績(jì)效監控開(kāi)展情況報告(通用12篇)
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展,報告與我們愈發(fā)關(guān)系密切,我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要注意涵蓋報告的基本要素。你所見(jiàn)過(guò)的報告是什么樣的呢?以下是小編整理的績(jì)效監控開(kāi)展情況報告,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。
績(jì)效監控開(kāi)展情況報告 1
為深入貫徹《中共信豐縣委信豐縣人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(信發(fā)〔20xx〕3號)精神,加快建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預算績(jì)效管理體系,積極踐行過(guò)“緊日子”思想,發(fā)揮財政資金使用效益,根據工作安排,我局開(kāi)展了20xx年度績(jì)效運行監控工作,F將本次績(jì)效運行監控工作情況匯報如下:
一、績(jì)效運行監控的基本情況
根據《信豐縣財政局在于開(kāi)展20xx年度績(jì)效運行監控工作的通知》(信財績(jì)字〔20xx〕5號),按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)負責”的'原則,對20xx年度所有預算項目1–7月績(jì)效目標實(shí)現和預算執行進(jìn)度實(shí)行“雙監控”,各預算部門(mén)(單位)首次通過(guò)預算績(jì)效管理信息系統自行開(kāi)展績(jì)效運行監控,在全縣項目支出績(jì)效目標管理全覆蓋后,又實(shí)現了項目支出績(jì)效監控管理全覆蓋。從預算部門(mén)(單位)自行監控結果看,我縣各預算項目監控運行進(jìn)度總體可控。
在此基礎上,縣財政局針對專(zhuān)項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節的民生支出熱點(diǎn)項目,擇選了科技計劃專(zhuān)項資金、公共衛生服務(wù)專(zhuān)項資金、農業(yè)農村專(zhuān)項、兩違整治專(zhuān)項資金四個(gè)專(zhuān)項涉及50個(gè)資金使用分項,組織第三方開(kāi)展績(jì)效運行重點(diǎn)跟蹤監控,涉及預算金額20xx.66萬(wàn)元。經(jīng)過(guò)近2個(gè)月的現場(chǎng)實(shí)地勘查、聽(tīng)取進(jìn)度情況匯報、查閱相關(guān)財務(wù)資料等監控評價(jià)方式,提出整改問(wèn)題39條,收到反饋情況39條,按程序出具了第三方《績(jì)效運行監控報告》,最終監控結果為跟蹤期項目績(jì)效基本達到預期,四個(gè)項目跟蹤結果均為“項目繼續執行”。
二、績(jì)效運行監控工作發(fā)現的問(wèn)題
。ㄒ唬╊A算績(jì)效觀(guān)念不深入,專(zhuān)業(yè)人員匱乏。一方面,我縣績(jì)效管理工作處于起步階段,部分單位對預算績(jì)效管理制度的認知不到位,對績(jì)效監控工作不重視,未按時(shí)間節點(diǎn)及時(shí)進(jìn)行目標監控。另一方面,預算單位從事預算管理工作人員缺乏相關(guān)工作經(jīng)驗和專(zhuān)業(yè)技能,只能邊工作邊學(xué)習,短期內很多工作只能停留在表面,難以深入推進(jìn)。
。ǘ┛(jì)效指標體系不完善,實(shí)際操作有難度。部分項目年初績(jì)效目標設置不夠科學(xué)合理,績(jì)效目標設置沒(méi)有從項目實(shí)際出發(fā),部門(mén)項目目標編制粗制濫造。在實(shí)際目標監控填報中,部分單位未提供佐證附件,對于項目開(kāi)展的進(jìn)度、資金使用等情況,缺少明確的數據支撐,在填報時(shí)為了數據好看,隨意填寫(xiě)項目開(kāi)展進(jìn)度,無(wú)法為監控結果應用提供有效參考。
。ㄈ┛(jì)效管理缺乏有效機制,項目開(kāi)展過(guò)程存在問(wèn)題。部分項目實(shí)施過(guò)程中績(jì)效管理環(huán)節較薄弱,存在項目實(shí)施前期調研不到位,項目實(shí)施過(guò)程中程序不規范,導致資金使用效率不高的情況。
三、下一步工作要求
。ㄒ唬┰鰪娍(jì)效管理理念。積極開(kāi)展預算績(jì)效培訓及宣傳工作,健全管理制度,樹(shù)立預算單位在績(jì)效管理過(guò)程中的主體意識,營(yíng)造“講績(jì)效”的氛圍。
。ǘ┮詥(wèn)題為導向。正視績(jì)效運行監控中發(fā)現的問(wèn)題,如:績(jì)效目標設置不科學(xué)、績(jì)效目標監控不規范、項目進(jìn)展緩慢等,針對問(wèn)題提出對策,完善科學(xué)的個(gè)性化績(jì)效指標體系,引導預算單位填報績(jì)效目標更加科學(xué)規范。
。ㄈ⿵娀Y果應用。將預警與預算調整相結合,對監控中發(fā)現的部門(mén)管理漏洞和績(jì)效目標偏差,及時(shí)進(jìn)行預警,確實(shí)無(wú)法實(shí)現績(jì)效目標的,督促部門(mén)及時(shí)調整目標任務(wù)與資金預算,避免資金沉淀,切實(shí)提高財政資金使用效益。
績(jì)效監控開(kāi)展情況報告 2
根據《西藏自治區財政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年度自治區本級部門(mén)預算績(jì)效運行監控的通知》(藏財績(jì)〔20xx〕7號)要求,結合自治區財政廳有關(guān)預算績(jì)效監控管理規定,我局認真按照要求積極開(kāi)展20xx年度部門(mén)預算績(jì)效運行監控工作,現將相關(guān)情況報告如下:
一、20xx年預算績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況
。ㄒ唬┳灾螀^糧食和物資儲備局下設兩個(gè)預算單位,即:西藏自治區糧食和物資儲備局機關(guān)(含自治區救災物資儲備中心)及糧油中心化驗室。局黨組高度重視,成立了預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組健全組織建設,加強預算績(jì)效運行監控的組織領(lǐng)導,堅持和發(fā)揮黨組的領(lǐng)導作用,結合局內控制度成立了預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組和預算績(jì)效自評工作領(lǐng)導小組,明確了單位內部預算績(jì)效管理人員和責任主體,制訂了《西藏自治區糧食和物資儲備局預算績(jì)效管理辦法(試行)》《自治區糧食和物資儲備局預算績(jì)效自評管理機制》《自治區糧食和物資儲備局機關(guān)預算執行管理辦法(試行)》《自治區糧食和物資儲備局預決算公開(kāi)制度(試行)》等,形成了對預算績(jì)效運行全過(guò)程監控。
。ǘ⿲⒇斦Y金全部納入預算績(jì)效監控管理,嚴格按照預算績(jì)效管理的要求,區分部門(mén)預算支出、財政專(zhuān)項支出,按照資金用途明確各處室預算執行主體職責,由各業(yè)務(wù)處室依據各自職能和項目申報預算支出基礎資料數據,各項資金支出做到有根有據、有條有理,科學(xué)合理、細化量化預算績(jì)效指標,認真編制下一年和未來(lái)三年預算,填報《部門(mén)預算項目申報書(shū)》《財政支出績(jì)效目標申報表》等,并確定經(jīng)費支出進(jìn)度計劃、風(fēng)險評估分析、效益評價(jià)等內容。以預算績(jì)效運行監控為抓手,進(jìn)一步提高了績(jì)效管理工作的客觀(guān)性和準確性。
。ㄈ┖侠戆才拍甓阮A算支出執行進(jìn)度,對績(jì)效目標實(shí)現程度和預算執行進(jìn)度實(shí)行“雙監控”。一是認真落實(shí)預算績(jì)效管理辦法的月公示、季報告制度,及時(shí)向局內部控制領(lǐng)導和績(jì)效領(lǐng)導小組通報預算執行情況,年度中期和季度末對預算執行工作開(kāi)展績(jì)效評價(jià),并提交局黨組會(huì )議研究分析,對執行進(jìn)度緩慢、績(jì)效評價(jià)差的處室給予及時(shí)提醒和領(lǐng)導約談,按月向駐發(fā)改委紀檢監察組報送我局預算支出及績(jì)效結果等情況,主動(dòng)接受紀檢監督指導。二是采取預算績(jì)效執行進(jìn)度月公示季匯報的形式對預算績(jì)效目標進(jìn)行張榜公示,接受全體干部職工的'監督。三是按照自治區財政廳有關(guān)預算績(jì)效監控管理規定,加強預算績(jì)效管理事前、事中、事后全程運行監控,確保各項目資金及時(shí)、合法、合規支出。
二、20xx年度預算執行情況
20xx年度財政撥款預算收入14953.86萬(wàn)元。
財政撥款基本支出預算收入2568.99萬(wàn)元,7月-10月份累計支出469.11萬(wàn)元,實(shí)際支出占預算收入的18.26%,其中:1.工資福利支出本期預算收入2357.58萬(wàn)元,7-10月份實(shí)際支出443.03萬(wàn)元,支出占比18.79%。2.商品和服務(wù)支出本期預算收入207.05萬(wàn)元,7-10月份實(shí)際支出26.08萬(wàn)元,支出占比12.60%。3.對個(gè)人和家庭補助本期預算收入4.36萬(wàn)元,7-10月份實(shí)際支出0.40萬(wàn)元,支出占比9.17%。截至11月底基本支出達2236.62萬(wàn)元,占基本支出預算收入87.06%。
財政撥款項目支出預算收入12384.87萬(wàn)元,其中上年結轉673.36萬(wàn)元,其中本年內增加指標10698.59萬(wàn)元(1.中央庫管理經(jīng)費54.00萬(wàn)元;2.自治區救災物資管理經(jīng)費134.60萬(wàn)元;3.自治區儲備青稞采購資金10492萬(wàn)元;5.強基惠民駐村工作隊生活補助11.59萬(wàn)元;6.區直干部職工體檢費6.40萬(wàn)元),7月-10月份累計支出116.74萬(wàn)元,支出占比0.94%。主要原因為疫情突然爆發(fā)加之自治區儲備青稞采購項目開(kāi)展節點(diǎn)較晚,該項目于11月完成,支出10297.97萬(wàn)元。截至11月底項目支出達10882.23萬(wàn)元,占項目預算收入87.87%。
截至11月底總支出達13118.85萬(wàn)元,占總預算收入87.73%。其中:局機關(guān)支出12715.22萬(wàn)元,化驗室支出403.63萬(wàn)元。
三、績(jì)效目標完成情況
因8月份疫情突然爆發(fā),導致7-10月份總體支出進(jìn)度緩慢,在11月份我單位加快支出進(jìn)度,預算支出達到財政規定的預算執行序時(shí)進(jìn)度要求。
四、存在問(wèn)題及原因分析
1.對預算績(jì)效運行監控管理工作認識高度不夠。隨著(zhù)預算績(jì)效管理工作越加規范、越加嚴格,預算績(jì)效管理工作越加量化和細化,在開(kāi)展預算績(jì)效執行、監控時(shí),存在預算支出責任主體認識不足,與資金實(shí)施主體之間的通力協(xié)作和密切配合不夠等問(wèn)題。
2.部分項目績(jì)效評價(jià)缺乏合理性和科學(xué)性。從我單位整體支出績(jì)效評價(jià)和外部評價(jià)情況來(lái)看,影響支出績(jì)效的主要原因是支付進(jìn)度率和結余結轉率,其中:主要是儲備糧食輪換、糧食質(zhì)量安全檢驗監測等項目,而按照我區糧食和物資儲備行業(yè)特點(diǎn)和資金安全支付的要求,該類(lèi)項目資金需要跨年度結轉或按糧食(物資)驗收入庫合格率來(lái)支付。如:糧食收購于每年10月之后開(kāi)展,與之相應的儲備糧輪換、糧食質(zhì)量安全檢驗監測等項目資金屆時(shí)撥付;成品糧儲備包干資金需按驗收入庫合格率跨年支付等。
五、下一步工作建議
一是組織預算執行部門(mén)及資金使用部門(mén),加強學(xué)習、深刻全面領(lǐng)會(huì )預算績(jì)效管理相關(guān)政策,確保我局預算績(jì)效運行常態(tài)化、規范化。
二是按照要求將現有分散的涉及單位預算績(jì)效各項規章制度,歸納分類(lèi),歸集成單位績(jì)效管理綜合匯編,完整反映本單位規定的各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程,包括預算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設項目管理、合同管理等方面業(yè)務(wù)事項。
三是進(jìn)一步完善內控評價(jià)與監督體系,根據我區糧食和物資儲備行業(yè)特點(diǎn)和資金安全支付的要求,建立完善適合本部門(mén)的預算績(jì)效管理長(cháng)效機制。
四是加大支出力度,加強績(jì)效運行監控?茖W(xué)掌握各類(lèi)項目工作進(jìn)程和工程節點(diǎn),加快推進(jìn)工作落實(shí),嚴格按照項目支出預算內容、范圍,及時(shí)收集整理上報資金撥款基礎資料,加快項目支出撥付力度,及時(shí)對資金運行狀態(tài)和績(jì)效目標實(shí)現程度開(kāi)展監控。
五是牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想,務(wù)必厲行勤儉節約,加強局內部控制領(lǐng)導小組和績(jì)效管理領(lǐng)導小組監督檢查職能,嚴控“三公經(jīng)費”、會(huì )議費、培訓費等支出,辦公用品(設備)及物品采購等嚴格審批手續,堅持使用公務(wù)卡結算,加強內控執行,實(shí)現預期績(jì)效目標,切實(shí)發(fā)揮財政資金效益。
績(jì)效監控開(kāi)展情況報告 3
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖棵Q(chēng)
20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費
。ǘ╉椖科鹬谷掌
20xx年1月1日-20xx年12月31日
。ㄈ╉椖恐饕獌热、設計范圍
項目主要內容:移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費;州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費;州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助;州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助;烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費;州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費;新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造。
項目設計范圍:關(guān)心企業(yè)軍轉干部身心健康,實(shí)施節日慰問(wèn)和體檢項目;做好自主就業(yè)退役士兵接收安置工作,及時(shí)發(fā)放補助資金;解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難情況,保障基本醫療生活;做好當年入伍新兵、過(guò)往部隊和退役士兵的接待保障工作及軍供設施實(shí)施的維修維護,確保過(guò)往部隊等的后勤供應。
。ㄋ模╉椖抠Y金投入安排情況
20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費財政年初預算安排183萬(wàn)元,其中:移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費財政年初預算安排30萬(wàn)元;州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費財政年初預算安排9萬(wàn)元;州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助財政年初預算安排10萬(wàn)元;州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助財政年初預算安排35萬(wàn)元;烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費財政年初預算安排49萬(wàn)元;州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費財政年初預算安排30萬(wàn)元;新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造財政年初預算安排20萬(wàn)元。
二、績(jì)效目標的核對和確定情況
。ㄒ唬╉椖靠(jì)效目標設定情況
根據本項目的具體特點(diǎn),設置科學(xué)合理可行的評價(jià)體系,包括產(chǎn)出指標(產(chǎn)出數量指標、產(chǎn)出質(zhì)量指標、產(chǎn)出時(shí)效指標、產(chǎn)出成本指標),效果指標(經(jīng)濟效益指標、社會(huì )效益指標、可持續影響指標),滿(mǎn)意度指標(服務(wù)對象滿(mǎn)意度)。
。ǘ╉椖靠(jì)效目標核對和確定情況(如有調整,應說(shuō)明原因)
經(jīng)過(guò)預算績(jì)效領(lǐng)導小組核定,現有績(jì)效目標設置符合科學(xué)規范、公正公開(kāi)、分級分類(lèi)、績(jì)效相關(guān)等四個(gè)績(jì)效評價(jià)標準,注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性,采用定量與定性分析相結合的方法,評價(jià)結果可以清晰反映支出和產(chǎn)出績(jì)效之間的緊密對應關(guān)系。因而,20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費項目績(jì)效目標確定為三級指標體系,包括產(chǎn)出指標(產(chǎn)出數量指標、產(chǎn)出質(zhì)量指標、產(chǎn)出時(shí)效指標、產(chǎn)出成本指標),效果指標(經(jīng)濟效益指標、社會(huì )效益指標、可持續影響指標),滿(mǎn)意度指標(服務(wù)對象滿(mǎn)意度),績(jì)效指標設置沒(méi)有變動(dòng)。
三、項目組織實(shí)施情況
。ㄒ唬╉椖拷M織情況
成立了以韓華為組長(cháng)預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組;由預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組制定項目的具體工作計劃或工作方案;各相關(guān)業(yè)務(wù)科室及所屬事業(yè)單位按項目工作計劃或工作方案的要求開(kāi)展各項工作,并對項目實(shí)施的情況和結果進(jìn)行總結和自評;預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組對項目的實(shí)施情況進(jìn)行檢查、監督、驗收,對項目實(shí)施效果進(jìn)行歸納總結和評價(jià)。
。ǘ╉椖抗芾砬闆r
為建立健全過(guò)程預算績(jì)效管理體系,我局扎實(shí)開(kāi)展20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費財政項目支出績(jì)效運行監控工作,績(jì)效運行監控是全過(guò)程預算績(jì)效管理的重要環(huán)節,也是強化預算支出責任、提高財政資金使用績(jì)效的重要手段,對照年初績(jì)效目標,跟蹤查找項目執行中資金使用和業(yè)務(wù)管理的薄弱環(huán)節,糾正績(jì)效目標執行中的偏差,進(jìn)一步促進(jìn)了預算管理、財務(wù)管理和項目管理的有效結合。
。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施的實(shí)際情況與目標的`差異情況說(shuō)明
無(wú)
四、項目績(jì)效情況
。ㄒ唬╉椖慨a(chǎn)出目標、效果目標的實(shí)現情況
1、產(chǎn)出數量
州直特破企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助,產(chǎn)出數量為統計州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人人數,按照有關(guān)標準發(fā)放生活醫療困難補助,解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活困難補助問(wèn)題;州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費,產(chǎn)出數量為對企業(yè)軍轉干部每年春節、八一發(fā)放州直企業(yè)軍轉干部慰問(wèn)費和開(kāi)展一次體檢。幫助解決州直企業(yè)軍轉干部身心健康,切實(shí)把黨和政府對困難企業(yè)軍轉干部的關(guān)懷落到實(shí)處;州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助。產(chǎn)出數量為每年7月1日前完成退役士兵報道工作,9月初啟動(dòng)安置,11月初安置完畢,12月底發(fā)放各項經(jīng)費。退役士兵待安置期間最低工資標準發(fā)放生活補貼及繳納養老保險、醫療保險、對自謀職業(yè)的退役士兵發(fā)放補貼。
2、產(chǎn)出質(zhì)量
移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費,產(chǎn)出質(zhì)量為促進(jìn)移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等各項工作順利開(kāi)展,促進(jìn)退役軍人工作規范化、標準化,加快對英雄雷士評定和精神的宣傳、教育、培養,宣傳模范退役軍人典型,確保全社會(huì )關(guān)心關(guān)愛(ài)退役軍人,開(kāi)展國家公祭日、最美退役軍人等活動(dòng);新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造經(jīng)費,產(chǎn)出質(zhì)量為做好軍供設備實(shí)施的維修維護,當年入伍新兵、過(guò)往部隊和退役士兵的接待保障工作,確保過(guò)往部隊的后勤供應。
3、產(chǎn)出時(shí)效
烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費,產(chǎn)出失效為充分發(fā)揮傳承紅色基因,弘揚英烈精神的愛(ài)國主義教育基地作用,在全社會(huì )樹(shù)立崇尚英烈、緬懷英烈、學(xué)習英烈的良好風(fēng)尚。產(chǎn)出時(shí)效為全面摸清底數,實(shí)現我州烈士紀念設施的動(dòng)態(tài)信息化管理,統籌做好我州烈士紀念設施規劃建設修繕保護等維護工作;州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費,產(chǎn)出時(shí)效為按20xx年接收自主就業(yè)退役士兵人數,及時(shí)劃撥經(jīng)費,確?h級退役軍人事務(wù)部分及時(shí)足額發(fā)放補助。依據《退役士兵安置條例》有關(guān)要求,地方人民政府可以根據當地實(shí)際情況給予自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助,經(jīng)濟補助標準及發(fā)放辦法由省、自治區、直轄市人民政府規定,并分級承擔。
4、產(chǎn)出成本
實(shí)際支出金額均控制在預算范圍之內。
。ǘ╉椖靠(jì)效情況分析(從經(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析)
1、項目的經(jīng)濟性分析
。1)項目成本預算控制情況
完成了整個(gè)項目支出112萬(wàn)元,項目支出主要包括移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費、州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費、烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費、州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助、州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助、州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費、新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造等支出。所有資金使用嚴格按照有關(guān)財務(wù)制度執行,并經(jīng)局財務(wù)中心審核后使用及撥付。
。2)項目成本預算節約情況
項目支出過(guò)程中均按照厲行節約原則完成。
2、項目的效率性分析
。1)項目的實(shí)施進(jìn)度
按時(shí)完成20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費工作任務(wù)。
。2)項目的完成質(zhì)量
20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費1-7月全年預計執行數112萬(wàn)元,運行狀況良好。
3、項目的效益性分析
。1)項目預期目標完成程度
20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費預計完成全年183萬(wàn)元的76%,有了一定的經(jīng)驗和準備。
。2)項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響
按照有關(guān)政策文件,及時(shí)足額發(fā)放到對象手中,確保社會(huì )和諧穩定,把握正確導向,有效引導社會(huì )熱點(diǎn),營(yíng)造良好的輿論氛圍,使相關(guān)對象滿(mǎn)意度達到100%。
4、項目的公正性分析
從現有的資金和人力資源來(lái)看,要建設一個(gè)快捷、準確、實(shí)用、高效的項目,必須要注重項目的公正性。項目完成后,本著(zhù)工作需求,每年申請專(zhuān)項經(jīng)費開(kāi)展此項工作。
。ㄈ╉椖繉(shí)際績(jì)效與目標的差異情況,以及對差異原因的詳細說(shuō)明
無(wú)
五、問(wèn)題、糾偏措施和建議
。ㄒ唬┲饕獑(wèn)題
1、在項目資金預算績(jì)效方面總體上是管理使用到位的,但個(gè)別項目未完成預算資金使用量。
2、個(gè)別業(yè)務(wù)科室對此項目的必要性認識不足,積極性不高。
。ǘ└倪M(jìn)措施
1、做好資金調整工作,制訂年度項目資金預算方案,認真做好每個(gè)項目的績(jì)效目標分析,及時(shí)向領(lǐng)導匯報資金使用情況,以便及時(shí)作出調整,實(shí)現項目資金利用效率最大化。
2、不斷提高認識,落實(shí)工作責任,確保項目完成質(zhì)量。
。ㄈ┘m偏情況
無(wú)
。ㄋ模┯嘘P(guān)建議
無(wú)
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
績(jì)效監控開(kāi)展情況報告 4
一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況
為深入推進(jìn)實(shí)施預算績(jì)效管理,提高財政資源配置效率和使用效益,根據瀘定縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年預算績(jì)效運行監控工作的通知》(瀘財[20xx]37號)文件精神,我局及時(shí)組織各部門(mén)對23個(gè)年初預算申報項目進(jìn)行績(jì)效監控,年初預算資金7163.8萬(wàn)元,1-8月到位資金3675.02萬(wàn)。
在績(jì)效監控工作實(shí)施過(guò)程中,我局要求各項目責任人在預算執行中嚴格按照年初預算的績(jì)效目標使用資金,嚴格執行各項經(jīng)費管理辦法,不隨意調整變更資金用途或者挪作他用,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,確保資金不偏離績(jì)效目標。
二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況
。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析
我局20xx年具體實(shí)施的部門(mén)預算項目有23個(gè),預算指標為7163.8萬(wàn)元,1-8月份到位資金3675.02萬(wàn),已執行2910.2萬(wàn)元,執行率79.19%,各項目預算執行情況具體如下:
1、瀘定橋小學(xué)國配套營(yíng)養餐項目預算134.6萬(wàn)元,1-8月到位資金126.71萬(wàn),已執行72.95萬(wàn)元,執行率57.57%,該項目12月執行完畢;
2、瀘定縣二中國配套高中兩免項目預算127.52萬(wàn)元,1-8月份到位資金110.92萬(wàn),已執行69.44萬(wàn)元,執行率62.6%,該項目12月執行完畢;
3、瀘定中學(xué)國配套高中助學(xué)金項目預算189萬(wàn)元,1-8月份到位資金208.8萬(wàn),已執行115萬(wàn)元,執行率55.08%,該項目12月執行完畢;
4、瀘定中學(xué)國配套高中兩免資金項目預算354.88萬(wàn)元,1-8月到位資金358.19萬(wàn),已執行180.27萬(wàn)元,執行率50.33%,該項目12月執行完畢;
5、瀘定縣一中國配套生均項目預算124.95萬(wàn)元,1-8月份到位資金122.53萬(wàn),已執行56.6萬(wàn)元,執行率46.19%,該項目12月執行完畢;
6、成武小學(xué)國配套義務(wù)教育營(yíng)養餐項目資金102.79萬(wàn)元,1-8月份到位資金91.39萬(wàn),已執行70.54萬(wàn)元,執行率77.19%,該項目12月執行完畢;
7、瀘定縣一中寄宿制包吃經(jīng)費項目預算146.68萬(wàn)元,1-8月份到位資金155.69萬(wàn),已執行42.86萬(wàn)元,執行率27.53%,該項目12月執行完畢。
8、瀘定縣二中高中包吃經(jīng)費項目預算148.11萬(wàn)元,1-8月到位資金112.31萬(wàn),已執行97.41萬(wàn)元,執行率86.73%,該項目12月執行完畢;
9、瀘定中學(xué)高中包吃經(jīng)費項目預算322.24萬(wàn)元,1-8月份到位資金178.79萬(wàn),已執行148.11萬(wàn)元,執行率82.84%,該項目12月執行完畢;
10、瀘定縣一中國配套營(yíng)養餐項目預算131.06萬(wàn)元,1-8月份到位119.52萬(wàn),已執行88.22萬(wàn)元,執行率73.81%,該項目12月執行完畢;
11、瀘定中學(xué)縣配套兩免項目預算115.92萬(wàn)元,1-8月到位資金115.92萬(wàn),已執行58.63萬(wàn)元,執行率50.58%,該項目12月執行完畢;
12、校舍維修及綜合獎補資金項目預算500萬(wàn)元,該項目資金7月到位,已進(jìn)入立項實(shí)施階段。
13、城區第二幼兒園建設項目預算1200萬(wàn)元,1-8月到位資金532.64萬(wàn),已執行532.64萬(wàn)元,執行率100%;
14、瀘定縣城區集中周轉房項目預算550萬(wàn)元,1-8月到位資金215.29萬(wàn),已執行215.29萬(wàn)元,執行率100%;
15、瀘定中學(xué)女生宿舍項目預算200萬(wàn)元,1-8月到位資金113.43萬(wàn),已執行113.43萬(wàn)元,執行率100%;
16、瀘定縣一中教師輔助用房建設項目預算1050萬(wàn)元,1-8月到位資金325.19萬(wàn),已執行325.19萬(wàn)元,執行率100%。
17、二郎山片區寄宿制小學(xué)運動(dòng)場(chǎng)、浴室及廁所建設項目預算315萬(wàn),1-8月到位資金168.87萬(wàn),已執行168.87萬(wàn),執行率100%。
18、冷磧小學(xué)運動(dòng)場(chǎng)、浴室及食堂等建設項目預算260萬(wàn),1-8月資金到位125.16萬(wàn),已執行125.16萬(wàn),執行率100%。
19、尊師重教關(guān)愛(ài)基金項目預算100萬(wàn),1-8月到位20萬(wàn),該項目資金將在下半學(xué)期執行完畢。
20、瀘定縣四中運動(dòng)場(chǎng)改造項目預算386萬(wàn),1-8月到位資金229.59萬(wàn),已執行229.59萬(wàn),執行率100%
21、幼兒園均衡發(fā)展設備采購項目預算500萬(wàn),1-8月到位資金100萬(wàn),執行100萬(wàn),執行率100%
22、教育教學(xué)信息化建設項目資金預算150萬(wàn),1-8月到位資金100萬(wàn),已執行100萬(wàn),執行率100%
23、城區二幼設備采購項目資金預算180萬(wàn),1-8月到位資金180萬(wàn),已執行48.64萬(wàn),執行率27%,已支付預付款,按合同支付。
。ǘ┛(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析
整體來(lái)看,我局部門(mén)績(jì)效監控涵蓋了所有年初重點(diǎn)預算項目,對各績(jì)效項目都能做到應監盡監,各項目均能按照年初設定的績(jì)效目標有序正常推進(jìn),不存在偏離績(jì)效目標的情況。年初申報的32個(gè)預算項目,正在執行23個(gè),剩余的9個(gè)預算項目資金未配備暫緩實(shí)施,預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能按照年初制定的計劃和指標全部完成。
三、存在的主要問(wèn)題及原因分析
20xx年以來(lái),我局全力推進(jìn)全縣教育體育活動(dòng)正常開(kāi)展,較好的完成了預期目標,但也存在一些問(wèn)題:
。ㄒ唬┛(jì)效管理經(jīng)驗不足。由于全面實(shí)施預算績(jì)效管理工作的開(kāi)展時(shí)日尚短,還存在對績(jì)效管理文件精神學(xué)習不夠深入、內涵把握不夠準確的`問(wèn)題。
。ǘ╊A算績(jì)效指標編制不夠準確。從實(shí)際執行來(lái)看,年初預算績(jì)效指標設定不能準確評價(jià)項目的開(kāi)展情況,需要加強文件學(xué)習,科學(xué)制定績(jì)效指標。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
。ㄒ唬┘訌妼W(xué)習,提升績(jì)效管理水平
重視和加強財務(wù)管理能力建設,抓好各項目管理人員和財務(wù)人員的培訓和指導,提高預決算管理水平,增強預算績(jì)效管理意識,提高項目績(jì)效管理水平。
。ǘ┘訌姳O控,推進(jìn)項目執行進(jìn)度
加強與財政部門(mén)以及各項目的溝通協(xié)調,以年初設定的績(jì)效目標為導向規范使用項目資金,克服困難,積極主動(dòng)推動(dòng)項目進(jìn)程,在不偏離績(jì)效目標的前提下,加快項目執行,提高資金使用效益。
1-8月份,年初申報的32個(gè)預算項目,正在執行23個(gè),剩余的9個(gè)預算項目資金未配備暫緩實(shí)施。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。
績(jì)效監控開(kāi)展情況報告 5
20xx年,埇橋區深入貫徹落實(shí)《關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施方案》(埇發(fā)〔20xx〕5號)文件精神,加快構建我區全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預算績(jì)效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益,增強政府公信力和執行力。
在區委、區政府的堅強領(lǐng)導下,按照省、市、區關(guān)于績(jì)效預算管理的各項要求和部署,埇橋區扎實(shí)開(kāi)展預算績(jì)效管理工作,并積極探索,創(chuàng )新工作方法,強化工作舉措,主要從“全方位、全過(guò)程、全覆蓋”三個(gè)維度推動(dòng)績(jì)效管理全面實(shí)施。一是構建全方位預算績(jì)效管理格局,推動(dòng)實(shí)施政府預算績(jì)效管理,穩步實(shí)施部門(mén)和單位預算績(jì)效管理,全面實(shí)施政策和項目預算績(jì)效管理。二是建立全過(guò)程預算績(jì)效管理鏈條,建立事前績(jì)效評估機制,完善績(jì)效目標管理機制,構建績(jì)效運行監控機制,健全績(jì)效評價(jià)和結果應用機制。三是完善全覆蓋預算績(jì)效管理體系,推動(dòng)績(jì)效管理覆蓋“四本預算”,建立重點(diǎn)領(lǐng)域預算績(jì)效管理體系。
一、20xx年工作開(kāi)展情況
。ㄒ唬┗A工作開(kāi)展情況
1.加強組織領(lǐng)導
區委、區政府高度重視預算績(jì)效管理工作,成立了以常務(wù)副區長(cháng)為組長(cháng)的預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組及辦公室,各單位各部門(mén)按照職責分工,密切協(xié)作,相互配合,確保了埇橋區預算績(jì)效管理工作按既定目標有力有序推進(jìn)。在區委、區政府重視關(guān)心支持下,區財政局成立績(jì)效管理領(lǐng)導小組辦公室,安排3名工作人員專(zhuān)門(mén)從事績(jì)效管理工作,加強了機構人員保障。抽調人員,成立埇橋區財政預算績(jì)效評價(jià)工作組,專(zhuān)門(mén)開(kāi)展各項重點(diǎn)項目的財政預算績(jì)效評價(jià)工作。并要求各預算部門(mén)和單位加強預算績(jì)效管理力量,充實(shí)工作人員,為全面實(shí)施預算績(jì)效管理工作提供了有力保障。
2.健全制度建設
埇橋區財政局緊跟財政部、省廳和市局的政策文件精神,及時(shí)制定區級相關(guān)政策文件,加強制度建設,并積極貫徹落實(shí),為績(jì)效管理工作提供制度保障。
先后印發(fā)了《埇橋區關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施方案》(埇發(fā)〔20xx〕5號)、《關(guān)于成立埇橋區預算績(jì)效管理工作領(lǐng)導小組的通知》(埇績(jì)效組〔20xx〕1號)、《埇橋區區級委托第三方機構參與預算績(jì)效管理工作暫行辦法》的通知(區財辦〔20xx〕20號)等一系列績(jì)效管理文件,配套制定了預算績(jì)效管理工作考核辦法、結果應用暫行辦法、績(jì)效目標管理等細化管理辦法,初步形成了“1+N”的預算績(jì)效管理制度體系,從制度上加強和保障了績(jì)效管理工作的有序開(kāi)展。
3.完善指標體系
埇橋區建立完成了本區分行業(yè)分領(lǐng)域分層次的核心績(jì)效指標和標準體系。印發(fā)了《埇橋區區級財政預算績(jì)效指標庫》。及時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新完善,同步制作在線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )版,方便線(xiàn)上查詢(xún)。
4.加強宣傳培訓
埇橋區財政局高度重視績(jì)效管理培訓工作,一是開(kāi)展對績(jì)效管理股室工作人員和財政預算績(jì)效評價(jià)工作組工作人員的培訓;二是開(kāi)展對預算部門(mén)、單位績(jì)效管理相關(guān)人員以及績(jì)效評價(jià)工作人員的培訓;三是開(kāi)展對第三方機構績(jì)效評價(jià)人員的業(yè)務(wù)培訓。制作和收集了大量的培訓課件,初步建成了培訓資料庫,借助財政大講堂建設。采取線(xiàn)上、線(xiàn)下多種形式開(kāi)展績(jì)效管理培訓工作。
埇橋區財政局按照省廳和市局要求,注重加強績(jì)效業(yè)務(wù)研究,20xx年共撰寫(xiě)和向省廳報送了11篇績(jì)效管理信息和文章,其中《關(guān)于“十四五”預算績(jì)效評價(jià)發(fā)展規劃的建議》論文被省廳選中并報送財政部。充分利用各種宣傳渠道,廣泛宣傳上級預算績(jì)效管理重大決策部署,不斷增強績(jì)效理念,營(yíng)造良好的'輿論氛圍。
。ǘ╅_(kāi)展事前績(jì)效評估
1.評估范圍
為全面實(shí)施預算績(jì)效管理,優(yōu)化財政資源配置,提高財政資金使用效率和效益,做好區級新增重大政策和項目事前績(jì)效評估工作,印發(fā)了《埇橋區區級政策和項目事前績(jì)效評估管理暫行辦法》區財辦〔20xx〕44號文件,建立了新增重大項目(政策)事前績(jì)效評估機制,對于區級擬新出臺通過(guò)預算資金安排、金額在50萬(wàn)元及以上的重大政策和項目,采用成本效益分析法、比較法、因素分析法等多種方法,開(kāi)展事前績(jì)效評估。
2.結果應用
對事前績(jì)效評估結果進(jìn)行審核,將事前績(jì)效評估審核結果作為預算安排的重要參考依據。對未提供事前績(jì)效評估報告的,原則上不予審核預算;對論證不充分、無(wú)法有效支撐評估結論的,出具書(shū)面審核意見(jiàn)后予以退回;對事前績(jì)效評估報告審核通過(guò)且確有必要實(shí)施的政策和項目,在年度預算安排時(shí)予以統籌考慮。
。ㄈ┘訌娍(jì)效目標管理
1.管理范圍
在布置20xx年部門(mén)預算中,項目支出和部門(mén)整體支出都要求編制績(jì)效目標,所有項目全覆蓋,所有部門(mén)全覆蓋,所有資金全覆蓋。按照《埇橋區財政局關(guān)于進(jìn)一步加強和規范部門(mén)預算項目支出和部門(mén)整體支出績(jì)效目標管理的通知》(區財辦〔20xx〕38號)要求,嚴把績(jì)效目標申報、審核和質(zhì)量“三關(guān)”,加強績(jì)效目標審核工作,大幅提升預算編制的科學(xué)性、精準性,清晰地反映預算支出預期產(chǎn)出和效果,為績(jì)效管理奠定良好基礎。
2.資金規模
對66個(gè)部門(mén)292個(gè)單位的20xx年、20xx年全部預算項目資金全覆蓋開(kāi)展績(jì)效目標管理,編制績(jì)效目標表,設計績(jì)效指標。
。ㄋ模┘訌娍(jì)效監控管理
9月份印發(fā)了開(kāi)展年度績(jì)效運行監控的通知、部門(mén)績(jì)效運行監控情況清單,對全區預算部門(mén)全覆蓋開(kāi)展了項目支出、部門(mén)整體支出績(jì)效監控。制定了偏離績(jì)效目標的具體項目清單,對于偏離績(jì)效目標和預算執行進(jìn)度較差的項目及時(shí)督促進(jìn)行整改糾偏。
。ㄎ澹┘訌娍(jì)效評價(jià)管理
1.抓好績(jì)效評價(jià)制度建設。印發(fā)了《埇橋區區級項目支出績(jì)效單位自評操作規程》和《埇橋區區級項目支出績(jì)效財政評價(jià)和部門(mén)評價(jià)操作規程》,為扎實(shí)推進(jìn)績(jì)效評價(jià)工作提供了方向引領(lǐng)和制度保障。
2.堅持績(jì)效評價(jià)方式多樣化?(jì)效評價(jià)可以采取單位自評、部門(mén)評價(jià)、財政重點(diǎn)評價(jià)與第三方評價(jià)相結合的方式開(kāi)展。比如中央轉移支付資金主要采用單位自評和部門(mén)評價(jià)相結合的方式,民生工程和其他一些重點(diǎn)工程項目采用自評和財政重點(diǎn)評價(jià)的方式,債券資金采用第三方機構評價(jià)的方式。
3.拓展評價(jià)范圍和規模。要求所有區級預算部門(mén)開(kāi)展項目自評和部門(mén)評價(jià)以及部門(mén)整體支出績(jì)效自評?(jì)效評價(jià)范圍從“四本預算”拓展到政府投資基金、政府和社會(huì )資本合作(PPP)、政府購買(mǎi)服務(wù)等。20xx年以來(lái),埇橋區財政局開(kāi)展自評項目1006個(gè),涉及金額85.09億元。對涉及60.8億元的專(zhuān)項扶貧資金、惠農補貼、民生工程等144個(gè)項目開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效評價(jià),優(yōu)秀率達到95%以上。組建績(jì)效評價(jià)工作組對民生工程、中央轉移支付等資金開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作。聘請第三方機構對新增債券安排的22個(gè)項目,開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作,評價(jià)金額為15.7億元,對績(jì)效自評和部門(mén)績(jì)效評價(jià)結果進(jìn)行抽查復核。
4.規范績(jì)效評價(jià)操作規程?茖W(xué)設定績(jì)效評價(jià)目標,科學(xué)制定績(jì)效評價(jià)體系,建成了區級財政預算績(jì)效指標庫和自評、部門(mén)評價(jià)、財政評價(jià)操作規程,要求嚴格按照績(jì)效評價(jià)規程進(jìn)行規范操作,不斷提高績(jì)效評價(jià)工作質(zhì)量。
5.加強績(jì)效評價(jià)管理。對績(jì)效自評和部門(mén)績(jì)效評價(jià)結果進(jìn)行抽查復核,并對第三方機構參與績(jì)效評價(jià)管理進(jìn)行規范,印發(fā)了《埇橋區區級委托第三方參與預算績(jì)效管理工作暫行辦法》,采用財政部預算績(jì)效評價(jià)第三方機構信用管理平臺進(jìn)行管理。
6.強化績(jì)效評價(jià)結果運用和公開(kāi)。建立績(jì)效評價(jià)結果與預算安排和政策調整掛鉤機制,并組織實(shí)施,建立評價(jià)結果反饋和問(wèn)題整改機制,及時(shí)將評價(jià)結果反饋單位,并督促整改落實(shí)。建立評價(jià)結果與部門(mén)經(jīng)費預算、項目支出預算安排掛鉤機制,并加強績(jì)效評價(jià)結果的公開(kāi),進(jìn)一步增加公共支出透明度。推動(dòng)區級預算部門(mén)落實(shí)“誰(shuí)花錢(qián)、誰(shuí)負責”和“花錢(qián)必問(wèn)效,無(wú)效必問(wèn)責”的主體責任。
。┘訌姴块T(mén)整體支出的績(jì)效管理
具體措施:一是加強部門(mén)整體支出績(jì)效目標管理;二是開(kāi)展部門(mén)整體績(jì)效評價(jià);三是以預算為主線(xiàn),部門(mén)整體支出績(jì)效管理實(shí)行“全過(guò)程”閉環(huán)管理;四是加強部門(mén)整體支出績(jì)效目標公開(kāi)和績(jì)效評價(jià)結果應用和公開(kāi)。
。ㄆ撸⿷眯畔⒒夹g(shù)開(kāi)展績(jì)效管理
重視應用現代信息網(wǎng)絡(luò )技術(shù)開(kāi)展績(jì)效管理和績(jì)效評價(jià)工作,提高了工作效率和工作質(zhì)量。一是在績(jì)效檔案管理全部采用電子檔案的形式進(jìn)行管理,提高了檔案工作的效率和質(zhì)量。要求各部門(mén)和單位報送績(jì)效資料使用電子版和掃描電子版的方式。分類(lèi)、管理、存儲、查閱、調用效率得到提高。二是組織力量研究績(jì)效管理信息化數字化建設,積極推動(dòng)搭建“預算+績(jì)效”一體化系統,以系統思維助推動(dòng)預算和績(jì)效深度融合,技術(shù)支撐助推績(jì)效管理規范運轉,數據賦能助推績(jì)效管理提質(zhì)增效。
。ò耍┩怀隹(jì)效管理關(guān)鍵環(huán)節
全過(guò)程的管理鏈條初步建立。一是預算編制有目標。編制年初預算時(shí),按“誰(shuí)申請資金,誰(shuí)設定目標”原則,所有預算單位、所有項目支出均設定績(jì)效目標。加強績(jì)效目標審核,做到目標設定與預算編制“四個(gè)同步”(同步編制、同步審核、同步批復、同步公開(kāi))。二是預算執行有監控。預算執行中,重點(diǎn)選取績(jì)效水平不高、管理較為薄弱的部分單位開(kāi)展動(dòng)態(tài)監控,緊盯項目進(jìn)展、預算執行、績(jì)效目標完成等情況,做到了績(jì)效目標實(shí)現程度和預算執行進(jìn)度“雙監控”。三是預算完成有評價(jià)。自評實(shí)現全覆蓋,并聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域,采取部門(mén)評價(jià)、財政評價(jià)、第三方評價(jià)等內外結合的方式開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)。四是評價(jià)結果有應用。建立評價(jià)結果反饋和問(wèn)題整改機制,及時(shí)將評價(jià)結果反饋單位,并督促整改落實(shí)。作為編制中期財政規劃、調整支出結構和完善政策制度的重要依據。
二、目前存在的問(wèn)題
。ㄒ唬┎糠謫挝凰枷胝J識不到位、績(jì)效意識不強,需進(jìn)一步培養績(jì)效理念。
。ǘ┎糠謫挝豢(jì)效管理人員素質(zhì)和能力有限,成為阻礙績(jì)效管理工作開(kāi)展的因素。
三、下一步工作計劃
《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十四個(gè)五年規劃和20xx年遠景目標綱要》明確了要強化預算約束和績(jì)效管理。預算績(jì)效管理作為現代預算制度的組成部分,一方面要主動(dòng)適應財政體制改革和政府職能轉變的要求,另一方面要為財政體制改革和政府職能轉變提供有力支撐。
。ㄒ唬┒ㄆ谡匍_(kāi)預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組會(huì )議
定期召開(kāi)預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組會(huì )議,商討制定全面實(shí)施預算績(jì)效管理重點(diǎn)目標任務(wù)、報送預算部門(mén)聯(lián)絡(luò )員等議題,印發(fā)《埇橋區全面實(shí)施預算績(jì)效管理重點(diǎn)任務(wù)清單》。
。ǘ┙⑷珔^績(jì)效管理聯(lián)絡(luò )員制度
區直單位、各鄉鎮街道辦事處、國有企業(yè)等,全部設置績(jì)效管理聯(lián)絡(luò )員,印發(fā)《埇橋區關(guān)于設置績(jì)效管理聯(lián)絡(luò )員制度的通知》和制定工作制度。建立微信群,制作通訊錄,統一管理。
。ㄈ┒ㄆ陂_(kāi)展全區績(jì)效管理培訓
印發(fā)《埇橋區績(jì)效管理工作培訓大綱》,線(xiàn)上線(xiàn)下定期召開(kāi)績(jì)效管理培訓會(huì ),平時(shí)通過(guò)績(jì)效管理微信和QQ群、釘釘在線(xiàn)課堂開(kāi)展日常培訓。
。ㄋ模┟鞔_責任約束和強化激勵約束
完善責任約束機制,進(jìn)一步落實(shí)各部門(mén)主體責任,項目責任人對項目預算績(jì)效負責,對重大項目的責任人實(shí)行績(jì)效終身責任追究制。將預算績(jì)效管理工作納入對鄉鎮街道、部門(mén)的年度績(jì)效考核。強化激勵約束,建立績(jì)效評價(jià)結果與預算安排和政策調整掛鉤機制,將本級部門(mén)整體績(jì)效與部門(mén)預算安排掛鉤,切實(shí)提高財政資源配置效率和使用效益。
。ㄎ澹┓步實(shí)施預算績(jì)效管理行動(dòng)規劃
加強財政重點(diǎn)評價(jià)工作,擴大評價(jià)范圍,提高評價(jià)質(zhì)量。對全區各部門(mén)、各鄉鎮街道辦的績(jì)效管理工作進(jìn)行指導和考核監督評價(jià)。制定時(shí)間表和路線(xiàn)圖,穩步實(shí)施預算績(jì)效管理3-5年行動(dòng)規劃。深化部門(mén)整體預算績(jì)效管理,實(shí)現“一個(gè)部門(mén)、一本預算、一份績(jì)效”制度。
績(jì)效監控開(kāi)展情況報告 6
一、績(jì)效監控工作開(kāi)展情況的簡(jiǎn)要說(shuō)明
我局部門(mén)整體年初預算安排1413.86萬(wàn)元,半年計劃執行資金706.93萬(wàn)元,1-6月執行675.14萬(wàn)元,跟蹤期執行率47.75%。20xx年初共申報批復7個(gè)項目,項目預算資金共計2323.60萬(wàn)元,1-6月執行共計288.36萬(wàn)元,跟蹤期執行率12.41%。
二、監控結果總體分析
。ㄒ唬20xx年1-6月執行情況
1.部門(mén)整體
我局20xx年部門(mén)整體工作,按照黨中央、國務(wù)院和省委、省政府、市委、市政府、縣委、縣政府及省生態(tài)環(huán)境廳、市生態(tài)環(huán)境局的決策部署,扎實(shí)推進(jìn)全縣生態(tài)環(huán)境工作;堅持問(wèn)題導向,加快推進(jìn)中央、省級環(huán)保督察反饋問(wèn)題整改;深入打好污染防治攻堅戰,推進(jìn)生態(tài)環(huán)境保護治理體系和治理能力現代化,持續改善全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。
截至20xx年6月30日,通過(guò)定期開(kāi)展鄉鎮級水源監測工作,實(shí)時(shí)了解飲用水水源水質(zhì)情況,完成2個(gè)萬(wàn)人千噸、1個(gè)千人百?lài)嵿l鎮級水源監測工作,有效保障農村飲水安全,讓人民群眾喝上“干凈水、放心水、優(yōu)質(zhì)水”;省控空氣監測站、水質(zhì)監測站有效運行,對全縣區域內環(huán)境空氣質(zhì)量有效實(shí)時(shí)監測,保證空氣站自動(dòng)監測數據真實(shí)、準確、連續,為環(huán)境保護決策提供數據支持,有效杜絕人為干預干擾環(huán)境監測工作,不斷提升環(huán)境自動(dòng)監測數據質(zhì)量;建設覆蓋全縣的露天焚燒高空瞭望監控系統,并運用信息化和智能化的管理平臺加強對違法露天焚燒行為的監管,有效遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為,推進(jìn)空氣質(zhì)量持續改善,守護“昌南藍”;開(kāi)展3次“雙隨機一公開(kāi)”監管工作,落實(shí)“雙隨機”監管制度,規范行政行為,提高監管效能,有效維護社會(huì )秩序。
2.項目執行
。1)年度水質(zhì)全監測費用項目
我局20xx年依據《南昌縣人民政府辦公室會(huì )議紀要》(20xx年12月19日256號)文件申請年度水質(zhì)全監測費用項目預算資金20萬(wàn)元,用于定期對塘南鎮田萬(wàn)村地下水型水源地、撫河(盱江)塘南鎮聯(lián)合村河流型水源地、贛江岡上鎮長(cháng)湖村河流型水源地,撫河(盱江)涇口鄉西滸村河流型水源地、撫河(盱江)武陽(yáng)鎮楊家村河流型水源地、撫河(盱江)幽蘭鎮青塘村河流型水源地、贛江中支南新鄉周家村河流型水源地等10個(gè)鄉鎮級飲用水水源地開(kāi)展水質(zhì)監測工作,同時(shí)將監測信息向社會(huì )公開(kāi),有效監測納入監測范圍的鄉鎮飲用水水源水質(zhì)變化情況,為環(huán)境管理、決策提供技術(shù)支持和有力依據。
截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執行xx萬(wàn)元,項目跟蹤期執行率為0%,跟蹤期資金未執行,主要由于水質(zhì)監測產(chǎn)生的相關(guān)費用暫未達到支付要求,影響跟蹤期資金執行;在工作開(kāi)展方面,依據水質(zhì)監測等各項工作要求實(shí)施開(kāi)展,已按計劃對全縣12個(gè)鄉鎮開(kāi)展1-2季度鄉鎮級集中式飲用水源地水質(zhì)監測工作,共提交5份水質(zhì)監測報告,實(shí)時(shí)了解飲用水水源水質(zhì)情況,為生態(tài)考核提供參考,及時(shí)發(fā)布水質(zhì)監測數據,滿(mǎn)足公眾健康需求。
。2)秸稈禁燒無(wú)人機巡查費用項目
我局20xx年依據《關(guān)于解決環(huán)保工作經(jīng)費等事宜調度會(huì )議紀要》(20xx年12月23日第148次)文件申請秸稈禁燒無(wú)人機巡查費用項目預算資金68.6萬(wàn)元,用于委托第三方機構使用無(wú)人機對農作物秸稈露天焚燒現場(chǎng)進(jìn)行巡查,根據發(fā)現的問(wèn)題,第一時(shí)間指揮調度執法人員進(jìn)行查處,做到及時(shí)發(fā)現,及時(shí)制止,真正做到“天上無(wú)人機,地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查,大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度。
截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執行34.3萬(wàn)元,跟蹤期執行率為50%,跟蹤期資金執行較好。在工作開(kāi)展方面,租賃2臺無(wú)人機對農作物秸稈露天焚燒現場(chǎng)巡查,以50Km為一個(gè)巡查單元,飛行小組均按規劃順序巡檢,對南昌縣蔣巷鎮、南新鄉、崗上鎮等17個(gè)鄉鎮(管理處)每月開(kāi)展6次巡查工作,數據處理內業(yè)組及時(shí)對巡查數據進(jìn)行整理分析,測算過(guò)火面積,迅速確定著(zhù)火點(diǎn)地塊,對著(zhù)火點(diǎn)進(jìn)行拍照取證,及時(shí)聯(lián)系相關(guān)人員到現場(chǎng)處理,并根據巡查結果及分析數據出具巡查報告。
。3)污染治理專(zhuān)項資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目
我局20xx年依據20xx年2月25日30號縣長(cháng)辦公會(huì )議紀要、20xx年12月21日第258號縣政府會(huì )議紀要等文件申請污染治理專(zhuān)項經(jīng)費、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目預算資金300萬(wàn)元,用于開(kāi)展技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統計、綜治整改、對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠(chǎng)水質(zhì)自動(dòng)站進(jìn)行運行維護、購置便攜式顆粒物監測激光雷達、黑煙抓拍攝系統等工作,有效改善南昌縣水域、空氣以及生態(tài)環(huán)境,為人民創(chuàng )造良好生產(chǎn)生活環(huán)境。
截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執行254.06萬(wàn)元,跟蹤期執行率為84.69%,跟蹤期資金執行較好。在工作開(kāi)展方面,委托江西省科學(xué)院微生物研究所編制《南湖村水域底泥磷污染調查與清淤方案》,科學(xué)指導南湖村水域清淤工作,最大限度地削減和控制內源污染,避免二次污染,確保南湖村斷面總磷達標;完成環(huán)境統計工作,保障生態(tài)環(huán)境統計數據真、準、全,為環(huán)境管理作出決策、宏觀(guān)調控提供基礎、科學(xué)的重要依據;對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠(chǎng)水質(zhì)自動(dòng)站進(jìn)行運行維護,有效保障水質(zhì)監測工作正常運行,提高生態(tài)環(huán)境監測綜合素質(zhì)和能力水平;完成顆粒物激光雷達、黑煙車(chē)電子抓拍系統購置、安裝工作,并對購置設備開(kāi)展驗收工作,監測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規律,為污染減排及監控提供數據支撐,預警預報1次空氣污染;抓拍系統實(shí)時(shí)在線(xiàn),加強機動(dòng)車(chē)排氣監管能力,共排查63輛進(jìn)入市區黑煙車(chē)等高排放車(chē)輛。
。4)露天焚燒高空瞭望監控系統項目
我局20xx年依據《20xx年10月25日第110次縣長(cháng)辦公會(huì )議紀要》等文件申請露天焚燒高空瞭望監控系統項目預算資金816萬(wàn)元,用于購置露天焚燒高空瞭望監控系統,切實(shí)加大露天禁燒管控力度,壓實(shí)露天禁燒管控責任,嚴厲打擊露天焚燒違法行為,遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為,有效防治大氣污染,運用信息化和智能化的管理平臺對違法露天焚燒行為進(jìn)行監管,推進(jìn)空氣質(zhì)量持續改善。
截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執行0萬(wàn)元,跟蹤期執行率為0%,跟蹤期資金未執行,主要由于工作開(kāi)展產(chǎn)生的經(jīng)費票據,相關(guān)科室人員暫未報賬。在工作開(kāi)展方面,已購置一套露天焚燒高空瞭望監控系統,對68個(gè)點(diǎn)位開(kāi)展焚燒監測工作,68個(gè)監控點(diǎn)覆蓋全縣20個(gè)鄉鎮、管理處、街道辦,實(shí)現實(shí)時(shí)區域環(huán)境監控、焚燒智能識別、自動(dòng)預警、錄像回放等功能,確保全方位、全天候對露天焚燒情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監控、調查取證;安排專(zhuān)人實(shí)時(shí)監控視頻畫(huà)面,發(fā)現異常情況執法人員第一時(shí)間響應,借助高空瞭望高倍數、全范圍、無(wú)死角、無(wú)盲點(diǎn)、全監控的科技優(yōu)勢,大幅度提升了對重點(diǎn)區域、敏感區域秸稈焚燒的監控監管能力,降低大氣污染濃度。
。5)農村生活污水處理監管設施建設經(jīng)費項目
我局20xx年依據《南昌縣人民政府縣長(cháng)辦公會(huì )議紀要》(20xx年10月25日第110號)文件申請農村生活污水處理監管設施建設經(jīng)費項目預算資金500萬(wàn)元,對農村生活污水處理監管設施進(jìn)行改造、安裝,建立長(cháng)效運行管護機制,強化農村污染源頭控制與治理,實(shí)現農村生活污水有序排放,改善農村人居生態(tài)環(huán)境,加強農村居民生活質(zhì)量,提升中小河道水質(zhì)環(huán)境,促進(jìn)美麗鄉村建設。
截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執行0萬(wàn)元,跟蹤期執行率為0%,跟蹤期資金未執行,主要由于農村生活污水處理監管設施建設工作處于前期準備階段,暫未開(kāi)展建設工作。在工作開(kāi)展方面,已按照政府采購程序開(kāi)展了前期相關(guān)工作,目前正在進(jìn)行采購意向公示,后續將開(kāi)展招投標工作。
。6)鍋爐改造縣級配套資金項目
我局20xx年依據《關(guān)于印發(fā)xx縣20xx年燃煤鍋爐專(zhuān)項整治工作實(shí)施方案的`通知》(南政辦發(fā)〔20xx〕67號)文件申請鍋爐改造縣級配套資金項目預算資金120萬(wàn)元,對全縣淘汰燃煤鍋爐企業(yè)進(jìn)行資金補助,鼓勵和引導企業(yè)優(yōu)先選用天然氣鍋爐,定期對全縣及開(kāi)發(fā)區淘汰燃煤鍋爐進(jìn)行督查,扎實(shí)開(kāi)展行政執法工作,嚴格審核驗收材料,加強淘汰工作痕跡管理,改進(jìn)設計和制造中存在不合理的結構等,使鍋爐安全經(jīng)濟運行。
截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執行0萬(wàn)元,跟蹤期執行率為0%,跟蹤期資金未執行,主要由于目前處于項目資金申請審批階段,暫未下?lián)苎a助資金。在工作方面,完成25臺鍋爐改造工作,按照《關(guān)于印發(fā)<南昌市燃煤鍋爐專(zhuān)項整治工作財政資金補助辦法>的通知》(洪環(huán)發(fā)〔20xx〕373號)為在規定時(shí)間內完成鍋爐改造的企業(yè)申請獎補資金,20xx年鍋爐補助資金名單已上報市局,目前處于資料審批階段,尚未下發(fā)審批文件。
。7)20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目
我局20xx年申請20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目預算資金499萬(wàn)元,按照180元/噸處理能力的標準對集鎮污水處理設施、2萬(wàn)元/座(含污水管網(wǎng)維護)的標準對村莊污水處理設施發(fā)放獎補資金,推進(jìn)我縣農村生活污水處理設施運行維護管理,建立有制度、有標準、有隊伍、有經(jīng)費、有督查的運行維護機制,解決農村生活污水處理設施閑置、荒廢等問(wèn)題,規范運維,促進(jìn)我縣已建或擬建的生活污水處理設施長(cháng)期有效運行,確實(shí)發(fā)揮治污實(shí)效,確實(shí)改善農村人居環(huán)境,助力鄉村振興。
截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執行xx萬(wàn)元,跟蹤期執行率為0%,跟蹤期資金未執行,主要由于計劃于11月對有關(guān)鄉鎮開(kāi)展考核,根據考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金,暫未開(kāi)展獎補資金發(fā)放工作。
。ǘ┌凑宅F有執行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實(shí)現的最終效果,可能產(chǎn)生或出現的問(wèn)題
1.部門(mén)整體
我局20xx年部門(mén)整體工作基本達到既定進(jìn)度要求,集鎮污水處理設施建設工作正處于前期準備階段,預計在8月開(kāi)展招投標工作,確定項目建設單位后,將加快推進(jìn)集鎮污水處理設施建設工作,強化農村污染源頭控制與治理,實(shí)現農村生活污水有序排放,改善農村人居生態(tài)環(huán)境;后續將繼續推進(jìn)萬(wàn)人千噸鄉鎮級水源監測工作,強化水源地保護和監管,及時(shí)掌握水質(zhì)現狀,促進(jìn)水質(zhì)提升;計劃在11月份對有關(guān)鄉鎮開(kāi)展考核,根據考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金,規范農村污水處理設施運維管理,保障設施正常運行,出水達標排放。
2.項目執行
。1)年度水質(zhì)全監測費用項目
年度水質(zhì)全監測費用項目目前完成12個(gè)鄉鎮水源地水質(zhì)監測,后期將持續開(kāi)展水質(zhì)監測工作,并出具水質(zhì)監測報告,及時(shí)將監測信息向社會(huì )公開(kāi),有效監測納入監測范圍的鄉鎮飲用水水源水質(zhì)變化情況,保障公眾用水安全;及時(shí)掌握水質(zhì)現狀,并對水質(zhì)變化進(jìn)行評估,年底確定能提升水源地水質(zhì),保障居民用水安全;鑒于目前項目資金未執行的情況,后續將積極收集項目成果資料,在資金達到支付要求時(shí),及時(shí)規范地支付資金,充分發(fā)揮項目成效。
。2)秸稈禁燒無(wú)人機巡查費用項目
秸稈禁燒無(wú)人機巡查費用項目已全面完成當期任務(wù),巡查數據誤差率、每月開(kāi)展巡查次數均達到預期目標,我局將持續推進(jìn)秸稈禁燒無(wú)人機巡查等工作,做到及時(shí)發(fā)現、及時(shí)制止,真正做到“天上無(wú)人機,地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查,大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度;同時(shí),后期將督促相關(guān)科室人員對達到支付要求的相應經(jīng)費,及時(shí)提交真實(shí)、完整的資料,按照財務(wù)管理制度要求報賬;按照當前的運行軌跡,項目的各項工作均能全面完成,充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
。3)污染治理專(zhuān)項資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目
污染治理專(zhuān)項資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統計、綜治整改等工作按照計劃實(shí)施開(kāi)展,得到有效執行;同時(shí),我局將根據工作計劃持續開(kāi)展技術(shù)委托服務(wù),對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠(chǎng)水質(zhì)自動(dòng)站開(kāi)展運行維護保障工作,污染治理專(zhuān)項資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目環(huán)境監測、環(huán)境影響評價(jià)、生態(tài)環(huán)境保護督察等工作,促進(jìn)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展全面綠色轉型,著(zhù)力提升生態(tài)治理水平,有效防控環(huán)境風(fēng)險,形成高水平保護與高質(zhì)量發(fā)展新局面;同時(shí),加大對黑煙車(chē)等高排放車(chē)輛的監督檢查力度,利用顆粒物激光雷達監測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規律,及時(shí)預警預報空氣污染事件,提升區域大氣環(huán)境治理精細化水平;按照當前的運行軌跡,項目各項工作均能全面完成,充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
。4)露天焚燒高空瞭望監控系統項目
露天焚燒高空瞭望監控系統項目當期任務(wù)已全面完成,我局將持續開(kāi)展違法露天焚燒行為的監管工作,安排工作技術(shù)人員定期提供火情報表,對相關(guān)問(wèn)題持續跟蹤處理反饋,當設備出現故障時(shí),及時(shí)安排工作人員進(jìn)行修復;同時(shí),外勤人員對出現無(wú)法認定責任區域、定位不準的火情進(jìn)行現場(chǎng)勘察,跟蹤每一起火點(diǎn)處置情況,提供每日、每月火情報表;鑒于目前資金未執行的情況,我局將嚴格按照財務(wù)管理制度方面要求,在資金達到支付要求時(shí),及時(shí)規范地支付資金;按照當前的運行軌跡,項目的各項工作均能全面完成,充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
。5)農村生活污水處理監管設施建設經(jīng)費項目
農村生活污水處理監管設施建設經(jīng)費項目目前處于采購意向公示階段,計劃于8月份開(kāi)展招投標工作,確定項目建設單位后,積極推進(jìn)11座農村生活污水處理監管設施建設工作,確保各項工作有序推進(jìn),實(shí)現農村生活污水有序排放,改善農村人居生態(tài)環(huán)境,加強農村居民生活質(zhì)量,提升中小河道水質(zhì)環(huán)境;鑒于目前項目資金未執行的情況,我局將嚴格按照財務(wù)管理制度方面要求,在資金達到支付要求時(shí),及時(shí)規范地支付資金;按照當前的運行軌跡,項目的各項工作均能全面完成,充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
。6)鍋爐改造縣級配套資金項目
鍋爐改造縣級配套資金項目已完成25臺燃煤鍋爐改造,定期對淘汰鍋爐進(jìn)行督查,加強淘汰工作痕跡管理,改進(jìn)設計和制造中存在不合理的結構,使鍋爐安全經(jīng)濟運行;計劃對6家企業(yè)燃煤鍋爐改造進(jìn)行資金補助,目前處于資金審批階段,審批通過(guò)后按照市局審批文件及補助標準下?lián)苎a助資金;按照當前的運行軌跡,項目的各項工作均能全面完成,充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
。7)20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目
20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目計劃于11月份對農村生活污水處理設施運行維護進(jìn)行監督管理和考核,根據考核結果發(fā)放獎補資金,按照180元/噸處理能力的標準對集鎮污水處理設施、2萬(wàn)元/座(含污水管網(wǎng)維護)的標準對村莊污水處理設施發(fā)放獎補資金,建立有制度、有標準、有隊伍、有經(jīng)費、有督查的運行維護機制,促進(jìn)我縣已建或擬建的生活污水處理設施長(cháng)期有效運行,改善農村人居環(huán)境;按照當前的運行軌跡,項目的各項工作均能全面完成,充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
三、存在的問(wèn)題及原因
資金執行率未達到預期,我局存在部分工作未達到支付要求,導致20xx年1-6月部門(mén)整體資金未達到計劃執行目標值、部分項目資金未執行,如:水質(zhì)監測費用、購置露天焚燒高空瞭望監控系統等工作未達到資金撥付要求,主要由于相關(guān)工作承接單位未及時(shí)提供完整的工作成果資料,導致相關(guān)費用未支付,影響部門(mén)整體資金執行效率。
四、下一步工作措施
強化資金監控管理,提高資金執行效率。我局將加強資金統籌管理,督促相關(guān)單位及人員對達到支付要求的相應經(jīng)費,及時(shí)收集并提交真實(shí)、完整的資料,按照財務(wù)管理制度要求報賬,提高工作進(jìn)度與資金的匹配程度,提高資金執行效率。
五、其他有關(guān)問(wèn)題說(shuō)明
無(wú)
績(jì)效監控開(kāi)展情況報告 7
根據《仁懷市預算支出績(jì)效運行監控管理辦法》(仁財發(fā)〔20xx〕71號)的有關(guān)規定和《20xx年度預算績(jì)效管理工作方案》(仁財發(fā)〔20xx〕28號)的`相關(guān)工作要求,我單位組織開(kāi)展了20xx年度財政將資金績(jì)效運行監控工作,排專(zhuān)項項目7個(gè),金額共計464.00萬(wàn)元,現將有關(guān)監控工作情況報告如下:
一、年度資金預算安排情況
我辦20xx年初預算安464.00萬(wàn)元。
二、資金使用情況及分析
。ㄒ唬20xx年1-7月年初預算專(zhuān)項資金使用情況。共計支付專(zhuān)項資金52.57萬(wàn)元,完成年初預算的11.00%。具體詳細情況:一是網(wǎng)絡(luò )辦公平臺維護及租用費18.96萬(wàn)元,二是市政府重大事項工作經(jīng)費22.17萬(wàn)元,三是應急值班工作費用11.26萬(wàn)元,四是市政府電子政務(wù)中心工作費用0.18萬(wàn)元。
。ǘ╊A算執行情況分析。我單位年初預算的專(zhuān)項資金使用均按照相關(guān)財務(wù)管理制度執行,做到年初有計劃、實(shí)施有方案、追加有依據、日常有監督、結果有審核,資金使用與具體項目實(shí)施內容相符。因我單位預算安排專(zhuān)項項目資金集中在年底支付,故當前完成率不高,但按照項目資金支出計劃安排,在年底前均能完成。
。ㄈ┫虏焦ぷ鞔蛩悖簭娀(jì)效管理意識,提高績(jì)效管理水平。一是強化主體責任意識,將績(jì)效管理與預算執行有機銜接,積極推進(jìn)預算績(jì)效管理,提升部門(mén)預算管理質(zhì)量、部門(mén)績(jì)效管理水平;二是認真落實(shí)績(jì)效管理制度,提升績(jì)效自評質(zhì)量,參照相關(guān)管理制度和操作規程,以部門(mén)職能職責和績(jì)效目標為基礎,合理細化設置績(jì)效指標,全面反映項目支出效益。
績(jì)效監控開(kāi)展情況報告 8
按照《蘆山縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度事中績(jì)效監控工作的通知》(蘆財辦〔20xx〕59號)的工作安排,蘆山縣太平鎮人民政府組織相關(guān)股室(部),認真開(kāi)展了績(jì)效管理和績(jì)效運行相關(guān)工作。蘆山縣太平鎮人民政府機關(guān)現有行政編制人員17人,事業(yè)編制人員17人,機關(guān)工勤人員1名,退休職工13人,內設機構6個(gè)。預算績(jì)效監控總體情況如下:
一、年度預算安排情況
按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達20xx年部門(mén)預算的通知》(蘆財辦〔20xx〕109號),批復給我單位預算撥款收入637.92萬(wàn)元,其中:基本經(jīng)費561.12萬(wàn)元,項目經(jīng)費76.80萬(wàn)元,截至6月底,追加預算458.16萬(wàn)元(其中20xx年項目經(jīng)費26.7萬(wàn)元)
二、1-6月執行情況
。ㄒ唬┎块T(mén)預算1-6月執行情況
1-6月日常公用經(jīng)費和工資福利支出366.08萬(wàn)元,完成全年預算65.24%;項目經(jīng)費支出3.93萬(wàn)元,完成全年預算5.12%。
。ǘ┎块T(mén)項目預算1-6月執行情況
20xx年具體實(shí)施的項目(含20xx年續建項目)主要包括:太平鎮大河村關(guān)山上滾水壩加固項目、太平鎮勝利村董家溝組堡坎修復項目、鐘靈村和大河村村集體經(jīng)濟發(fā)展項目(詳見(jiàn)縣級項目預算績(jì)效監控分析表)。20xx年項目預算金額186.7萬(wàn)元(其中:上年結轉結余資金xx萬(wàn)元、年初預算安排xx萬(wàn)元、年中追加預算186.7萬(wàn)元),20xx年1-6月預算執行金額xx萬(wàn)元(其中:上年結轉結余資金執行金額xx萬(wàn)元、年初預算安排執行金額xx萬(wàn)元、年中追加預算執行金額xx萬(wàn)元),至6月預算執行率為0%,完成的`項目為2個(gè)已竣工驗收,正在完善報賬手續,進(jìn)行撥付流程,另1個(gè)項目主要原因為:鐘靈村大河村村集體經(jīng)濟發(fā)展項目尚在進(jìn)行中,正在進(jìn)行撥付流程。
。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-6月完成情況
1.太平鎮大河村關(guān)山上滾水壩加固項目21.7萬(wàn)元,主要是加固大河村關(guān)山上滾水壩,方便群眾的出行。1-6月執行預算xx萬(wàn)元,完成該項目年度預算的0%。
2.太平鎮勝利村董家溝組堡坎修復項目5萬(wàn)元,主要是修復勝利村董家溝組堡坎,保障人民群眾生命安全。1-6月執行預算xx萬(wàn)元,完成該項目年度預算的0%。
3.基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運行經(jīng)費年初預算48萬(wàn)元,主要用于保障太平鎮轄區內4個(gè)行政村的村級基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運行維護工作正常開(kāi)展,保障各村基礎設施正常運行,服務(wù)基層群眾,促進(jìn)農村經(jīng)濟事業(yè)持續向好發(fā)展。1-6月執行預算xx萬(wàn)元,完成該項目年度預算的xx%。
三、運行監控分析
。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況
年初預算收入637.92萬(wàn)元,截至6月底追加預算399.53萬(wàn)元,1至6月完成支付471.21萬(wàn)元,其中項目經(jīng)費完成支付3.93萬(wàn)元。全年預計執行2000萬(wàn)元,執行率達到100%。
。ǘ┤昕(jì)效目標預計完成情況
預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能夠按照年初計劃和指標全部完成,部門(mén)支出績(jì)效和項目支出績(jì)效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。
四、存在問(wèn)題及整改措施
(一)存在問(wèn)題
一是編制部門(mén)績(jì)效目標設立不夠明確、細化和量化;二是資金使用效益有待進(jìn)一步提高,有的資金使用過(guò)快,有的資金使用過(guò)慢。
。ǘ┱拇胧
強化源頭管理,提高績(jì)效目標設立的科學(xué)性?茖W(xué)細化編制項目績(jì)效目標,按照項目支出績(jì)效目標及項目實(shí)施方案組織實(shí)施項目,保障項目有序開(kāi)展。
五、工作建議
多組織財政預算績(jì)效相關(guān)方面的培訓及學(xué)習。
績(jì)效監控開(kāi)展情況報告 9
一、項目支出基本情況
。ㄒ唬┵Y金下達情況
20xx年民政專(zhuān)項資金56185.54萬(wàn)元,共計34個(gè)項目。其中:
部門(mén)預算項目13個(gè),914.74萬(wàn)元,主要包括民政事務(wù)管理經(jīng)費255.97萬(wàn)元、公用經(jīng)費221.60萬(wàn)元、社會(huì )組織法定代表人離任審計與社會(huì )組織注銷(xiāo)清算審計經(jīng)費85.50萬(wàn)、低保救助專(zhuān)項經(jīng)費63.87萬(wàn)元等;
公共項目21個(gè),55270.80萬(wàn)元,主要包括城鄉居民最低生活保障金22163萬(wàn)元、困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼6200.00萬(wàn)元、養老服務(wù)專(zhuān)項經(jīng)費4656.00萬(wàn)元、社區惠民資金經(jīng)費4384.00萬(wàn)元、社區居委會(huì )工作經(jīng)費4384.00萬(wàn)元、社區公共服務(wù)專(zhuān)項4384.00萬(wàn)元、臨時(shí)救濟金3000.00萬(wàn)元、長(cháng)沙市兒童福利院新建1371.00萬(wàn)元以及公益性墓地建設1070.00萬(wàn)元等。
。ǘ┛(jì)效目標下達情況
1.部門(mén)預算項目:
。1)低保核定、低收入人群認定專(zhuān)項經(jīng)費,金額36.71萬(wàn)元。年度績(jì)效目標:100%依法開(kāi)展最低生活保障、特困人員救助供養、臨時(shí)救助、住房保障家庭收入認定等社會(huì )救助項目所涉及的居民家庭經(jīng)濟狀況核對。
。2)低保救助專(zhuān)項經(jīng)費,金額63.87萬(wàn)元。年度績(jì)效目標:100%保障低保、臨時(shí)救助等工作順利開(kāi)展,更好履行基本民生保障。
。3)公用經(jīng)費,金額221. 60萬(wàn)元。年度目標:人員公用支出100%按時(shí)按量按要求發(fā)放。
。4)新版行政區劃圖(簡(jiǎn)冊)編印經(jīng)費,金額49.70萬(wàn)元,年度目標:100%完成《長(cháng)沙市行政區劃圖》《長(cháng)沙市市轄區政區圖》《長(cháng)沙市行政區劃簡(jiǎn)冊》編制印刷。
。5)第二次全國地名普查經(jīng)費(質(zhì)保金),金額64.23萬(wàn)元,年度目標:市本級主體工作已完成,本年度100%完成質(zhì)保金的支付。協(xié)助省廳完成好國家、省級地名圖、錄、典、志長(cháng)沙部分的收集、整理和上報工作。
。6)社會(huì )組織法定代表人離任審計與社會(huì )組織注銷(xiāo)清算審計經(jīng)費,金額85.50萬(wàn)元,年度目標:根據社會(huì )組織年度實(shí)際申報數量要求100%完成審計。
。7)民間組織相關(guān)信息公告費,金額17萬(wàn)元,年度目標:按要求100%公告年度社會(huì )組織相關(guān)信息。
。8)政府購買(mǎi)社會(huì )工作服務(wù)經(jīng)費,金額81.70萬(wàn)元,年度目標:開(kāi)展2個(gè)及以上政府購買(mǎi)社工服務(wù)項目,主要為弱勢、困難群眾提供有效、有針對性的社工專(zhuān)業(yè)服務(wù)。
。9)民政事務(wù)管理經(jīng)費,金額255.97萬(wàn)元,年度目標:100%堅持以人民為中心,踐行“民政為民、民政愛(ài)民”工作理念,更好履行基本民生保障、基層社會(huì )治理、基本社會(huì )服務(wù)等職責。
。10)殘疾人“兩項補貼”實(shí)施工作專(zhuān)項經(jīng)費,金額13.46萬(wàn)元,年度目標:100%保障好殘疾人兩項補貼發(fā)放相關(guān)程序,提升殘疾人兩項補貼相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員素質(zhì)和能力,順利完成本年度殘疾人兩項補貼發(fā)放工作。
。11)殯葬執法宣傳經(jīng)費,金額10萬(wàn)元,年度目標:100%開(kāi)展好殯葬改革政策、移風(fēng)易俗的宣傳工作。
。12)民政信息網(wǎng)絡(luò )維護及改造費用,金額12萬(wàn)元,年度目標:100%完成全年政務(wù)信息公開(kāi)。
。13)派駐紀檢監察組辦公經(jīng)費,金額3萬(wàn)元,年度目標:本著(zhù)節約原則、按需采購打印耗材等其它公用品。
2、公共項目
。1)長(cháng)沙市兒童福利院新建項目,金額1371.00萬(wàn)元;年度目標:
、傥幕ㄔO(標識標牌設計、文化館);
、谌蹼娤到y(會(huì )議系統、信息發(fā)布、呼叫系統等)
、郯春贤瑮l款及時(shí)進(jìn)行工程尾款支付;
、墚a(chǎn)權移交等相關(guān)手續。
。2)農村社區建設經(jīng)費,金額840.00萬(wàn)元,年度目標:20xx年打造一批具有示范帶動(dòng)作用的市級示范村、便民服務(wù)示范點(diǎn)。
。3)社區惠民資金經(jīng)費,金額4384.00萬(wàn)元,年度目標:20xx年增強社區基層組織聯(lián)系群眾、組織群眾、服務(wù)群眾、宣傳群眾、致富群眾的能力
。4)社區居委會(huì )工作經(jīng)費,金額4384.00萬(wàn)元,年度目標:100%保障20xx年社區正常運轉;
。5)社區公共服務(wù)專(zhuān)項,金額4384.00萬(wàn)元,年度目標:保障20xx年社區工作人員福利待遇和社區正常運轉。
。6)社區專(zhuān)職工作人員公積金專(zhuān)項,金額277.80萬(wàn)無(wú)了,年度目標:保障20xx年社區專(zhuān)職工作人員的基本權益,調動(dòng)社區專(zhuān)職工作人員的工作積極性。
。7)精品示范兩型社區建設經(jīng)費,金額540萬(wàn)元,年度目標:20xx年打造一批具有示范帶動(dòng)作用的市級示范社區。
。8)城鄉居民最低生活保障金,金額22163.00萬(wàn)元,年度目標:100%確保全市低保及特困供養工作按時(shí)、按質(zhì)順利進(jìn)行。
。9)臨時(shí)救濟金,金額3000.00萬(wàn)元,年度目標:100%達到應救盡救、救助及時(shí)、政策公開(kāi)、過(guò)程透明、結果公正的目標。
。10)元旦、春節慰問(wèn),金額600.00萬(wàn)元,年度目標:保障被慰問(wèn)對象過(guò)一個(gè)歡樂(lè )、祥和、喜慶的春節。
。11)路牌建設維護及歷史地名保護,金額110.00萬(wàn)元,年度目標:
、僮龊寐访迫粘>S護;
、诰幾霭嬗≈崎L(cháng)沙市歷史地名保護叢書(shū)第二冊《長(cháng)沙歷史地名故事》
。12)福利企業(yè)殘疾職工供養費,金額50萬(wàn)元,年度目標:市福利工業(yè)總公司20xx年下屬特困福利企業(yè)殘疾職工工資及待崗生活費,以及繳納社會(huì )保險費。
。13)福利公司離退休經(jīng)費,金額43萬(wàn)元,年度目標:市福利工業(yè)總公司離退休人員待遇補差。
。14)企業(yè)穩定金,金額180萬(wàn)元,年度目標:用于20xx年補貼退出市場(chǎng)的5家福利企業(yè)未改制殘疾職工生活費、社保繳費和困解決難企業(yè)歷史遺留問(wèn)題。
。15)社會(huì )工作人才隊伍建設經(jīng)費,金額65萬(wàn)元,年度目標:開(kāi)展社工從業(yè)人員培訓和社工督導培養,提高社工從業(yè)人員水平;開(kāi)展社工服務(wù)項目評估,提升社工服務(wù)項目成效;進(jìn)行社會(huì )工作宣傳,提高社會(huì )工作社會(huì )知曉度。
。16)孤兒保障經(jīng)費,金額687萬(wàn)元,年度目標:按規定發(fā)放補助資金,保障轄區內市本級福利院孤兒供養,保障孤兒基本生活。
。17)困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼,金額6200.00萬(wàn)元,年度目標:確保年度內殘疾人兩項補貼按時(shí)足額發(fā)放;
。18)流浪乞討人員生活補助,金額50萬(wàn)元,年度目標:保障流浪乞討人員緊急醫療救治期間的日常生活護理。
。19)流浪乞討人員緊急救助資金,金額216萬(wàn)元,年度目標:保障流浪乞討人員的緊急醫療救治。
。20)公益性墓地建設,金額1070.00萬(wàn)元,年度目標:健全殯葬改革激勵引導機制,推進(jìn)鄉鎮農村公益性公墓建設
。21)養老服務(wù)專(zhuān)項經(jīng)費,金額4656.00萬(wàn)元,年度目標:根據文件規定,對敬老院、養老機構、居家養老服務(wù)中心給予相應補貼。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
我局依據科學(xué)部署、統一管理、過(guò)程監督、有序推進(jìn)的指導方針,對民政專(zhuān)項資金項目預算執行、績(jì)效指標執行等各方面開(kāi)展情況進(jìn)行績(jì)效監控。
。ㄒ唬┟鞔_“一對一”項目跟蹤監控。年初我局明確了20xx年的項目任務(wù)、績(jì)效目標和考核要求,要求各處室按照“一個(gè)項目一個(gè)績(jì)效目標”的原則,對照績(jì)效目標進(jìn)行跟蹤監控。
。ǘ┘訌娺^(guò)程管理。加強項目績(jì)效目標過(guò)程管理,每月例會(huì )上調度項目進(jìn)展和資金支出進(jìn)度,及時(shí)掌握工作進(jìn)度,協(xié)調解決工作中遇到的難點(diǎn)和問(wèn)題。
。ㄈ⿵娀粘1O督。結合日常調研、檢查等,對各項目實(shí)施和專(zhuān)項資金使用情況進(jìn)行檢查,壓實(shí)工作責任,加快項目進(jìn)度,并督促及時(shí)總結。
三、績(jì)效運行監控情況
。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
年初項目預算總額56185.54萬(wàn)元。其中部門(mén)預算項目13個(gè),金額為914.74萬(wàn)元;公共項目21個(gè),金額為55270.80萬(wàn)元。
預算執行總體情況。截止20xx年6月30日,我局項目支出28513.29萬(wàn)元,預算執行率50.75%。其中:部門(mén)預算項目支出386.75萬(wàn)元,預算執行率42.28%;公共項目支出28126.53萬(wàn)元,預算執行率50.89%。全部項目中至6月預算執行率為100%(全部完成)的`項目為2個(gè),即部門(mén)預算項目-殯葬執法宣傳經(jīng)費10萬(wàn)元和公共項目-元旦、春節慰問(wèn)項目撥付598.20萬(wàn)元;有8個(gè)項目預算執行率為0,主要原因為:一是主管部門(mén)暫未收到實(shí)施單位的付款請求,如公益性墓地建設1070萬(wàn)元,因今年暫無(wú)完全建成的農村公益性公墓,暫未收到瀏陽(yáng)寧鄉報送的資金撥付請求,故暫未支出。二是基政處的農村社區建設經(jīng)費840萬(wàn)元和精品示范兩型社區建設經(jīng)費540萬(wàn)元,因文件修訂中,相關(guān)項目暫未完工驗收所以未撥付資金;三是其他項目5個(gè),預算資金156.39萬(wàn)元,因未啟動(dòng)付款,暫未支付。
績(jì)效監控開(kāi)展情況報告 10
一、項目支出基本情況
長(cháng)沙市城市建設檔案館20xx年初專(zhuān)項經(jīng)費指標總額為84萬(wàn)元,其中:
1、檔案保護保管(檔案事業(yè)發(fā)展)專(zhuān)項經(jīng)費指標為36萬(wàn)元,用于對現有檔案進(jìn)行安全有效的保護保管;
2、檔案保護管理(電費)專(zhuān)項指標為16萬(wàn)元,用于加強檔案保護保管,為落實(shí)檔案保護保管“九防”要求對相關(guān)設施設備正常運行提供服務(wù)保障;
3、檔案裝具專(zhuān)項指標為12萬(wàn)元,用于聲像檔案拍攝及紙質(zhì)檔案整理、裝訂、裝盒、保管等;
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統升級維護專(zhuān)項經(jīng)費指標為5萬(wàn)元,用于城建檔案管理業(yè)務(wù)系統設施設備(軟件、后臺)維護維保;
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專(zhuān)項指標為15元,用于租賃臨時(shí)專(zhuān)業(yè)庫房存放散放檔案。
公用經(jīng)費指標總額為112.72萬(wàn)元,用于保證城建檔案館的正常運轉、完成日常工作任務(wù)所需費用。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
根據省市預算績(jì)效管理相關(guān)文件要求和市財政局批復的預算、績(jì)效目標、主要工作職責等,長(cháng)沙市城市建設檔案館積極推進(jìn)預算支出績(jì)效運行監控管理,強化支出責任意識,動(dòng)態(tài)監控財政支出和預算績(jì)效目標實(shí)現情況,提高財政資金使用效益和管理水平。對本單位項目支出從有效性、及時(shí)性、合規性等方面開(kāi)展績(jì)效監控,重點(diǎn)針對績(jì)效目標實(shí)現程度(成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標)和預算資金執行進(jìn)度進(jìn)行監控,采用定量和定性分析相結合的方式進(jìn)行分析判斷。
三、績(jì)效運行監控情況
。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
長(cháng)沙市城市建設檔案館20xx年初專(zhuān)項經(jīng)費指標總額為84萬(wàn)元,其中:
1、檔案保護保管(檔案事業(yè)發(fā)展)專(zhuān)項經(jīng)費指標為36萬(wàn)元,已支付9.4萬(wàn)元,指標余額26.6萬(wàn)元,支出進(jìn)度26.11%;2、檔案保護管理(電費)專(zhuān)項指標為16萬(wàn)元,已支付數7.45萬(wàn)元,指標余額8.55萬(wàn)元,支出進(jìn)度46.56%;
3、檔案裝具專(zhuān)項指標為12萬(wàn)元,已支付數3.21萬(wàn)元,指標余額8.79萬(wàn)元,支出進(jìn)度26.75%;
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統升級維護專(zhuān)項經(jīng)費指標為5萬(wàn)元,已支付0萬(wàn)元,指標余額5萬(wàn)元,支出進(jìn)度0%;
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專(zhuān)項指標為15元,已支付0萬(wàn)元,指標余額15萬(wàn)元,支出進(jìn)度0%。
公用經(jīng)費指標總額為112.72萬(wàn)元,已支付數50.72萬(wàn)元,指標余額62萬(wàn)元,支出進(jìn)度45%。
。ǘ╉椖恐С隹(jì)效目標完成情況
長(cháng)沙市城市建設檔案館20xx年初專(zhuān)項經(jīng)費指標總額為84萬(wàn)元,其中:
1、檔案保護保管(檔案事業(yè)發(fā)展)專(zhuān)項經(jīng)費在保護檔案卷數、對檔案全過(guò)程及時(shí)保護保管、查閱利用等方面都完成了績(jì)效目標;
2、檔案保護管理(電費)專(zhuān)項在確保按“九防”要求做好館藏檔案保護保管、安全節約用電方面完成了績(jì)效目標;
3、檔案裝具專(zhuān)項在按標準規范整理檔案、按任務(wù)及時(shí)采購聲像檔案拍攝設備、便于查閱利用等方面完成了績(jì)效目標;
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統升級維護專(zhuān)項經(jīng)費在系統維護個(gè)數、按系統要求及時(shí)對網(wǎng)絡(luò )設施設備(軟件、后臺等)正常運行維修維護、保證系統日常辦公和業(yè)務(wù)工作正常開(kāi)展、查閱利用等方面完成了績(jì)效目標;
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專(zhuān)項在確保散放在外的檔案移、存放在符合“九防”要求的'專(zhuān)業(yè)庫房?jì)、確保在20xx年前完成專(zhuān)業(yè)庫房尋租到位等方面完成了績(jì)效目標。
公用經(jīng)費在保證城建檔案館的日常辦公秩序正常運轉、確保履行各項工作職責和完成各項工作任務(wù),及時(shí)保護保管好城建檔案、便于查閱利用等方面完成了績(jì)效目標。
四、存在問(wèn)題及其原因
長(cháng)沙市城市建設檔案館20xx年初專(zhuān)項經(jīng)費指標總額為84萬(wàn)元,其中:
1、檔案保護保管(檔案事業(yè)發(fā)展)專(zhuān)項經(jīng)費指標為36萬(wàn)元,因開(kāi)戶(hù)行變更,部分保護保管費用暫未支付;
2、檔案保護管理(電費)專(zhuān)項指標為16萬(wàn)元,下半年在確保庫房檔案存放安全的前提下,積極開(kāi)展節約用電;
3、檔案裝具專(zhuān)項指標為12萬(wàn)元,因受疫情影響,人員不能聚集,未能及時(shí)整理,檔案整理相關(guān)裝具也未能及時(shí)采購到位;
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統升級維護專(zhuān)項經(jīng)費指標為5萬(wàn)元,維護保養進(jìn)行中,維護費還未支付;
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專(zhuān)項指標為15元,因開(kāi)戶(hù)行變更,上半年未支付檔案存放租賃費。
公用經(jīng)費指標總額為112.72萬(wàn)元,因開(kāi)戶(hù)行變更,部分費用還未支付。
五、有關(guān)建議及工作措施
長(cháng)沙市城市建設檔案館20xx年初專(zhuān)項經(jīng)費指標總額為84萬(wàn)元,其中:
1、檔案保護保管(檔案事業(yè)發(fā)展)專(zhuān)項經(jīng)費指標為36萬(wàn)元,已支付9.4萬(wàn)元,指標余額26.6萬(wàn)元,下半年將用該筆經(jīng)費
。1)、按“九防”要求對消防設施設備進(jìn)行日常維護維修,
。2)、對現有庫房條件進(jìn)行升級改造,對現有檔案進(jìn)行安全有效保護保管;
2、檔案保護管理(電費)專(zhuān)項指標為16萬(wàn)元,已支付數7.45萬(wàn)元,指標余額8.55萬(wàn)元,下半年將開(kāi)展安全節約用電管理;
3、檔案裝具專(zhuān)項指標為12萬(wàn)元,已支付數3.21萬(wàn)元,指標余額8.79萬(wàn)元,下半年將用該經(jīng)費
。1)、及時(shí)申購檔案整理相關(guān)裝具,
。2)、確保做好疫情防控的前提下,集中人、財、物加快檔案整理進(jìn)度;
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統升級維護專(zhuān)項經(jīng)費指標為5萬(wàn)元,已支付0萬(wàn)元,指標余額5萬(wàn)元,按要求做好下半年系統維護費的支付,做好館網(wǎng)絡(luò )設施設備日常維修維護及保養(含軟件、后臺等);
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專(zhuān)項指標為15元,已支付0萬(wàn)元,指標余額15萬(wàn)元,下半年及時(shí)支付已租檔案存放專(zhuān)業(yè)庫房租賃費。
公用經(jīng)費指標總額為112.72萬(wàn)元,已支付數50.72萬(wàn)元,指標余額62萬(wàn)元,等開(kāi)戶(hù)行變更完成后,按要求支付相關(guān)費用。
績(jì)效監控開(kāi)展情況報告 11
一、基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r。包括項目背景、主要內容及實(shí)施情況等
項目立項背景:瀘西縣醫療保障局于20xx年2月26日成立,原來(lái)由瀘西縣民政局負責的醫療救助業(yè)務(wù)轉入瀘西縣醫療保障局。我單位嚴格按照《云南省政府辦公廳轉發(fā)省民政廳等部門(mén)關(guān)于進(jìn)一步完善醫療救助制度加快推進(jìn)重特大疾病醫療救助工作實(shí)施意見(jiàn)的通知》(云政辦發(fā)〔20xx〕65號)、《紅河州醫療保障局等部門(mén)關(guān)于進(jìn)一步規范和完善城鄉醫療救助制度管理工作的通知》(紅醫保發(fā)〔20xx〕78號)、《瀘西縣人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步完善醫療救助制度加快推進(jìn)重特大疾病醫療救助工作的實(shí)施意見(jiàn)》(瀘政辦發(fā)〔20xx〕148號)等文件要求,嚴格執行醫療救助相關(guān)制度。
政策依據:根據瀘醫保發(fā)〔20xx〕10號《瀘西縣醫療保障局瀘西縣財政局瀘西縣民政局瀘西縣殘聯(lián)關(guān)于進(jìn)一步規范和完善城鄉醫療救助工作的通知》和瀘醫保發(fā)〔20xx〕45號《關(guān)于進(jìn)一步規范城鄉醫療救助工作的通知》、瀘政辦發(fā)〔20xx〕148號《瀘西縣人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步完善醫療救助制度加快推進(jìn)重特大疾病醫療救助工作的實(shí)施意見(jiàn)》等文件實(shí)施,基本做到了手續齊全、程序完備、資料真實(shí)、救助有效。
項目基本性質(zhì)、用途:城鄉居民醫療救助補助資金項目的實(shí)施是國家惠民政策的一項重要舉措,它對改善黨群關(guān)系、干群關(guān)系,鞏固全縣基層執政基礎發(fā)揮了積極的作用。自云南省健康扶貧30條措施制度實(shí)施以來(lái),有力地緩解了農民“因病致貧、因病返貧”的現象,在減輕建檔立卡貧困人員醫療費用負擔,保障建檔立卡貧困人員身體健康,完善醫療保障體系,關(guān)注民生,構建和諧社會(huì )上發(fā)揮了積極作用,也得到了廣大農民的擁護。同時(shí)也對因病致貧家庭中的重病患者家庭減輕了負擔避免了因病致貧產(chǎn)生新的建檔立卡家庭,預防和減少精神病人給社會(huì )帶來(lái)的危害。
主要內容、涉及范圍:
。1)資助參保
、偬乩ЧB人員。特困供養人員由醫療救助資金全額資助參加城鄉居民基本醫療保險和大病保險。
、诘捅ο、持一級或二級《殘疾人證》的殘疾人。由醫療救助資金按照每人每年120元標準定額資助參加城鄉居民基本醫療保險,其余部分由個(gè)人承擔。
對符合多種資助參保條件的,按“就高”原則給予資助參保。
。2)規范完善門(mén)診和住院救助政策。根據中央和地方財政下?lián)艿尼t療救助資金籌集安排,統一和規范門(mén)診、住院救助標準。
、僖幏堕T(mén)診救助。門(mén)診救助重點(diǎn)為患慢性病、特殊。ú》N范圍按城鄉居民基本醫療保險規定病種執行)需要長(cháng)期在門(mén)診治療,自付費用較高的醫療救助對象。救助對象在定點(diǎn)醫療機構治療,當年發(fā)生的政策范圍內醫療費用經(jīng)基本醫保和大病報銷(xiāo)后,按70%的比例救助,年內累計最高救助不超過(guò)1000元。
、谕晟谱≡壕戎。特困供養、城市“三無(wú)”人員在醫保定點(diǎn)醫療機構住院治療,當年發(fā)生的政策范圍內醫療費用經(jīng)基本醫保和大病報銷(xiāo)后,個(gè)人實(shí)際自付費用給予全額救助,最高救助限額10萬(wàn)元。余額部分由民政部門(mén)進(jìn)行臨時(shí)救助。
、鄢青l低保人員、持一級或二級《殘疾認證》的殘疾人在醫保定點(diǎn)醫療機構住院治療,當年發(fā)生的政策范圍內醫療費用經(jīng)基本醫保和大病報銷(xiāo)后,個(gè)人實(shí)際自付費用累計超過(guò)1000元以上的部分,按最高40%的比例救助,累計年內最高救助不超過(guò)20000元。
、艿褪杖爰彝ブ械睦夏耆、未成年人、重病患者和因病致貧家庭中的重病患者在醫保定點(diǎn)醫療機構住院治療,當年發(fā)生的政策范圍內醫療費用經(jīng)基本醫保和大病報銷(xiāo)后,個(gè)人實(shí)際自付費用累計超過(guò)5000元以上的部分,按最高40%的比例救助,累計年內最高救助不超過(guò)20000元。
。ǘ┵Y金投入和使用情況。
20xx年醫療救助專(zhuān)項經(jīng)費項目收入3150.28萬(wàn)元,支出3150.28萬(wàn)元。
。ㄈ╉椖靠(jì)效目標。包括總體目標、階段性目標。
1.項目績(jì)效總目標
建立完善城鄉居民醫療救助制度,加強與民政、衛生、殘聯(lián)等有關(guān)部門(mén)協(xié)作配合,共同做好重特大疾病醫療救助與基本醫療保險、城鄉居民大病保險和商業(yè)保險的有效銜接,確保城鄉居民大病保險覆蓋所有貧困重特大疾病患者,幫助所有符合條件的困難群眾獲得保險補償和醫療救助,保障貧困人口看得起病,得了大病、重病后基本生活過(guò)得去,確保不因病致貧、因病返貧,助力和鞏固全縣決戰決勝脫貧攻堅。
2.項目績(jì)效階段性目標
根據云南省健康扶貧30條措施的要求及上級醫療救助政策,制定了瀘醫保發(fā)〔20xx〕45號《關(guān)于進(jìn)一步規范城鄉醫療救助工作的通知》,打造健康扶貧四重保障體系,將基本醫療保險、大病保險、醫療救助、財政兜底整合一體,織密織牢了針對城鄉低保、建檔立卡貧困人員、特困供養人員和其它特殊困難人員的醫療保障網(wǎng),最大限度減輕困難群眾醫療支出負擔,防止其因病致貧或因病返貧,從而增強困難群眾幸福感、獲得感、安全感。同時(shí),“一站式”結算方式、分級診療和先診療后付費等多項健康扶貧舉措的推出,極大地方便了困難群眾尋醫問(wèn)藥,打通了困難群眾就醫“最后一公里”的問(wèn)題。
。ㄋ模╉椖拷M織管理情況。包括項目相關(guān)方職責分工、管理流程、組織實(shí)施、制度建設情況等。
1.項目組織情況
按照機構改革職能劃轉工作要求,城鄉醫療救助(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“醫療救助”)劃轉至醫療保障部門(mén)統一管理。為做好醫療救助工作的`有效銜接,確保醫療救助政策的連續性,持續鞏固完善醫療救助制度,不斷完善工作機制,創(chuàng )新服務(wù)措施。
2.項目管理情況
我縣所有的醫保定點(diǎn)醫療機構已開(kāi)通“一站式”結算,特困供養、城鄉低保、持一級或二級《殘疾認證》的重度殘疾人、城市“三無(wú)”救助對象在縣域內醫保定點(diǎn)醫療機構發(fā)生醫療費用,由醫療機構與醫保部門(mén)直接結算;實(shí)行“一站式救助”,縣域外就醫的到醫保中心窗口進(jìn)行救助。
低收入家庭中的老年人、未成年人、重病患者和因病致貧家庭中的重病患者在醫保定點(diǎn)醫療機構住院治療符合醫療救助的,應提出救助申請,填寫(xiě)《瀘西縣城鄉醫療救助申請審批表》,提供相關(guān)證明材料:本人申請書(shū)(手寫(xiě))、身份證復印件(沒(méi)有身份證小孩需提供戶(hù)口本復印件)、診斷證明書(shū)復印件、出院證復印件、城鄉基本醫療保險住院費用撥付單(原件)等,交戶(hù)籍所在地村(居)委會(huì )、鄉鎮人民政府逐級提出審核意見(jiàn)后,并在所在村委會(huì )或者村民小組進(jìn)行公示,公示時(shí)間五個(gè)工作日,公示期滿(mǎn)后,由鄉鎮社會(huì )保障服務(wù)中心報縣醫療保障局審批。經(jīng)縣醫療保障局審核,對不符合醫療救助條件的,簽注理由后退回申請人;對符合救助條件的,及時(shí)給予審批。
縣醫療保障局待遇保障和基金監督科收到上報的審批表后,將組織工作人員對審批對象進(jìn)行抽查核實(shí),上報救助對象符合條件審批后,由縣醫療保障局將救助資金撥至救助對象提供的賬戶(hù)。
二、部門(mén)評價(jià)工作開(kāi)展情況
。ㄒ唬┎块T(mén)評價(jià)目的、對象和范圍。
了解20xx年度瀘西縣醫療保障局醫療救助專(zhuān)項經(jīng)費項目支出情況、年度工作任務(wù)及項目完成情況、年度履職情況,以及所取得的效果。通過(guò)評價(jià),在部門(mén)預算配置、預算執行等方面總結經(jīng)驗,找準存在的問(wèn)題,為進(jìn)一步加強和規范部門(mén)資金支出,提升預算配置的科學(xué)合理性,優(yōu)化財政支出結構提供決策參考和依據,為下一步績(jì)效評價(jià)的逐步推開(kāi)進(jìn)行經(jīng)驗性積累奠定基礎。
。ǘ┛(jì)效評價(jià)原則、依據、評價(jià)指標體系(附表說(shuō)明)、評價(jià)方法、評價(jià)標準、評價(jià)抽樣等。
本次績(jì)效評價(jià)遵循科學(xué)規范、公正公開(kāi)、績(jì)效相關(guān)原則,應用比較法以及問(wèn)卷調查法等方法,定量與定性相結合,單位自評相結合的辦法。
。ㄈ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程。
20xx年度按照年初制定的工作計劃和年度績(jì)效目標開(kāi)展部門(mén)整體工作,經(jīng)單位報送資料查看,20xx年度績(jì)效目標基本得到實(shí)現,部門(mén)履職情況較好。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)綜合結論。
優(yōu)
。ǘ┛(jì)效目標實(shí)現情況等。
20xx年度績(jì)效目標基本得到實(shí)現,部門(mén)履職情況較好。
四、績(jì)效評價(jià)指標分析
。ㄒ唬╉椖繘Q策情況分析。
分值15分,自評分15分。
。ǘ╉椖窟^(guò)程情況分析。
分值20分,自評分20分。
。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況分析。
分值35分,自評分34.96分。
。ㄋ模╉椖啃б媲闆r分析。
分值30分,自評分29.8分。
五、主要經(jīng)驗及做法
瀘西縣20xx年醫療救助專(zhuān)項經(jīng)費項目實(shí)施過(guò)程中,瀘西縣醫療保障局一是制定了相關(guān)內控制度。二是在基金管理方面,專(zhuān)人專(zhuān)管,專(zhuān)戶(hù)儲存,專(zhuān)賬管理,專(zhuān)款專(zhuān)用,做到“事前公開(kāi)、過(guò)程公開(kāi)、結果公開(kāi)”,使整個(gè)經(jīng)費的運作受廣大人民群眾的監督。
六、存在的問(wèn)題及原因分析
。ㄒ唬╊A算績(jì)效觀(guān)念不強,工作質(zhì)量待提高
部分職能部門(mén)對預算績(jì)效管理工作重視程度還不足,缺乏主動(dòng)性;對預算績(jì)效管理工作的意義、框架、思路、操作規程認識不夠深入,申報績(jì)效目標不夠明確,設計的評價(jià)指標體系不科學(xué)、不嚴謹。
。ǘ┰u價(jià)指標體系不完善,實(shí)際操作有難度
盡管縣級已有績(jì)效評價(jià)共性指標體系,但是對指標具體的設置沒(méi)有統一的明確規定,沒(méi)有針對性較強的個(gè)性評價(jià)指標體系可供預算單位借鑒。同時(shí)財政預算支出的范圍在逐年擴大,新政策新情況不斷出現,現有評價(jià)指標的針對性和適應性已降低,直接影響了績(jì)效評價(jià)的質(zhì)量。
。ㄈ┛(jì)效管理體系不健全,工作流程需優(yōu)化。
一是隨著(zhù)績(jì)效管理工作的逐步深入,績(jì)效管理辦法需要進(jìn)一步完善,相關(guān)的工作機制和流程也需健全。二是預算績(jì)效目標編制、預算執行過(guò)程中的績(jì)效監控、績(jì)效評價(jià)結果的應用等都處于探索起步階段,工作流程需不斷優(yōu)化。
七、有關(guān)建議
。ㄒ唬┻M(jìn)一步加強預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制;全面編制預算項目,優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費用項目,進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性。
。ǘ┘訌娯攧(wù)管理,嚴格財務(wù)審核
在費用報賬支付時(shí),按照預算規定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算,杜絕超支現象的發(fā)生。
八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
績(jì)效監控開(kāi)展情況報告 12
按照《蘆山縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度事中績(jì)效監控工作的通知》(蘆財辦〔20xx〕59號)的工作安排,蘆山縣大川鎮人民政府組織相關(guān)站所辦,認真開(kāi)展了績(jì)效管理和績(jì)效運行相關(guān)工作。蘆山縣大川鎮人民政府現有行政編制人員17人,事業(yè)編制人員15人,機關(guān)工勤人員14名,退休職工11人,內設機構4個(gè)。預算績(jì)效監控總體情況如下:
一、年度預算安排情況
按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達20xx年部門(mén)預算的通知》(蘆財辦〔20xx〕109號),批復給我單位預算撥款收入5347700元,其中:基本經(jīng)費4745700元,項目經(jīng)費602000元。截至6月底,追加預算3423617.06元(其中20xx年項目經(jīng)費1263185.61元)。
二、1-6月執行情況
。ㄒ唬┎块T(mén)預算1-6月執行情況
1-6月日常公用經(jīng)費支出380278.25元,完成全年預算60.44%;人員經(jīng)費支出3093260.31元,完成全年預算75.14%。
。ǘ┎块T(mén)項目預算1-6月執行情況
20xx年具體實(shí)施的項目主要包括:財政所建設工作經(jīng)費、補充工作經(jīng)費、基層武裝工作經(jīng)費、安全工作經(jīng)費、婦聯(lián)和群團工作經(jīng)費、關(guān)工委工作經(jīng)費、基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運行經(jīng)費、基層組織經(jīng)費、老協(xié)工作經(jīng)費、人大工作經(jīng)費、退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費、維穩工作經(jīng)費、20xx年度中省扶持村集體經(jīng)濟發(fā)展項目、鞏固脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接經(jīng)費(詳見(jiàn)縣級項目預算績(jì)效監控分析表)。20xx年項目預算金額2205185.61元,其中:上年結轉結余資金0元、年初預算安排602000元、年中追加預算1603185.61元),20xx年1-6月預算執行金額1465691.71元(其中:上年結轉結余資金執行金額0元、年初預算安排執行金額46980.15元、年中追加預算執行金額1418711.56元),至6月預算執行率為100%(全部完成)的項目為4個(gè),有9個(gè)項目預算執行率為0,主要原因為:項目均按照計劃進(jìn)行開(kāi)展,但資金尚未支付,項目資金執行在下半年比較集中。
。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-6月完成情況
1-6月部門(mén)預算績(jì)效目標基本穩步推進(jìn),機構運轉正常,我鎮工作扎實(shí)有序開(kāi)展。
三、運行監控分析
。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況
年初預算收入5347700元,截至6月底追加預算3423617.06元,1至6月完成支付4997230.27元,其中項目經(jīng)費完成支付1465691.71元。全年預計執行8771317.06元,執行率達到100%。
。ǘ┤昕(jì)效目標預計完成情況
預計全年的.績(jì)效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成,部門(mén)支出績(jì)效和項目支出績(jì)效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。
四、存在問(wèn)題及整改措施
(一)存在問(wèn)題
本年度上半年項目績(jì)效完成情況未達到預計目標,項目資金執行進(jìn)度緩慢。
。ǘ┱拇胧
進(jìn)一步加強項目支出績(jì)效目標監測,加快項目資金使用進(jìn)度,提高資金效率,力保項目支出績(jì)效按照年初制訂的目標任務(wù)完成。
五、工作建議
。ㄒ唬└叨戎匾,成立組織機構。我單位高度重視本次部門(mén)事中績(jì)效管理工作,建立健全相關(guān)組織機構。
(二)嚴密組織,認真開(kāi)展自評工作。我單位嚴密組織開(kāi)展部門(mén)事中績(jì)效管理工作,對照相關(guān)信息,嚴格按照評價(jià)體系評價(jià)相關(guān)項目,認真匯總梳理整體績(jì)效情況。
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支出績(jì)效監控報告12-31
鄉鎮績(jì)效監控報告01-01