項目運行績(jì)效監控報告范例(15篇)
在日常生活和工作中,需要使用報告的情況越來(lái)越多,報告具有成文事后性的特點(diǎn)。相信很多朋友都對寫(xiě)報告感到非?鄲腊,下面是小編為大家收集的項目運行績(jì)效監控報告,歡迎大家分享。
項目運行績(jì)效監控報告1
一、項目支出基本情況
長(cháng)沙市城市建設檔案館2022年年初專(zhuān)項經(jīng)費指標總額為84萬(wàn)元,其中:
1、檔案保護保管(檔案事業(yè)發(fā)展)專(zhuān)項經(jīng)費指標為36萬(wàn)元,用于對現有檔案進(jìn)行安全有效的保護保管;
2、檔案保護管理(電費)專(zhuān)項指標為16萬(wàn)元,用于加強檔案保護保管,為落實(shí)檔案保護保管“九防”要求對相關(guān)設施設備正常運行提供服務(wù)保障;
3、檔案裝具專(zhuān)項指標為12萬(wàn)元,用于聲像檔案拍攝及紙質(zhì)檔案整理、裝訂、裝盒、保管等;
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統升級維護專(zhuān)項經(jīng)費指標為5萬(wàn)元,用于城建檔案管理業(yè)務(wù)系統設施設備(軟件、后臺)維護維保;
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專(zhuān)項指標為15元,用于租賃臨時(shí)專(zhuān)業(yè)庫房存放散放檔案。
公用經(jīng)費指標總額為112.72萬(wàn)元,用于保證城建檔案館的正常運轉、完成日常工作任務(wù)所需費用。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
根據省市預算績(jì)效管理相關(guān)文件要求和市財政局批復的'預算、績(jì)效目標、主要工作職責等,長(cháng)沙市城市建設檔案館積極推進(jìn)預算支出績(jì)效運行監控管理,強化支出責任意識,動(dòng)態(tài)監控財政支出和預算績(jì)效目標實(shí)現情況,提高財政資金使用效益和管理水平。對本單位項目支出從有效性、及時(shí)性、合規性等方面開(kāi)展績(jì)效監控,重點(diǎn)針對績(jì)效目標實(shí)現程度(成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標)和預算資金執行進(jìn)度進(jìn)行監控,采用定量和定性分析相結合的方式進(jìn)行分析判斷。
三、績(jì)效運行監控情況
。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
長(cháng)沙市城市建設檔案館2022年年初專(zhuān)項經(jīng)費指標總額為84萬(wàn)元,其中:
1、檔案保護保管(檔案事業(yè)發(fā)展)專(zhuān)項經(jīng)費指標為36萬(wàn)元,已支付9.4萬(wàn)元,指標余額26.6萬(wàn)元,支出進(jìn)度26.11%;2、檔案保護管理(電費)專(zhuān)項指標為16萬(wàn)元,已支付數7.45萬(wàn)元,指標余額8.55萬(wàn)元,支出進(jìn)度46.56%;
3、檔案裝具專(zhuān)項指標為12萬(wàn)元,已支付數3.21萬(wàn)元,指標余額8.79萬(wàn)元,支出進(jìn)度26.75%;
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統升級維護專(zhuān)項經(jīng)費指標為5萬(wàn)元,已支付0萬(wàn)元,指標余額5萬(wàn)元,支出進(jìn)度0%;
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專(zhuān)項指標為15元,已支付0萬(wàn)元,指標余額15萬(wàn)元,支出進(jìn)度0%。
公用經(jīng)費指標總額為112.72萬(wàn)元,已支付數50.72萬(wàn)元,指標余額62萬(wàn)元,支出進(jìn)度45%。
。ǘ╉椖恐С隹(jì)效目標完成情況
長(cháng)沙市城市建設檔案館2022年年初專(zhuān)項經(jīng)費指標總額為84萬(wàn)元,其中:
1、檔案保護保管(檔案事業(yè)發(fā)展)專(zhuān)項經(jīng)費在保護檔案卷數、對檔案全過(guò)程及時(shí)保護保管、查閱利用等方面都完成了績(jì)效目標;
2、檔案保護管理(電費)專(zhuān)項在確保按“九防”要求做好館藏檔案保護保管、安全節約用電方面完成了績(jì)效目標;
3、檔案裝具專(zhuān)項在按標準規范整理檔案、按任務(wù)及時(shí)采購聲像檔案拍攝設備、便于查閱利用等方面完成了績(jì)效目標;
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統升級維護專(zhuān)項經(jīng)費在系統維護個(gè)數、按系統要求及時(shí)對網(wǎng)絡(luò )設施設備(軟件、后臺等)正常運行維修維護、保證系統日常辦公和業(yè)務(wù)工作正常開(kāi)展、查閱利用等方面完成了績(jì)效目標;
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專(zhuān)項在確保散放在外的檔案移、存放在符合“九防”要求的專(zhuān)業(yè)庫房?jì)、確保在2022年前完成專(zhuān)業(yè)庫房尋租到位等方面完成了績(jì)效目標。
公用經(jīng)費在保證城建檔案館的日常辦公秩序正常運轉、確保履行各項工作職責和完成各項工作任務(wù),及時(shí)保護保管好城建檔案、便于查閱利用等方面完成了績(jì)效目標。
四、存在問(wèn)題及其原因
長(cháng)沙市城市建設檔案館2022年年初專(zhuān)項經(jīng)費指標總額為84萬(wàn)元,其中:
1、檔案保護保管(檔案事業(yè)發(fā)展)專(zhuān)項經(jīng)費指標為36萬(wàn)元,因開(kāi)戶(hù)行變更,部分保護保管費用暫未支付;
2、檔案保護管理(電費)專(zhuān)項指標為16萬(wàn)元,下半年在確保庫房檔案存放安全的前提下,積極開(kāi)展節約用電;
3、檔案裝具專(zhuān)項指標為12萬(wàn)元,因受疫情影響,人員不能聚集,未能及時(shí)整理,檔案整理相關(guān)裝具也未能及時(shí)采購到位;
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統升級維護專(zhuān)項經(jīng)費指標為5萬(wàn)元,維護保養進(jìn)行中,維護費還未支付;
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專(zhuān)項指標為15元,因開(kāi)戶(hù)行變更,上半年未支付檔案存放租賃費。
公用經(jīng)費指標總額為112.72萬(wàn)元,因開(kāi)戶(hù)行變更,部分費用還未支付。
五、有關(guān)建議及工作措施
長(cháng)沙市城市建設檔案館2022年年初專(zhuān)項經(jīng)費指標總額為84萬(wàn)元,其中:
1、檔案保護保管(檔案事業(yè)發(fā)展)專(zhuān)項經(jīng)費指標為36萬(wàn)元,已支付9.4萬(wàn)元,指標余額26.6萬(wàn)元,下半年將用該筆經(jīng)費
。1)、按“九防”要求對消防設施設備進(jìn)行日常維護維修,
。2)、對現有庫房條件進(jìn)行升級改造,對現有檔案進(jìn)行安全有效保護保管;
2、檔案保護管理(電費)專(zhuān)項指標為16萬(wàn)元,已支付數7.45萬(wàn)元,指標余額8.55萬(wàn)元,下半年將開(kāi)展安全節約用電管理;
3、檔案裝具專(zhuān)項指標為12萬(wàn)元,已支付數3.21萬(wàn)元,指標余額8.79萬(wàn)元,下半年將用該經(jīng)費
。1)、及時(shí)申購檔案整理相關(guān)裝具,
。2)、確保做好疫情防控的前提下,集中人、財、物加快檔案整理進(jìn)度;
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統升級維護專(zhuān)項經(jīng)費指標為5萬(wàn)元,已支付0萬(wàn)元,指標余額5萬(wàn)元,按要求做好下半年系統維護費的支付,做好館網(wǎng)絡(luò )設施設備日常維修維護及保養(含軟件、后臺等);
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專(zhuān)項指標為15元,已支付0萬(wàn)元,指標余額15萬(wàn)元,下半年及時(shí)支付已租檔案存放專(zhuān)業(yè)庫房租賃費。
公用經(jīng)費指標總額為112.72萬(wàn)元,已支付數50.72萬(wàn)元,指標余額62萬(wàn)元,等開(kāi)戶(hù)行變更完成后,按要求支付相關(guān)費用。
項目運行績(jì)效監控報告2
一、部門(mén)概況
1、基本情況
核定全額撥款編制18人,差額編制14人,F有在職在崗在編職工31人,臨聘人員25人,離退休8人。
主要職責:桂東縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心是我縣唯一一所集門(mén)診、住院、婦女兒童保健、心里咨詢(xún)、健康教育、計劃生育服務(wù)于一體的縣級醫療保健機構。是我縣婚前醫學(xué)檢查唯一指定機構。
內設機構:綜合辦公室、財務(wù)科、住院部、門(mén)診部、護理部、保健部、醫務(wù)科。
2、部門(mén)整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。
根據我中心工作實(shí)際,20xx年財政安排部門(mén)預算資金401.37萬(wàn)元,其中基本支出367.45萬(wàn)元(工資福利支出340.95萬(wàn)元,一般商品和服務(wù)支出26.50萬(wàn)元),對個(gè)人和家庭的補助2.82萬(wàn)元,專(zhuān)項工作經(jīng)費31.10萬(wàn)元。用于全中心各項開(kāi)支。
二、部門(mén)整體支出管理及使用情況
我中心成立了財務(wù)管理工作領(lǐng)導小組,制定了一系列的財務(wù)管理制度,全部資金由中心財務(wù)室統一管理。 我中心在資金使用上一直按照國家財經(jīng)法規和本中心財務(wù)管理制度規定以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的.規定收支,資金撥付有完整的審批程序和手續,按照財經(jīng)制度的有關(guān)要求,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
1、基本支出
20xx財政撥款決算數475.84萬(wàn)元,其中基本支出決算數373.78萬(wàn)元(工資福利支出329.89萬(wàn)元,一般商品和服務(wù)支出40.60萬(wàn)元),包括基本工資、津貼補貼、社會(huì )保障繳費等人員經(jīng)費和辦公費、辦公設備購置費等機關(guān)運行經(jīng)費,是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
20xx年三公經(jīng)費支出決算數為6.58萬(wàn)元,其中:因公出國(境)費0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行費4.55萬(wàn)元(其中:購置費0.00萬(wàn)元、運行費4.55萬(wàn)元),公務(wù)接待費2.03萬(wàn)元。
2、項目支出
20xx年專(zhuān)項支出決算數為102.05萬(wàn)元。其中:商品和服務(wù)支出102.05萬(wàn)元,我中心專(zhuān)項資金使用嚴格按照有關(guān)規定國庫集中支付管理、行政事業(yè)單位會(huì )計制度規定和財政下達資金的使用范圍管理和使用項目經(jīng)費,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
三、資產(chǎn)管理情況
國有資產(chǎn)總額:993.95萬(wàn)元。其中:
。1)房屋占有使用情況:房屋價(jià)值378.20萬(wàn)元。
。2)專(zhuān)用設備占有使用情況:專(zhuān)用設備價(jià)值462.67萬(wàn)元。資產(chǎn)的購置按照財政規定先報財政國有資產(chǎn)管理部門(mén)進(jìn)行資產(chǎn)配置申請,各相關(guān)部門(mén)股室審批后再進(jìn)行購買(mǎi)
四、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
20xx年,我單位積極履職,強化管理,較好的完成了年度工作目標。通過(guò)加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門(mén)整體支出管理水平得到提升。全年完成業(yè)務(wù)凈收入180萬(wàn)元,免費產(chǎn)前篩查1100人次,免費兩癌檢查20xx人次,經(jīng)濟效益和社會(huì )效益達到了預期目標。
五、存在的主要問(wèn)題
1、編制少,人員多。為了保證臨床業(yè)務(wù)開(kāi)展以及各項公共衛生服務(wù)項目的順利實(shí)施,臨時(shí)聘用人員較多,經(jīng)費預算比較緊張。
2、績(jì)效目標和指標往往根據項目實(shí)際完成情況制定,對項目執行過(guò)程有效約束不夠,存在一定的偏差
六、改進(jìn)措施及建議
1、由于人員編制少,公用經(jīng)費預算有限,存在用其他資金彌補公用經(jīng)費的情況,建議增加公用經(jīng)費的預算;
2、二是加快經(jīng)費撥付進(jìn)度,及時(shí)下達專(zhuān)用項目額度。
項目運行績(jì)效監控報告3
一、項目基本情況
。一)項目立項情況
根據自治區上級分配我縣20xx年度農機購置補貼任務(wù)190萬(wàn)元。
。ǘ╉椖抠Y金管理使用情況
1.項目資金安排落實(shí)、總投入等情況
項目資金到位情況分析。根據自治區財政廳文件精神,20xx年下達農業(yè)機械購置補貼項目資金190萬(wàn)全部到位。我縣立即開(kāi)展農機購置補貼政策宣傳、公示,并開(kāi)始辦理補貼申請。
2.項目資金實(shí)際使用情況,包括項目主要內容和涉及范圍
20xx年我縣共使用農機購置補貼資金190萬(wàn),完成拔付率100%。
3.項目資金管理情況
農機購置補貼資金主要使用于當年購機的購機農戶(hù),小部分用于上年度已經(jīng)購機但因上年度資金不足等客觀(guān)原因致使未能取得補貼的機具,所購農機具必須是符合自治區農機中心公布的補貼目錄產(chǎn)品。
4.項目資金支出及撥付合規性情況
嚴格按照自治區20xx--20xx農機購置補貼方案實(shí)施、流程辦理,公示期7天后由財政局統一撥付到農戶(hù)帳號。
二、項目績(jì)效情況
。ㄒ唬┛(jì)效目標完成情況
20xx年我縣共使用農機購置補貼資金190萬(wàn),占玉林市下達的中央補貼資金任務(wù)190萬(wàn)元的100%.
。ǘ┛(jì)效分析
1.數量指標。至20xx年12月底,我縣共使用農機購置補貼資金445萬(wàn),占玉林市下達的中央補貼資金任務(wù)445萬(wàn)元的100%。
2.質(zhì)量指標。我縣農機中心嚴格按照《容縣農機購置補貼機具核驗工作制度》要求進(jìn)行購機核實(shí)、監督檢查,確保國家惠農政策落到實(shí)處,避免出現套取補貼的不良現象。覆蓋率達到了100%。
3.時(shí)效指標。從年初開(kāi)始政策宣傳,在計劃內完成了績(jì)效任務(wù)。每月按時(shí)申請結算,對擬兌付補貼資金的購機者名單在其所在的村或鎮進(jìn)行不少于7天的公示,公示的信息須拍照留存備查?h農機中心在廣西農機化信息網(wǎng)站容縣農機購置補貼信息公開(kāi)專(zhuān)欄公示。容縣財政局對縣農機中心報送的補貼資金結算材料審核無(wú)誤后,按規定把補貼資金直接劃撥到購機者的銀行帳戶(hù)上。
4.成本指標。20xx年縣財政安排農機購置補貼專(zhuān)項工作經(jīng)
費14萬(wàn)元。本著(zhù)節約開(kāi)支,高效工作的原則,專(zhuān)款專(zhuān)用?h農機中心工作人員在開(kāi)展補貼各項工作時(shí),通過(guò)合理安排時(shí)間、統籌安排工作地點(diǎn),減少下鄉費用的支出,節約了一定的工作支出成本。
。ǘ┬Ч治
1.經(jīng)濟效益。農機購置補貼項目的實(shí)施使農民減少購買(mǎi)農機具的開(kāi)支,更高效的開(kāi)展各項農業(yè)生產(chǎn)。據初步統計農機購置補貼的實(shí)施讓受益農戶(hù)農民增加了大約25%的收入,取得了良好的經(jīng)濟效益。
2.社會(huì )效益。農機購置補貼政策的實(shí)施使國家強農惠農政策深入民心,各級政府、部門(mén)為民辦實(shí)事家喻戶(hù)曉,取得了良好的社會(huì )效益。
3.生態(tài)效益。農機購置補貼政策的惠農政策深入民心,并有效的實(shí)施貫徹,讓更多的農民以更舒適更省力的勞作方式開(kāi)展農業(yè)生產(chǎn),實(shí)現了大面積耕種、收獲,大大提高了生產(chǎn)效率和經(jīng)濟效益。目前,我國大部分農業(yè)機械使用的燃料為汽油,跟柴油相比,對生態(tài)環(huán)境的污染更小,更為環(huán)保。
4.可持續影響。從以上的經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益的幾點(diǎn)分析來(lái)看農機購置補貼項目是一項利國利農的好政策,申請農機購置補貼的農民、農業(yè)生產(chǎn)組織在逐年上升。并且在今年新機具的`發(fā)展,如軌道運輸機,微灌設備等。農機購置補貼政策的實(shí)施,激發(fā)了農民對農業(yè)生產(chǎn)的積極性和主動(dòng)性,提高了工作效率,大大提高了我國糧食生產(chǎn)的總量,減少了糧食進(jìn)口的經(jīng)濟支出和繁瑣,對我國的糧食安全具有長(cháng)遠的意義。
。ㄈM(mǎn)意度指標完成情況分析
農機購置補貼政策的實(shí)施使國家強農惠農政策深入民心,各級政府、部門(mén)為民辦實(shí)事深得廣大群眾的贊譽(yù),滿(mǎn)意度指標完成情況為滿(mǎn)意,沒(méi)有出現相關(guān)投訴現象。
。ㄋ模┛傮w評價(jià)結論
20xx年我縣共使用農機購置補貼資金190萬(wàn),占玉林市下達的中央補貼資金任務(wù)190萬(wàn)元的1002%。從以上各項情況逐步分析,我中心轉移支付20xx年度績(jì)效自評結果為優(yōu)秀。
項目運行績(jì)效監控報告4
一、實(shí)施監控基本情況
我單位20xx年初預算專(zhuān)項項目23個(gè),金額共計12768.16萬(wàn)元,全部納入績(jì)效目標運行監控,20xx年1-7月,共計支付專(zhuān)項資金684.2萬(wàn)元,完成年初預算的`5.36%,具體情況為:部門(mén)預算專(zhuān)項資金44.77萬(wàn)元、本級財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金639.43萬(wàn)元。
二、預計執行情況分析
我單位年初預算的專(zhuān)項資金使用均按照相關(guān)財務(wù)管理制度執行,做到年初有計劃、實(shí)施有方案、追加有依據、日常有監督、結果有審核。因我單位預算安排專(zhuān)項項目資金大部分在下半年實(shí)施完成支付,所以資金執行主要體現在下半年,考慮到項目資金都具有不可預測性,在年底應該都能完成。
三、下步工作打算
。ㄒ唬┻M(jìn)一步加強預算編制和項目資金績(jì)效管理。按照專(zhuān)款專(zhuān)用原則,對需要調劑的預算項目資金及時(shí)申請調劑,確保嚴格規范使用項目資金,提高資金使用效率。
。ǘ┘訌婎A算編制股室與項目實(shí)施股室間的溝通配合,更精準核算各項開(kāi)支。
。ㄈ┘訌婍椖恐С隹(jì)效管理,完善單位相關(guān)管理制度,及時(shí)開(kāi)展績(jì)效評價(jià)管理。
項目運行績(jì)效監控報告5
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖康牧㈨棻尘昂湍康。
1.項目立項背景。
道路照明是城市道路的附屬配套設施,主要指在道路兩側設置的燈桿、燈具、地上地下管線(xiàn)及照明附屬設備等,在道路照度、亮度不足、能見(jiàn)度低時(shí),為道路上的行車(chē)及行人補充適度的光照,正確識別路況及各種交通標志,確保交通正常運行。道路照明在改善道路交通照明條件、減少交通事故、夜間犯罪、提高居民生活安全感以及促進(jìn)城區發(fā)展等方面都發(fā)揮著(zhù)重要作用,是一個(gè)城鎮實(shí)力和成熟程度的標志。
2.項目立項目的。
根據《中華人民共和國電力法》及《城市照明管理規定》等有關(guān)法律法規和文件精神,為了保障夜間交通安全、提高居民生活品質(zhì),路燈是基本的保障。20xx年我鎮共有路燈6548多盞,總負荷1055千瓦千瓦,路燈主要分布在城區各個(gè)街道及巷道。
。ǘ╉椖?jì)热荨?/p>
該項目資金主要用于道路路燈及交通燈電費開(kāi)支,路燈耗材及維護費。確保我鎮道路路燈照明正常運行,保證市民夜行安全,美化城市夜景,同時(shí)也為維護城區治安提供了基礎保障。
。ㄈ┵Y金安排情況。
1.項目資金。
該項目20xx年財政預算撥款244.57萬(wàn)元,具體安排如下:
、俾窡綦娰M:163.22萬(wàn)元;②路燈維護費:81.35萬(wàn)元,主要是路燈耗材及日常維護費。
2.項目資金運行情況。
依據縣人民政府的批復設立黎塘鎮路燈電費及維護費項目的目的是為了嚴格規范路燈的管理,保障道路路燈照明正常運行,保證市民夜行安全,提高居民生活質(zhì)量水平,整治燈容燈貌。
該項目總預算投資244.57萬(wàn)元,20xx年1-6月實(shí)際使用113.16萬(wàn)元,資金使用率46.27%。分別用于:①電費:99.10萬(wàn)元,②維護維修費:14.06萬(wàn)元。
3.項目資金管理情況。
按會(huì )計制度規定設置、登記項目經(jīng)費會(huì )計明細賬,對會(huì )計業(yè)務(wù)進(jìn)行分類(lèi)和明細核算,負責審核原始憑證的合法性、真實(shí)性和完整性,切實(shí)履行會(huì )計監督職責,加強對項目資金使用的管理,發(fā)現問(wèn)題按程序及時(shí)匯報。
4.項目資金支出及撥付合規性情況。
該項目資金支出及撥付按財務(wù)管理制度、項目管理制度進(jìn)行。
。ㄋ模╉椖拷M織與管理。
1.項目組織情況。
路燈電費是根據電力部門(mén)核實(shí)的實(shí)際耗用量,并經(jīng)我單位進(jìn)行核實(shí)后,報經(jīng)領(lǐng)導審批再由財務(wù)人員按月按時(shí)向電力部門(mén)繳納路燈電費。路燈維護維修費根據路燈監控設備及時(shí)發(fā)現故障,關(guān)閉電源止損,根據損毀程度上報相應領(lǐng)導審批,進(jìn)行維修或者更新。
2.項目管理情況。
成立城區道路路燈工作領(lǐng)導小組。
為了使我鎮道路路燈工作規范化、有序進(jìn)行,并做好在工作中加強領(lǐng)導和監督管理,成立黎塘鎮道路路燈管理工作領(lǐng)導小組。小組成員名單如下:
組長(cháng):
副組長(cháng):
組員:
領(lǐng)導小組下設辦公室。辦公室設在鎮綜合行政執法局路燈組內,辦公室主任由陳夢(mèng)琦同志擔任,副主任由蒙承軍同志擔任,成員馬富萬(wàn)、吳彩新、葛悅賢等同志組成。辦公室負責本次道路路燈監測、日常維護、經(jīng)費預算等工作。
二、績(jì)效運行監控目標及目標值
1.項目總目標
保障道路路燈照明正常運行,保證市民夜行安全,保障夜間交通安全,美化、亮化城市。逐步實(shí)現城區公共照明低能耗、智能化管理。
2.項目階段性目標
通過(guò)項目的實(shí)施,使得鎮城區街道6548盞路燈亮燈率達到95%,每天亮燈時(shí)間平均約為10小時(shí),城區街道整體照明度達到90%,群眾投訴次數月均投訴少于2次。
三、績(jì)效監控分析和監控結論
。ㄒ唬╉椖繉(shí)施情況。
該項目全年總預算244.57萬(wàn)元,20xx年1-6月實(shí)際開(kāi)支113.16萬(wàn)元,完成項目目標46.27%,具體開(kāi)支:1、電費1-6月開(kāi)支99.10萬(wàn)元,占項目總支出的.87.58%,2、電路電纜維修費用及日常耗材開(kāi)支14.06萬(wàn)元,占項目總支出的12.42%。
。ǘ┛(jì)效運行監控結論。
從項目完成情況來(lái)看,完成了項目范圍內路燈電費的支付工作,每月對用電情況進(jìn)行核對,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)與相關(guān)單位溝通協(xié)調,保障了項目的順利實(shí)施。通過(guò)安裝路燈監控系統,實(shí)時(shí)監控路燈使用情況,對出現故障的路燈及時(shí)維修,保障了路燈亮燈率,總體實(shí)施效果較好。
四、問(wèn)題、糾偏措施和建議
。ㄒ唬┐嬖诘膯(wèn)題
目前黎塘安裝監控系統對路燈進(jìn)行監控,能發(fā)現出現故障的路燈,及時(shí)采取相應的控制措施,防止損失擴大化。
近年來(lái)城市發(fā)展越來(lái)越快,但相關(guān)市政基礎設施未能跟上發(fā)展的步伐,特別是城市照明,資金的缺口較大,維護工作量也越來(lái)越大。最后是部分路燈老舊、不節能、維護成本高。
。ǘ└倪M(jìn)措施
一是建議逐步加大對市政基礎設施建設的資金投入力度,保證市政基礎設施建設跟上城市快速發(fā)展的步伐。二是建議以“節能、綠色、環(huán)!睘樵瓌t,實(shí)施路燈節能改造工程,逐步形成科學(xué)規劃、合理亮化、認真維護、精心修繕的城區亮化建設和管理格局。三是建議建立健全相應的管理機制,對形成支出的費用,及時(shí)取得發(fā)票入賬。
項目運行績(jì)效監控報告6
一、主要職能職責
。ㄒ唬┡嘤柸h黨政領(lǐng)導干部、公務(wù)員、國有企業(yè)領(lǐng)導人員、事業(yè)單位領(lǐng)導人員、年輕干部、理論宣傳骨干、高層次人才、基層干部、黨員;
。ǘ┘訌婑R克思主義基本理論研究,負責全縣各級干部的理論教育并進(jìn)行理論研究和理論宣傳;
。ㄈ┏修k縣委、縣政府以及相關(guān)部門(mén)舉辦的專(zhuān)題研討班;
。ㄋ模╅_(kāi)展重大理論和現實(shí)問(wèn)題調查研究,承擔黨委和政府決策服務(wù);
。ㄎ澹╅_(kāi)展與有關(guān)機構和組織的合作與交流;
。﹨⑴c黨委關(guān)于黨校工作政策以及干部培訓計劃的制定工作;
。ㄆ撸┩瓿煽h委交辦的其他任務(wù)。
二、機構基本情況
中共瀘縣縣委黨校是一級預算單位,屬參公管理事業(yè)單位,無(wú)二級預算單位。根據職能職責,中共瀘縣縣委黨校設五個(gè)職能辦公室,分別為辦公室、教務(wù)股、科研股、信息股、外培股。
中國共產(chǎn)黨瀘縣委員會(huì )黨校事業(yè)編制21名(其中參照公務(wù)員管理10名),F實(shí)有在職人員共19人,其中行政人員9人,事業(yè)人員10人。
三、預算績(jì)效監控總體情況如下:
。ㄒ唬┠甓阮A算安排情況
公用支出,是用于辦公費、差旅費、培訓費等日常公用支出。公用經(jīng)費全年預算20.8萬(wàn)元。
項目支出,主要包括:1.其他交通費用經(jīng)費2萬(wàn)元;2.上爭外引工作經(jīng)費10萬(wàn)元;3科研調研工作經(jīng)費5萬(wàn)元;4.干部培訓工作經(jīng)費35萬(wàn)元。年中追加項目100萬(wàn)元:1.干部培訓20萬(wàn)元;2.代管資金20萬(wàn)元;3.基層干訓機構建設補助專(zhuān)項資金60萬(wàn)元。
。ǘ1-8月執行情況
部門(mén)預算1-8月執行情況
1-8月,本單位公用支出7.66萬(wàn)元,為20xx年初預算財政撥款收入20.8萬(wàn)元的`36.83%,4個(gè)項目支出29.97萬(wàn)元,為財政撥款收入52萬(wàn)元的57.63%。追加3個(gè)項目支出22.17萬(wàn)元,為財政撥款收入100萬(wàn)元的22.17%。
。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-8月完成情況
公用支出
1-8月,本單位公用支出7.66萬(wàn)元,為20xx年初預算財政撥款收入20.8萬(wàn)元的36.83%。
項目支出
1.專(zhuān)項資金縣級財政年初預算安排4個(gè)項目52萬(wàn)元,1-8月根據單位需要追加3個(gè)項目100萬(wàn)元,共計152萬(wàn)元項目資金財政全部落實(shí)到位。
2.項目資金實(shí)際使用情況分析。
年初預算項目:
。1)其他交通費用2萬(wàn)元;
主要用于干部培訓差旅費報銷(xiāo)。
。2)上爭外引工作經(jīng)費10萬(wàn)元;
主要用于差旅支出。
。3)科研調研經(jīng)費5萬(wàn)元;
主要用于調研差旅費、資料印刷等費用。
。4)干部培訓經(jīng)費35萬(wàn)元;
用于支付承辦各類(lèi)培訓班資料費、授課費、外出培訓費、租車(chē)費、伙食費等費用。
年中追加項目:
。5)干部培訓經(jīng)費20萬(wàn)元;
用于支付主體培訓班資料費、授課費、外出培訓費、租車(chē)費、伙食費等費用。
。6)代管資金20萬(wàn)元;
主要用于支付單位水電等辦公費用
。7)基層干訓機構建設補助專(zhuān)項資金60萬(wàn)元。
主要用于黨校陣地建設所需桌椅、圖書(shū)室書(shū)籍、放映設備、電腦等。
總體而言,我校預算績(jì)效目標任務(wù)穩步推進(jìn),有序開(kāi)展。
四、運行監控分析
。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況
年初預算收入212.81萬(wàn)元,追加156.53萬(wàn)元,全年預計執行369.34萬(wàn)元,執行率達到100%。其中:
一般性財政撥款支出預計執行369.34萬(wàn)元,執行率達到100%。(基本經(jīng)費預計執217.34萬(wàn)元,執行率100%;項目經(jīng)費預計執行152萬(wàn)元,執行率100%,包括事中新增項目);
事業(yè)支出預計執行0元,執行率0%;
其他支出預計執行0元,執行率0%;
。ǘ┤昕(jì)效目標預計完成情況
中共瀘縣縣委黨校根據工作開(kāi)展需要,預計能全面完成績(jì)效目標:黨校主要負責全縣各級干部的理論教育并進(jìn)行理論研究和理論宣傳。
干部培訓項目中計劃舉辦的11期培訓班將有序開(kāi)展;按照縣委縣政府安排部署,積極組織教師深入基層開(kāi)展宣講,打造好宣傳陣地,及時(shí)有效地將中央及省市縣重要會(huì )議精神、文件精神傳達到基層;圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣政府的部署,組織教師對全縣重大理論和現實(shí)問(wèn)題開(kāi)展調查研究,為教學(xué)和社會(huì )實(shí)踐服務(wù),為縣委縣府決策服務(wù);基層干訓機構建設補助專(zhuān)項資金將有序用于開(kāi)展基礎設施設備采購、陣地建設維修等。
項目運行績(jì)效監控報告7
一、預算績(jì)效運行監控工作組織開(kāi)展情況
1.資金情況:我部門(mén)涉及專(zhuān)項資金共5個(gè),其中“(區級)-消化存量資金-用于XXX”資金規模1.19萬(wàn)元、預算項目1個(gè)資金規模1.19萬(wàn)元;“(區級)-消化存量資金用于XXX”資金規模4.86萬(wàn)元,預算項目1個(gè)資金規模4.86萬(wàn)元;資金規模129萬(wàn)元、預算項目3個(gè),XXX項目資金規模43.64萬(wàn)元、XXX項目資金規模5.16萬(wàn)元、XXX項目資金規模80.2萬(wàn)元;“(上級)基金預算的通知”資金規模157萬(wàn)元,預算項目1個(gè),XXX項目資金規模157;“基金預算的通知”資金規模160萬(wàn)元,預算項目3個(gè),XXX項目資金規模84.7萬(wàn)元、XXX項目資金規模50萬(wàn)元、XXX項目資金規模25.3萬(wàn)元。
2.監控工作開(kāi)展情況:我部門(mén)績(jì)效監控主要采取部門(mén)自行監控和單位重點(diǎn)監控兩種方式。分管領(lǐng)導針對績(jì)效監控工作精心組織、周密部署,把績(jì)效監控工作列入重要議事日程,制定了具體措施,明確分工,指定專(zhuān)盡快將項目績(jì)效運行跟蹤監控工作責任落到實(shí)處。配合局財務(wù)部門(mén)(單位)及時(shí)反應監控中的有關(guān)問(wèn)題,加強溝通、協(xié)調和聯(lián)系,密切配合,共同促進(jìn)了績(jì)效監控工作規范、有序、順利開(kāi)展。
二、重點(diǎn)監控工作情況
我部門(mén)針對專(zhuān)項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節的XXX資金支出熱點(diǎn)項目,選取XXX項目資金進(jìn)行部門(mén)重點(diǎn)監控,經(jīng)過(guò)對半年績(jì)效目標及支出進(jìn)度的監控,資金績(jì)效已全部釋放。
三、預算績(jì)效運行監控結果及分析
1.監控結果。例如:績(jì)效目標實(shí)現程度達到50%的'項目有4個(gè),績(jì)效目標實(shí)現程度在30%以下的項目有0個(gè),工作未開(kāi)展的項目有0個(gè)。
2.預計年底能實(shí)現績(jì)效目標的項目有5個(gè),涉及資金452.05萬(wàn)元;不能完成績(jì)效目標的項目有0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元;預計年底完成情況與年初目標差距較大的項目有0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元。具體統計表如下:
3.偏差原因分析:分類(lèi)詳細說(shuō)明。
4.監控過(guò)程中采取的整改措施及整改結果。
四、下一步監控工作
一是對于績(jì)效目標執行正常項目,提出下半年保障目標實(shí)現的具體措施;對于執行出現偏差的項目,結合原因分析,提出整改措施;對于預計年底無(wú)法實(shí)現的項目,提出調整意見(jiàn);對于執行中出現重大問(wèn)題的,提出績(jì)效問(wèn)責處理意見(jiàn)。
二是不斷積累經(jīng)驗,完善管理機制,由點(diǎn)及面,逐步擴大項目執行績(jì)效跟蹤監控范圍,為下一步績(jì)效監控工作打下堅實(shí)基礎。
項目運行績(jì)效監控報告8
按照米易縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度事中績(jì)效監控工作的通知》(米財預〔20xx〕142號)文件要求,對我單位20xx年1-8月的部門(mén)預算績(jì)效進(jìn)行梳理匯總,現報告如下:
一、單位概況
米易縣第二小學(xué)校是一所九年制義務(wù)教育小學(xué)校,為財政補助全額撥款事業(yè)單位。學(xué)校實(shí)行校長(cháng)負責制,校長(cháng)是學(xué)校的法人代表。校長(cháng)在縣教育和體育局領(lǐng)導下,主持學(xué)校工作,對學(xué)校的教育教學(xué)實(shí)行全面領(lǐng)導,對學(xué)生德、智、體、美、勞諸方面的發(fā)展全面負責。學(xué)校下設教務(wù)、德育、總務(wù)、辦公室、少隊、體衛藝等處室。本校20xx年實(shí)有專(zhuān)職教師95人、退休人員45人,學(xué)生1900人。
二、部門(mén)預算績(jì)效實(shí)施情況
。ㄒ唬┎块T(mén)項目資金預算情況:
至20xx年8月31日止,預算資金共624.65萬(wàn)元。
1、上年結轉結余49.8萬(wàn)元,其中:公用經(jīng)費42.8萬(wàn)元,校舍維修資金7萬(wàn)元。
2、年初預算安排金額23.9萬(wàn)元,其中:安保人員經(jīng)費:23.9萬(wàn)元。
3、年中追加預算資金550.95萬(wàn)元(本級安排436.34萬(wàn)元,上級補助114.61萬(wàn)元),其中:20xx年義務(wù)教育學(xué)生生活補助上級資金13萬(wàn)元;20xx年縣級項目資金(20xx年12月公辦學(xué)校保安經(jīng)費)0.88萬(wàn)元;20xx年“三區”人才計劃教師專(zhuān)項計劃(銀齡講學(xué)計劃)中央補助資金1萬(wàn)元;第二小學(xué)校校園網(wǎng)絡(luò )設備質(zhì)保金9.48萬(wàn)元;解決二小采購小學(xué)機器人設備經(jīng)費36萬(wàn)元;解決二小采購計算機網(wǎng)絡(luò )教室設備經(jīng)費38.94萬(wàn)元;20xx年春季學(xué)期義務(wù)教育階段貧困寄宿學(xué)生肉食補助經(jīng)費3.12萬(wàn)元;20xx年縣級項目資金(第二小學(xué)校等2所學(xué)校20xx年教學(xué)設備設施采購資金)341.18萬(wàn)元;開(kāi)展全國健康促進(jìn)試點(diǎn)縣創(chuàng )建工作經(jīng)費0.63萬(wàn)元。
。ǘ20xx年1-8月預算執行情況:
至20xx年8月31日完成執行預算金額104.62萬(wàn)元,占全年預算16.75%。其中:上年結轉資金完成28.37萬(wàn)元,占結轉結余資金的56.97%;完成年初預算安排資金13.06萬(wàn)元,占年初預算安排資金的54.64%;完成年中追加預算金額63.19萬(wàn)元,占追加預算金額的11.47%。
。ㄈ┤觐A計執行完成情況
1、上年結轉結余資金預算安排49.8萬(wàn)元,到年終預計執行完成49.8萬(wàn)元,完成100%。
2、年初預算安排資金
部門(mén)年初預算安排資金23.90萬(wàn)元,到年終預計執行完成23.9萬(wàn)元,完成100%。
3、年中追加預算資金
年中追加預算資金550.95萬(wàn)元,預計到本年終執行550.95萬(wàn)元,完成100%。
。ㄋ模╊A算績(jì)效目標實(shí)現情況
按照國家政策法規規定,結合本部門(mén)的實(shí)際情況,建立健全財務(wù)管理制度和約束機制,依法、有效地使用財政資金,提高財政資金使用效率,合理分配人、財、物,完成了部門(mén)職能目標,實(shí)現了較高的工作效率和支出績(jì)效。
20xx年度預算績(jì)效較好,預算編制比較精確、合理;為認真落實(shí)厲行節約,反對浪費規定要求,壓縮了部分一般性支出;動(dòng)態(tài)優(yōu)化了年度預算安排,提高了管理工作的'規范化、信息化水平,強化公用經(jīng)費及日常運行經(jīng)費管理,對于日常公用經(jīng)費按照相關(guān)政策進(jìn)行管理,對于辦公日常運行維護費用加強審核力度,公用經(jīng)費及水、電等日常運行經(jīng)費均有一定下降。預算支出在保障本校工作運轉、履行職能職責上整體情況良好,基本實(shí)現了預算績(jì)效目標。
三、存在的問(wèn)題:
20xx年米易縣第二小學(xué)校嚴格按照預算資金績(jì)效管理辦法,及時(shí)落實(shí)項目支出,為預算執行工作開(kāi)展提供了保障,但還存在預算績(jì)效制度不夠健全、預算績(jì)效管理質(zhì)量不高等問(wèn)題。
四、改進(jìn)措施及建議
我校將進(jìn)一步完善預算績(jì)效管理制度建設,加強預算編制的前瞻性,重視預算的編制工作,提高預算編制的精確度,提高財政資金使用效率,強化預算績(jì)效目標管理,把績(jì)效目標作為實(shí)施項目的前置條件,加強預算績(jì)效運行監管,加強對新事業(yè)單位會(huì )計制度和新預算法的學(xué)習。
項目運行績(jì)效監控報告9
為了加強政協(xié)委員與提案辦理單位的交流溝通,督促提案的辦理落實(shí),根據市政協(xié)工作安排,9月初,市政協(xié)副主席白生瑞帶領(lǐng)市政協(xié)提案委員會(huì )、提案者、部分政協(xié)委員和市政府督查室等部門(mén)負責人,赴市農業(yè)局及寶塔區南泥灣等鎮就115號提案《關(guān)于加快農村土地流轉,杜絕耕地閑置荒蕪現象發(fā)生的建議》進(jìn)行了專(zhuān)題調研督辦,現就調研督辦情況報告如下:
一、現狀:
近年來(lái),我市各級政府和農業(yè)部門(mén)認真貫徹落實(shí)中央《關(guān)于引導農村土地經(jīng)營(yíng)權有序流轉發(fā)展農業(yè)適度規模經(jīng)營(yíng)的意見(jiàn)》和市政府《關(guān)于推進(jìn)農村土地承包經(jīng)營(yíng)權流轉的意見(jiàn)》精神,把農村土地流轉工作作為深化農村改革,促進(jìn)現代農業(yè)發(fā)展的一項重要舉措來(lái)抓。在堅持家庭承包經(jīng)營(yíng)制度的基礎上,按照“落實(shí)集體所有權,穩定農戶(hù)承包權,放活土地經(jīng)營(yíng)權”的總體思路,堅持依法、自愿、有償的原則,積極引導農村土地承包經(jīng)營(yíng)權依法、有序流轉。據統計,截至20xx年6月底,全市共流轉土地55.82萬(wàn)畝,流轉率12.9%。
。ㄒ唬┝鬓D形式靈活。土地流轉形式,主要以轉包、出租、互換為主。其中轉包35.5萬(wàn)畝,占總流轉面積63.6%;出租16萬(wàn)畝,占總流轉面積28.7%;互換2.7萬(wàn)畝,占總流轉面積4.8%;轉讓0.3萬(wàn)畝,占總流轉面積0.5%;股份合作0.9萬(wàn)畝,占總流轉面積1.6%;其他形式0.4萬(wàn)畝,占總流轉面積0.7%。
。ǘ┝鬓D模式多樣。以農戶(hù)為主體雙方自愿協(xié)商流轉,占流轉總面積的79.9%;以農民專(zhuān)業(yè)合作社為平臺組織流轉,占流轉總面積的12.2%;以企業(yè)為主體規;赓U流轉,占流轉總面積的4.8%;流轉入其他主體的,占總流轉面積的2.8%。
。ㄈ┝鬓D措施得力。市政府于20xx年3月正式下發(fā)《關(guān)于推進(jìn)農村土地承包經(jīng)營(yíng)權流轉的意見(jiàn)》(延政發(fā)[20xx]19號)文件,明確了我市農村土地流轉工作的指導思想、基本原則、目標任務(wù)、工作重點(diǎn)和具體措施。各縣區也出臺相應激勵政策,通過(guò)直接補貼獎勵流轉戶(hù)、補貼扶持水電路基礎設施建設、出臺扶持主導產(chǎn)業(yè)政策、獎勵引導新型經(jīng)營(yíng)主體等措施,促進(jìn)土地流轉。志丹、甘泉、黃龍等縣根據市政府的文件精神結合各自的實(shí)際,出臺了較為詳細、具體的補貼、獎勵措施,加快了土地流轉工作。
。ㄋ模┬麄鞴ぷ鞯轿。充分利用報紙、網(wǎng)絡(luò )等各種新聞媒介,宣傳中、省、市農村土地承包和農村土地承包經(jīng)營(yíng)權流轉相關(guān)法律法規,讓農民充分了解土地流轉的有關(guān)政策,消除心理疑慮,切實(shí)做到自愿流轉,放心流轉。
。ㄎ澹┝鬓D服務(wù)體系較健全。依托縣、鄉農經(jīng)站、農綜站,成立農村土地流轉服務(wù)中心,健全土地流轉服務(wù)平臺,完善縣鄉村三級服務(wù)和管理網(wǎng)絡(luò )。據統計,全市60%的鄉鎮成立了土地流轉服務(wù)中心,各縣區也成立了土地流轉仲裁委員會(huì ),為流轉雙方提供信息發(fā)布、政策咨詢(xún)、合同簽訂、價(jià)格指導、調解土地流轉糾紛、化解矛盾等服務(wù),切實(shí)保障農民合法權益。制定了《農村土地承包經(jīng)營(yíng)權流轉合同文本》,從流轉的期限、價(jià)格、兌付方式、以及雙方的權利和義務(wù)等方面進(jìn)行規范,分別由縣鄉農村土地流轉服務(wù)部門(mén)統一管理,做到管有人、存有地、查有序。
。┬滦娃r業(yè)經(jīng)營(yíng)主體初具規模。重視培育各類(lèi)新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體,發(fā)展多種形式的適度規模經(jīng)營(yíng),支持和引導有條件的`農戶(hù)穩步擴大經(jīng)營(yíng)規模,發(fā)展家庭農場(chǎng),引導土地流向農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體,有效解決土地“非糧化”“非農化”的問(wèn)題。截止6月底,全市農業(yè)部門(mén)認定家庭農場(chǎng)634家,創(chuàng )建各類(lèi)農民合作社2829個(gè),發(fā)展市級以上農業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)98家。
通過(guò)土地流轉,有力地推進(jìn)了我市農業(yè)適度規模經(jīng)營(yíng)和國家級現代農業(yè)示范園區建設。20xx年蘋(píng)果面積達到350萬(wàn)畝,預計蘋(píng)果產(chǎn)量285萬(wàn)噸。蔬菜播種面積40萬(wàn)畝,其中設施蔬菜面積達26.2萬(wàn)畝,預計蔬菜產(chǎn)量125萬(wàn)噸。累計啟動(dòng)建設市級以上現代農業(yè)示范園區100個(gè),帶動(dòng)發(fā)展縣級園區78個(gè),覆蓋36個(gè)重點(diǎn)鎮、百個(gè)新型農村社區。共引進(jìn)新品種513個(gè)、新技術(shù)281項,累計培訓農民19.8萬(wàn)人次,實(shí)現農業(yè)總產(chǎn)值19.6億元,園區農民人均收入普遍高于當地平均水平20%以上。20xx年上半年,全市第一產(chǎn)業(yè)實(shí)現增加值18.89億元,增長(cháng)3.7%,較第一季度增長(cháng)0.8個(gè)百分點(diǎn),增速位列全省第一;農民人均可支配收入5322元,高出全省530元,增長(cháng)9%左右,高出全國增速約2.3個(gè)百分點(diǎn)。
二、存在的問(wèn)題:
。ㄒ唬┩恋亓鬓D規模較小,發(fā)展緩慢
受地理環(huán)境影響,我市集中連片、平坦開(kāi)闊適宜發(fā)展現代農業(yè)的地方有限,農民不能完全使用農業(yè)機械,依靠人力耕作較多,致使我市農村土地流轉規模不大。加之缺乏對農民利益的保護機制,流轉業(yè)主一旦經(jīng)營(yíng)上出現問(wèn)題或擅自改變土地用途,常常會(huì )給參與流轉的農戶(hù)造成經(jīng)濟損失,加之沒(méi)有有效的補償辦法,風(fēng)險全部由農民承擔,導致農民對流轉土地存在很多顧慮。
。ǘ┩恋亓鬓D服務(wù)機構尚不健全。缺乏信息發(fā)布、查詢(xún)土地流轉信息的網(wǎng)絡(luò )平臺,供求雙方信息溝通不暢;指導體系服務(wù)平臺不健全,人員編制不足、經(jīng)費少、工作開(kāi)展受制約,雖然目前有的縣鄉成立了農村土地流轉機構,但除了吳起、子長(cháng)以外都是掛靠農經(jīng)或農綜部門(mén),在一定程度上影響了土地流轉速度。
。ㄈ┺r村社會(huì )保障體系不夠完善。目前,我市農村的養老、醫療、社會(huì )救助、低保保障體系基本健全,但總體來(lái)說(shuō)保障水平不高,不能徹底解決農民的后顧之憂(yōu),農民仍然把土地作為最基本的生活保障,這在一定程度上制約了農民流轉土地的積極性,影響了我市土地流轉速度。
。ㄋ模┝鬓D合同不夠規范。沒(méi)有真正的建立起規范的土地流轉工作機制和合同簽訂、簽證工作程序,容易引發(fā)矛盾糾紛。目前的土地流轉大多是農民與業(yè)主間的自愿自發(fā)行為,由于政府及部門(mén)主動(dòng)介入少,農民對土地流轉環(huán)節了解不足,合同簽定隨意性大,加之條款不完善、不到位,缺乏監管,極易埋下糾紛隱患。流轉方式以轉包、租賃為主,合作制、股份制占比少。農民分享規;、集約化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果的分配機制和分享土地價(jià)值增長(cháng)的市場(chǎng)價(jià)格機制均不夠完善,農民的長(cháng)期權益難以保障。
三、幾點(diǎn)建議:
。ㄒ唬┘訌娯斦剟詈唾Y金扶持力度。進(jìn)一步制定出臺具體的財政扶持政策,設立土地流轉專(zhuān)項資金,用于對從事種植、養殖、農產(chǎn)品加工業(yè)的家庭農場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)大戶(hù)、農民專(zhuān)業(yè)合作社、農業(yè)龍頭企業(yè)等新型農村經(jīng)營(yíng)主體,落實(shí)以獎代補政策和土地流轉補貼。加強金融信貸支持;完善保險政策,增強家庭農場(chǎng)防范自然和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險能力。
。ǘ┕膭顒(chuàng )新土地流轉形式。積極探索完善土地承包經(jīng)營(yíng)權權能的有效實(shí)現形式,允許通過(guò)健全擔保機制,穩步放開(kāi)家庭承包方式獲得的土地承包經(jīng)營(yíng)權抵押,經(jīng)土地承包經(jīng)營(yíng)權人同意允許流入方質(zhì)押流轉合同,以拓寬農業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者的融資渠道。鼓勵農民在自愿基礎上開(kāi)展互換并地、分家不分地。有條件的地方,可以在土地出讓金中安排一定比例資金,用于鼓勵進(jìn)城農戶(hù)長(cháng)期流出土地,使留在農村的勞動(dòng)力種更多的地。
。ㄈ⿵娀瘷C構隊伍建設。建議以農經(jīng)站為依托逐級成立農村土地流轉管理指導中心,賦予其集體土地資產(chǎn)管理監督,土地流轉信息、價(jià)格、法律指導公益職能,并在有關(guān)政策中予以明確。同時(shí),建立土地流轉信息服務(wù)平臺、土地流轉市場(chǎng)價(jià)格評估體系和產(chǎn)權交易平臺,為農村經(jīng)營(yíng)制度創(chuàng )新、產(chǎn)權制度改革提供保障,為承包農戶(hù)、規模經(jīng)營(yíng)主體提供政策咨詢(xún)、信息溝通、價(jià)格評估等服務(wù)。要把土地流轉合同簽訂、鑒證、管理納入農村集體土地監管的日常工作,制定簡(jiǎn)便快捷科學(xué)的工作機制,實(shí)現規范化合同文本普及使用和流轉合同的全面監管。
。ㄋ模┰诖_權基礎上,加快流轉步伐。年底前我市將全面完成農村土地確權登記頒證工作,它將有效解決二輪土地承包期間存在的地塊、面積不準、四址不清、證實(shí)不符等問(wèn)題,從而打消農民不愿流轉土地的后顧之憂(yōu)。充分運用確權的機遇,通過(guò)土地質(zhì)量極差補償機制,鼓勵農民開(kāi)展土地置換,引導農民放心流轉土地,杜絕耕地閑置荒蕪,加快流轉步伐,解決土地“零碎化”,擴大規模經(jīng)營(yíng),提高土地利用率。
項目運行績(jì)效監控報告10
一、項目概況
。ㄒ唬╉椖炕厩闆r
1.項目主管部門(mén)(單位)在該項目管理中的職能:是預防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng);負責預防、發(fā)現、制止、打擊危害國家安全的違法犯罪行為;負責宗教、民族事務(wù)的安全保衛工作;維護社會(huì )治安穩定,制止危害社會(huì )治安秩序的行為。緊緊圍繞“戰疫情、防風(fēng)險、保安全、護穩定、促發(fā)展”的工作目標,確保全縣大局持續穩定,確保群眾滿(mǎn)意度、獲得感持續上升。
2.項目立項、資金申報的依據:我單位項目申報內容與具體實(shí)施內容相符,我單位嚴格按照申報內容開(kāi)展工作。申報目標合理可行,能較好地完成年度總體目標。
3.資金管理辦法制定情況:我單位嚴格按照《內控管理制度》等相關(guān)法律、法規和財務(wù)規章制度,保障重點(diǎn),統籌兼顧,注重資金使用效益的基本原則,保證資金合理使用。
。ǘ╉椖靠(jì)效目標
1.項目主要內容。20xx年項目批復數530萬(wàn)元,項目的基本情況及績(jì)效目標的設定內容主要包括:
“110”指揮中心設備維護費15萬(wàn)元,主要用于“110”指揮中心實(shí)行24小時(shí)工作制,使用頻率高,運行成本極高。
“電子眼”租金200萬(wàn)元,主要用于加大源頭治理力度,快速準確打擊街面犯罪。
350兆無(wú)線(xiàn)通信設備運行維護費10萬(wàn)元,主要用于通信設備的運行及維修費用。
DNA建庫、采集維護經(jīng)費50萬(wàn)元,主要用于男性家族排查系統建設進(jìn)行血樣采集、DNA檢驗入庫。
犯罪嫌疑人體檢費3萬(wàn)元,主要用于看守所收押犯罪嫌疑人、拘留所收押被行政拘留人員必須進(jìn)行健康檢查。
防暴處突訓練及演練經(jīng)費30萬(wàn)元,主要用于我局民輔警必須進(jìn)行防暴處突訓練和演練。
公安警車(chē)定位系統及公安專(zhuān)線(xiàn)租賃費5萬(wàn)元,主要用于全局執法執勤車(chē)輛。
公安四級網(wǎng)絡(luò )租賃費20萬(wàn)元,主要用于保護人民群眾生命財產(chǎn)安全,維護社會(huì )平安穩定,由電信局承建、公安局租賃,無(wú)盲點(diǎn)、全面覆蓋公安專(zhuān)網(wǎng)。
公安微蜂窩電子采集系統建設租用經(jīng)費30萬(wàn)元,主要由于公安微蜂窩電子采集系統是社會(huì )“大防控”和公安“信息化”特殊工程中的重要組成部分,對公安機關(guān)維護國家安全、主動(dòng)進(jìn)攻偵察破案、有效掌控重點(diǎn)對象的活動(dòng)具有獨特的作用。
公路高清卡口系統及城市圖像監控系統租用經(jīng)費20萬(wàn)元,主要用于嚴厲打擊街面犯罪,結合平昌實(shí)際,在縣城老城區、新區建立公路治安高清卡口系統。
國保特別業(yè)務(wù)費10萬(wàn)元,主要用于國保民警偵查辦案業(yè)務(wù)費、保密津貼、化裝服費等。
戶(hù)口簿、臨時(shí)身份證工本費10萬(wàn)元,主要滿(mǎn)足人民群眾的辦理戶(hù)口簿、臨時(shí)身份證等證件。
禁毒經(jīng)費10萬(wàn)元,主要用于全縣吸扎毒人員強制戒毒費等辦案業(yè)務(wù)費。
精神病人鑒定、治療經(jīng)費10萬(wàn)元,主要用于違法人員進(jìn)行精神鑒定和治療費。
警犬訓養經(jīng)費10萬(wàn)元,主要用于犬舍、訓練場(chǎng)地和設施的'修繕。
居住證制作及管理工作經(jīng)費20萬(wàn)元,主要用于開(kāi)展涉及到證件的制作成本及管理費用。
槍彈購置經(jīng)費10萬(wàn)元,主要用于每年民警進(jìn)行的訓練和演練,必須購置一批警用彈藥,以及橡皮子彈、催淚彈等其他非致命殺傷性武器。
掃黑除惡專(zhuān)項工作經(jīng)費10萬(wàn)元,主要用于掃黑除惡專(zhuān)項工作的辦案業(yè)務(wù)費。
信訪(fǎng)、維穩工作經(jīng)費30萬(wàn)元,主要用于做好進(jìn)京、赴蓉川籍非正常上訪(fǎng)人員及時(shí)送返與應急處置工作經(jīng)費。
2.項目應實(shí)現的具體績(jì)效目標:
目標任務(wù)量完成情況。20xx年項目總值503萬(wàn)元,實(shí)際完成數503萬(wàn)元,完成率100%。
目標質(zhì)量完成情況。項目全年按計劃完成,街面形成“無(wú)死角、無(wú)盲區、無(wú)遺漏”的防控體系,交通事故同比下降30%,監所安全“零事故”和在押人員“零感染”。
目標進(jìn)度完成情況。目標進(jìn)度完成有序,各項目經(jīng)費已全部支出,不足部分由中央轉移支付辦案經(jīng)費全面保障。
3.分析評價(jià)申報內容與實(shí)際相符,申報目標合理可行。
二、項目資金申報及使用情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況
20xx年平昌縣財政局批復公安局項目資金503萬(wàn)元,20xx年1-8月使用該項資金287.6萬(wàn)元。項目過(guò)程符合資金管理辦法等相關(guān)規定。
。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況
項目資金年初預算上報1137.96萬(wàn)元,預算批復503萬(wàn)元,20xx年1-8月資金撥付完整、及時(shí),資金到位率100%,資金使用率100%。
。ㄈ╉椖控攧(wù)管理情況
總體評價(jià)我單位財務(wù)管理制度健全,嚴格執行財務(wù)管理制度,賬務(wù)處理及時(shí),會(huì )計核算規范。
三、項目實(shí)施及管理情況
。ㄒ唬╉椖抗芾砬闆r。我單位對該項目財務(wù)管理嚴格執行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會(huì )計法》、《政府會(huì )計制度》、《政府會(huì )計準則》、《內控管理制度》等國家有關(guān)法律、法規和財務(wù)規章制度,本著(zhù)量入為出,保障重點(diǎn),統籌兼顧,既然保障在押人員權利,又注重資金使用效益的基本原則,保障該項目目標的順利完成。
。ǘ╉椖勘O管情況。為確保公安機關(guān)工作的正常運行,更好地服務(wù)人民群眾,我局不斷積極創(chuàng )新:一是把好“五關(guān)”,規范管理。二是強化“三查”,防患未然。三是健全“兩制”,落實(shí)責任。四是狠抓服務(wù)偵查重點(diǎn),挖掘“第二戰場(chǎng)”潛力。
四、目標及績(jì)效完成情況
平昌縣公安局在縣委、縣政府和上級公安機關(guān)的堅強領(lǐng)導下,扛鼎擔責,忠誠履職,確保了全縣大局持續穩定,社會(huì )治安持續平穩,始終圍繞“六個(gè)嚴防、三個(gè)不發(fā)生”目標,有效確保全縣疫情防控和社會(huì )治安大局平穩可控,確保群眾滿(mǎn)意度持續上升。
20xx年1-8月較好地完成了既定目標。刑事案件立案814件,破案406件,刑事案件抓獲涉案嫌疑人205人;行政案件立案1886件,結案1473件,行政拘留502人,行政罰款1218人,挽回經(jīng)濟損失達950萬(wàn)元。數量指標、質(zhì)量指標、時(shí)效指標、成本指標、都完成了指標值,預算執行率都完成100%,項目按時(shí)完成,資金按時(shí)支付,項目成本都控制在計劃之內。經(jīng)濟效益、社會(huì )效益和可持續影響也達到預期值,加大了對全縣各類(lèi)刑事案件、行政案件的破案率,有效確保了社會(huì )穩定。人民群眾滿(mǎn)意度和民警滿(mǎn)意度都大于90%。
五、存在的問(wèn)題及建議
1、我局屬財政撥款單位,無(wú)其他收入來(lái)源,建議財政足額預算項目經(jīng)費。
2、公安民警時(shí)刻戰斗在維護國家安全和社會(huì )穩定的第一線(xiàn),工作壓力大,職業(yè)風(fēng)險高,隨著(zhù)公安工作任務(wù)日益艱巨繁重,建議對公安民警伙食誤餐補助、體檢費納入年初預算。
項目運行績(jì)效監控報告11
一、項目基本情況
我院在市政府、市衛健委的指導下,為鞏固母嬰乙肝、梅毒、艾滋病防治成效,推動(dòng)我市艾滋病防治工作深入開(kāi)展,切實(shí)保護人民群眾的身體健康,我院廣泛深入開(kāi)展防治艾滋病知識宣傳,深入基層醫療衛生機構,參與開(kāi)展、指導艾滋病防治工作,加強特殊人群艾滋病預防管理,為保障人民群眾的生命財產(chǎn)安全起到了積極的促進(jìn)作用。根據《保山市財政局保山市衛生健康委員會(huì )關(guān)于下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》(保財社〔20xx〕1號)、《保山市財政局保山市衛生健康委員會(huì )關(guān)于下達20xx年重大傳染病防控中央經(jīng)費的通知》(保財社〔20xx〕1號)、《保山市財政局關(guān)于下達20xx年市級艾滋病補助資金的通知》(保財社〔20xx〕113號)和《保山市財政局保山市衛生健康委員會(huì )關(guān)于下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》(保財社〔20xx〕55號)文件精神,審議核定我院20xx年用于預防艾滋病項目的一般公共預算財政撥款支出資金11.96萬(wàn)元萬(wàn)元,該資金指標于20xx年初下達我院。
二、項目績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
我院領(lǐng)導高度重視,積極部署安排相關(guān)科室和專(zhuān)人進(jìn)行檢查自評,撰寫(xiě)自評報告,對比分析項目完成情況,確保做到自評結果真實(shí)、準確、客觀(guān),按時(shí)按質(zhì)完成并上報。
三、項目績(jì)效實(shí)現情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金情況
1.項目資金到位情況。20xx年1月收到財政項目撥款20xx年防治艾滋病補助資金9.61萬(wàn)元;20xx年4月收到0.35萬(wàn)元;20xx年5月收到2.00萬(wàn)元。
2.項目資金執行情況。
落實(shí)國家“四免一關(guān)懷”政策和防治艾滋病各項措施,完成艾滋病、梅毒、乙肝及推廣使用安全套預防艾滋病的工作目標(預防“三病”母嬰傳播、宣傳培訓(PITC、醫務(wù)人員反歧視宣傳、丙肝預防和診療服務(wù)相關(guān)知識和技術(shù)標準培訓)、縣(市、區)專(zhuān)業(yè)機構業(yè)務(wù)指導及技術(shù)支持工作、孕產(chǎn)婦及婚姻登記、HIV和梅毒感染產(chǎn)婦及兒童隨訪(fǎng)管理、落實(shí)推廣使用安全套預防艾滋病工程)。上年結轉資金9.61萬(wàn)元,本年撥付資金2.35萬(wàn)元,使用11.96萬(wàn)元,得分20分。
按照市衛生健康行政部門(mén)及院領(lǐng)導的安排部署,通過(guò)全市婦幼衛生工作者的共同努力,各項目工作有序推進(jìn)、穩步開(kāi)展。根據市衛健委的統一安排,完成了對全市五縣(市、區)20xx年年終消除三病母嬰傳播數據抽查工作及20xx年上半年績(jì)效評價(jià)工作,并按要求上報評價(jià)結果及評估報告。20xx年根據預防艾滋病工作開(kāi)展,加快資金使用。20xx年艾滋病工作出差學(xué)習、培訓等差旅費25245.00元、隔離產(chǎn)房專(zhuān)用材料10017.00元、健康教育媒體宣傳費19947.00元、郵電費20xx.00元、管理消除三病母嬰傳播的電腦維修費453元、委托業(yè)務(wù)費9810.00元。婦?瀑徺I(mǎi)管理消除三病母嬰傳播的專(zhuān)用設備47900.00元。
3.項目資金管理情況。
保健院財務(wù)科按照財政資金管理制度對項目資金使用進(jìn)行管理,專(zhuān)款專(zhuān)用,嚴格按照財政資金支出進(jìn)度用款,沒(méi)有出現項目資金被占用、挪用的情況,發(fā)揮效益,保證項目的順利實(shí)施。
。ǘ╉椖靠(jì)效指標完成情況
1.產(chǎn)出指標完成情況。
一是數量指標,得分21.15分,其中考核、督導覆蓋縣(區)得6分;婚前保健人HIV及梅毒檢測率,得分8分;榍氨=∪巳篐IV及梅毒檢測18164人,婚前保健人群HIV和梅毒檢測覆蓋率100%;孕產(chǎn)婦HIV、梅毒及乙肝檢測人數,得分7.15分,孕產(chǎn)婦“三病”檢測20xx5人,任務(wù)完成率71.47%。
二是質(zhì)量指標,得分27.63分,其中HIV-母嬰阻斷措施覆蓋率(產(chǎn)婦服藥率、嬰兒服藥率、母嬰均服藥率)得9.63分,HIV陽(yáng)性產(chǎn)婦及所生嬰兒采取預防艾滋病母嬰傳播干預措施的比例100%。HIV陽(yáng)性產(chǎn)婦抗病毒藥物服藥率96.30%,孕早期服藥率92.31%,嬰兒抗病毒藥物服藥率100%,母嬰均服藥率96.30%;HIV暴露兒童人工喂養率100%。梅毒陽(yáng)性孕產(chǎn)婦及暴露兒童阻斷措施覆蓋率得10分,20xx年有妊娠結局的梅毒陽(yáng)性孕產(chǎn)婦54人(非中國籍5人,占9.26%),其中分娩49人,占90.74%,較20xx年略下降;終止妊娠5人,占9.26%,梅毒陽(yáng)性產(chǎn)婦藥物治療率100%,規范藥物治療率95.92%;梅毒暴露兒童預防性治療比例97.96%。;乙肝暴露兒童母嬰阻斷措施覆蓋率得8分,滿(mǎn)12月齡的乙肝暴露兒童應進(jìn)行乙肝感染狀況檢測430人,其中規范阻斷424人,不規范阻斷6人,進(jìn)行乙肝感染血清學(xué)標志物檢測416人,乙肝暴露兒童乙肝免疫球蛋白注射率100%,首劑乙肝疫苗接種率99.44%。
三是成本指標,得分2分,實(shí)際支出為11.96萬(wàn)元。
2.效益指標完成情況。
一是生態(tài)效益指標,得4分,不對生態(tài)造成不良影響。二是可持續影響指標,推動(dòng)艾滋病防治工作得5分。
3.滿(mǎn)意度指標完成情況。
認真做好防治艾滋病宣傳工作,為符合條件的`艾滋病病人提供常規檢測費用減免,做好病人信息保密工作,得到群眾的認可和好評,基本達成預期指標。
四、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施
項目各項績(jì)效目標基本完成,下一步將根據工作中遇到的實(shí)際困難和問(wèn)題,改進(jìn)工作方式,提升工作效率,配合全市艾滋病防治工作深入開(kāi)展。
五、績(jì)效自評結果
項目各項績(jì)效目標完成情況良好,項目經(jīng)費能?chē)栏癜凑諏?zhuān)項經(jīng)費的管理使用要求和相應項目實(shí)施方案要求進(jìn)行項目收支管理,績(jì)效得分93.77分,自評為優(yōu)。
六、結果公開(kāi)情況和應用打算
按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)使用、誰(shuí)公開(kāi)”原則,因我院無(wú)網(wǎng)站,將上述預算績(jì)效自評報告及項目績(jì)效自評表請主管局保山市衛生健康委員會(huì )在保山市衛生健康委員會(huì )門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi),更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務(wù)。
七、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議
我院領(lǐng)導高度重視財政支出績(jì)效自評工作,認真貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于“全面實(shí)施績(jì)效管理”要求,精心組織專(zhuān)人開(kāi)展績(jì)效自評工作,切實(shí)提高自評質(zhì)量。
通過(guò)開(kāi)展項目績(jì)效自評工作,能及時(shí)發(fā)現項目實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題,有效加強對項目建設的監管,加快項目建設進(jìn)度?(jì)效自評工作已取得諸多成效,但仍存在評價(jià)結果應用不到位,評價(jià)層次不全面等問(wèn)題。建議:一是加強財政支出績(jì)效評價(jià)結果的應用,通過(guò)運用財政支出績(jì)效評價(jià)結果,發(fā)現績(jì)效評價(jià)對象在財政資金管理和使用過(guò)程中存在的不足,制定解決措施和方案,提高部門(mén)理財水平;二是財政部門(mén)進(jìn)一步加強業(yè)務(wù)培訓,組織相關(guān)單位人員學(xué)習交流、拓展工作思路,提升業(yè)務(wù)水平。
存在的問(wèn)題:預算績(jì)效觀(guān)念不深入,思想認識有誤區;績(jì)效管理專(zhuān)業(yè)人員匱乏,規范管理有盲點(diǎn);評價(jià)指標體系不完善,實(shí)際操作有難度;評價(jià)結果運用不充分,推動(dòng)作用有局限。
建議:加強宣傳引導,強化績(jì)效觀(guān)念;完善指標體系,規范評價(jià)標準;強化運行監管,突出結果導向;加強隊伍建設,提高管理水平。
八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
項目運行績(jì)效監控報告12
青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目,涉及金額336885.46元,資金來(lái)源于中央財政銜接推進(jìn)鄉村振興(鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興任務(wù))補助資金。工程地點(diǎn)位于息烽縣青山苗族鄉冗壩村,該項目主要是青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目,新建供水管道15.8公里,其中管道規格標準為Φ50、32、25mmPE1.6Mpa,漿砌標磚閘閥井40口,含挖溝槽土石方及回填,包管C15砼,拆除混凝土路面,恢復路面C20砼等。
工作任務(wù)
通過(guò)實(shí)施青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目,改善人飲安全,保證生活質(zhì)量。
績(jì)效監控開(kāi)展情況
青山苗族鄉人民政府依據年初預算批復績(jì)效目標,收集項目績(jì)效運行信息,開(kāi)展績(jì)效運行信息分析,填報績(jì)效運行監控表,最終形成監控報告,其績(jì)效運行監控情況如下:
資金使用情況:青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目批復金額為52萬(wàn)元,截至20xx年1-4月執行為0,預算執行率100%。
績(jì)效目標完成情況:20xx年6月1日前完成青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目。截止目前項目已實(shí)施完成,不存在績(jì)效目標偏離情況。
績(jì)效監控結論及分析
通過(guò)績(jì)效監控分析,青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目按預期推進(jìn),能預期完成任務(wù),不存在偏差。
績(jì)效監控存在偏差的問(wèn)題及原因分析
無(wú)
糾偏建議
無(wú)
績(jì)效監控結果應用建議
無(wú)
項目運行績(jì)效監控報告13
一、部門(mén)(單位)概況
。ㄒ唬┮劳匈e陽(yáng)縣疾病預防控制中心建設農村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心,利用其技術(shù)與場(chǎng)地,并在原有設備儀器基礎上適當增加該中心的水質(zhì)檢測儀器設備,使中心具有檢測《生活飲用水衛生標準》(GB5749-20xx)中42項常規指標和本地特有非常規指標的能力。開(kāi)展全縣農村生活飲用水安全監測,在監測發(fā)現安全風(fēng)險點(diǎn),及時(shí)排查安全隱患,有效降低疾病發(fā)生,撰寫(xiě)水質(zhì)監測報告上報政府等,《中華人民共和國水污染防治法》、《廣西壯族自治區飲用水水源保護條例》、《南寧市飲用水水源保護條例》、《水利部關(guān)于進(jìn)一步加強農村飲水安全工程運行管護工作的指導意見(jiàn)》(水農〔20xx〕306號)和《南寧市人民政府關(guān)于農村飲水安全工程運行管理有效降低傳染病發(fā)生發(fā)生率。
1.項目組織領(lǐng)導小組:負責指導、協(xié)調生活飲用水水質(zhì)衛生監測及中小學(xué)視力篩查各項工作。
組長(cháng):黃時(shí)勇
副組長(cháng):羅宗賓、甘曉琴、馬勇鏘
成員:李啟新、何作凡、李偉、黃英哲、林加義、何春秀
2.項目管理
。1)技術(shù)指導小組:負責組織開(kāi)展生活飲用水水質(zhì)衛生監測及視力篩查項目的現場(chǎng)調查、采樣、檢驗等技術(shù)指導、培訓及質(zhì)量控制。
組長(cháng):羅宗賓
成員:黃英哲、林加義、黃海燕、黃芝紅、彭忠林、
何文峰、廖麗芬。
。2)現場(chǎng)工作組:負責現場(chǎng)采樣、視力篩查及質(zhì)量控制。
一組:黃海燕、曾秋蘭、陳威、韋潔、檢驗科1人
二組:林加義、黃芝紅、陳麗筠、李慧玲、鄧贊民、辦公室1人
數據錄入和質(zhì)量控制:羅宗賓、林加義、黃海燕、李慧玲
。3)檢驗工作組:負責水質(zhì)檢驗及質(zhì)量控制,成員由檢驗科人員組成
。ǘ╉椖靠偰繕耍ㄖ虚L(cháng)期目標)預期總目標腸道傳染發(fā)生率控制在8.0/10萬(wàn),保障工程良性運行,達到美麗賓陽(yáng)、清潔鄉村,為農村水污染綜合治理提供有力證據。
。ㄈ20xx年度整體支出績(jì)效目標,項目每年安排資金152萬(wàn)元,全部由縣財政支出。
。ㄋ模20xx年預算績(jì)效管理開(kāi)展情況共152萬(wàn)元。
項目資金(主要是指財政資金)實(shí)際使用情況,包括項目主要內容和涉及范圍。
賓陽(yáng)縣疾病預防控制中心具備所要求的技術(shù)能力和實(shí)驗場(chǎng)所。新增農村飲水安全工程水質(zhì)42項常規指標和本地特有非常規指標后,需增加的人員與經(jīng)費計算如下:
。1)人員費用:
賓陽(yáng)縣農村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心需增加人員6人,其中采樣人員2人,專(zhuān)業(yè)檢測人員2名,分析評價(jià)人員2人。按平均3.6萬(wàn)元/人·年,6名工作人員年工資約為21.6萬(wàn)元。
。2)交通費
按平均取1次水樣往返70公里,每公里單價(jià)按1元計,全年取水樣包括定期檢測中的全分析項目、抽檢及巡檢,共計1251次,估算賓陽(yáng)縣農村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年交通費用約為15.75萬(wàn)元。
。3)檢測藥劑費
檢測藥劑和試劑費根據年檢測指標項數和單項指標檢測費用進(jìn)行估算。年檢測指標項數為46251項,單項指標平均檢測費用按32元計,則賓陽(yáng)縣農村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年檢測藥劑和試劑費約為50.00萬(wàn)元。
。4)儀器設備及檢測車(chē)維護費
儀器設備設施、交通車(chē)輛等維護費按水質(zhì)檢測中心儀器設備及設施投資(122.59萬(wàn)元)的6%估算,賓陽(yáng)縣農村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年維護費約為7.35萬(wàn)元。
。5)辦公費等其他費用
辦公費包括化驗室、辦公室、資料室等場(chǎng)所的`水、電、暖、通訊、紙張等費用,以及差旅費、檢測中心人員培訓、財務(wù)管理等費用。經(jīng)測算,賓陽(yáng)縣農村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心辦公費約為10萬(wàn)元。
3.項目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執行情況)。年初制定資金使用預算,年度結算等財務(wù)管理制度,做到合理合法使用。
4.項目資金支出及撥付合規性情況,按任務(wù)撥付使用。
。ㄎ澹┠壳鞍搭A算及執行情況良好。
二、部門(mén)(單位)整體支出績(jì)效實(shí)現情況
。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r:到目前為止完成全年任務(wù)份(900份)的330份,完成36.67%,水樣品采集的水類(lèi)型、數量、監測項目、采樣地點(diǎn)符合方案要求,及時(shí)發(fā)現安全隱患點(diǎn),及時(shí)解決,,有效降低水污染,數據及時(shí)上報。
。ǘ┞穆毿Ч闆r:提出飲水安全風(fēng)險評估與管理意見(jiàn),城鄉居民公共衛生差距逐步縮小,居民健康水平逐步提高,美麗賓陽(yáng)、清潔鄉村得到進(jìn)一步改善。
。ㄈ┥鐣(huì )滿(mǎn)意度及可持續性影響,農村水污染綜合治理,基本公共衛生水平逐步提高。
三、績(jì)效運行監控目標及目標值
績(jì)效目標是不存在調整,下半年加大力度進(jìn)行完成總體目標。
四、績(jì)效監控分析和監控結論
。ㄒ唬╉椖繉(shí)施情況。
一是資金按時(shí)按量到位,資金實(shí)際使用情況和執行率等有效進(jìn)行;
二是績(jì)效目標表各指標完成情況、預期實(shí)現效果良好和不存在的差異情況。
。ǘ┛(jì)效運行監控其有效健康合法運行。
五、問(wèn)題、糾偏措施和建議
。ㄒ唬┐嬖趩(wèn)題
1、農村單村或聯(lián)村集中式供水水廠(chǎng)建成后處于政府、水利、衛計“三不管”狀態(tài),都是由自然村自行管理,很多供水工程管理人員都是由沒(méi)有飲水安全意識的老年人管理,無(wú)證上崗。無(wú)飲水污染應急處置措施,飲水工程的水質(zhì)全部沒(méi)有經(jīng)過(guò)有效的凈化處理和消毒,設有凈化處理和消毒也形同虛設。有的飲水工程建成后,監管不到位,或者只有幾戶(hù)人使用,出現水源斷流,農民就自接其他水源,甚至有些工程從未供過(guò)水。
2、隨著(zhù)農村城鎮化的快速發(fā)展,生活污水污染農村飲用水源而造成的水質(zhì)問(wèn)題日益嚴重。我縣農村水井受到生物性污染比較嚴重。
。ǘ└倪M(jìn)措施
1、政府及相關(guān)部門(mén)要加強對農村飲水工程管理,及時(shí)制訂相關(guān)工作要求,對水源地不符合飲用水衛生標準的,要改選水源地,做好水源保護工作,以保證農村飲用水工程安全衛生。
2、政府、水利、衛健、住建部門(mén)應加強飲用水衛生監督力度,保證各給水企業(yè)加強消毒設備和凈水設備的投入,及時(shí)進(jìn)行消毒,并建立健全管理制度、操作規程和飲用水污染應急處置措施,以保證供水質(zhì)量。
3、增加水源水監測經(jīng)費,開(kāi)展水源水監測,從源頭上防止水污。
項目運行績(jì)效監控報告14
一、項目概況
。ㄒ唬╉椖炕厩闆r
。1)項目單位職能:
1、為婦女兒童身體健康提供保健服務(wù),開(kāi)展計劃生育技術(shù)服務(wù)。
2、為兒童身體健康提供服務(wù),開(kāi)展內兒科、新生兒科、兒童保健科、小兒外科等業(yè)務(wù)。
3、結扎手術(shù)、助產(chǎn)手術(shù)、終止妊娠手術(shù)等母嬰保健技術(shù)服務(wù)。
4、保護婦女兒童群體健康的專(zhuān)業(yè)公共衛生機構.院逐步完善公共衛生專(zhuān)業(yè)機構龍頭作用,圍繞保障母嬰安全、提高出生人口素質(zhì)、解決婦女兒童主要健康問(wèn)題三大任務(wù),制定全市婦幼衛生規劃和工作方針,及時(shí)掌握婦女兒童健康狀況及影響因素,制定和實(shí)施干預性措施,對基層醫療機構開(kāi)展婦幼保健業(yè)務(wù)進(jìn)行指導和培訓,提供技術(shù)支持。
。2)項目立項依據:邵財預[20xx]1—4號文件
。3)項目實(shí)施主體:婦幼兒童醫院儲備的新鮮血液和參與婦幼運行的醫護人員。
。4)項目實(shí)施計劃及主要內容:因醫院不能整體搬遷,有實(shí)施已改,醫院效益逐年下降,此資金主要用于新進(jìn)人員工資及績(jì)效發(fā)放,彌補單位的資金部分缺口。
。ǘ╉椖款A算情況
。1)項目資金預算(或計劃)及其測算依據:根據邵財預[20xx]1—4號文件規定,市級財政預算450萬(wàn)元。
。2)項目預算調整情況:無(wú)預算調整。
。ㄈ╉椖款A期預算績(jì)效目標和績(jì)效指標設定情況:保證了醫院人員的構成結構,從而保證醫院的正常運行。為醫院增加新鮮血液,使醫院更好的服務(wù)于廣大人民群眾。
二、項目決策及資金使用管理情況
。ㄒ唬╉椖繘Q策情況:項目經(jīng)費經(jīng)預算后再實(shí)施具體分配,按完成數量及一定比列核算分發(fā)。
。ǘ╉椖款A算執行情況:預算執行率基本達到100%;項目預算無(wú)結余。
。ㄈ╉椖抠Y金實(shí)際使用情況:項目資金由財政下達指標,在財政專(zhuān)戶(hù)賬戶(hù)上,由出納和會(huì )計主管共同支付才能支出資金,互相監督,無(wú)虛列支出、挪用、超支、超預算等不合理情況。
。ㄋ模╉椖抠Y金管理情況:根據《本院內部工作制度與崗位職責》,《本院內部控制基本制度》以及資產(chǎn)管理等各項制度進(jìn)行管理。
三、項目組織實(shí)施情況
。ㄒ唬╉椖拷M織機構與職責落實(shí)情況:我單位積極投身重點(diǎn)民生項目,切實(shí)保障群眾利益,使項目層層推進(jìn)。
。ǘ╉椖抗芾碇贫冉ㄔO情況:我單位建立內部控制制度和專(zhuān)項資金經(jīng)費管理制度。
。ㄈ╉椖拷M織管理落實(shí)情況:項目完成由相關(guān)項目負責人進(jìn)行數據統計匯報,編制成報表,每月進(jìn)行統計,每季度進(jìn)行匯總,一季度一次業(yè)務(wù)培訓,縣級領(lǐng)導都會(huì )進(jìn)行抽查。
四、項目績(jì)效情況
。ㄒ唬╉椖靠(jì)效目標完成情況。
20xx年因醫院整體不能搬遷,醫院的地理位置及醫院環(huán)境和設備等原因限制了醫院的整體發(fā)展,本院人員223人左右,其中借調人員43人,所有借調人員開(kāi)支都由我院承擔。目前中醫院也不能搬遷,本院也不能搬遷到中醫院,醫療環(huán)境差,醫院收入下降,人均收入不到十萬(wàn)元,而醫療設備基本全部要更新,業(yè)務(wù)收入不能承擔。今年規培人員陸續回醫院上班,而人員待遇差,容易導致人才流失。為了醫院的正常運行和發(fā)展,留住優(yōu)秀人才,為醫院未來(lái)更好的發(fā)展,此項預算經(jīng)費全部用于單位的人員開(kāi)支。其中各項效益評價(jià)分析如下:
1、經(jīng)濟效益:嚴格執行項目經(jīng)費支出管理,提高資金使用效率,有利于項目的持續開(kāi)展。
2、社會(huì )效益:醫院的正常運行,有利于重大公共項目的`開(kāi)展,從而更好的關(guān)注婦女兒童健康。
3、生態(tài)環(huán)境效益:好的醫療環(huán)境,有利于建立和諧醫患關(guān)系,人人享受舒適的醫療服務(wù)環(huán)境,讓人的身體健康得到保障。
4、可持續影響:有利于婦女兒童的健康發(fā)展。
項目運行績(jì)效監控報告15
為貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)〔20xx〕34號)精神及《教育部關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》(教財〔20xx〕6號)要求,根據《財政部關(guān)于開(kāi)展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績(jì)效自評工作的通知》(財監〔20xx〕2號),20xx年3—4月,教育部在對各地報送的年度績(jì)效自評材料進(jìn)行審核評價(jià)基礎上,對20xx年度支持學(xué)前教育發(fā)展資金項目進(jìn)行了績(jì)效自評,F將有關(guān)情況報告如下:
一、基本情況
1.政策背景
辦好學(xué)前教育,實(shí)現幼有所育,是黨和政府為老百姓辦實(shí)事的重大民生工程。為解決學(xué)前教育資源不足、城鄉發(fā)展不平衡、一些地方“入園難,入園貴”等問(wèn)題,《國務(wù)院關(guān)于當前發(fā)展學(xué)前教育的若干意見(jiàn)》、《國家中長(cháng)期教育改革和發(fā)展規劃綱要(20xx—20xx年)》等文件均提出“多種形式擴大學(xué)前教育資源”“多種渠道加大學(xué)前教育投入”等要求。為落實(shí)有關(guān)文件精神,20xx年起,中央財政通過(guò)補助和獎勵的方式支持學(xué)前教育發(fā)展。
根據《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)教育領(lǐng)域中央與地方財政事權和支出責任劃分改革方案的通知》(國辦發(fā)〔20xx〕27號),學(xué)前教育為中央與地方共同財政事權,所需財政補助經(jīng)費主要按照隸屬關(guān)系等由中央與地方財政分別承擔,中央財政通過(guò)“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”支持引導地方發(fā)展學(xué)前教育,主要用于支持地方堅持公益普惠基本方向,公辦民辦并舉多種形式擴大普惠性學(xué)前教育資源;支持地方深化體制機制改革,健全成本分擔機制,制定并落實(shí)公辦園生均財政撥款標準和普惠性民辦園補助標準;支持地方健全幼兒資助制度,資助普惠性幼兒園家庭經(jīng)濟困難幼兒、孤兒和殘疾兒童接受學(xué)前教育。
2.資金投入情況
中央投入方面。根據《財政部教育部關(guān)于提前下達20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預算的通知》(財教〔20xx〕147號)和《財政部教育部關(guān)于下達20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預算的通知》(財教〔20xx〕88號),20xx年度,中央財政共投入支持學(xué)前教育發(fā)展資金188.40億元。
地方保障方面。各地不斷建立完善學(xué)前教育成本分擔機制,陸續出臺了公辦園生均公用經(jīng)費標準或生均財政撥款標準、普惠性民辦園扶持政策,明確了普惠性民辦園的生均補助標準。部分省份在中央財政“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”基礎上加大投入力度,履行與事權相對應的支出責任。據統計,有31個(gè)省份在中央財政“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”基礎上增加資金投入348.23億元。
3.整體績(jì)效目標設定情況
年度目標方面。根據學(xué)前教育事業(yè)發(fā)展實(shí)際,年度目標設定為全國學(xué)前教育三年毛入園率穩步提升,普惠性幼兒園覆蓋率達到80%以上,公辦園在園幼兒占比不低于50%。
績(jì)效指標方面。根據年度目標,對產(chǎn)出、效益和滿(mǎn)意度指標進(jìn)行細化,設定了全國普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率和幼兒資助人數等數量指標,學(xué)前三年毛入園率、公辦園在園幼兒占比、普惠性學(xué)前教育資源和普惠保障水平等社會(huì )效益指標,以及師生滿(mǎn)意度和家長(cháng)滿(mǎn)意度等滿(mǎn)意度指標。
4.區域績(jì)效目標設定情況
20xx年初,各地根據區域學(xué)前教育發(fā)展相關(guān)規劃、資金額度、上年度執行情況等因素,設定了區域績(jì)效目標,報教育部、財政部審核。20xx年3月,教育部財務(wù)司組織專(zhuān)門(mén)人員,從績(jì)效目標完整性、相關(guān)性、適當性和可行性等方面,對各地報送的區域績(jì)效目標進(jìn)行了審核。20xx年6月,財政部、教育部下達20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預算,同步下達各地的區域績(jì)效目標。
二、資金執行和管理有關(guān)情況
1.資金執行情況
20xx年,“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”共投入資金560.45億元,截至20xx年底,專(zhuān)項累計支出501.49億元,預算執行率為89.48%。其中:中央資金共投入188.40億元,累計支出166.15億元,預算執行率為88.19%。地方資金共投入348.23億元,累計支出314.83億元,預算執行率為90.41%;其他資金共投入23.82億元,累計支出20.51億元,預算執行率為86.10%。
2.中央資金管理情況
一是管理制度規范。財政部、教育部印發(fā)了《支持學(xué)前教育發(fā)展資金管理辦法》(財教〔20xx〕256號),明確了管理原則、資金支持方向、分配方式、管理要求等內容。針對20xx年度資金,財政部、教育部在《關(guān)于下達20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預算的通知》(財教〔20xx〕88號)中,進(jìn)一步明確了當年資金分配原則和資金管理要求,要求各地要切實(shí)發(fā)揮省級統籌作用,按照輕重緩急原則合理安排預算,科學(xué)分配資金,加大對“三區三州”等深度貧困地區,尤其是脫貧攻堅?huà)炫贫綉鹂h支持力度;加大對積極推動(dòng)普惠性民辦園發(fā)展的地區支持力度。同時(shí),要求各地要切實(shí)加強資金管理,對擠占、挪用、虛列、套取補助資金等行為,按照有關(guān)規定嚴肅處理。
二是平臺監管有力。自20xx年起,教育部通過(guò)“中央對地方教育轉移支付資金管理平臺”,統一了填報口徑及工作要求,加大了填報數據審核力度,加強了與其他信息系統的.數據對接,顯著(zhù)提升了有關(guān)數據的真實(shí)性、準確性和完整性,有力支持了教育經(jīng)費督查、審計、績(jì)效評價(jià)等相關(guān)工作開(kāi)展,各級教育行政部門(mén)對教育經(jīng)費的使用監管更加到位,轉移支付資金管理水平持續提升。
3.地方資金管理情況
一是制度不斷完善。各地不斷研究完善轉移支付分配、下達以及績(jì)效管理等相關(guān)政策舉措,多方位加強資金管理。如,安徽省貫徹落實(shí)有關(guān)脫貧攻堅和加強基層基本公共服務(wù)功能建設要求,分配資金時(shí)加大對欠發(fā)達地區和家庭經(jīng)濟困難幼兒傾斜支持力度。河南省建立項目建設任務(wù)臺賬,著(zhù)力確保轉移支付資金年度目標任務(wù)如期實(shí)現。重慶市教育委員會(huì )印發(fā)專(zhuān)門(mén)通知,指導所轄縣區做好轉移支付績(jì)效管理工作,提高資金績(jì)效水平。
二是監管持續強化。各地充分應用監督檢查多種手段,建立健全激勵和約束機制,確保資金使用安全規范,持續提高財政資金使用效益。如,重慶市建立預算執行情況月報制,并開(kāi)展績(jì)效過(guò)程監控,督促區縣加快執行進(jìn)度,提高資金使用效益;湖南省建立了省、市、縣三級督查體系,不僅將學(xué)前教育項目納入教育督導評估范圍,還將學(xué)前教育項目與其他教育民生項目一起開(kāi)展專(zhuān)項督查,建立學(xué)前教育項目暗訪(fǎng)制度,不定期組織由項目管理人員、財務(wù)專(zhuān)家和基建專(zhuān)家組成的暗訪(fǎng)組,深入基層開(kāi)展暗訪(fǎng),針對明察暗訪(fǎng)發(fā)現的問(wèn)題,明確要求及時(shí)整改到位。
三、績(jì)效自評結果
1.年度目標完成情況
20xx年,中央轉移支付資金有力支持了學(xué)前教育普惠發(fā)展,確保了公益普惠辦園正確方向,保障了普惠性學(xué)前教育資源進(jìn)一步擴大,推動(dòng)了各地完善學(xué)前教育投入保障機制和深化學(xué)前教育事業(yè)體制機制改革,為努力構建學(xué)前教育公共服務(wù)體系和學(xué)前教育事業(yè)快速發(fā)展提供了堅強保障。據統計,20xx年學(xué)前教育毛入園率達到85.2%,比上年提高1.8個(gè)百分點(diǎn);普惠性幼兒園在園幼兒占比為84.74%;公辦幼兒園在園幼兒占比為50.2%,達到年度目標。
2.產(chǎn)出指標完成情況
一是“全國普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率≥80%”的指標完成率為100%。20xx年全國教育事業(yè)統計顯示,全國普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率為84.74%,達到年度預期目標。
二是“資助家庭經(jīng)濟困難幼兒入園數400萬(wàn)人次”的指標完成率為95%。根據區域績(jì)效自評材料,各地均對家庭經(jīng)濟困難幼兒進(jìn)行了資助。據初步統計,20xx年,各級政府、幼兒園及社會(huì )共計資助在園幼兒816.17萬(wàn)人次,其中,政府資助781.15萬(wàn)人、幼兒園資助31.35萬(wàn)人、社會(huì )資助3.67萬(wàn)人,指標完成情況較好。但評價(jià)發(fā)現,部分省份未就資助家庭經(jīng)濟困難幼兒入園數設定區域績(jì)效指標,在省級區域績(jì)效自評時(shí)也未體現資助工作情況,從省級區域績(jì)效自評材料得出的績(jì)效指標完成情況不能反映指標落實(shí)情況。因此,此項指標完成率以95%計。
3.效益指標完成情況
一是“學(xué)前三年毛入園率≥85%”的指標完成率為100%。20xx年全國教育事業(yè)統計主要結果顯示,學(xué)前教育毛入學(xué)率為85.2%,達到年度預期目標。
二是“公辦園在園幼兒占比提高”的指標完成率為100%。根據區域績(jì)效自評材料,20xx年各地公辦園在園幼兒占比均有一定程度的提高,整體指標完成情況較好。
三是“積極引導地方持續擴大普惠性學(xué)前教育資源”的指標完成率為100%。根據區域績(jì)效自評材料,20xx年各地堅持公益普惠基本方向,堅持公辦民辦并舉,通過(guò)新建、改擴建公辦幼兒園,支持普惠性民辦園發(fā)展等多種措施,帶動(dòng)普惠性學(xué)前教育資源持續擴大。
四是“引導地方有效提高學(xué)前教育普惠保障水平”的指標完成率為100%。根據區域績(jì)效自評材料,20xx年各地繼續深化體制機制改革,落實(shí)政府責任,健全成本分擔機制,并帶動(dòng)引導富有社會(huì )責任感的企業(yè)和社會(huì )力量參與舉辦普惠性幼兒園,減輕了學(xué)前教育投入負擔,學(xué)前普惠保障水平持續提高。指標完成率為100%。
4.滿(mǎn)意度指標完成情況
一是“師生滿(mǎn)意度≥85%”的指標完成率為100%。根據各地填報的滿(mǎn)意度統計結果,學(xué)前教育師生滿(mǎn)意度為90.79%,達到年度預期目標。其中,西藏自治區的師生滿(mǎn)意度最高為99%。
二是“家長(cháng)滿(mǎn)意度≥85%”的指標完成率為100%。根據各地填報的滿(mǎn)意度統計結果,學(xué)前教育家長(cháng)滿(mǎn)意度為89.53%,達到年度預期目標。其中,天津市的家長(cháng)滿(mǎn)意度最高為99.7%。
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