內帳會(huì )計的工作內容

時(shí)間:2022-07-02 18:49:01 職場(chǎng) 我要投稿

內帳會(huì )計的工作內容

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內帳會(huì )計的工作內容

對所管賬套的完整性、真實(shí)性、及時(shí)性、準確性負責。

1、負責公司日常業(yè)務(wù)的財務(wù)核對、核算、監督。

2、負責公司財、物的監督管理。

3、負責公司費用的預算、審核、核算、監控。

4、負責公司管家婆與金蝶賬套的核對。

5、負責協(xié)助行政對固定資產(chǎn)及低值易耗品、工具類(lèi)物品建賬進(jìn)行監管,并定期盤(pán)點(diǎn)。

6、負責對物品領(lǐng)用情況進(jìn)行監督檢查,負責監督換回舊物品的銷(xiāo)毀。

7、負責對庫存商品的實(shí)物盤(pán)點(diǎn)抽查、賬實(shí)核對。對庫存積壓貨品及時(shí)督促(每月物流要上報財務(wù)積壓貨品,財務(wù)核實(shí))。

8、負責公司總賬及所有明細分類(lèi)賬的記賬、結賬、核對,并及時(shí)清理應收、應付、其他應收、其他應付等往來(lái)賬。

9、負責編制會(huì )計報表以及編制各種明細表,并進(jìn)行財務(wù)報告分析,并于每月8號之前將相關(guān)報表上報給公司財務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理。

10、負責每月與出納進(jìn)行代收核對,現金銀行存款、往來(lái)欠條核對。

11、負責根據公司具體經(jīng)營(yíng)情況向總經(jīng)理提出合理化建議。

工作細則:

1、收出庫單,每日將機打出庫單與業(yè)務(wù)員所開(kāi)手工銷(xiāo)售單據進(jìn)行核對,無(wú)誤入憑證。

2、收入庫單,每日將入庫單與管家婆核對是否內容一致,核對廠(chǎng)家出庫單與管家婆入庫是否一致,無(wú)誤編制憑證。

3、每日簽收欠據及代收票據,核對無(wú)誤后與出納進(jìn)行簽字交接。

4、每日編制客戶(hù)欠款回款情況表,并根據回款情況將已回款客戶(hù)進(jìn)行回款清理,上報總經(jīng)理及副總經(jīng)理。

5、收繼發(fā)需掛賬的票據(稅點(diǎn)、運費、維修費),并核對是否已入管家婆,無(wú)誤后編制憑證入金碟賬。

6、整理出納已經(jīng)登記完畢的憑證,并檢查是否附件齊全,將整理好的憑證給外賬會(huì )計抽票子,并根據憑證錄入金碟財務(wù)軟件。附件不齊全的做記錄并跟蹤收回。

7、每周五上午對市內調貨與客戶(hù)進(jìn)行核對,查管家婆貨款是否已結,貨是否有需要退回情況,核實(shí)后填制付款申請單并簽字。

8、收業(yè)務(wù)員勞務(wù)明細,并審核是否低于限價(jià),款是否已收回,勞務(wù)費是否符合公司規定(收單當天發(fā)生或當天以后發(fā)生的業(yè)務(wù)),合格簽字并交總經(jīng)理批復。

9、將審核后的業(yè)務(wù)員勞務(wù)費申請單及低價(jià)申請單整理并填制交接單交由銷(xiāo)售內勤。

10、收退貨、調賬、平賬及員工需報銷(xiāo)的單據,到管家婆核實(shí),無(wú)問(wèn)題審核簽字。手續齊全后入賬。

11、根據需要領(lǐng)用三聯(lián)收據,在出納處蓋章后將三聯(lián)收據進(jìn)行號碼登記管理,在三聯(lián)收據號碼登記本上出納簽字確認,內賬會(huì )計簽字確認,待領(lǐng)用人領(lǐng)用時(shí),初次領(lǐng)用對三聯(lián)收據進(jìn)行號嗎確認方能簽字領(lǐng)用,再領(lǐng)用要以舊換新,內賬會(huì )計對舊三聯(lián)收據的號碼驗舊后方能領(lǐng)用新三聯(lián)收據,如有號碼不符,要上報總經(jīng)理批示處理。舊三聯(lián)收據要返回出納處確認后,由出納保管。

12、每月需對如下廠(chǎng)家往來(lái)并填寫(xiě)對賬單(寫(xiě)清對賬情況)進(jìn)行保管:萬(wàn)佳安、偉昊、大華、?、普天視、東榮、鴻發(fā)光電、天目視迅、亞安等。

13、每月核對廠(chǎng)家返利明細,主要有大華、三星(月返、季返、年返等不定期返利及補差),及其他廠(chǎng)家的返利,將核對完的三星返利單整理并填制交接單轉交給外賬會(huì )計。并將廠(chǎng)家應兌現的返利掛賬管理。

14、每月月初管家婆與財務(wù)軟件應收、應付進(jìn)行明細核對,如不一致,查明原因,屬于正常應調賬的進(jìn)行調賬,如為不明原因或無(wú)法處理的不一致,查明責任人,上報總經(jīng)理處理。

15、每月管家婆結賬前要確認管家婆中的成本、庫存、獲贈、贈送、報損、報溢等金額,并錄入金碟。

16、結賬前與出納及管家婆核對各項金額是否一致。

17、每月不定期抽查出納庫存。

18、每月20號做出業(yè)務(wù)員提成并經(jīng)審核無(wú)誤后將提成單交由王總批復。

19、每2個(gè)月協(xié)助行政對公司固定資產(chǎn)及低值易耗品等進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。

20、業(yè)務(wù)員如有銷(xiāo)售不良庫存的,按標準進(jìn)行審核并簽字。

21、業(yè)務(wù)員如有月銷(xiāo)售安朋產(chǎn)品10臺以上的要按要求進(jìn)行審核并簽字。

22、繼發(fā)與萬(wàn)邦往來(lái)業(yè)務(wù)要詳細核對,將繼發(fā)的業(yè)務(wù)員銷(xiāo)售單與萬(wàn)邦的入庫單進(jìn)行核對無(wú)誤后入賬(萬(wàn)邦的入庫單由繼發(fā)的出庫單中的一聯(lián)代替)。

23、每月月末要核對繼發(fā)與萬(wàn)邦往來(lái)是否無(wú)誤。

24、萬(wàn)邦的賬務(wù)要按工程進(jìn)行管理核算(要求費用、工資及工程材料、工程成本經(jīng)手人員記錄清晰,上報清晰)。

25、萬(wàn)邦與繼發(fā)之間有返利要進(jìn)行制表及審核,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后入賬。

26、萬(wàn)邦手工賬要與電子表格同步錄入。

27、月末對完往來(lái)無(wú)誤后,將對賬數通知賬務(wù)經(jīng)理,管家婆結賬。

28、繼發(fā)金碟結賬后倒出數據(科目余額表、損溢表、資產(chǎn)負債表、費用明細表、往來(lái)余額表等),并編制報表,每月于10日之前將報表上報總經(jīng)理及副總經(jīng)理。

29、萬(wàn)邦手工賬及電子表格賬套完成后結賬并于每月10日之前將報表上報總經(jīng)理及副總經(jīng)理。

30、每月8號之前根據考勤記錄編制萬(wàn)邦員工工資表。

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