績(jì)效運行監控報告
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績(jì)效運行監控報告1
一、部門(mén)概況
。ㄒ唬┎块T(mén)主要職責職能,組織架構、人員及資產(chǎn)等基本情況。
1.部門(mén)主要職責
賓陽(yáng)縣統計局貫徹落實(shí)黨中央、自治區黨委、南寧市委和賓陽(yáng)縣委關(guān)于統計工作的方針政策和決策部署,在履行職責過(guò)程中堅持和加強對統計工作的集中統一領(lǐng)導。主要職責是:
(1)承擔組織協(xié)調和指導全縣統計工作,確保統計數據真實(shí)、準確、及時(shí)的責任;貫徹執行國家、自治區統計工作的法律、法規和政策,制定全縣統計改革、統計科學(xué)發(fā)展規劃及統計調查計劃:監督檢查統計法律、法規、規章的實(shí)施。
(2)建立健全全縣國民經(jīng)濟核算體系和統計指標體系;組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調查,核算全縣地區生產(chǎn)總值,匯編提供國民經(jīng)濟核算資料。
(3)組織實(shí)施國家部署的人口、經(jīng)濟、農業(yè)等重大國情國力普查及專(zhuān)項統計調查;收集、匯總、整理和提供全縣基本統計數據。
(4)組織實(shí)施全縣農林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè),住宿和餐飲業(yè)、固定資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂(lè )業(yè)、運輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會(huì )福利業(yè)以及能源、投資、消費、居民收入,科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì )發(fā)展基本情況、環(huán)境基本情況等統計調查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調查的統計數據。
(5)組織實(shí)施社會(huì )發(fā)展水平、縣域經(jīng)濟發(fā)展、節能降耗、招商引資、全面小康及農村小康建設進(jìn)程、農村貧困、婦女兒童等統計監測和綜合評價(jià),收集,整理和提供有關(guān)統計數據和資料。
(6)綜合整理和提供財政,金融,旅游、交通運輸、郵政、文化教育、衛生、體育、社會(huì )保障,公用事業(yè)、對外貿易、對外經(jīng)濟等全縣性基本統計數據。
(7)對國民經(jīng)濟、科技進(jìn)步,社會(huì )發(fā)展和環(huán)境資源等情況進(jìn)行統計分析、統計預測和統計監督,向縣委,縣人民政府及有關(guān)部門(mén)提供統計信息和咨詢(xún)建議。
(8)統一核定、管理、公布全縣性基本統計資料,定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展情況的統計信息。
(9)依法審批(備案)各鎮、各部門(mén)及社會(huì )團體、中介組織等統計調查項目、統計調查方案;指導專(zhuān)業(yè)統計基礎工作、統計基層業(yè)務(wù)基礎建設;建立健全統計數據質(zhì)量審核、監控、檢查和評估制度,開(kāi)展對重要統計數據的審核,監控和評估。
(10)建立健全和管理全縣統計信息自動(dòng)化系統和統計數據庫體系,組織協(xié)調和管理各鎮、各部門(mén)的統計數據庫網(wǎng)絡(luò ),指導各鎮統計信息化建設。
(11)協(xié)助各鎮搞好統計辦公室建設;協(xié)助職稱(chēng)主管部門(mén)組織實(shí)施全縣統計專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格考試和職務(wù)評聘工作;組織開(kāi)展統計人員教育培訓工作;監督管理國家、自治區、市統計局和縣財政劃撥的統計專(zhuān)項經(jīng)費。
(12)領(lǐng)導和管理縣農村社會(huì )經(jīng)濟調查隊和縣普查中心工作。
(13)承辦縣人民政府和上級統計業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他事項。
2、機構設置情況
。1)根據職責,縣統計局內設4個(gè)職能股室,具體為:行政秘書(shū)股、國民經(jīng)濟綜合股、農村和貿易股、工業(yè)能源統計股。
。2)縣統計局二層單位有3個(gè),具體單位為:賓陽(yáng)縣農村社會(huì )經(jīng)濟調查隊、賓陽(yáng)縣普查中心、賓陽(yáng)縣鎮級統計工作服務(wù)中心。
3、人員構成及編制現狀
縣統計局機關(guān)編制人數9人,實(shí)有在職人員8人,離退休人員8人,其他財政供養人員3人(其中聘用人員2人、遺屬1人,村干部0人)
統計局二層單位編制總人數35人,實(shí)有在職人員23人,離退休人員1人,其他財政供養人員0人(其中聘用人員0人、遺屬0人,村干部0人)。其中,二層單位賓陽(yáng)縣農村社會(huì )經(jīng)濟調查隊編制人數8人,實(shí)有在職人員6人,離退休人員1人,其他財政供養人員0人;;二層單位賓陽(yáng)縣普查中心編制人數9人,實(shí)有在職人員6人,離退休人員0人,其他財政供養人員0人;二層單位賓陽(yáng)縣鎮級統計工作服務(wù)中心編制人數18人,實(shí)有在職人員11人,離退休人員0人,其他財政供養人員0人。
4.資產(chǎn)情況
截至20xx年12月31日,我單位資產(chǎn)總額(賬面凈值)69.31萬(wàn)元,負債總額16.48萬(wàn)元,凈資產(chǎn)52.82萬(wàn)元。其中,流動(dòng)資產(chǎn)27.99萬(wàn)元,占資產(chǎn)總額40.39%;固定資產(chǎn)41.32萬(wàn)元,占資產(chǎn)總額69.61%。
。ǘ┊斈瓴块T(mén)履職總體目標、工作任務(wù)。
20xx年度的主要工作任務(wù)是認真做好各項定期報表統計工作,開(kāi)展各項統計抽樣調查,加強統計法規經(jīng)常性檢查,全力做好第七次全國人口普查各項工作,整理編印統計年鑒。
1.積極推進(jìn)全面深化統計管理體制改革,協(xié)調配合做好局隊分工調整改革工作。
2.完善國民經(jīng)濟核算指標調查,以抽樣調查為基礎,逐步規范鄉鎮社會(huì )經(jīng)濟綜合統計指標體系。
3.做好第七次全國人口普查資料整理編印等工作。
4.做好城鄉居民一體化住戶(hù)調查登記及電子記帳工作。
5.做好糧食產(chǎn)量各項調查工作。
6.做好第三產(chǎn)業(yè)和規模以下工業(yè)經(jīng)濟及勞動(dòng)力等各項抽樣調查。
7.繼續鞏固縣、鎮兩級創(chuàng )建新時(shí)代統計工作規范化建設示范單位成果,積極推進(jìn)各鎮和聯(lián)網(wǎng)直報單位統計規范化建設。
8.做好“三新”統計工作。
9.積極開(kāi)展精準扶貧、打擊網(wǎng)絡(luò )詐騙、振興鄉村建設活動(dòng),密切配合包點(diǎn)鎮開(kāi)展各項中心工作。
10.大力抓好信息化建設和名錄庫維護管理。
。ㄈ┊斈瓴块T(mén)年度整體支出績(jì)效目標。
1.開(kāi)展人口、經(jīng)濟、農業(yè)等重大國情國力的普查,統計匯集各項數據,為有關(guān)政府部門(mén)提供真實(shí)有效的統計信息。
2.擴大桂發(fā)統計報表體系、完善統計信息標準、統計業(yè)務(wù)流程,務(wù)實(shí)基層設施,提高核心處理能力,整合系統數據資源,強化信息網(wǎng)絡(luò )安全,實(shí)現統計數據采集、處理、存儲、發(fā)布、管理、分析全過(guò)程的網(wǎng)絡(luò )化,以提高統計能力,提高統計數據質(zhì)量。
3.制定培訓計劃及人數,培訓內容和事項,做好“三新”統計專(zhuān)項制度的業(yè)務(wù)培訓工作,負責好數據采集、審核、匯總、評估、上報和分析。
4.推進(jìn)統計基礎規范化創(chuàng )建。在強化統計基層工作的基礎上,將統計工作真正向村級、企業(yè)延伸,著(zhù)力構建網(wǎng)格化基層統計工作體系。強化名錄庫管理。繼續做好調查單位申報審核入庫工作,挖掘部門(mén)行政登記資料共建共享功能,充分利用部門(mén)行政記錄和四經(jīng)普普查結果,及時(shí)更新維護基本單位名錄庫,提升名錄庫工作水平。
。ㄋ模┎块T(mén)預算績(jì)效管理開(kāi)展情況。
1.建章立制。按照相關(guān)文件要求,結合本單位實(shí)際,規范預算績(jì)效指標體系建設、跟蹤監控、績(jì)效評價(jià)、評價(jià)結果運用等工作流程,為預算績(jì)效管理提供制度保障。
2.加強預算績(jì)效目標管理?(jì)效目標是實(shí)施預算績(jì)效管理的基礎和前提,是開(kāi)展預算績(jì)效管理工作的首要環(huán)節。
3.開(kāi)展績(jì)效運行跟蹤全過(guò)程監控。將財政監督預算績(jì)效運行工作融入日常預算管理工作之中,充分發(fā)揮財政監控職能和國庫資金撥付監管作用,建立起以財政監督檢查為手段、以規范約束績(jì)效運行為目的跟蹤監控機制。
4.認真組織財政支出績(jì)效評價(jià)工作。在近幾年財政支出績(jì)效評價(jià)工作的基礎上,認真總結經(jīng)驗,進(jìn)一步完善制度設計,規范評價(jià)流程。
5.強化結果運用,增強績(jì)效約束?(jì)效評價(jià)結果應用是整個(gè)預算績(jì)效管理的落腳點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn),也是預算績(jì)效管理的根本,更是目前整個(gè)預算績(jì)效管理工作的難點(diǎn)。結合績(jì)效評價(jià)結果,對被評價(jià)項目的績(jì)效情況、完成程度和存在的問(wèn)題與建議加以綜合分析,建立了績(jì)效評價(jià)激勵與約束機制,信息報告制度,責任追究制度。
。ㄎ澹┊斈瓴块T(mén)預算及執行情況。
20xx年全年收入預算498.68萬(wàn)元,其中一般公共預算撥款498.68萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0元,未納入一般公共預算管理的收入安排的資金0元,上年結余收入0元。
20xx全年支出預算數為496.68萬(wàn)元。其中基本支出398.23元,占支出總預算79.86%;項目支出100.45萬(wàn)元,占支出總預算20.14%。
截至20xx年6月30日,1-6月預算支出執行數218.86萬(wàn)元,執行率43.68%。其中基本支出186.30萬(wàn)元,執行率46.30%;項目支出32.56萬(wàn)元,執行率32.42%。
二、部門(mén)整體支出績(jì)效實(shí)現情況
。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r:從數量、質(zhì)量、時(shí)效等方面歸納反映年度主要計劃任務(wù)完成情況。
1、產(chǎn)出數量指標情況分析
20xx年我縣城鄉住戶(hù)調查一體化共15個(gè)點(diǎn),全縣共抽150戶(hù)為樣本進(jìn)行調查,每月記帳1次,全年共12次。建立城鄉住戶(hù)一體化住戶(hù)調查體系,統一城鎮居民和農村居民收入指標,統一增加發(fā)布全體居民和分城鄉居民可支配收入等相關(guān)數據。我縣的糧食產(chǎn)量抽樣調查的內容主要是水稻、玉米、大豆、紅薯、馬鈴薯等糧食作物的播種面積和產(chǎn)量采用抽樣的.方法進(jìn)行測算,最終推算出全縣的春收、夏收、秋收糧食及全年糧食產(chǎn)量。國家統計局廣西調查總隊按照國家統計局統一的抽樣程序抽選了我縣15個(gè)樣本點(diǎn),對水稻、玉米進(jìn)行夏收、秋收產(chǎn)量調查,推算出全縣的糧食產(chǎn)量。我縣第三產(chǎn)業(yè)和規模以下工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展較快,20xx年我縣抽取規模以下工業(yè)400戶(hù),限額以下批零貿易業(yè)200戶(hù),限額以飲食住宿業(yè)100戶(hù),服務(wù)業(yè)300戶(hù),建筑、房地產(chǎn)業(yè)50戶(hù),人口抽樣調查20xx人進(jìn)行抽樣調查。及時(shí)第三產(chǎn)業(yè)及規模以下經(jīng)濟發(fā)展狀況,提高國民經(jīng)濟統計核算工作質(zhì)量,為我區制定加快發(fā)展非公有制經(jīng)濟及縣域經(jīng)濟政策提供科學(xué)依據。
20xx年是第七次全國人口普查登記及數據處理的關(guān)鍵年,涉及我縣戶(hù)籍人口106.06萬(wàn)人,30.46萬(wàn)戶(hù),16個(gè)鎮,235個(gè)村委(社區),3397個(gè)村民小組和廖平、東湖、馬潭三個(gè)農場(chǎng)。人普工作進(jìn)入總結及資料匯編,資料開(kāi)發(fā)利用階段,并且編制第七次全國人口普查年鑒。
綜上所述,產(chǎn)出數量指標完成情況較好。
2、產(chǎn)出質(zhì)量指標情況分析
為把好我縣普查登記數據質(zhì)量控制關(guān),第七次全國人口普查數據審核驗收嚴格有力,20xx年我單位召開(kāi)人口主要指標數據評估培訓,普查登記結束后召開(kāi),對登記主要結果進(jìn)行數據質(zhì)量評估,指出各鎮數據存在的問(wèn)題,指導各鎮開(kāi)展后續查遺補漏工作。根據廣西壯族自治區發(fā)展和改革委員會(huì )關(guān)于批復廣西統計信息化擴建工程二期項目要行性研究報告的函》(桂發(fā)改高技函[20xx]879號),強化信息網(wǎng)絡(luò )安全,維護名錄庫正常運行,實(shí)現統計數據采集、處理、存儲、發(fā)布、管理、分析全過(guò)程的網(wǎng)絡(luò )化,以提高統計能力,提高統計數據質(zhì)量。
綜上所述,產(chǎn)出質(zhì)量指標完成情況較好。
3、產(chǎn)出時(shí)效指標情況分析
20xx年度,普查登記工作如期完成,進(jìn)入總結及資料匯編,資料開(kāi)發(fā)利用階段。各項統計調查工作、網(wǎng)絡(luò )平臺建設及名錄庫更新維護,全部在計劃時(shí)間內完成階段性工作,產(chǎn)出時(shí)效指標完成情況較好。
4、產(chǎn)出成本指標情況分析
統計調查項目支出成本控制在預算內,且符合國家或相關(guān)部門(mén)支出標準。
。ǘ┞穆毿Ч闆r:從社會(huì )效益、經(jīng)濟效益(如有)、生態(tài)效益(如有)等方面反映部門(mén)(單位)履職效果的實(shí)現情況。
我單位的整體項目支出具有較好的社會(huì )效益,開(kāi)展各項統計調查或普查,擴大統計調查覆蓋面,統計匯集各項數據,提高各項統計數據的真實(shí)有效性,為有關(guān)政府部門(mén)提供統計信息,提高統計數據有效利用率。同時(shí)推進(jìn)統計基礎規范化創(chuàng )建,加強統計基礎規范化,將統計工作真正向村級、企業(yè)延伸,著(zhù)力構建網(wǎng)格化基層統計工作體系。
。ㄈ┥鐣(huì )滿(mǎn)意度及可持續性影響
服務(wù)對象滿(mǎn)意度90%,較滿(mǎn)意。
三、績(jì)效運行監控目標及目標值
績(jì)效目標是否存在調整,若有則應說(shuō)明調整原因及具體調整內容。
本部門(mén)績(jì)效目標不存在調整情況。
三、績(jì)效監控分析和監控結論
。ㄒ唬╉椖繉(shí)施情況。
一是資金到位情況、資金實(shí)際使用情況和執行率等內容。
20xx年全年支出預算為498.68萬(wàn)元。項目支出100.45萬(wàn)元,占支出總預算20.14%。截至20xx年6月30日,項目支出32.57萬(wàn)元,執行率32.42%。
截至20xx年6月30日,具體項目支出情況如下:
。1)20xx年度辦公室租金及水電費項目資金20.85萬(wàn)元,實(shí)際支出項目資金7.44萬(wàn)元,執行率35.68%。
。2)20xx年度全國月度勞動(dòng)力調查工作項目資金2萬(wàn)元,實(shí)際支出項目資金0萬(wàn)元,執行率0%。
。3)20xx年度城鄉一體化調查工作項目資金50萬(wàn)元,實(shí)際支出項目資金19.07萬(wàn)元,執行率38.15%。
。4)20xx年度基層統計工作規范化項目資金2.5萬(wàn)元,實(shí)際支出項目資金0萬(wàn)元,執行率0%。
。5)20xx年度糧食產(chǎn)量抽樣調查工作項目資金2.5萬(wàn)元,實(shí)際支出項目資金0萬(wàn)元,執行率0%。
。6)20xx年度統計“四項工程”工作項目資金1.5萬(wàn)元,實(shí)際支出項目資金0.4萬(wàn)元,執行率26.67%。
。7)20xx年度“三新”統計工作項目資金1萬(wàn)元,實(shí)際支出項目資金0萬(wàn)元,執行率0%。
。8)20xx年度各專(zhuān)業(yè)抽樣調查工作項目資金1.5萬(wàn)元,實(shí)際支出項目資金0.15萬(wàn)元,執行率10%。
。9)20xx年度第七次全國人口普查工作項目資金18.6萬(wàn)元,實(shí)際支出項目資金5.5萬(wàn)元,執行率29.57%。
二是績(jì)效目標表各指標完成情況、預期實(shí)現效果和存在的差異情況及說(shuō)明。
20xx年度整體績(jì)效目標有4個(gè)。目前完成階段性的目標
。1)完成第七次全國人口普查登記工作,進(jìn)入數據審核驗收階段。
。2)穩步有序推進(jìn)工業(yè)、農業(yè)、服務(wù)業(yè)、投資、消費、能源等領(lǐng)域的常規統計調查工作。
。3)完成每個(gè)季度的基本單位名錄庫入庫及平臺更新維護。
。4)城鄉一體化調查工作,150戶(hù)記賬戶(hù),每月按時(shí)完成記賬工作。
2.預計年底能實(shí)現績(jì)效目標的項目有4個(gè),涉及資金498.68萬(wàn)元;不能完成績(jì)效目標的項目有0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元。預期實(shí)現的效果:通過(guò)開(kāi)展人口、經(jīng)濟、農業(yè)等重大國情國力的普查,統計匯集各項數據,為有關(guān)政府部門(mén)提供真實(shí)有效的統計信息。擴大桂發(fā)統計報表體系、完善統計信息標準、統計業(yè)務(wù)流程,務(wù)實(shí)基層設施,提高核心處理能力,整合系統數據資源,強化信息網(wǎng)絡(luò )安全,實(shí)現統計數據采集、處理、存儲、發(fā)布、管理、分析全過(guò)程的網(wǎng)絡(luò )化,以提高統計能力,提高統計數據質(zhì)量。制定培訓計劃及人數,培訓內容和事項,做好“三新”統計專(zhuān)項制度的業(yè)務(wù)培訓工作,負責好數據采集、審核、匯總、評估、上報和分析。推進(jìn)統計基礎規范化創(chuàng )建。在強化統計基層工作的基礎上,將統計工作真正向村級、企業(yè)延伸,著(zhù)力構建網(wǎng)格化基層統計工作體系。強化名錄庫管理,繼續做好調查單位申報審核入庫工作,挖掘部門(mén)行政登記資料共建共享功能,充分利用部門(mén)行政記錄,及時(shí)更新維護基本單位名錄庫,提升名錄庫工作水平。
3.差異情況分析:資金績(jì)效運行的整體質(zhì)量較好,但單個(gè)項目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。主要原因是,勞動(dòng)力調查換戶(hù)工作,各專(zhuān)業(yè)調查培訓及年報等工作,集中在下半年進(jìn)行,進(jìn)而上半年的資金使用進(jìn)度較慢。下一步將加強預算資金管理,減少預算資金使用的隨意性,對預算的事前、事中、事后進(jìn)行全過(guò)程控制,加大對預算編制與執行的監督管理力度,提高預算資金使用效率。確?(jì)效目標實(shí)現預期的效果。
。ǘ┛(jì)效運行監控結論。
本年度開(kāi)展的預算績(jì)效運行監控,反饋的績(jì)效運行情況客觀(guān)、真實(shí)。項目實(shí)施過(guò)程中嚴格按照上級有關(guān)項目管理和經(jīng)費管理規定執行,資金到位及時(shí),使用得當。
四、問(wèn)題、糾偏措施和建議
。ㄒ唬┐嬖诘膯(wèn)題
1、項目資金支付力度有待加強。本單位上半年預算支出力度總體還可以,預算執行率為43.68%。但項目資金執行率較低,執行率為32.42%。
2、預算支出明細科目編制不夠準確,預算實(shí)際使用過(guò)程中產(chǎn)生偏差,無(wú)法準確預計全年經(jīng)濟活動(dòng)。
3、年初預算不夠準確,年中追加預算沒(méi)有及時(shí)撥付到位,導致統計工作開(kāi)展艱難。
4、根據實(shí)際情況,年初制定的采購計劃未完全實(shí)施,部分采購計劃推遲或取消。
。ǘ└倪M(jìn)措施
1、結合上一年度預算執行情況和本年度預算收化因素,科學(xué)、合理地編制本年預算支出,根據項目資金下達時(shí)間及項目工作開(kāi)展情況,及時(shí)撥付項目資金。
2、科學(xué)嚴謹編制年度部門(mén)預算,細化部門(mén)預算內容,保證預算的精準性,通過(guò)中期預算執行情況合理調配資金,提高資金使用效益。
3、通過(guò)中期預算執行情況合理調配資金,增強與統計各專(zhuān)業(yè)股室協(xié)調合作,提高項目執行率,提高資金支付效率。
4、進(jìn)一步細化年初采購項目,準確判斷采購項目必要性及合理性,在年初時(shí)合理預估政府采購金額。
績(jì)效運行監控報告2
一、部門(mén)(單位)概況
。ㄒ唬┎块T(mén)(單位)主要職責職能,組織架構、人員及資產(chǎn)等基本情況。
1、部門(mén)主要職責:
。1)執行本級人民代表大會(huì )的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令,貫徹落實(shí)黨和國家的各項方針政策和法律、法規;
。2)執行本行政區域內的經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃、預算,管理本行政區域內的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛生、體育事業(yè)、環(huán)境保護和財政、民政、公安、司法行政、社會(huì )治安綜合治理、計劃生育等行政工作,做好征兵、預備役工作等;
。3)負責本轄區統籌城鄉經(jīng)濟發(fā)展,城鄉一體化建設的組織實(shí)施、農業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整、人才資源開(kāi)發(fā)、城鄉居民和農民的勞動(dòng)和社會(huì )保障工作;
。4)認真執行村鎮建設和管理規劃,負責轄區內的環(huán)境衛生、環(huán)保環(huán)衛等工作,依法進(jìn)行管理和監督,并做好防火、防災、防汛、防震、救災、社會(huì )救濟等工作以及社區居委會(huì )的日常管理工作;
。5)保護社會(huì )主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財產(chǎn),保護公民私人所有的合法財產(chǎn),維護社會(huì )秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;
。6)完成上級和鎮黨委、政府交辦的其他事項。
2、組織架構:根據職責,新橋鎮人民政府內設5個(gè)職能辦公室,具體為:人口和計劃生育工作辦公室、社會(huì )治安綜合治理辦公室、黨政辦公室、社會(huì )事務(wù)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室(安全生產(chǎn)管理辦公室)。
3、人員基本情況:新橋鎮人民政府機關(guān)編制人數49人,實(shí)有在職人員43人,離退休人員11人,其他財政供養人員18人(其中聘用人員13人、遺屬5人)。
4、資產(chǎn)基本情況:20xx年末,本鎮資產(chǎn)總額1,914.92萬(wàn)元,比上年增加33.13%,其中:固定資產(chǎn)凈值847.30萬(wàn)元,比上年增加409.54%,占資產(chǎn)總量的44.25%。負債560.95萬(wàn)元,其中應付類(lèi)往來(lái)款550.4萬(wàn)元。
。ǘ┊斈瓴块T(mén)(單位)履職總體目標、工作任務(wù)。
1、繼續加大特色鎮建設力度,壯大工業(yè)經(jīng)濟規模。
2、著(zhù)力構建服務(wù)平臺,全面提升服務(wù)質(zhì)量。
3、保持打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪高壓態(tài)勢,積極打造誠信鄉鎮形象。
4、統籌全鎮發(fā)展規劃,堅持“八個(gè)一”項目建設。
5、實(shí)現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接,推動(dòng)實(shí)現共同富裕。
。ㄈ┊斈瓴块T(mén)(單位)年度整體支出績(jì)效目標。
1、落實(shí)好上級各項方針政策;
2、嚴格按照財務(wù)規章制度做好各項支出
3、加快推進(jìn)小城鎮建設,改善待遇民生項目。
4、做好打擊違法犯罪工作,保護群眾生命財產(chǎn)安全。
。ㄋ模┎块T(mén)(單位)預算績(jì)效管理開(kāi)展情況。
1、加強預算編制績(jì)效管理。一方面,強化項目績(jì)效目
標。對我鎮的`預算項目進(jìn)行全面梳理、加強審核、合理保障,所有項目必須有明細的資金測算,有具體內容。
2、強化預算績(jì)效管理意識。落實(shí)全過(guò)程預算績(jì)效管理改革工作要求。認真履行預算績(jì)效管理主體責任,采取有效措施,抓好預算管理的事前、事中、事后三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節的績(jì)效目標管理、績(jì)效運行跟蹤管理和績(jì)效評價(jià)管理工作。
3、充分利用預算績(jì)效評價(jià)結果。強化評價(jià)結果,抓好整改跟蹤落實(shí)、強化評價(jià)結果應用、突出績(jì)效問(wèn)責等方面擴大運用范圍,增強運用效力。對評價(jià)中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)整改。加強績(jì)效管理信息公開(kāi)。建立內部控制制度,加強對預算、收入、支出的管理,定期公布預算績(jì)效管理工作進(jìn)展情況,擴大預算績(jì)效管理工作的影響面和社會(huì )認知度,為預算績(jì)效管理工作營(yíng)造良好的社會(huì )氛圍。
。ㄎ澹┊斈瓴块T(mén)(單位)預算及執行情況。
我單位20xx年1-6月總收入2692.03萬(wàn)元,比20xx年同期減少17.80%,年初總預算為1124.10萬(wàn)元。其中:本年收入1971.49萬(wàn)元。20xx年1-6月支出1237.16萬(wàn)元,年初總預算為1124.10萬(wàn)元,按支出性質(zhì)分:基本支出325.79萬(wàn)元,項目支出911.94萬(wàn)元?傮w支出率45.98%。
二、部門(mén)(單位)整體支出績(jì)效實(shí)現情況
。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r
20xx年上半年,我鎮經(jīng)濟運行穩步前進(jìn),累計完成全社會(huì )固定資產(chǎn)投資7855萬(wàn)元;累計完成規上工業(yè)總產(chǎn)值4777萬(wàn)元。完成招商引資項目到位資金1800萬(wàn)元。今年以來(lái),我鎮受理信訪(fǎng)案件31件;黨代會(huì )、人代會(huì )按時(shí)召開(kāi);安排部署鄉村振興、鄉村環(huán)境綜合整治、社會(huì )綜治、安全生產(chǎn)等工作,各項工作達標率100%;截至6月10日,我鎮網(wǎng)逃人員歸案率99.36%,滯留緬北詐騙窩點(diǎn)人員勸返率64%。
。ǘ┞穆毿Ч闆r
通過(guò)鎮村干部摸排處理,減少了轄區內的矛盾糾紛和安全事故隱患;通過(guò)對轄區內居民進(jìn)行宣傳和“藍天保衛戰”的推進(jìn),提高群眾的鄉村環(huán)境衛生意識,建設生態(tài)宜居家園;通過(guò)走訪(fǎng)宣傳幫扶政策,讓貧困人口都能享受?chē)艺,積極作為;在村政務(wù)欄及時(shí)公開(kāi)各項政策,做到公開(kāi)透明。
。ㄈ┥鐣(huì )滿(mǎn)意度及可持續性影響(如有)
各項工作得到群眾高度認可。
三、績(jì)效運行監控目標及目標值
績(jì)效目標是否存在調整,若有則應說(shuō)明調整原因及具體調整內容。
無(wú)
四、績(jì)效監控分析和監控結論
。ㄒ唬╉椖繉(shí)施情況。
一是資金到位情況、資金實(shí)際使用情況和執行率等內容。二是績(jì)效目標表各指標完成情況、預期實(shí)現效果和存在的差異情況及說(shuō)明。
20xx年上半年,我單位實(shí)際到位資金2692.03萬(wàn)元,其中基本支出465.76萬(wàn)元,項目支出2226.27萬(wàn)元。上半年支出合計1237.73。執行率45.97%。其中:
1、基本支出325.79萬(wàn)元,占總支出26.32%。其中:
。1)工資福利支出280.19萬(wàn)元。主要包括:、(基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出);
。2)商品和服務(wù)支出38.13萬(wàn)元。主要包括:(辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出);
。3)對個(gè)人和家庭的補助7.47萬(wàn)元。主要包括:(退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助)。
2、項目支出911.94萬(wàn)元。其中:一般公共服務(wù)支出131.19萬(wàn)元;公共安全支出147.96萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出16.39萬(wàn)元;社會(huì )保障和就業(yè)支出27.17萬(wàn)元;衛生健康支出2.05萬(wàn)元;城鄉社區支出75.86萬(wàn)元;農林水支出492.69萬(wàn)元;交通運輸支出13.72萬(wàn)元;住房保障支出2.7萬(wàn)元;災害防治及應急管理支出2.2萬(wàn)元。
20xx年以來(lái),我鎮各項工作有序開(kāi)展并取得有益成果。各類(lèi)資金依法依規按時(shí)撥付,達到預期效果。
。ǘ┛(jì)效運行監控結論。
績(jì)效運行總體情況良好。
五、問(wèn)題、糾偏措施和建議
。ㄒ唬┐嬖诘膯(wèn)題
1、部分項目資金支付進(jìn)度滯后。
2、預算績(jì)效管理理念有待提高
。ǘ└倪M(jìn)措施
1、科學(xué)合理編制預算,嚴格執行預算。進(jìn)一步提高預算編制到位率,做準做全基本支出預算,做全項目支出預算,加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析,提高預算編制嚴謹性和可控性。
2、進(jìn)一步加強項目資金管理。嚴格實(shí)行項目管理程序化,實(shí)現項目申報、實(shí)施、撥付、評價(jià)全流程監督與控制,規范專(zhuān)項資金管理,提高專(zhuān)項資金的使用效益。
3、進(jìn)一步完善內部管理制度,提升管理效能,更好地履行生態(tài)文明建設職能。
績(jì)效運行監控報告3
一、項目支出基本情況
長(cháng)沙市城市建設檔案館2022年年初專(zhuān)項經(jīng)費指標總額為84萬(wàn)元,其中:
1、檔案保護保管(檔案事業(yè)發(fā)展)專(zhuān)項經(jīng)費指標為36萬(wàn)元,用于對現有檔案進(jìn)行安全有效的保護保管;
2、檔案保護管理(電費)專(zhuān)項指標為16萬(wàn)元,用于加強檔案保護保管,為落實(shí)檔案保護保管“九防”要求對相關(guān)設施設備正常運行提供服務(wù)保障;
3、檔案裝具專(zhuān)項指標為12萬(wàn)元,用于聲像檔案拍攝及紙質(zhì)檔案整理、裝訂、裝盒、保管等;
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統升級維護專(zhuān)項經(jīng)費指標為5萬(wàn)元,用于城建檔案管理業(yè)務(wù)系統設施設備(軟件、后臺)維護維保;
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專(zhuān)項指標為15元,用于租賃臨時(shí)專(zhuān)業(yè)庫房存放散放檔案。
公用經(jīng)費指標總額為112.72萬(wàn)元,用于保證城建檔案館的正常運轉、完成日常工作任務(wù)所需費用。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
根據省市預算績(jì)效管理相關(guān)文件要求和市財政局批復的`預算、績(jì)效目標、主要工作職責等,長(cháng)沙市城市建設檔案館積極推進(jìn)預算支出績(jì)效運行監控管理,強化支出責任意識,動(dòng)態(tài)監控財政支出和預算績(jì)效目標實(shí)現情況,提高財政資金使用效益和管理水平。對本單位項目支出從有效性、及時(shí)性、合規性等方面開(kāi)展績(jì)效監控,重點(diǎn)針對績(jì)效目標實(shí)現程度(成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標)和預算資金執行進(jìn)度進(jìn)行監控,采用定量和定性分析相結合的方式進(jìn)行分析判斷。
三、績(jì)效運行監控情況
。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
長(cháng)沙市城市建設檔案館2022年年初專(zhuān)項經(jīng)費指標總額為84萬(wàn)元,其中:
1、檔案保護保管(檔案事業(yè)發(fā)展)專(zhuān)項經(jīng)費指標為36萬(wàn)元,已支付9.4萬(wàn)元,指標余額26.6萬(wàn)元,支出進(jìn)度26.11%;2、檔案保護管理(電費)專(zhuān)項指標為16萬(wàn)元,已支付數7.45萬(wàn)元,指標余額8.55萬(wàn)元,支出進(jìn)度46.56%;
3、檔案裝具專(zhuān)項指標為12萬(wàn)元,已支付數3.21萬(wàn)元,指標余額8.79萬(wàn)元,支出進(jìn)度26.75%;
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統升級維護專(zhuān)項經(jīng)費指標為5萬(wàn)元,已支付0萬(wàn)元,指標余額5萬(wàn)元,支出進(jìn)度0%;
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專(zhuān)項指標為15元,已支付0萬(wàn)元,指標余額15萬(wàn)元,支出進(jìn)度0%。
公用經(jīng)費指標總額為112.72萬(wàn)元,已支付數50.72萬(wàn)元,指標余額62萬(wàn)元,支出進(jìn)度45%。
。ǘ╉椖恐С隹(jì)效目標完成情況
長(cháng)沙市城市建設檔案館2022年年初專(zhuān)項經(jīng)費指標總額為84萬(wàn)元,其中:
1、檔案保護保管(檔案事業(yè)發(fā)展)專(zhuān)項經(jīng)費在保護檔案卷數、對檔案全過(guò)程及時(shí)保護保管、查閱利用等方面都完成了績(jì)效目標;
2、檔案保護管理(電費)專(zhuān)項在確保按“九防”要求做好館藏檔案保護保管、安全節約用電方面完成了績(jì)效目標;
3、檔案裝具專(zhuān)項在按標準規范整理檔案、按任務(wù)及時(shí)采購聲像檔案拍攝設備、便于查閱利用等方面完成了績(jì)效目標;
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統升級維護專(zhuān)項經(jīng)費在系統維護個(gè)數、按系統要求及時(shí)對網(wǎng)絡(luò )設施設備(軟件、后臺等)正常運行維修維護、保證系統日常辦公和業(yè)務(wù)工作正常開(kāi)展、查閱利用等方面完成了績(jì)效目標;
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專(zhuān)項在確保散放在外的檔案移、存放在符合“九防”要求的專(zhuān)業(yè)庫房?jì)、確保在2022年前完成專(zhuān)業(yè)庫房尋租到位等方面完成了績(jì)效目標。
公用經(jīng)費在保證城建檔案館的日常辦公秩序正常運轉、確保履行各項工作職責和完成各項工作任務(wù),及時(shí)保護保管好城建檔案、便于查閱利用等方面完成了績(jì)效目標。
四、存在問(wèn)題及其原因
長(cháng)沙市城市建設檔案館2022年年初專(zhuān)項經(jīng)費指標總額為84萬(wàn)元,其中:
1、檔案保護保管(檔案事業(yè)發(fā)展)專(zhuān)項經(jīng)費指標為36萬(wàn)元,因開(kāi)戶(hù)行變更,部分保護保管費用暫未支付;
2、檔案保護管理(電費)專(zhuān)項指標為16萬(wàn)元,下半年在確保庫房檔案存放安全的前提下,積極開(kāi)展節約用電;
3、檔案裝具專(zhuān)項指標為12萬(wàn)元,因受疫情影響,人員不能聚集,未能及時(shí)整理,檔案整理相關(guān)裝具也未能及時(shí)采購到位;
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統升級維護專(zhuān)項經(jīng)費指標為5萬(wàn)元,維護保養進(jìn)行中,維護費還未支付;
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專(zhuān)項指標為15元,因開(kāi)戶(hù)行變更,上半年未支付檔案存放租賃費。
公用經(jīng)費指標總額為112.72萬(wàn)元,因開(kāi)戶(hù)行變更,部分費用還未支付。
五、有關(guān)建議及工作措施
長(cháng)沙市城市建設檔案館2022年年初專(zhuān)項經(jīng)費指標總額為84萬(wàn)元,其中:
1、檔案保護保管(檔案事業(yè)發(fā)展)專(zhuān)項經(jīng)費指標為36萬(wàn)元,已支付9.4萬(wàn)元,指標余額26.6萬(wàn)元,下半年將用該筆經(jīng)費
。1)、按“九防”要求對消防設施設備進(jìn)行日常維護維修,
。2)、對現有庫房條件進(jìn)行升級改造,對現有檔案進(jìn)行安全有效保護保管;
2、檔案保護管理(電費)專(zhuān)項指標為16萬(wàn)元,已支付數7.45萬(wàn)元,指標余額8.55萬(wàn)元,下半年將開(kāi)展安全節約用電管理;
3、檔案裝具專(zhuān)項指標為12萬(wàn)元,已支付數3.21萬(wàn)元,指標余額8.79萬(wàn)元,下半年將用該經(jīng)費
。1)、及時(shí)申購檔案整理相關(guān)裝具,
。2)、確保做好疫情防控的前提下,集中人、財、物加快檔案整理進(jìn)度;
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統升級維護專(zhuān)項經(jīng)費指標為5萬(wàn)元,已支付0萬(wàn)元,指標余額5萬(wàn)元,按要求做好下半年系統維護費的支付,做好館網(wǎng)絡(luò )設施設備日常維修維護及保養(含軟件、后臺等);
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專(zhuān)項指標為15元,已支付0萬(wàn)元,指標余額15萬(wàn)元,下半年及時(shí)支付已租檔案存放專(zhuān)業(yè)庫房租賃費。
公用經(jīng)費指標總額為112.72萬(wàn)元,已支付數50.72萬(wàn)元,指標余額62萬(wàn)元,等開(kāi)戶(hù)行變更完成后,按要求支付相關(guān)費用。
績(jì)效運行監控報告4
一、基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r
因我處搬遷至市城鄉規劃展覽館北側辦公樓,場(chǎng)地年久失修,存在部分地磚開(kāi)裂,衛生設施不完善,燈具不亮等情況,另展覽館變壓器突發(fā)故障,無(wú)法保障辦公場(chǎng)所電力供應,此項目的主要內容是對辦公場(chǎng)地開(kāi)展維修維護,并更換兩臺大型變壓器,以保障辦公場(chǎng)所有序運轉!稗k公場(chǎng)所維修”項目,預算總額57.16萬(wàn)元,實(shí)際執行數57.13萬(wàn)元,執行率99.95%。
。ǘ╉椖靠(jì)效目標
年度實(shí)現辦公場(chǎng)所電力設施完備,辦公用房維修到位,保證工作正常開(kāi)展。
二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況
。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)的目的、對象和范圍
此項目開(kāi)展績(jì)效評價(jià)的目的是為了合理的使用財政資金,有效保障辦公場(chǎng)所正常運轉?(jì)效評價(jià)的對象和范圍是本次辦公場(chǎng)所維修項目,共計1個(gè)。
。ǘ┛(jì)效評價(jià)的原則、評價(jià)方法、評價(jià)標準
本次績(jì)效評價(jià)秉持內容完整、權重合理、數據真實(shí)、結果客觀(guān)的原則,采用定量與定性結合的方法,逐層逐個(gè)分解指標,匯總各項分值,做到績(jì)效指標設置全覆蓋。
。ㄈ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程。
我處由主要領(lǐng)導帶隊,成立了預算績(jì)效工作領(lǐng)導小組,辦公室設在處財務(wù)管理科,負責部門(mén)年度預算的績(jì)效目標編制、運行監控、績(jì)效評價(jià)等工作。先期預算編制工作中,對項目開(kāi)展過(guò)程所需要取得的效果開(kāi)展全面評價(jià),設定績(jì)效目標,上報預算績(jì)效目標表。在績(jì)效運行監控中,結合年中項目運轉情況,對績(jì)效目標中期完成情況做全面梳理,結合結果對下半年項目開(kāi)展進(jìn)行指導。在項目完成后,做好項目績(jì)效自評,編制項目支出績(jì)效自評表,對年度項目完成情況進(jìn)行數據匯總,情況總結工作。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論。
綜合評價(jià)得分100分,評價(jià)等級優(yōu)。
四、績(jì)效評價(jià)指標分析
。ㄒ唬╉椖繘Q策過(guò)程
機構改革后,因城鄉規劃系統并入自然資源局,我處遷址至原市規劃局辦公樓,辦公場(chǎng)所年久失修,部分設施老化,另有變壓器失火導致電力供應不足,埋下安全隱患,加上搬遷過(guò)程中產(chǎn)生損耗,已無(wú)法保障正常辦公環(huán)境。為保障運轉,年度預算編制工作中申報辦公場(chǎng)所維修項目,以解決辦公環(huán)境問(wèn)題,維護機關(guān)工作正常運轉。
。ǘ╉椖窟^(guò)程情況
通過(guò)市供電公司下屬施工企業(yè)對市規劃展覽館電力系統進(jìn)行維修,更換兩臺大型變壓器及其配套電力供應系統,解決辦公場(chǎng)地電力問(wèn)題。政府限額以下采購通過(guò)競爭性磋商、詢(xún)價(jià)等方式邀請兩家施工企業(yè),對辦公場(chǎng)地進(jìn)行全面修繕工作,更換故障燈具、瓷磚、衛生間潔具等。
。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況
項目預算安排57.15萬(wàn)元,共計撥付資金57.13萬(wàn)元,預算執行率99.95%。對辦公樓1處進(jìn)行了修繕,維修辦公場(chǎng)地面積2600㎡,更換大型變壓器2臺,另有燈具、瓷磚等若干,完成了預計目標。
。ㄋ模╉椖啃б媲闆r
通過(guò)辦公場(chǎng)所維修項目開(kāi)展,有力改善了辦公環(huán)境,保障了單位運轉,加強了我處履職能力,為城市重點(diǎn)工程建設打開(kāi)新局面、建設新浪潮奠定堅實(shí)的基礎。
五、主要經(jīng)驗及做法
在項目開(kāi)展過(guò)程中,工作進(jìn)展快,資金支出及時(shí),完成了預算績(jì)效目標,預算的執行和管理過(guò)程精確,未出現偏差,項目開(kāi)展也取得了良好的效果。
六、存在問(wèn)題及原因分析
項目存在的'主要問(wèn)題一是具有臨時(shí)性,本項目為一次性項目,主要為解決當期問(wèn)題,沒(méi)有延伸效果,無(wú)法對往后年度項目開(kāi)展工作進(jìn)行指導。產(chǎn)生問(wèn)題的主要原因是維護項目需要一次性開(kāi)展完畢,無(wú)需設立長(cháng)期目標。二是具有應急性,本項目謀劃時(shí)間短,過(guò)程進(jìn)展快,預算執行中未能對項目開(kāi)展分時(shí)分段掌握,產(chǎn)生的主要原因是項目?jì)热葺^少,執行較快導致。
七、有關(guān)建議
預算績(jì)效指標庫中維修和改造提升類(lèi)指標設置已基本完善,在預算績(jì)效指標設置中有很好的指導作用,在預算執行過(guò)程中也產(chǎn)生良好的效果,可以普遍適用于維修改造類(lèi)項目,在以后的預算執行中可以進(jìn)一步完善指標庫設置,加強對項目編制的指導性。
績(jì)效運行監控報告5
一、項目支出基本情況
20xx年本單位項目支出預算19.3萬(wàn)元,1-6月實(shí)際支出3.12萬(wàn)元,預算執行率為16.17%。主要是單位為完成行政工作任務(wù)及根據職能職責發(fā)展目標而發(fā)生的支出。公用經(jīng)費年初45.76萬(wàn)元,1-6月執行27.13萬(wàn)元,完成率59.29%。項目支出主要用于招投標業(yè)務(wù)工作經(jīng)費及辦公設備購置及辦公樓運行經(jīng)費等方面。辦公樓運行經(jīng)費預算1.1萬(wàn)元,主要涉及辦公用水支出,截止6月30日止,已執行0.72萬(wàn)元,完成率65.45%;保密檔案辦公設備購置費預算2.9萬(wàn)元,涉及一臺便攜式筆記本電腦和2臺臺式電腦采購支出,執行0元,完成率0%。招投標辦案工作經(jīng)費預算15.3萬(wàn)元,已執行2.4萬(wàn)元,完成率15.69%。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
專(zhuān)項支出明確單位專(zhuān)項的分管領(lǐng)導,指定科室負責具體實(shí)施:一是經(jīng)批復后的預算必須嚴格執行。各科室是預算執行主體,負責本科室的預算執行,并對執行結果負責。各科室按照收支平衡的原則,合理安排各項資金,不得超預算安排支出。二是預算在執行中原則上不予調整。因政策原因、客觀(guān)情況發(fā)生變化確需追加預算的,經(jīng)財經(jīng)領(lǐng)導小組和中心領(lǐng)導集體研究討論同意后按程序申報。三是綜合一科按照相關(guān)規定對預算執行情況進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。
三、績(jì)效運行監控情況
。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
公用經(jīng)費年初45.76萬(wàn)元,1-6月執行27.13萬(wàn)元,完成率59.29%。
20xx年項目支出19.3萬(wàn)元,共三個(gè)專(zhuān)項1-6月執行3.12萬(wàn)元,預算完成率為16.17%。
1、招投標辦案工作經(jīng)費預算15.3萬(wàn)元,執行2.4萬(wàn)元。1-6月完成率為15.69%。
2、辦公樓運行經(jīng)費預算1.1萬(wàn)元,執行0.72萬(wàn)元,1-6月完成率為65.45%。
3、保密檔案辦公設備購置費預算2.9萬(wàn)元,執行0元,1-6月完成率0%。
。ǘ╉椖恐С隹(jì)效目標完成情況
截止6月底,共辦理招標備案項目130個(gè),中標價(jià)108.58億元,其中公開(kāi)招標項目119個(gè),中標價(jià)104億元。
一是加大評標亂象的治理力度。根據省專(zhuān)項整治要求工作要求,通過(guò)大數據分析整理了去年以來(lái)全市復評項目情況,對市本級5個(gè)項目、對各區縣11個(gè)項目進(jìn)行復查。
二是嚴格備案管理。嚴格要求招標人施工、總承包和全過(guò)程項目使用省廳評標辦法和招標文件范本,上半年,共發(fā)現并糾正招標方案和招標文件中的問(wèn)題157條。
三是加強開(kāi)評標現場(chǎng)監管。對于開(kāi)標現場(chǎng)的異常情況,要求項目監管員及時(shí)記錄核查;對于開(kāi)標現場(chǎng)出現的異議,要求在現場(chǎng)及時(shí)處理;要求招標人或代理公司對評標結果進(jìn)行復核,以減少評標專(zhuān)家評標失誤引起的質(zhì)疑投訴,提高評標公正性;嚴格評標項目的評委考評制度,堅持一項目一考評。
四是做好區縣監管隊伍幫帶。及時(shí)向區縣推送招投標最新法規政策文件,解答問(wèn)題,了解動(dòng)態(tài),要求各區縣監管部門(mén)對評標活動(dòng)中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)上報處理,保證全市監管尺度相對統一。
五是發(fā)布了《關(guān)于規范招標代理機構規范化考評流程的通知》。在《湖南省房屋建筑和市政基礎設施工程建設項目招標代理規范化考評辦法》(湘建監督〔20xx〕236號)的基礎上細化了不規范情形,統一了考評流程,極大約束規范了代理公司的執業(yè)行為,今年上半年共對7家代理公司的`不規范行為進(jìn)行了考評扣分處理。
六是開(kāi)展信用評價(jià)工作。在“長(cháng)沙市住建行業(yè)誠信一體化監管平臺”中建立了招標代理機構誠信評價(jià)子板塊,制定招標代理機構信用評價(jià)實(shí)施細則,并組織公司進(jìn)行了系統測試,實(shí)現了與長(cháng)沙公共資源交易中心代理項目業(yè)績(jì)信息和省住建廳招標代理機構規范化考評信息的系統聯(lián)通,既減輕了企業(yè)人工填報工作的負擔,又保障了數據信息的準確性。目前系統已正式上線(xiàn),并已完成共78家招標代理公司的信息采集及打分評價(jià)。
四、存在問(wèn)題及其原因
。ㄒ唬╆P(guān)于“招投標辦案工作經(jīng)費”:在預算執行中存在偏差的原因:一是新冠疫情反復及開(kāi)標項目減少且所涉及的投訴無(wú)須外出調查辦案等原因導致辦案經(jīng)費減少。二是20xx年上半年因場(chǎng)地、設備等借用問(wèn)題以及其他調查工作等影響,僅完成了一次項目后評估,一次評標系統測試評估,未按照原計劃完成專(zhuān)家評估、培訓工作等費用的開(kāi)展和使用。
。ǘ╆P(guān)于“保密檔案辦公設備購置費”沒(méi)有在6月30日前完成執行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上級部門(mén)關(guān)于采購計算機系列產(chǎn)品必須采購信創(chuàng )系列的文件及保密要求,綜合一科重新申報了保密檔案辦公設備購置費預算,6月財政局按信創(chuàng )產(chǎn)品配置計劃進(jìn)行批復,因采購信創(chuàng )系列產(chǎn)品非常嚴格,在市政采網(wǎng)備案流程復雜,審批部門(mén)較多,花費時(shí)間較長(cháng),我單位已于6月30日在市政采網(wǎng)上按配置預算采購辦公設備,正在走采購流程。
五、有關(guān)建議及工作措施
。ㄒ唬┻M(jìn)一步提高預算績(jì)效管理,從數量、質(zhì)量、時(shí)效、成本、經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益、可持續影響和服務(wù)對象滿(mǎn)意度等方面,綜合衡量項目預算資金使用效果。制定可監控、可評價(jià)、能量化的績(jì)效目標,同時(shí)對績(jì)效目標實(shí)現程度和預算執行進(jìn)度實(shí)行“雙監控”,發(fā)現問(wèn)題要及時(shí)糾正,確?(jì)效目標如期保質(zhì)保量實(shí)現。
。ǘ┘訌妰炔靠刂,加強與各科室之間的工作聯(lián)系,保證業(yè)務(wù)科室正常開(kāi)展工作,充分利用資金,提高資金使用效率提高服務(wù)工作水平。
績(jì)效運行監控報告6
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r
根據《貴州省地質(zhì)災害防治指揮部辦公室關(guān)于調整地質(zhì)災害防治技術(shù)保障對應單位的通知》(黔地災防指辦發(fā)〔20xx〕4號)
和《貴州省自然資源廳關(guān)于印發(fā)20xx年全省地質(zhì)災害防治駐縣技術(shù)保障工作組名錄的通知》(黔自然資函〔20xx〕393號)相關(guān)規定,為了提升我市地質(zhì)災害防治水平,增強技術(shù)力量,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術(shù)支撐單位,為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障安全。
。ǘ╉椖繉(shí)施期限
20xx年1月1日到20xx年12月31日。
。ㄈ╉椖恐饕獌热、涉及范圍
做好我市地質(zhì)災害汛前排查、汛中檢查和汛后復查,以及突發(fā)性地質(zhì)災害險情、災情勘查等技術(shù)工作。
。ㄋ模╉椖抠Y金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實(shí)、投入等情況
根據20xx年度年初預算,安排20萬(wàn)元用于我市20xx年度地質(zhì)災害防治技術(shù)服務(wù)保障經(jīng)費,該資金已完成資金撥付審批流程,待支付。
二、績(jì)效目標的核對和確定情況
。ㄒ唬╉椖康目(jì)效目標、績(jì)效指標設定情況
數量指標:聘請專(zhuān)業(yè)地勘單位1個(gè);
質(zhì)量指標:滿(mǎn)足我市20xx年度地災防治技術(shù)支撐要求;
保障時(shí)限:20xx年度;
成本指標:保障經(jīng)費≤20萬(wàn)元;
社會(huì )效益:為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全;
可持續影響指標:提升我市地質(zhì)災害技防能力;
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標:服務(wù)對象滿(mǎn)意度≥90%。
。ǘ┛(jì)效目標的核對情況(如有調整,應說(shuō)明原因)
無(wú)
三、項目組織實(shí)施情況
。ㄒ唬╉椖拷M織情況
20xx年3月1日,市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市20xx年度地質(zhì)災害防治技術(shù)保障責任書(shū),并明確服務(wù)內容。
。ǘ╉椖抗芾砬闆r
貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市20xx年度地質(zhì)災害防治技術(shù)保障責任書(shū)完成20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置技術(shù)支撐。
。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施的實(shí)際情況與目標的差異情況說(shuō)明。
無(wú)
四、項目績(jì)效情況
。ㄒ唬╉椖繉(shí)際產(chǎn)出情況
為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全,聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災防治技術(shù)支撐單位,為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障安全,保障經(jīng)費為20萬(wàn)元。
。ǘ┬Ч托б媲闆r
為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全,提升我市地質(zhì)災害技防能力。受訪(fǎng)干部群眾滿(mǎn)意率大于90%。
。ㄈ⿵捻椖康慕(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。
經(jīng)濟效益:通過(guò)技術(shù)保障,及時(shí)發(fā)現災險情并進(jìn)行處置,降低災險情造成的'經(jīng)濟損失。
社會(huì )效益:為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。
。ㄋ模╉椖靠(jì)效實(shí)際情況與目標的差異情況,以及對差異原因的詳細說(shuō)明。
項目績(jì)效實(shí)際情況與目標一致。
。ㄎ澹╉椖堪凑宅F有執行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實(shí)現的最終效果,可能產(chǎn)生或出現的問(wèn)題。
技術(shù)保障單位為我市20xx年地災防范提供技術(shù)保障支持。
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)的措施和建議
。ㄒ唬┲饕獑(wèn)題
技術(shù)保障經(jīng)費已完成撥付手續,未支付。
。ǘ└倪M(jìn)措施與建議
積極完成支付程序。
。ㄈ┛(jì)效跟蹤結論
為了提升我市地質(zhì)災害防治水平,增強技術(shù)力量,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術(shù)支撐單位,為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障安全,目前已完成各項績(jì)效指標。
六、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)
績(jì)效運行監控報告7
一、項目概況
。ㄒ唬╉椖炕厩闆r
1.項目主管部門(mén)(單位)在該項目管理中的職能:是預防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng);負責預防、發(fā)現、制止、打擊危害國家安全的違法犯罪行為;負責宗教、民族事務(wù)的安全保衛工作;維護社會(huì )治安穩定,制止危害社會(huì )治安秩序的行為。緊緊圍繞“戰疫情、防風(fēng)險、保安全、護穩定、促發(fā)展”的工作目標,確保全縣大局持續穩定,確保群眾滿(mǎn)意度、獲得感持續上升。
2.項目立項、資金申報的依據:我單位項目申報內容與具體實(shí)施內容相符,我單位嚴格按照申報內容開(kāi)展工作。申報目標合理可行,能較好地完成年度總體目標。
3.資金管理辦法制定情況:我單位嚴格按照《內控管理制度》等相關(guān)法律、法規和財務(wù)規章制度,保障重點(diǎn),統籌兼顧,注重資金使用效益的基本原則,保證資金合理使用。
。ǘ╉椖靠(jì)效目標
1.項目主要內容。20xx年項目批復數530萬(wàn)元,項目的`基本情況及績(jì)效目標的設定內容主要包括:
“110”指揮中心設備維護費15萬(wàn)元,主要用于“110”指揮中心實(shí)行24小時(shí)工作制,使用頻率高,運行成本極高。
“電子眼”租金200萬(wàn)元,主要用于加大源頭治理力度,快速準確打擊街面犯罪。
350兆無(wú)線(xiàn)通信設備運行維護費10萬(wàn)元,主要用于通信設備的運行及維修費用。
DNA建庫、采集維護經(jīng)費50萬(wàn)元,主要用于男性家族排查系統建設進(jìn)行血樣采集、DNA檢驗入庫。
犯罪嫌疑人體檢費3萬(wàn)元,主要用于看守所收押犯罪嫌疑人、拘留所收押被行政拘留人員必須進(jìn)行健康檢查。
防暴處突訓練及演練經(jīng)費30萬(wàn)元,主要用于我局民輔警必須進(jìn)行防暴處突訓練和演練。
公安警車(chē)定位系統及公安專(zhuān)線(xiàn)租賃費5萬(wàn)元,主要用于全局執法執勤車(chē)輛。
公安四級網(wǎng)絡(luò )租賃費20萬(wàn)元,主要用于保護人民群眾生命財產(chǎn)安全,維護社會(huì )平安穩定,由電信局承建、公安局租賃,無(wú)盲點(diǎn)、全面覆蓋公安專(zhuān)網(wǎng)。
公安微蜂窩電子采集系統建設租用經(jīng)費30萬(wàn)元,主要由于公安微蜂窩電子采集系統是社會(huì )“大防控”和公安“信息化”特殊工程中的重要組成部分,對公安機關(guān)維護國家安全、主動(dòng)進(jìn)攻偵察破案、有效掌控重點(diǎn)對象的活動(dòng)具有獨特的作用。
公路高清卡口系統及城市圖像監控系統租用經(jīng)費20萬(wàn)元,主要用于嚴厲打擊街面犯罪,結合平昌實(shí)際,在縣城老城區、新區建立公路治安高清卡口系統。
國保特別業(yè)務(wù)費10萬(wàn)元,主要用于國保民警偵查辦案業(yè)務(wù)費、保密津貼、化裝服費等。
戶(hù)口簿、臨時(shí)身份證工本費10萬(wàn)元,主要滿(mǎn)足人民群眾的辦理戶(hù)口簿、臨時(shí)身份證等證件。
禁毒經(jīng)費10萬(wàn)元,主要用于全縣吸扎毒人員強制戒毒費等辦案業(yè)務(wù)費。
精神病人鑒定、治療經(jīng)費10萬(wàn)元,主要用于違法人員進(jìn)行精神鑒定和治療費。
警犬訓養經(jīng)費10萬(wàn)元,主要用于犬舍、訓練場(chǎng)地和設施的修繕。
居住證制作及管理工作經(jīng)費20萬(wàn)元,主要用于開(kāi)展涉及到證件的制作成本及管理費用。
槍彈購置經(jīng)費10萬(wàn)元,主要用于每年民警進(jìn)行的訓練和演練,必須購置一批警用彈藥,以及橡皮子彈、催淚彈等其他非致命殺傷性武器。
掃黑除惡專(zhuān)項工作經(jīng)費10萬(wàn)元,主要用于掃黑除惡專(zhuān)項工作的辦案業(yè)務(wù)費。
信訪(fǎng)、維穩工作經(jīng)費30萬(wàn)元,主要用于做好進(jìn)京、赴蓉川籍非正常上訪(fǎng)人員及時(shí)送返與應急處置工作經(jīng)費。
2.項目應實(shí)現的具體績(jì)效目標:
目標任務(wù)量完成情況。20xx年項目總值503萬(wàn)元,實(shí)際完成數503萬(wàn)元,完成率100%。
目標質(zhì)量完成情況。項目全年按計劃完成,街面形成“無(wú)死角、無(wú)盲區、無(wú)遺漏”的防控體系,交通事故同比下降30%,監所安全“零事故”和在押人員“零感染”。
目標進(jìn)度完成情況。目標進(jìn)度完成有序,各項目經(jīng)費已全部支出,不足部分由中央轉移支付辦案經(jīng)費全面保障。
3.分析評價(jià)申報內容與實(shí)際相符,申報目標合理可行。
二、項目資金申報及使用情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況
20xx年平昌縣財政局批復公安局項目資金503萬(wàn)元,20xx年1-8月使用該項資金287.6萬(wàn)元。項目過(guò)程符合資金管理辦法等相關(guān)規定。
。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況
項目資金年初預算上報1137.96萬(wàn)元,預算批復503萬(wàn)元,20xx年1-8月資金撥付完整、及時(shí),資金到位率100%,資金使用率100%。
。ㄈ╉椖控攧(wù)管理情況
總體評價(jià)我單位財務(wù)管理制度健全,嚴格執行財務(wù)管理制度,賬務(wù)處理及時(shí),會(huì )計核算規范。
三、項目實(shí)施及管理情況
。ㄒ唬╉椖抗芾砬闆r。我單位對該項目財務(wù)管理嚴格執行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會(huì )計法》、《政府會(huì )計制度》、《政府會(huì )計準則》、《內控管理制度》等國家有關(guān)法律、法規和財務(wù)規章制度,本著(zhù)量入為出,保障重點(diǎn),統籌兼顧,既然保障在押人員權利,又注重資金使用效益的基本原則,保障該項目目標的順利完成。
。ǘ╉椖勘O管情況。為確保公安機關(guān)工作的正常運行,更好地服務(wù)人民群眾,我局不斷積極創(chuàng )新:一是把好“五關(guān)”,規范管理。二是強化“三查”,防患未然。三是健全“兩制”,落實(shí)責任。四是狠抓服務(wù)偵查重點(diǎn),挖掘“第二戰場(chǎng)”潛力。
四、目標及績(jì)效完成情況
平昌縣公安局在縣委、縣政府和上級公安機關(guān)的堅強領(lǐng)導下,扛鼎擔責,忠誠履職,確保了全縣大局持續穩定,社會(huì )治安持續平穩,始終圍繞“六個(gè)嚴防、三個(gè)不發(fā)生”目標,有效確保全縣疫情防控和社會(huì )治安大局平穩可控,確保群眾滿(mǎn)意度持續上升。
20xx年1-8月較好地完成了既定目標。刑事案件立案814件,破案406件,刑事案件抓獲涉案嫌疑人205人;行政案件立案1886件,結案1473件,行政拘留502人,行政罰款1218人,挽回經(jīng)濟損失達950萬(wàn)元。數量指標、質(zhì)量指標、時(shí)效指標、成本指標、都完成了指標值,預算執行率都完成100%,項目按時(shí)完成,資金按時(shí)支付,項目成本都控制在計劃之內。經(jīng)濟效益、社會(huì )效益和可持續影響也達到預期值,加大了對全縣各類(lèi)刑事案件、行政案件的破案率,有效確保了社會(huì )穩定。人民群眾滿(mǎn)意度和民警滿(mǎn)意度都大于90%。
五、存在的問(wèn)題及建議
1、我局屬財政撥款單位,無(wú)其他收入來(lái)源,建議財政足額預算項目經(jīng)費。
2、公安民警時(shí)刻戰斗在維護國家安全和社會(huì )穩定的第一線(xiàn),工作壓力大,職業(yè)風(fēng)險高,隨著(zhù)公安工作任務(wù)日益艱巨繁重,建議對公安民警伙食誤餐補助、體檢費納入年初預算。
績(jì)效運行監控報告8
一、項目概況
。ㄒ唬╉椖炕厩闆r
。1)項目單位職能:
1、為婦女兒童身體健康提供保健服務(wù),開(kāi)展計劃生育技術(shù)服務(wù)。
2、為兒童身體健康提供服務(wù),開(kāi)展內兒科、新生兒科、兒童保健科、小兒外科等業(yè)務(wù)。
3、結扎手術(shù)、助產(chǎn)手術(shù)、終止妊娠手術(shù)等母嬰保健技術(shù)服務(wù)。
4、保護婦女兒童群體健康的專(zhuān)業(yè)公共衛生機構.院逐步完善公共衛生專(zhuān)業(yè)機構龍頭作用,圍繞保障母嬰安全、提高出生人口素質(zhì)、解決婦女兒童主要健康問(wèn)題三大任務(wù),制定全市婦幼衛生規劃和工作方針,及時(shí)掌握婦女兒童健康狀況及影響因素,制定和實(shí)施干預性措施,對基層醫療機構開(kāi)展婦幼保健業(yè)務(wù)進(jìn)行指導和培訓,提供技術(shù)支持。
。2)項目立項依據:邵財預[20xx]1—4號文件
。3)項目實(shí)施主體:婦幼兒童醫院儲備的新鮮血液和參與婦幼運行的醫護人員。
。4)項目實(shí)施計劃及主要內容:因醫院不能整體搬遷,有實(shí)施已改,醫院效益逐年下降,此資金主要用于新進(jìn)人員工資及績(jì)效發(fā)放,彌補單位的資金部分缺口。
。ǘ╉椖款A算情況
。1)項目資金預算(或計劃)及其測算依據:根據邵財預[20xx]1—4號文件規定,市級財政預算450萬(wàn)元。
。2)項目預算調整情況:無(wú)預算調整。
。ㄈ╉椖款A期預算績(jì)效目標和績(jì)效指標設定情況:保證了醫院人員的'構成結構,從而保證醫院的正常運行。為醫院增加新鮮血液,使醫院更好的服務(wù)于廣大人民群眾。
二、項目決策及資金使用管理情況
。ㄒ唬╉椖繘Q策情況:項目經(jīng)費經(jīng)預算后再實(shí)施具體分配,按完成數量及一定比列核算分發(fā)。
。ǘ╉椖款A算執行情況:預算執行率基本達到100%;項目預算無(wú)結余。
。ㄈ╉椖抠Y金實(shí)際使用情況:項目資金由財政下達指標,在財政專(zhuān)戶(hù)賬戶(hù)上,由出納和會(huì )計主管共同支付才能支出資金,互相監督,無(wú)虛列支出、挪用、超支、超預算等不合理情況。
。ㄋ模╉椖抠Y金管理情況:根據《本院內部工作制度與崗位職責》,《本院內部控制基本制度》以及資產(chǎn)管理等各項制度進(jìn)行管理。
三、項目組織實(shí)施情況
。ㄒ唬╉椖拷M織機構與職責落實(shí)情況:我單位積極投身重點(diǎn)民生項目,切實(shí)保障群眾利益,使項目層層推進(jìn)。
。ǘ╉椖抗芾碇贫冉ㄔO情況:我單位建立內部控制制度和專(zhuān)項資金經(jīng)費管理制度。
。ㄈ╉椖拷M織管理落實(shí)情況:項目完成由相關(guān)項目負責人進(jìn)行數據統計匯報,編制成報表,每月進(jìn)行統計,每季度進(jìn)行匯總,一季度一次業(yè)務(wù)培訓,縣級領(lǐng)導都會(huì )進(jìn)行抽查。
四、項目績(jì)效情況
。ㄒ唬╉椖靠(jì)效目標完成情況。
20xx年因醫院整體不能搬遷,醫院的地理位置及醫院環(huán)境和設備等原因限制了醫院的整體發(fā)展,本院人員223人左右,其中借調人員43人,所有借調人員開(kāi)支都由我院承擔。目前中醫院也不能搬遷,本院也不能搬遷到中醫院,醫療環(huán)境差,醫院收入下降,人均收入不到十萬(wàn)元,而醫療設備基本全部要更新,業(yè)務(wù)收入不能承擔。今年規培人員陸續回醫院上班,而人員待遇差,容易導致人才流失。為了醫院的正常運行和發(fā)展,留住優(yōu)秀人才,為醫院未來(lái)更好的發(fā)展,此項預算經(jīng)費全部用于單位的人員開(kāi)支。其中各項效益評價(jià)分析如下:
1、經(jīng)濟效益:嚴格執行項目經(jīng)費支出管理,提高資金使用效率,有利于項目的持續開(kāi)展。
2、社會(huì )效益:醫院的正常運行,有利于重大公共項目的開(kāi)展,從而更好的關(guān)注婦女兒童健康。
3、生態(tài)環(huán)境效益:好的醫療環(huán)境,有利于建立和諧醫患關(guān)系,人人享受舒適的醫療服務(wù)環(huán)境,讓人的身體健康得到保障。
4、可持續影響:有利于婦女兒童的健康發(fā)展。
績(jì)效運行監控報告9
一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況
為深入推進(jìn)實(shí)施預算績(jì)效管理,提高財政資源配置效率和使用效益,根據瀘定縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年預算績(jì)效運行監控工作的通知》(瀘財[20xx]37號)文件精神,我局及時(shí)組織各部門(mén)對23個(gè)年初預算申報項目進(jìn)行績(jì)效監控,年初預算資金7163.8萬(wàn)元,1-8月到位資金3675.02萬(wàn)。
在績(jì)效監控工作實(shí)施過(guò)程中,我局要求各項目責任人在預算執行中嚴格按照年初預算的績(jì)效目標使用資金,嚴格執行各項經(jīng)費管理辦法,不隨意調整變更資金用途或者挪作他用,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,確保資金不偏離績(jì)效目標。
二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況
。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析
我局20xx年具體實(shí)施的部門(mén)預算項目有23個(gè),預算指標為7163.8萬(wàn)元,1-8月份到位資金3675.02萬(wàn),已執行2910.2萬(wàn)元,執行率79.19%,各項目預算執行情況具體如下:
1、瀘定橋小學(xué)國配套營(yíng)養餐項目預算134.6萬(wàn)元,1-8月到位資金126.71萬(wàn),已執行72.95萬(wàn)元,執行率57.57%,該項目12月執行完畢;
2、瀘定縣二中國配套高中兩免項目預算127.52萬(wàn)元,1-8月份到位資金110.92萬(wàn),已執行69.44萬(wàn)元,執行率62.6%,該項目12月執行完畢;
3、瀘定中學(xué)國配套高中助學(xué)金項目預算189萬(wàn)元,1-8月份到位資金208.8萬(wàn),已執行115萬(wàn)元,執行率55.08%,該項目12月執行完畢;
4、瀘定中學(xué)國配套高中兩免資金項目預算354.88萬(wàn)元,1-8月到位資金358.19萬(wàn),已執行180.27萬(wàn)元,執行率50.33%,該項目12月執行完畢;
5、瀘定縣一中國配套生均項目預算124.95萬(wàn)元,1-8月份到位資金122.53萬(wàn),已執行56.6萬(wàn)元,執行率46.19%,該項目12月執行完畢;
6、成武小學(xué)國配套義務(wù)教育營(yíng)養餐項目資金102.79萬(wàn)元,1-8月份到位資金91.39萬(wàn),已執行70.54萬(wàn)元,執行率77.19%,該項目12月執行完畢;
7、瀘定縣一中寄宿制包吃經(jīng)費項目預算146.68萬(wàn)元,1-8月份到位資金155.69萬(wàn),已執行42.86萬(wàn)元,執行率27.53%,該項目12月執行完畢。
8、瀘定縣二中高中包吃經(jīng)費項目預算148.11萬(wàn)元,1-8月到位資金112.31萬(wàn),已執行97.41萬(wàn)元,執行率86.73%,該項目12月執行完畢;
9、瀘定中學(xué)高中包吃經(jīng)費項目預算322.24萬(wàn)元,1-8月份到位資金178.79萬(wàn),已執行148.11萬(wàn)元,執行率82.84%,該項目12月執行完畢;
10、瀘定縣一中國配套營(yíng)養餐項目預算131.06萬(wàn)元,1-8月份到位119.52萬(wàn),已執行88.22萬(wàn)元,執行率73.81%,該項目12月執行完畢;
11、瀘定中學(xué)縣配套兩免項目預算115.92萬(wàn)元,1-8月到位資金115.92萬(wàn),已執行58.63萬(wàn)元,執行率50.58%,該項目12月執行完畢;
12、校舍維修及綜合獎補資金項目預算500萬(wàn)元,該項目資金7月到位,已進(jìn)入立項實(shí)施階段。
13、城區第二幼兒園建設項目預算1200萬(wàn)元,1-8月到位資金532.64萬(wàn),已執行532.64萬(wàn)元,執行率100%;
14、瀘定縣城區集中周轉房項目預算550萬(wàn)元,1-8月到位資金215.29萬(wàn),已執行215.29萬(wàn)元,執行率100%;
15、瀘定中學(xué)女生宿舍項目預算200萬(wàn)元,1-8月到位資金113.43萬(wàn),已執行113.43萬(wàn)元,執行率100%;
16、瀘定縣一中教師輔助用房建設項目預算1050萬(wàn)元,1-8月到位資金325.19萬(wàn),已執行325.19萬(wàn)元,執行率100%。
17、二郎山片區寄宿制小學(xué)運動(dòng)場(chǎng)、浴室及廁所建設項目預算315萬(wàn),1-8月到位資金168.87萬(wàn),已執行168.87萬(wàn),執行率100%。
18、冷磧小學(xué)運動(dòng)場(chǎng)、浴室及食堂等建設項目預算260萬(wàn),1-8月資金到位125.16萬(wàn),已執行125.16萬(wàn),執行率100%。
19、尊師重教關(guān)愛(ài)基金項目預算100萬(wàn),1-8月到位20萬(wàn),該項目資金將在下半學(xué)期執行完畢。
20、瀘定縣四中運動(dòng)場(chǎng)改造項目預算386萬(wàn),1-8月到位資金229.59萬(wàn),已執行229.59萬(wàn),執行率100%
21、幼兒園均衡發(fā)展設備采購項目預算500萬(wàn),1-8月到位資金100萬(wàn),執行100萬(wàn),執行率100%
22、教育教學(xué)信息化建設項目資金預算150萬(wàn),1-8月到位資金100萬(wàn),已執行100萬(wàn),執行率100%
23、城區二幼設備采購項目資金預算180萬(wàn),1-8月到位資金180萬(wàn),已執行48.64萬(wàn),執行率27%,已支付預付款,按合同支付。
。ǘ┛(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析
整體來(lái)看,我局部門(mén)績(jì)效監控涵蓋了所有年初重點(diǎn)預算項目,對各績(jì)效項目都能做到應監盡監,各項目均能按照年初設定的績(jì)效目標有序正常推進(jìn),不存在偏離績(jì)效目標的'情況。年初申報的32個(gè)預算項目,正在執行23個(gè),剩余的9個(gè)預算項目資金未配備暫緩實(shí)施,預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能按照年初制定的計劃和指標全部完成。
三、存在的主要問(wèn)題及原因分析
20xx年以來(lái),我局全力推進(jìn)全縣教育體育活動(dòng)正常開(kāi)展,較好的完成了預期目標,但也存在一些問(wèn)題:
。ㄒ唬┛(jì)效管理經(jīng)驗不足。由于全面實(shí)施預算績(jì)效管理工作的開(kāi)展時(shí)日尚短,還存在對績(jì)效管理文件精神學(xué)習不夠深入、內涵把握不夠準確的問(wèn)題。
。ǘ╊A算績(jì)效指標編制不夠準確。從實(shí)際執行來(lái)看,年初預算績(jì)效指標設定不能準確評價(jià)項目的開(kāi)展情況,需要加強文件學(xué)習,科學(xué)制定績(jì)效指標。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
。ㄒ唬┘訌妼W(xué)習,提升績(jì)效管理水平
重視和加強財務(wù)管理能力建設,抓好各項目管理人員和財務(wù)人員的培訓和指導,提高預決算管理水平,增強預算績(jì)效管理意識,提高項目績(jì)效管理水平。
。ǘ┘訌姳O控,推進(jìn)項目執行進(jìn)度
加強與財政部門(mén)以及各項目的溝通協(xié)調,以年初設定的績(jì)效目標為導向規范使用項目資金,克服困難,積極主動(dòng)推動(dòng)項目進(jìn)程,在不偏離績(jì)效目標的前提下,加快項目執行,提高資金使用效益。
1-8月份,年初申報的32個(gè)預算項目,正在執行23個(gè),剩余的9個(gè)預算項目資金未配備暫緩實(shí)施。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。
績(jì)效運行監控報告10
根據《蚌埠市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年市級部門(mén)預算績(jì)效目標運行監控工作的通知》蚌財績(jì)〔20xx〕377號文件要求,對市公積金中心20xx年1-9月部門(mén)整體績(jì)效進(jìn)行梳理匯總,現將監控情況報告如下:
一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況
市公積金中心高度重視預算績(jì)效運行監控工作,由中心分管領(lǐng)導負責,中心相關(guān)業(yè)務(wù)科室具體實(shí)施,整理檔案材料,積極做好自評工作,確?(jì)效監控真實(shí)客觀(guān)。
通過(guò)開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作,樹(shù)立績(jì)效意識、成本意識和責任意識,完善部門(mén)預算編制、執行、監督體系,了解資金使用情況、日常組織管理情況、績(jì)效目標完成情況、資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問(wèn)題和原因,及時(shí)總結經(jīng)驗,完善管理,提高財政預算資金使用效益,促進(jìn)部門(mén)更好地履行職責管理。
二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況
。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析
1.收入預算執行情況。本部門(mén)20xx年初預算總收入1909.86萬(wàn)元。其中:基本支出996.46萬(wàn)元,占預算總收入的52.2%;項目支出913.4萬(wàn)元,占預算總收入的47.8%。
2.支出預算執行情況。截止20xx年9月30日,本部門(mén)支出預算已支付1285.9萬(wàn)元,占預算總收入的57.6%。其中:基本支出708.98萬(wàn)元,占基本支出預算總收入的71.1%;項目支出576.92萬(wàn)元,占項目支出預算總收入的63.2%。
從1-9月份執行預算支出占全年67.3%的情況分析,臨近年底預算費用支出預計有一定幅度增加,預計年末執行率可達到100%。
。ǘ┛(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析
總體來(lái)看,市公積金中心1-9月份部門(mén)整體績(jì)效目標完成情況較好,質(zhì)量指標、時(shí)效指標和社會(huì )效益指標基本達到預期目標,未來(lái)將穩步推進(jìn)績(jì)效目標任務(wù);數量指標“報紙媒體宣傳次數”“電視媒體宣傳次數”存在一定偏差,原因是:項目自身特性影響支出和進(jìn)度,按照時(shí)間節點(diǎn)安排報紙、電視媒體宣傳,糾偏措施是:按照年度安排序時(shí)舉行。
三、存在的.主要問(wèn)題及原因分析
一是部分項目支付進(jìn)度受限,未根據實(shí)際情況及時(shí)調整相關(guān)資金撥付計劃。
二是項目自身特性影響支出和進(jìn)度,如物業(yè)管理費需等待合同到履約期再續簽合同支付款項;信息化建設項目需待招標流程結束,設備安裝驗收合格后才能支付資金等,造成個(gè)別項目預算執行率過(guò)低。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
一是加強預算管理,確保項目的科學(xué)性。在編制年度預算時(shí),在進(jìn)行調查研究的基礎上,充分論證項目立項的必要性、投入經(jīng)濟性、績(jì)效目標合理性、實(shí)施方案可行性,確保項目具有可操作性,項目實(shí)施達到預期效果,發(fā)揮最大效益。強化預算下達、預算執行環(huán)節指標使用實(shí)現前后對應,為單位進(jìn)行績(jì)效目標控制管理提供基礎保障,提高單位項目支出資金使用、項目實(shí)施精細化管理水平。
二是細化項目管理,確保項目按期實(shí)施。項目批復后要認真細化方案,明確責任人,確定項目實(shí)施期間,定期開(kāi)展內部檢查,出現不可抗力因素,及時(shí)按程序進(jìn)行必要的調整和變更,同時(shí),做好各項目支出績(jì)效目標執行中的控制管理,建好控制臺賬,確保資金對應績(jì)效目標執行,強化項目推進(jìn)過(guò)程的管理,確保項目按計劃推進(jìn)。
三是嚴格人員管理,提高績(jì)效目標管理水平。加強財務(wù)人員培訓,熟練掌握預算編制和預算執行等各項政策,嚴格遵守各項財經(jīng)紀律,不斷提高業(yè)務(wù)能力,確保預算指標執行過(guò)程不交叉,不斷提高績(jì)效目標管理水平。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
績(jì)效運行監控報告11
一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況
績(jì)效監控是保障單位實(shí)現績(jì)效目標、提高預算執行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施,對及時(shí)發(fā)現并糾正績(jì)效運行中存在的問(wèn)題,確?(jì)效目標全面、如期完成有重要意義。我局接到縣財政局通知后高度重視,立即按照文件要求做好20xx年預算績(jì)效運行監控工作。對績(jì)效監控中發(fā)現的績(jì)效目標執行偏差和管理漏洞,及時(shí)采取有針對性的措施予以糾正,不斷改進(jìn)和加強預算績(jì)效管理。
二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況
。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析
20xx年度部門(mén)年初預算數1000萬(wàn)元,調減預算數0萬(wàn)元,全年預計完成支出1000萬(wàn)元。截至20xx年8月31日,部門(mén)預算實(shí)際支出412.46萬(wàn)元(含結轉資金0萬(wàn)元),預算執行進(jìn)度達41.25%。其中:協(xié)審費用390.18萬(wàn)元;支付保障政府投資審計工作開(kāi)展費用22.28萬(wàn)元。
。ǘ┛(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析
截至20xx年8月31日,按監控節點(diǎn),預期指標值為衡量標準,我局預算執行進(jìn)度為41.25%。其中,協(xié)審費用41.95%;支付保障政府投資審計工作開(kāi)展費用31.83%。我單位嚴格按照績(jì)效管理的相關(guān)要求,對本單位整體支出績(jì)效運行實(shí)施監控。
共設置一級指標3個(gè),二級指7個(gè),三級指標7個(gè)。截至監控日,7個(gè)三級指標的完成情況如下:
1.產(chǎn)出指標
協(xié)審費用和支付保障政府投資審計工作開(kāi)展費用的數量指標:該指標預期值為100%,實(shí)際完成值為41.25%。
嚴格把控協(xié)審單位工作質(zhì)量,將工作質(zhì)量與協(xié)審費用相掛鉤的.質(zhì)量指標:該指標預期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。
按時(shí)完成相關(guān)工作的時(shí)效指標:該指標預期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。
根據協(xié)審費用支付管理辦法,嚴格管理協(xié)審費用的成本指標:該指標預期值為≤1000萬(wàn)元,實(shí)際完成值為412.46萬(wàn)元。
2.效益指標
為縣政府節約政府投資項目成本的社會(huì )效益指標:該指標預期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。
充分發(fā)揮審計監督作用,保障財政資金安全高效的可持續影響指標:該指標預期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。
3.滿(mǎn)意度指標
社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度≥100%服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標:該指標預期值為100%,實(shí)際完成值為100%。
綜上,全年績(jì)效目標預計能按時(shí)完成。
三、存在的主要問(wèn)題及原因分析
20xx年本單位整體支出績(jì)效目標監控任務(wù)達成,不存在未完成原因分析。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
加強監管,做到監管機制環(huán)環(huán)相扣,不出現斷層;單位預算是財政總預算的基礎,它是黨和國家方針政策和社會(huì )發(fā)展戰略在部門(mén)單位預算中的體現,是單位正常開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)的重要經(jīng)濟保證。因此,為保證預算編制的質(zhì)量,在編制預算中,本單位遵循下列原則:合法性原則、完整性原則、真實(shí)性原則、穩妥性原則、合作性原則、績(jì)效性原則。
建立健全財政績(jì)效評價(jià)指標體系,加強工作人員的業(yè)務(wù)培訓和財政績(jì)效管理信息化建設,加大績(jì)效評價(jià)結果的運用。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
績(jì)效運行監控報告12
一、部門(mén)(單位)概況
。ㄒ唬┮劳匈e陽(yáng)縣疾病預防控制中心建設農村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心,利用其技術(shù)與場(chǎng)地,并在原有設備儀器基礎上適當增加該中心的水質(zhì)檢測儀器設備,使中心具有檢測《生活飲用水衛生標準》(GB5749-20xx)中42項常規指標和本地特有非常規指標的能力。開(kāi)展全縣農村生活飲用水安全監測,在監測發(fā)現安全風(fēng)險點(diǎn),及時(shí)排查安全隱患,有效降低疾病發(fā)生,撰寫(xiě)水質(zhì)監測報告上報政府等,《中華人民共和國水污染防治法》、《廣西壯族自治區飲用水水源保護條例》、《南寧市飲用水水源保護條例》、《水利部關(guān)于進(jìn)一步加強農村飲水安全工程運行管護工作的指導意見(jiàn)》(水農〔20xx〕306號)和《南寧市人民政府關(guān)于農村飲水安全工程運行管理有效降低傳染病發(fā)生發(fā)生率。
1.項目組織領(lǐng)導小組:負責指導、協(xié)調生活飲用水水質(zhì)衛生監測及中小學(xué)視力篩查各項工作。
組長(cháng):黃時(shí)勇
副組長(cháng):羅宗賓、甘曉琴、馬勇鏘
成員:李啟新、何作凡、李偉、黃英哲、林加義、何春秀
2.項目管理
。1)技術(shù)指導小組:負責組織開(kāi)展生活飲用水水質(zhì)衛生監測及視力篩查項目的現場(chǎng)調查、采樣、檢驗等技術(shù)指導、培訓及質(zhì)量控制。
組長(cháng):羅宗賓
成員:黃英哲、林加義、黃海燕、黃芝紅、彭忠林、
何文峰、廖麗芬。
。2)現場(chǎng)工作組:負責現場(chǎng)采樣、視力篩查及質(zhì)量控制。
一組:黃海燕、曾秋蘭、陳威、韋潔、檢驗科1人
二組:林加義、黃芝紅、陳麗筠、李慧玲、鄧贊民、辦公室1人
數據錄入和質(zhì)量控制:羅宗賓、林加義、黃海燕、李慧玲
。3)檢驗工作組:負責水質(zhì)檢驗及質(zhì)量控制,成員由檢驗科人員組成
。ǘ╉椖靠偰繕耍ㄖ虚L(cháng)期目標)預期總目標腸道傳染發(fā)生率控制在8.0/10萬(wàn),保障工程良性運行,達到美麗賓陽(yáng)、清潔鄉村,為農村水污染綜合治理提供有力證據。
。ㄈ20xx年度整體支出績(jì)效目標,項目每年安排資金152萬(wàn)元,全部由縣財政支出。
。ㄋ模20xx年預算績(jì)效管理開(kāi)展情況共152萬(wàn)元。
項目資金(主要是指財政資金)實(shí)際使用情況,包括項目主要內容和涉及范圍。
賓陽(yáng)縣疾病預防控制中心具備所要求的技術(shù)能力和實(shí)驗場(chǎng)所。新增農村飲水安全工程水質(zhì)42項常規指標和本地特有非常規指標后,需增加的人員與經(jīng)費計算如下:
。1)人員費用:
賓陽(yáng)縣農村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心需增加人員6人,其中采樣人員2人,專(zhuān)業(yè)檢測人員2名,分析評價(jià)人員2人。按平均3.6萬(wàn)元/人·年,6名工作人員年工資約為21.6萬(wàn)元。
。2)交通費
按平均取1次水樣往返70公里,每公里單價(jià)按1元計,全年取水樣包括定期檢測中的全分析項目、抽檢及巡檢,共計1251次,估算賓陽(yáng)縣農村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年交通費用約為15.75萬(wàn)元。
。3)檢測藥劑費
檢測藥劑和試劑費根據年檢測指標項數和單項指標檢測費用進(jìn)行估算。年檢測指標項數為46251項,單項指標平均檢測費用按32元計,則賓陽(yáng)縣農村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年檢測藥劑和試劑費約為50.00萬(wàn)元。
。4)儀器設備及檢測車(chē)維護費
儀器設備設施、交通車(chē)輛等維護費按水質(zhì)檢測中心儀器設備及設施投資(122.59萬(wàn)元)的6%估算,賓陽(yáng)縣農村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年維護費約為7.35萬(wàn)元。
。5)辦公費等其他費用
辦公費包括化驗室、辦公室、資料室等場(chǎng)所的水、電、暖、通訊、紙張等費用,以及差旅費、檢測中心人員培訓、財務(wù)管理等費用。經(jīng)測算,賓陽(yáng)縣農村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心辦公費約為10萬(wàn)元。
3.項目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執行情況)。年初制定資金使用預算,年度結算等財務(wù)管理制度,做到合理合法使用。
4.項目資金支出及撥付合規性情況,按任務(wù)撥付使用。
。ㄎ澹┠壳鞍搭A算及執行情況良好。
二、部門(mén)(單位)整體支出績(jì)效實(shí)現情況
。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r:到目前為止完成全年任務(wù)份(900份)的.330份,完成36.67%,水樣品采集的水類(lèi)型、數量、監測項目、采樣地點(diǎn)符合方案要求,及時(shí)發(fā)現安全隱患點(diǎn),及時(shí)解決,,有效降低水污染,數據及時(shí)上報。
。ǘ┞穆毿Ч闆r:提出飲水安全風(fēng)險評估與管理意見(jiàn),城鄉居民公共衛生差距逐步縮小,居民健康水平逐步提高,美麗賓陽(yáng)、清潔鄉村得到進(jìn)一步改善。
。ㄈ┥鐣(huì )滿(mǎn)意度及可持續性影響,農村水污染綜合治理,基本公共衛生水平逐步提高。
三、績(jì)效運行監控目標及目標值
績(jì)效目標是不存在調整,下半年加大力度進(jìn)行完成總體目標。
四、績(jì)效監控分析和監控結論
。ㄒ唬╉椖繉(shí)施情況。
一是資金按時(shí)按量到位,資金實(shí)際使用情況和執行率等有效進(jìn)行;
二是績(jì)效目標表各指標完成情況、預期實(shí)現效果良好和不存在的差異情況。
。ǘ┛(jì)效運行監控其有效健康合法運行。
五、問(wèn)題、糾偏措施和建議
。ㄒ唬┐嬖趩(wèn)題
1、農村單村或聯(lián)村集中式供水水廠(chǎng)建成后處于政府、水利、衛計“三不管”狀態(tài),都是由自然村自行管理,很多供水工程管理人員都是由沒(méi)有飲水安全意識的老年人管理,無(wú)證上崗。無(wú)飲水污染應急處置措施,飲水工程的水質(zhì)全部沒(méi)有經(jīng)過(guò)有效的凈化處理和消毒,設有凈化處理和消毒也形同虛設。有的飲水工程建成后,監管不到位,或者只有幾戶(hù)人使用,出現水源斷流,農民就自接其他水源,甚至有些工程從未供過(guò)水。
2、隨著(zhù)農村城鎮化的快速發(fā)展,生活污水污染農村飲用水源而造成的水質(zhì)問(wèn)題日益嚴重。我縣農村水井受到生物性污染比較嚴重。
。ǘ└倪M(jìn)措施
1、政府及相關(guān)部門(mén)要加強對農村飲水工程管理,及時(shí)制訂相關(guān)工作要求,對水源地不符合飲用水衛生標準的,要改選水源地,做好水源保護工作,以保證農村飲用水工程安全衛生。
2、政府、水利、衛健、住建部門(mén)應加強飲用水衛生監督力度,保證各給水企業(yè)加強消毒設備和凈水設備的投入,及時(shí)進(jìn)行消毒,并建立健全管理制度、操作規程和飲用水污染應急處置措施,以保證供水質(zhì)量。
3、增加水源水監測經(jīng)費,開(kāi)展水源水監測,從源頭上防止水污。
績(jì)效運行監控報告13
一、項目支出基本情況
學(xué)校項目組織管理過(guò)程規范,內部職能部門(mén)職責分工明確。從過(guò)程管理來(lái)看,由業(yè)務(wù)部門(mén)提出項目申請、歸口管理部門(mén)根據需要組織必要性和可行性論證,報學(xué)校相關(guān)領(lǐng)導或辦公會(huì )議審批后立項,而后業(yè)務(wù)部門(mén)組織實(shí)施,項目完成驗收合格后,根據合同條款付款,各環(huán)節都符合規范。屬于政府采購目錄和達到政府采購金額起點(diǎn)的項目,學(xué)校嚴格按照政府采購范圍和標準執行。具體各類(lèi)項目的管理制度建設和日常檢查監督管理由歸口管理部門(mén)負責,根據項目類(lèi)型不同,學(xué)校制定了《科研項目經(jīng)費管理辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步加強科研項目經(jīng)費管理的規定》,《基本建設管理實(shí)施辦法》、《基建維修工程變更及簽證管理辦法》、《維修項目管理辦法》等一系列規章制度進(jìn)行管理。
2022年,學(xué)校部門(mén)預算安排的項目有8個(gè),具體包括:基建項目、校園維修及日常維護專(zhuān)項、采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費、學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置、大院運行費、教學(xué)業(yè)務(wù)費、科技專(zhuān)項(含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設、科研配套)、圖書(shū)資料及數字資源。
1.基建項目以及兩個(gè)中心建設、新建弘昱學(xué)生宿舍項目。該項目由學(xué);ㄌ幐鶕䦟(shí)際情況進(jìn)行申報,學(xué)校重點(diǎn)基建項目有經(jīng)管類(lèi)專(zhuān)業(yè)實(shí)訓中心和工程實(shí)驗實(shí)訓中心項目及配套、新建弘昱學(xué)生宿舍(弘昱6號棟)、東西校區連接道路、琴湖道路和馬欄山新媒體學(xué)院實(shí)驗實(shí)訓大樓等。2022年部門(mén)預算安排經(jīng)費撥款1000萬(wàn)元,教育公共專(zhuān)項安排5700萬(wàn)元。
2.校園維修及日常維護專(zhuān)項。該項目由學(xué)校后勤處根據教育教學(xué)發(fā)展需要和師生實(shí)際需求進(jìn)行申報,學(xué)校維修項目主要包括零星土建和水電維修費、綜合樓提質(zhì)改造項目等。2022年部門(mén)預算安排經(jīng)費撥款728.67萬(wàn)元,財政專(zhuān)戶(hù)管理資金1271.33萬(wàn)元,合計2000萬(wàn)元。
3.采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費。該項目由學(xué)校資產(chǎn)處按照上級主管部門(mén)要求和學(xué)校實(shí)際情況申報,主要支付年度內政府采購項目的代理服務(wù)費和評審費,保障采購業(yè)務(wù)正常有序進(jìn)行。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金120萬(wàn)元。
4.學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置。該項目由學(xué)校資產(chǎn)處根據學(xué)校各二級單位申請和學(xué)校實(shí)際情況申報,主要用于年度內購置學(xué)生宿舍家具、支付新圖書(shū)館家具設備質(zhì)保金、辦公電腦打印機等設備更新。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金855萬(wàn)元。
5.大院運行費。該項目由學(xué)校后勤處和保衛處根據合同和實(shí)際情況申報,主要包括學(xué)校物業(yè)管理費用、保安服務(wù)費用和水電氣費等。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金2435萬(wàn)元。
6.教學(xué)業(yè)務(wù)費。該項目由學(xué)校教務(wù)處根據教學(xué)運行和管理需求申報,主要包括教學(xué)改革經(jīng)費、課程與教材建設支出、專(zhuān)業(yè)建設支出、教學(xué)日常支出等。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金2800萬(wàn)元。
7.科技專(zhuān)項(含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設、科研配套)。該項目由學(xué)校人事處、研究生學(xué)院和科技處按照學(xué)校人才引進(jìn)計劃、學(xué)科和碩士點(diǎn)建設投入需求以及科研配套需求申報,主要包括人才引進(jìn)安家費及購房補貼、科研啟動(dòng)費、各類(lèi)學(xué)科和平臺建設經(jīng)費、科研項目配套經(jīng)費等。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金3113萬(wàn)元。
8.圖書(shū)資料及數字資源。該項目由學(xué)校圖書(shū)館按照各類(lèi)館藏資源的采購需求申報,主要包括報刊、紙質(zhì)圖書(shū)和數字資源采購。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金400萬(wàn)元。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
學(xué)?(jì)效運行監控工作由計財處牽頭,項目歸口管理部門(mén)配合開(kāi)展,具體流程如下:
1.2022年7月1日-2022年7月6日,計財處對項目支出的預算執行情況進(jìn)行梳理,將預算執行進(jìn)度和支出明細反饋到歸口管理部門(mén)。
2.2022年7月7日-2022年7月20日,歸口管理部門(mén)組織對項目支出績(jì)效目標完成情況進(jìn)行對照梳理,完善填寫(xiě)《項目支出績(jì)效運行監控表》。
3.2022年7月21日-2022年7月25日,計財處匯總所有項目支出績(jì)效監控情況,形成學(xué)校部門(mén)預算績(jì)效監控結果,完成績(jì)效監控報告,匯總長(cháng)沙學(xué)院和長(cháng)沙大學(xué)附屬中學(xué)的所有績(jì)效監控資料報學(xué)校領(lǐng)導審批。
4.2022年7月26日-2022年7月29日,計財處通過(guò)預算績(jì)效管理信息系統向市財政局報送預算績(jì)效監控結果。
三、績(jì)效運行監控情況
。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
2022年上半年,學(xué)校項目支出總體執行率為34.44%,預算執行進(jìn)度較好的項目有3個(gè),分別為:兩個(gè)中心建設項目、新建弘昱學(xué)生宿舍建設項目、圖書(shū)資料及數字資源;預算執行進(jìn)度適中的項目有3個(gè),分別為:采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費、大院運行費、校園維修及日常維護專(zhuān)項;預算執行進(jìn)度較慢的'項目有4個(gè),分別為:基建項目、學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置、教學(xué)業(yè)務(wù)費、科技專(zhuān)項(含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設、科研配套)。
。ǘ╉椖恐С隹(jì)效目標完成情況
1.基建項目:弘昱學(xué)生宿舍主體工程已完工,建設進(jìn)度≥80%,秋季學(xué)期投入使用,其他基建項目有序推進(jìn),年度目標可完成。
2.校園維修及日常維護專(zhuān)項:已及時(shí)完成師生申報的零星維修,按原計劃流程推進(jìn)重點(diǎn)維修項目,年度目標可完成。
3.采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費:已完成35個(gè)項目代理費支付,每個(gè)項目完成招標后及時(shí)支付勞務(wù)費和代理服務(wù)費,確保學(xué)校的采購項目能持續、穩定發(fā)展,年度目標可完成。
4.學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置:學(xué)校綜合樓改造、弘昱學(xué)生宿舍及東校區建設都在進(jìn)行當中,部分項目已完成安裝調試,正在試運行階段,年度目標可完成。
5.大院運行費:水電費按實(shí)際發(fā)生額確定,物業(yè)和保安服務(wù)、洪山公寓租賃等按合同結算,若出現個(gè)別服務(wù)不到位的情況,則按合同約定對結算金額進(jìn)行扣減,年度目標可完成。
6.教學(xué)業(yè)務(wù)費:在做好疫情防控的同時(shí),學(xué)校教學(xué)管理工作有效有序。組織教師參加省級及以上各類(lèi)教師教學(xué)競賽,獲得一等獎1項,二等獎1項,三等獎3項。湖南省課程思政教學(xué)競賽6位選手有4位進(jìn)入決賽。湖南省信息化教學(xué)競賽校級選拔賽組織完畢,暑假備戰省級復賽。大學(xué)生創(chuàng )新性項目通過(guò)結題驗收項目108項,其中省級及以上項目47項,校級項目61項。立項147項,其中省級49項,校級98項。湖南省教師課堂教學(xué)競賽獲得一等獎1項。第五屆全國數字創(chuàng )意教學(xué)技能大賽獲得二等獎6項,三等獎10項。加強教學(xué)課堂巡查力度,提升智慧教室使用率,利用現代信息技術(shù)和“愛(ài)課程”“學(xué)堂在線(xiàn)”等在線(xiàn)教學(xué)平臺,提高線(xiàn)上線(xiàn)下課堂教學(xué)質(zhì)量,建設線(xiàn)上“金課”。優(yōu)化專(zhuān)業(yè)布局和結構,出臺《長(cháng)沙學(xué)院專(zhuān)業(yè)設置與動(dòng)態(tài)調整管理辦法(暫行)》。推進(jìn)一流本科專(zhuān)業(yè)建設,新增國家級一流本科專(zhuān)業(yè)10個(gè),省級一流本科專(zhuān)業(yè)2個(gè),年度目標可完成。
7.科技專(zhuān)項(含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設、科研配套):已完成6位高層次人才的論證,全職引進(jìn)博士36人,碩士11人;各學(xué)科、科研平臺、碩士學(xué)位建設點(diǎn)均完成了建設任務(wù)中的定量指標,學(xué)校上半年聯(lián)合培養研究生數量達到了50人;國家級、部級項目申報數達256項,省、市廳級項目申報數244項,截至6月底國家級、部級項目立項科研項目1項左右,省、市廳級項目立項科研項目69項左右,大部分國家項目評選結果下半年公布,已簽訂產(chǎn)學(xué)研合作項目數量64項,已發(fā)表中文核心以上論文116篇(其中SCI、EI等高水平論文77篇);已獲得專(zhuān)利授權57項,其中發(fā)明專(zhuān)利授權32項,實(shí)用新型專(zhuān)利授權23項,年度目標可完成。
8.圖書(shū)資料及數字資源:已采購紙質(zhì)圖書(shū)5.7萬(wàn)冊、期刊600種、電子期刊33個(gè),年度目標已完成。
四、存在問(wèn)題及其原因
1.部分預算項目執行進(jìn)度較慢。主要原因如下:
。1)為不影響教學(xué),基建維修項目主要集中在暑假進(jìn)行,因此資金支付集中在下半年。
。2)上半年主要進(jìn)行學(xué)生家具和設備購置的前期招標采購工作,按照采購流程,驗收付款主要集中在下半年。
。3)上半年受新冠疫情影響,學(xué)生校外實(shí)習實(shí)訓和教學(xué)學(xué)術(shù)交流等減少,因此教學(xué)業(yè)務(wù)費1-6月執行率較低。
。4)按照新進(jìn)教師招聘流程,當年引進(jìn)的博士一般秋季學(xué)期開(kāi)學(xué)辦理入職,人才引進(jìn)安家費和購房補貼支付時(shí)間主要集中在下半年,因此,科技專(zhuān)項1-6月執行率較低。以上項目下半年加快預算執行,確保全年績(jì)效目標完成。
2.預算項目績(jì)效目標執行進(jìn)度和完成情況存在偏差。主要原因如下:
。1)科研項目管理的規律為上半年申報下半年立項、結題,因此1-6月國家級科研項目的立項完成數量不高,但是按照項目申報情況預估,全年目標可完成。
。2)大院運行費中物業(yè)管理服務(wù)按照合同約定執行,個(gè)別月份可能存在流動(dòng)性較大、物業(yè)員工不穩定,服務(wù)不到位的情況,學(xué)校會(huì )扣減費用,但是偏差在可控范圍內,總體服務(wù)質(zhì)量可保證,全年目標可完成。
。3)學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置大部分在上半年進(jìn)行招標采購流程,下半年進(jìn)行驗收支付流程。
五、有關(guān)建議及工作措施
1.加快預算執行進(jìn)度。主要措施如下:
。1)上線(xiàn)網(wǎng)上報賬系統,提供無(wú)接觸報賬方式,為教職工報賬提供便利;
。2)積極督促項目歸口管理部門(mén),加快預算執行。
2.加強預算績(jì)效目標過(guò)程管理。主要措施如下:
。1)開(kāi)展財務(wù)培訓,強化各項目歸口管理部門(mén)和業(yè)務(wù)部門(mén)的績(jì)效管理意識;
。2)積極配合項目歸口管理部門(mén),不斷完善學(xué)校項目管理制度和流程,細化各項績(jì)效目標,定期開(kāi)展重點(diǎn)工作督查督辦。
。3)充分發(fā)揮績(jì)效目標的導向作用和項目執行過(guò)程管理的修正作用,促進(jìn)績(jì)效目標和項目執行過(guò)程管理有機結合。
績(jì)效運行監控報告14
按照縣財政局瀘縣財監績(jì)[20xx]5號文件的工作安排,開(kāi)展20xx年1月至8月部門(mén)預算執行、調整情況以及績(jì)效目標完成和實(shí)現情況的績(jì)效監控相關(guān)工作。
一、主要職能職責
學(xué)校積極宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等,堅持依法治教、依法治學(xué)。積極配合縣政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規劃和學(xué)校布局調整規劃,并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。認真實(shí)施普通高中教育,全面提高教育教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。
二、機構基本情況
瀘縣二中是四川省一級示范性普通高中,屬于全額撥款事業(yè)單位,學(xué)校設有行政辦公室、黨委辦公室、教務(wù)處、德育處、教科處、國際部、安保處、體藝衛處、宣招處、后勤處、信息中心、工會(huì )、團委、學(xué)生發(fā)展中心等14個(gè)處室,具體負責學(xué)校相關(guān)工作的開(kāi)展。20xx年實(shí)有在職教職工673人,其中初中100人,高中573人;遺屬撫養人員11人,教學(xué)班級高中139個(gè),學(xué)生7549人。
三、預算績(jì)效監控總體情況如下:
。ㄒ唬┠甓阮A算安排情況
公用支出,是用于辦公、差旅、培訓、工會(huì )福利等日常公用支出。
項目支出,主要包括:1.校園文化建設經(jīng)費200萬(wàn)元;2.育才樓災后重建工程874萬(wàn)元;3.代管資金1800萬(wàn)元。
。ǘ1-8月執行情況
部門(mén)預算1-8月執行情況
1-8月,本單位公用支出710.3萬(wàn)元,為20xx年年初預算財政撥款收入1052.05萬(wàn)元的67.52%,3個(gè)項目支出2488.06萬(wàn)元,為財政撥款收入2874萬(wàn)元的'86.57%。
。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-8月完成情況
公用支出
保障學(xué)校正常運轉、履行教育教學(xué)相關(guān)職能職責;積極改善辦學(xué)條件,完善學(xué)校教學(xué)設備設施,為師生提供良好的工作學(xué)習環(huán)境;加大青年教師培養力度,加強教職工外出學(xué)習培訓,努力提高教育教學(xué)質(zhì)量,為社會(huì )培養更多優(yōu)秀人才。
項目支出
1.專(zhuān)項資金縣級財政年初預算安排0個(gè)項目0萬(wàn)元,1-8月根據單位需要追加3個(gè)項目2874萬(wàn)元,共計2874萬(wàn)元項目資金財政全部落實(shí)到位。
2.項目資金實(shí)際使用情況分析。
。1)校園文化建設經(jīng)費200萬(wàn)元;
主要用于雕塑、文化墻等校園文化建設。
。2)育才樓災后重建工程經(jīng)費874萬(wàn)元;
主要用于育才樓災后重建工程。
。3)代管資金1800萬(wàn)元;
用于支付課本資料費、水電費、維修改造費、設備購置、質(zhì)保金等費用。
總體而言,我校預算績(jì)效目標任務(wù)穩步推進(jìn),學(xué)校正常運轉,教育教學(xué)任務(wù)按計劃逐步完成,學(xué)生學(xué)習成績(jì)和綜合素質(zhì)進(jìn)一步提高,制定了相關(guān)教學(xué)激勵方案,加強了教師的培訓,提高了教育教學(xué)質(zhì)量,師資力量進(jìn)一步提升,學(xué)校軟硬件設施進(jìn)一步完善。
四、運行監控分析
。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況
年初預算收入3926.05萬(wàn)元,全年預計執行3926.05萬(wàn)元,執行率達到100%。其中:一般性財政撥款支出預計執行3926.05萬(wàn)元,執行率達到100%。(基本經(jīng)費預計執行1052.05萬(wàn)元,執行率100%;項目經(jīng)費預計執行2874萬(wàn)元,執行率100%,包括事中新增項目);
事業(yè)支出預計執行3326.05元,執行率100%;
其他支出預計執行0元,執行率0%;
。ǘ┤昕(jì)效目標預計完成情況
認真落實(shí)學(xué)校的教師教學(xué)研究工作,通過(guò)規范的教研制度、教研活動(dòng)、培訓學(xué)習活動(dòng)、賽課、繼續教育培訓等各類(lèi)活動(dòng),有效促進(jìn)教師教育教學(xué)水平的提升;按質(zhì)按量完成市縣教育局指定的我校教育教學(xué)方面的各項任務(wù),完成高初中招生培養計劃,穩步提升教育教學(xué)質(zhì)量;在硬件設施上不斷完善,提升學(xué);A設施設備的整體水平,加強學(xué);A設施設備的維護,確保校園安全,加強學(xué)校綠化、美化工作;完成名言墻、大學(xué)墻、諾貝爾走廊、生態(tài)墻等文化墻及思想者、悅、四大發(fā)明等雕塑的校園文化建設;完成育才樓災后重建。
績(jì)效運行監控報告15
一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況
績(jì)效監控是保障單位實(shí)現績(jì)效目標、提高預算執行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施,對及時(shí)發(fā)現并糾正績(jì)效運行中存在的問(wèn)題,確?(jì)效目標全面、如期完成有重要意義。我局接到區財政局通知后高度重視,立即按照文件要求做好20xx年預算績(jì)效運行監控工作。對績(jì)效監控中發(fā)現的績(jì)效目標執行偏差和管理漏洞,及時(shí)采取有針對性的措施予以糾正,不斷改進(jìn)和加強預算績(jì)效管理。
二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況
。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析
20xx年度部門(mén)年初預算數4869.04萬(wàn)元,調減預算數0萬(wàn)元,全年預計完成支出4869.04萬(wàn)元。截至20xx年8月31日,部門(mén)預算實(shí)際支出3246.02萬(wàn)元(含結轉資金0萬(wàn)元),預算執行進(jìn)度達66.67%。其中:項目支出1632.71萬(wàn)元;基本支出1613.31萬(wàn)元。
。ǘ┛(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析
截至20xx年8月31日,按監控節點(diǎn),預期指標值為衡量標準,我局預算執行進(jìn)度為66.67%。其中,項目支出65.97%;基本支出66.60%。我單位嚴格按照績(jì)效管理的相關(guān)要求,對本單位整體支出績(jì)效運行實(shí)施監控。
共設置一級指標3個(gè),二級指9個(gè),三級指標44個(gè)。截至監控日,44個(gè)三級指標的完成情況如下:
1.產(chǎn)出指標
項目支出和基本支出的數量指標:該指標預期值為100%,實(shí)際完成值為66.67%。
嚴格把控所有項目的合格率、合規性、規范性準確率的質(zhì)量指標:該指標預期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。
按時(shí)完成相關(guān)項目的時(shí)效指標:該指標預期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。
嚴格控制所有項目的成本指標:該指標預期值為≤2449.07萬(wàn)元,實(shí)際完成值為1632.71萬(wàn)元。
2.效益指標
為政府節約政府投資項目成本的'社會(huì )效益指標:該指標預期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。
充分發(fā)揮所有項目的可持續影響指標:該指標預期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。
3.滿(mǎn)意度指標
社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度≥100%服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標:該指標預期值為100%,實(shí)際完成值為100%。
綜上,全年績(jì)效目標預計能按時(shí)完成。
三、存在的主要問(wèn)題及原因分析
20xx年本部門(mén)整體支出績(jì)效目標監控任務(wù)達成,不存在未完成原因分析。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
加強監管,做到監管機制環(huán)環(huán)相扣,不出現斷層;單位預算是財政總預算的基礎,它是黨和國家方針政策和社會(huì )發(fā)展戰略在部門(mén)單位預算中的體現,是單位正常開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)的重要經(jīng)濟保證。因此,為保證預算編制的質(zhì)量,在編制預算中,本單位遵循下列原則:合法性原則、完整性原則、真實(shí)性原則、穩妥性原則、合作性原則、績(jì)效性原則。
建立健全財政績(jì)效評價(jià)指標體系,加強工作人員的業(yè)務(wù)學(xué)習和財政績(jì)效管理信息化建設,加大績(jì)效評價(jià)結果的運用。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
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