)發(fā)票金額為x,xx元,開(kāi)票日為20xx年x月-x月。我社區針對跨期入賬問(wèn)題,今后將嚴格按照收付實(shí)現制的原則,及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理,杜絕此類(lèi)現象再發(fā)生。

  六、以其他科目列支招待費

  20xx年-20xx年xx月招待費煙酒發(fā)票共計xx,xx元,其中將村部分餐費、煙發(fā)票計入“管理費用-辦公費、會(huì )議費”科目合計金額為x,xx元,如:20xx年x月x#憑證付煙酒x,xx元計入辦公費,20xx年x月xx日#付煙酒x,xx元計入會(huì )議費。我社區針對其他科目列支招待費的問(wèn)題,今后將嚴格按照資金的實(shí)際使用情況,計入相應的明細科目進(jìn)行賬務(wù)處理做到賬實(shí)相符。

  七、存在發(fā)票無(wú)抬頭現象

  20xx年至20xx年xx月發(fā)票無(wú)抬頭金額共計xx,xx元,如20xx年x月xx#憑證支付廣告費xx,xx發(fā)票無(wú)抬頭。20xx年x月x#憑證支付茶葉x,xx元發(fā)票無(wú)抬頭。針對存在發(fā)票無(wú)抬頭現象,財務(wù)人員將嚴格要求開(kāi)具符合規定的正規發(fā)票,對于無(wú)抬頭發(fā)票做出退回處理。

  通過(guò)此次財務(wù)檢查指導,使我社區受益匪淺,及時(shí)糾正了工作中出現的問(wèn)題。今后我社區一定按照《會(huì )計法》的要求,不斷完善財務(wù)工作,做到合理合法、嚴謹認真、不出差錯。并及時(shí)自查,認真審核,明確責任抓好落實(shí),從而保證今后社區財務(wù)工作的順利進(jìn)行。

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