項目績(jì)效運行監控報告

時(shí)間:2023-07-19 11:47:20 報告范文 我要投稿

項目績(jì)效運行監控報告范文(精選20篇)

  在生活中,越來(lái)越多的事務(wù)都會(huì )使用到報告,不同的報告內容同樣也是不同的。你所見(jiàn)過(guò)的報告是什么樣的呢?下面是小編精心整理的項目績(jì)效運行監控報告范文(精選20篇),僅供參考,歡迎大家閱讀。

項目績(jì)效運行監控報告范文(精選20篇)

  項目績(jì)效運行監控報告1

  一、項目基本情況

  我市20xx年校舍維修改造項目11個(gè),共涉及4所義務(wù)教育學(xué)校,建設內容包括相關(guān)學(xué)校的教學(xué)樓、實(shí)驗樓、綜合樓、宿舍樓、食堂、運動(dòng)場(chǎng)等維修,維修改造建設面積23000平方米,建設總資金735萬(wàn)元(其中中央資金441萬(wàn)元,省級資金294萬(wàn)元)。

  二、項目實(shí)施過(guò)程

  利用暑假建設黃金時(shí)間,教體局基建裝備中心精心組織各施工單位,合理安排時(shí)間,冒酷暑,強化每個(gè)項目安全、質(zhì)量及進(jìn)度的調度。在監理、學(xué)校的'共同監管下,于8月底全部完成建設任務(wù),并順利通過(guò)竣工驗收并交付學(xué)校,于秋季開(kāi)學(xué)如期投入使用。

  三、項目社會(huì )效應

  校舍維修改造項目的再次實(shí)施,使我市部分學(xué)校的校容校貌煥然一新,為進(jìn)一步改善義務(wù)教育學(xué)校的辦學(xué)條件,推進(jìn)義務(wù)教育的優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展提供了前提保障,使這項民生工程真正惠及民生。

  項目績(jì)效運行監控報告2

  一、績(jì)效目標分解下達情況

  根據《安徽省教育廳 財政廳關(guān)于下達20xx年城鄉義務(wù)教育補助經(jīng)費預算的`通知》(皖財教[20xx]782號)文件,20xx年,我縣下達義務(wù)教育校舍維修改造資金4953萬(wàn)元,其中中央2972萬(wàn)元,省級1981萬(wàn)元。

  二、績(jì)效目標完成情況分析

 。ㄒ唬┵Y金投入情況分析

  1.項目資金到位情況分析

  縣財政局根據預算安排,義務(wù)教育校舍維修改造資金4953萬(wàn)元全部轉入專(zhuān)戶(hù),用于義務(wù)教育學(xué)校校舍維修改造,撥付到位率100%。

  2.省級以上項目資金執行情況分析。

  20xx年的省級以上資金完成投入使用4953萬(wàn)元。

  3.項目資金管理情況分析

 。1)校舍維修項目嚴格按照《安徽省教育廳 財政廳關(guān)于下達20xx年城鄉義務(wù)教育補助經(jīng)費預算的通知》(皖財教[20xx]782號)文件執行,并依照《臨泉縣政府投資項目管理辦法》實(shí)行規劃、設計、立項、招標、投資、建設“六分開(kāi)”,有效杜絕了項目建設中不規范現象。

 。2)資金采取專(zhuān)戶(hù)統一管理。校舍維修改造資金專(zhuān)戶(hù)管理,專(zhuān)款專(zhuān)用,無(wú)挪用、占用和沉淀現象。

 。ǘ┛(jì)效目標完成情況分析。

  1.產(chǎn)出指標完成情況分析

  20xx年度下達校舍維修改造資金4953萬(wàn)元。全部用于楊小街中心學(xué)校等101個(gè)維修改造項目,總建筑面積84666平方米。目前已完工。

  2.效益指標完成情況分析

  20xx年完成了101個(gè)項目建設,全面改善了楊小街中心學(xué)校等87所義務(wù)教育學(xué)校的辦學(xué)條件,受益學(xué)生達87000多人,受到社會(huì )認可和好評。

  項目績(jì)效運行監控報告3

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r。

  根據《安慶市市直機關(guān)辦公用房維修改造辦法》,市管中心是市直單位辦公用房維修改造工作主管部門(mén),負責辦公用房維修改造項目的審批和組織實(shí)施,目前我市除東部新城綜合寫(xiě)字樓外,大部分市直機關(guān)辦公用房使用時(shí)間長(cháng),設施設備老化,功能不全,影響了機關(guān)正常辦公,鑒于此,20xx年本單位對市直4家單位辦公用房進(jìn)行維修改造,以滿(mǎn)足正常辦公需求。截至20xx年末,4家單位房屋維修項目均竣工驗收完畢,按照合同完成資金撥付336.2萬(wàn)元。

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標。

  通過(guò)對4家市直機關(guān)辦公樓進(jìn)行維修改造,消除安全隱患,改善辦公環(huán)境,恢復和完善辦公用房使用功能,以滿(mǎn)足市直單位正常辦公需要。

  二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍。

  通過(guò)對房屋維修項目支出進(jìn)行績(jì)效評價(jià),厘清部門(mén)內部職責分工,壓實(shí)績(jì)效管理責任,優(yōu)化工作流程,推動(dòng)績(jì)效管理工作常態(tài)化、制度化和規范化,提高財政支出責任和效率意識,不斷加強預算績(jì)效管理水平,進(jìn)一步提升財政資金使用效益?(jì)效評價(jià)對象為4家市直單位辦公用房維修項目。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系、評價(jià)方法、評價(jià)標準等。

  1.績(jì)效評價(jià)原則:本次績(jì)效評價(jià)本著(zhù)客觀(guān)、公正、突出重點(diǎn)、績(jì)效優(yōu)先的原則。

  2.評價(jià)指標體系:依據設定的績(jì)效目標或工作任務(wù),即按照計劃標準對績(jì)效指標完成情況進(jìn)行比較,對項目支出的'經(jīng)濟性、效率性、效益性和公平性進(jìn)行客觀(guān)、公正的測量、分析和評判。

  3.評價(jià)方法:按照《安慶市全面實(shí)施預算績(jì)效管理實(shí)施辦法》慶發(fā)〔20xx〕20號)中規定的指標體系框架及評價(jià)方法進(jìn)行評價(jià),主要采用以下方式:

  (1)與項目相關(guān)人員座談,了解年度項目整體情況。

  (2)查閱有關(guān)賬簿、文件資料、抽查項目資料。包括查閱有關(guān)資金賬務(wù)、報表和憑證,了解資金的使用、管理等情況;將財務(wù)資料與合同協(xié)議、公示公告比對,進(jìn)行現場(chǎng)驗證、復核,通過(guò)從項目申報批復開(kāi)始到結束一個(gè)完整的流程,對項目支出專(zhuān)項資金的使用、管理、各項政策落實(shí)及效益情況進(jìn)行考評,確定各項目指標得分。

  4.評價(jià)標準:本次評價(jià)按照《安慶市全面實(shí)施預算績(jì)效管理實(shí)施辦法》(慶發(fā)〔20xx〕20號)考核評分。標準分值為100分,其中:項目決策指標10分、過(guò)程指標50分、產(chǎn)出指標30分、效益指標10分。根據各項指標重要程度確定三級指標分值,得分一檔最高不能超過(guò)該指標分值上限。各項指標考核值累計得分作為市直單位辦公用房維修項目支出績(jì)效評價(jià)得分。為了更加準確地反映本項目支出的績(jì)效實(shí)際情況,我們對考評指標評價(jià)標準及其分值做了相應的規定。為能客觀(guān)反映項目的績(jì)效情況,將綜合績(jì)效評價(jià)級別評定分為4個(gè)等級:綜合評價(jià)得分90分以上(含90分),績(jì)效級別評定為優(yōu);綜合評價(jià)得分80-90分(含80分),績(jì)效級別評定為良;綜合評價(jià)得分80-60分(含60分),績(jì)效級別評定為中;綜合評價(jià)得分60分以下,績(jì)效級別評定為差。

 。ㄈ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程。

  我單位認真落實(shí)《安慶市全面實(shí)施預算績(jì)效管理實(shí)施辦法》慶發(fā)〔20xx〕20號)有關(guān)要求,按照規定程序,依據年初項目申報設定的績(jì)效目標,對市直單位辦公用房維修項目資金的使用及績(jì)效進(jìn)行全面考核,從而形成評價(jià)結論,編寫(xiě)績(jì)效評價(jià)報告。

  三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

  本次績(jì)效評價(jià)從項目決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效益四個(gè)方面對市直單位辦公用房維修項目支出情況進(jìn)行了評價(jià),通過(guò)對照指標體系,檢查項目執行情況,依據評價(jià)標準進(jìn)行評分,市直單位房屋維修項目績(jì)效評價(jià)總得分95分,評價(jià)結果為“優(yōu)”。各項指標評價(jià)綜合得分如下:

  四、績(jì)效評價(jià)指標分析

 。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。市直單位向本單位書(shū)面申報維修改造項目,本單位對項目進(jìn)行實(shí)地勘察,并對必要性和可行性進(jìn)行論證。

 。ǘ╉椖窟^(guò)程情況。項目確定后進(jìn)行公開(kāi)招標,確定工程施工單位,并聘請專(zhuān)業(yè)的監理公司對工程質(zhì)量進(jìn)行監督,竣工驗收后開(kāi)展審計,及時(shí)撥付資金,項目過(guò)程合法合規。

 。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況。20xx年度“市直單位辦公用房維修費”項目對市仲裁委、市生態(tài)環(huán)境局、市審計局、市財政局等4家單位辦公用房進(jìn)行維修,所有項目均于20xx年12月前全部完成并經(jīng)過(guò)驗收,工程質(zhì)量符合規定標準。嚴格執行政府采購政策,統一招標,項目產(chǎn)出達到預期目標。

 。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。項目的實(shí)施解決了4家市直單位辦公用房安全隱患,改善市直單位辦公條件,提高安全系數、美化辦公環(huán)境和建筑外觀(guān),降低辦公能耗和污染,改造后的辦公用房使用性能提升,項目效益達到預期目標。

  五、主要經(jīng)驗及做法

  本單位依據部門(mén)職責和事業(yè)發(fā)展要求,在編制市直單位辦公用房維修項目計劃時(shí),根據輕重緩急,將時(shí)間緊、任務(wù)重的項目?jì)?yōu)先列入本年計劃中,并合理安排各項目支出。根據工作計劃,落實(shí)工作責任,明確分工及工作要求,建立考核機制,對項目實(shí)施過(guò)程中發(fā)現偏差及時(shí)分析原因并予以糾正,保證了項目資金有效使用和支出績(jì)效目標實(shí)現。

  六、存在問(wèn)題及原因分析

  由于受疫情影響,部分辦公用房維修項目未按照合同規定工期實(shí)施完畢。

  七、有關(guān)建議

  制定針對突發(fā)事件應急預案,提前謀劃,克服各種不利因素,確保項目實(shí)施如期開(kāi)展。

  八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)。

  項目績(jì)效運行監控報告4

  為加強財政支出績(jì)效管理,提高財政資金使用效益,根據常德市西湖管理區財政局《關(guān)于20xx年預算績(jì)效管理工作方案》等文件,恒信弘正會(huì )計師事務(wù)所接受常德市西湖管理區財政局委托,對20xx年度西湖管理區校舍維修改造專(zhuān)項資金項目進(jìn)行了績(jì)效評價(jià),現將評價(jià)情況報告如下:

  一.項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  常德市西湖管理區校舍維修改造專(zhuān)項資金(以下簡(jiǎn)稱(chēng):教育維改資金)是為滿(mǎn)足西湖管理區義務(wù)教育發(fā)展需要,合理配置教育資源,改善學(xué)校辦學(xué)條件,促進(jìn)全區教育均衡發(fā)展而設立的專(zhuān)項資金。

  項目立項依據為:湖南省人民政府《關(guān)于深化農村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革的通知》(湘政發(fā)〔20xx〕9號);20xx年中共常德市西湖管理區委員會(huì )第五號會(huì )議紀要。

  20xx年西湖管理區教育維改資金預算安排76萬(wàn)元。20xx年5月25日經(jīng)中共西湖管理區區委會(huì )議研究決定,將20xx年至20xx年教育維改資金用于小學(xué)教學(xué)功能室配置和合格化學(xué)校的達標建設。項目組織實(shí)施單位為常德市西湖管理區教育局(以下簡(jiǎn)稱(chēng):區教育局)。

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標

  1. 項目績(jì)效總目標

  優(yōu)化西湖管理區教育布局,合理配置教育資源,改善辦學(xué)條件,推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。到20xx年,在全區推行義務(wù)教育學(xué)校標準化建設,實(shí)現全區中小學(xué)“校校通、班班通、人人通”覆蓋率100%,教育信息化水平達到全市平均水平。

  2. 20xx年項目具體績(jì)效目標

 。1)組織實(shí)施裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)6大教學(xué)功能室建設項目,完工率達100%。

 。2)為裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)各配置教學(xué)電腦室1間,配置標準達到45臺電腦/間,完工率達100%。

 。3)完成鼎港小學(xué)校舍維修改造1處,完工率達100%。

 。4)確保項目實(shí)施質(zhì)量,各項實(shí)施內容驗收合格率100%。

 。5)規范項目過(guò)程管理,合理控制項目成本,政府采購程序執行率達100%。

 。6)促進(jìn)全區義務(wù)教育均衡發(fā)展,順利通過(guò)20xx年全國義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣驗收。

 。7)服務(wù)對象滿(mǎn)意度達90%以上。

  二.項目單位績(jì)效報告情況

  區教育局對20xx年度西湖管理區校舍維修改造專(zhuān)項資金績(jì)效進(jìn)行了自我評價(jià),對項目基本情況、績(jì)效目標、資金管理使用情況、項目組織實(shí)施情況、項目績(jì)效情況、存在問(wèn)題及建議等進(jìn)行了分析說(shuō)明,自我評價(jià)得分99分,自評結果為“優(yōu)”。

  三.績(jì)效評價(jià)工作情況

  本所接到區財政局委托后,成立了評價(jià)小組,結合項目實(shí)際情況制定了績(jì)效評價(jià)方案。根據項目特點(diǎn),本次評價(jià)主要采用比較法和公眾評判法評價(jià)。評價(jià)過(guò)程中根據擬定評價(jià)方案,通過(guò)聽(tīng)取情況介紹、收集查閱相關(guān)資料,實(shí)地察看裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)項目實(shí)施完成情況,對38名學(xué)校教師進(jìn)行問(wèn)卷調查等程序后,與項目單位溝通交流,形成本項目績(jì)效評價(jià)報告。

  四.績(jì)效評價(jià)指標完成情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

  1. 項目資金到位情況

  20xx年教育維改資金年初預算76萬(wàn)元,年內撥付到位76萬(wàn)元,項目資金到位率100%。

  2. 項目資金使用情況

  20xx年教育維改項目具體實(shí)施了裕民、鼎港、下窯3所小學(xué)教學(xué)功能室、教學(xué)電腦室配置和校舍維修改造項目,累計簽訂4份業(yè)務(wù)合同,合同金額共計136.21萬(wàn)元。用20xx年教育維改資金支出72.01萬(wàn)元,其中:小學(xué)功能室32.29萬(wàn)元,小學(xué)電腦室31.91萬(wàn)元,電腦室增補項目2.31萬(wàn)元,鼎港小學(xué)校舍維修改造5.5萬(wàn)元。項目剩余合同款64.19萬(wàn)元,計劃用當年結余資金3.99萬(wàn)元和來(lái)年項目資金解決。

  詳見(jiàn)附件1:20xx年度西湖管理區校舍維修改造專(zhuān)項資金收支情況表;附件2:20xx年度西湖管理區校舍維修改造專(zhuān)項資金項目合同執行情況表

  3. 項目資金管理情況

  區教育局根據《西湖管理區財政專(zhuān)項資金管理規定》和《區教育局專(zhuān)項資金管理暫行規定》進(jìn)行資金管理,建立了專(zhuān)項資金使用臺賬,準確,完整地反映了資金收支及結余情況。資金使用上根據合同約定按進(jìn)度撥付,各項支出審批手續完善,資金專(zhuān)款專(zhuān)用,未發(fā)現套取、截留、擠占、挪用等情況。

 。ǘ╉椖拷M織實(shí)施情況

  區教育局根據20xx年4月省、市教育廳(局)合格化學(xué)校初步驗收結果,計劃將20xx年教育維改資金具體用于裕民、鼎港、下窖3所新建小學(xué),解決學(xué)校教學(xué)功能室、電腦室欠缺和老舊校舍安全問(wèn)題,擬定計劃呈報區管委審批后實(shí)施。項目由區教育局和各學(xué)校共同組織實(shí)施,嚴格執行政府采購程序,通過(guò)競爭性談判確認供應商。實(shí)施完成后由區教育局、學(xué)校、施工單位等共同驗收合格后投入使用。各學(xué)校根據20xx年實(shí)施項目,建立了各功能室及教學(xué)設施使用制度,形成了資產(chǎn)使用記錄,但未定期執行資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)程序。

 。ㄈ╉椖磕繕送瓿沙潭

  1. 按期完成了裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)科學(xué)實(shí)驗室、勞技室、音樂(lè )室、美術(shù)室、衛生室、體育器材室6大功能室建設項目,完工率達100%,目標完成率100%。

  2. 完成了裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)3間教學(xué)電腦室設備配置,配置標準達到45臺電腦/間,完工率達100%,目標完成率100%。

  3. 完成了鼎港小學(xué)1處校舍維修改造,完工率達100%,目標完成率100%

  4. 各項實(shí)施內容均驗收合格,驗收合格率100%,目標完成率100%。

  5. 嚴格落實(shí)政府采購程序,政府采購程序執行率100%,目標完成率100%。

  6. 順利通過(guò)了20xx年全國義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣驗收,目標完成率100%。

  7. 經(jīng)現場(chǎng)調查,服務(wù)對象滿(mǎn)意度91.32%,目標完成率100%。

  詳見(jiàn)附件3:20xx年度西湖管理區校舍維修改造專(zhuān)項資金績(jì)效目標完成情況表

 。ㄋ模╉椖靠(jì)效情況

  本項目的實(shí)施,促進(jìn)全區教育均衡發(fā)展,完善教學(xué)設備設施,改善學(xué)校辦學(xué)條件,取得了良好的'社會(huì )效益,主要表現為:

  1. 促進(jìn)教育均衡發(fā)展,順利通過(guò)國家驗收。認真落實(shí)了國家義務(wù)教育均衡發(fā)展政策,集中投入教育三年攻堅期間新建的裕民、鼎港、下窖3所小學(xué),著(zhù)力解決了學(xué)校6大功能室、電腦室欠缺和部分老舊校舍安全問(wèn)題,彌補了全區義務(wù)教育均衡發(fā)展短板,確保了全國義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣驗收順利通過(guò)。

  2. 完善教學(xué)設施,提高教學(xué)效果。通過(guò)項目實(shí)施,在裕民、鼎港、下窖3所新建小學(xué)建成了音樂(lè )室、美術(shù)室、實(shí)驗室、勞技室、體育器材室、衛生室6大功能室和教學(xué)電腦室。各學(xué)校美術(shù)、勞技、體育等課程擁有了獨立專(zhuān)業(yè)的教學(xué)場(chǎng)所,通過(guò)動(dòng)手操作、實(shí)地觀(guān)摩等教學(xué)方式,讓學(xué)生在課本之外有了更為直觀(guān)的感受與體會(huì ),更有利于培養學(xué)生興趣愛(ài)好提升教學(xué)效果。

  3. 實(shí)施危房改造,確保校園安全。通過(guò)項目實(shí)施,對鼎港小學(xué)原老舊校舍進(jìn)行了維修改造,解決了屋面漏雨、線(xiàn)路老化等問(wèn)題。將原無(wú)法正常使用的房屋得以充分利用,有效避免了資產(chǎn)閑置問(wèn)題,解決安全隱患,確保校園安全。

  4. 落實(shí)教育投入,產(chǎn)生持續影響。本項目的實(shí)施,確保了區本級財政對教育事業(yè)的持續投入,在優(yōu)化教育布局,合理配置教育資源,改善辦學(xué)條件等方面產(chǎn)生可持續影響。

  五.綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

  經(jīng)綜合評價(jià),該項目得分93分,評價(jià)結果為“優(yōu)”。得分明細如下:

 。ㄒ唬╉椖客度肟偡謝x分,實(shí)得16分,扣1分,扣分明細:

  預算編制欠規范,扣1分。

 。ǘ╉椖窟^(guò)程總分37分,實(shí)得31分,扣6分,扣分明細:

  1. 未建立《項目管理制度》,扣3分;

  2. 增補項目未簽合同或補充協(xié)議,扣1.5分;

  3. 各學(xué)校資產(chǎn)管理欠缺,未執行資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)程序,扣1.5分。

 。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出總分20分,實(shí)得20分。

 。ㄋ模╉椖啃Ч偡26分,實(shí)得26分。

  詳見(jiàn)附件4:財政支出績(jì)效評價(jià)指標評分表。

  六.存在的問(wèn)題

 。ㄒ唬╊A算編制欠規范

  西湖管理區教育維改資金預算編制欠規范,在無(wú)項目實(shí)施計劃的情況下,先確定項目預算,再根據預算額度制定項目實(shí)施計劃,預算編制程序倒置。

 。ǘI(yè)務(wù)制度不健全

  西湖管理區教育維改資金是長(cháng)效性、持續實(shí)施的項目,未建立《項目管理制度》,在項目業(yè)務(wù)管理上缺少專(zhuān)門(mén)的制度保障,不符合專(zhuān)項資金管理規定。

 。ㄈI(yè)務(wù)執行欠規范

  部分業(yè)務(wù)未簽合同。實(shí)施的裕民等3所小學(xué)教學(xué)電腦室設備添置項目,后期增補了耳機、座椅、聲卡等設備共計2.32萬(wàn)元,未簽訂業(yè)務(wù)合同或補充協(xié)議。

 。ㄋ模┵Y產(chǎn)管理待完善

  截至現場(chǎng)評價(jià)日,裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)均未對20xx年建設添置的設備儀器進(jìn)行過(guò)盤(pán)點(diǎn)程序,資產(chǎn)后續管理程序有待完善。

  七.建議

 。ㄒ唬┮幏毒幹祁A算,加強資金監控

  編制資金預算時(shí),應先根據全區教育規劃和各學(xué)校教學(xué)需求,擬定年度教育維改投資計劃。以確定后的實(shí)施計劃為基礎,合理預計資金需求,編制項目預算,細化預算明細,強化專(zhuān)項資金預算管理。

 。ǘ┙∪芾碇贫,規范項目管理

  區教育局應盡快制定《項目管理制度》,對業(yè)務(wù)實(shí)施過(guò)程、驗收辦法、資產(chǎn)后續管理措施做出相關(guān)規定,為項目實(shí)施提供完整的制度保障。

 。ㄈ┮幏稑I(yè)務(wù)執行,完善合同管理

  經(jīng)濟業(yè)務(wù)應與對方單位簽訂合同,明確雙方權利與義務(wù),保證業(yè)務(wù)的規范操作和實(shí)施質(zhì)量,上述未簽訂合同的問(wèn)題應限期補充完善,明確增補項目的質(zhì)量條款與保修責任。

 。ㄋ模┩晟瀑Y產(chǎn)管理,保證資產(chǎn)安全

  完善資產(chǎn)后續管理,各學(xué)校每年至少一次對實(shí)物資產(chǎn)定期盤(pán)點(diǎn),形成盤(pán)點(diǎn)記錄,保證學(xué)校資產(chǎn)安全完整。區教育局應定期抽查全區學(xué)校資產(chǎn)管理情況,了解資產(chǎn)狀況,核實(shí)盤(pán)點(diǎn)記錄并進(jìn)行抽盤(pán),確保各學(xué)校資產(chǎn)后續管理措施得以落實(shí)。

 。ㄎ澹┛(jì)效評價(jià)結果應用建議

  本項目評價(jià)結果為優(yōu),資金使用規范,過(guò)程管理較為完善。但還是存在預算編制欠規范、項目制度欠缺等問(wèn)題。建議在區教育局完善項目制度、落實(shí)資產(chǎn)后續管理的情況下,根據實(shí)施計劃規范編制項目預算。

  項目績(jì)效運行監控報告5

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r。

  1.立項背景:南昌軍供站于89年成立,屬全額撥款事業(yè)單位,機構規格正科級,無(wú)內設機構。職能系為執行戰備訓練、搶險救災以及應對其他突發(fā)性事件等任務(wù)的成批過(guò)往部隊,支前民兵,集結入伍的新兵、退伍的老兵等提供飲食飲水、日常生活物資供應、臨時(shí)住宿等保障。

  2.立項目的:根據江西省財政廳文件《江西省財政廳關(guān)于下達20xx年中央財政優(yōu)撫事業(yè)單位補助經(jīng)費的通知》贛財社指[20xx]35號文件精神,用于全國重點(diǎn)軍供站維修改造、設備設施更新,強化軍供保障軟件硬件,為部隊官兵提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

  3.項目?jì)热、執行標準和?shí)施期限:重點(diǎn)軍供站維修改造、設備設施更新,嚴格按照財政要求專(zhuān)款專(zhuān)用。

  4.資金使用情況:

  20xx年當年專(zhuān)項資金已使用114.07萬(wàn)元,剩余8.73萬(wàn)元。

  5.項目組織管理情況:

 。1)為切實(shí)加強對績(jì)效評估工作的組織領(lǐng)導,由局機關(guān)績(jì)效小組牽頭,軍供站成立了績(jì)效評估工作領(lǐng)導小組,由站長(cháng)程茳擔任組長(cháng);副站長(cháng)甘順生、彭小輝擔任副組長(cháng);成員由有關(guān)各科室責任人組成:劉小霞、龔良秋、何揭慶、張美云;聯(lián)絡(luò )員:張美云?(jì)效領(lǐng)導小組辦公室設在財務(wù)科,負責項目績(jì)效評價(jià)日常工作。

 。2)制定了南昌軍供站內控手冊,制定和完善了預算業(yè)務(wù)管理制度、收支業(yè)務(wù)管理制度、政府采購業(yè)務(wù)管理等六項內部控制制度,成立了內部控制工作小組,對項目資金的使用進(jìn)行控制和監督專(zhuān)項管理。

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標。

  1.項目績(jì)效總目標:用于支付向塘工程電增容、水增容,進(jìn)門(mén)道路大門(mén)、鋼架雨棚,項目監理費,強化軍供保障軟件硬件,為部隊官兵提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

  2.項目年度績(jì)效目標:向塘工程電增容、水增容,進(jìn)門(mén)道路大門(mén)、鋼架雨棚,項目監理費,夯實(shí)南昌軍供站現代化、正規化建設基礎。

  3.項目預期目標完成情況:20xx年項目資金全部到位,截至20xx年底使用114.07萬(wàn)元,20xx年12月31前通過(guò)政府采購完成建設工程項目相關(guān)采購,供水管道工程和下水道工程支出25.36萬(wàn)元,電力系統安裝支出59.05萬(wàn)元,進(jìn)門(mén)道路、大門(mén)及鋼架雨棚工程支出25.56萬(wàn)元,支付造價(jià)咨詢(xún)費0.9萬(wàn)元,監理費3.2萬(wàn)元,本著(zhù)“專(zhuān)款專(zhuān)用”的原則,嚴格執行了項目資金批準程序及采購程序,確保了財政資金的使用效益。

  二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍。

  1.績(jì)效評價(jià)目的

  全面了解南昌軍供站專(zhuān)項資金的使用效率和效益情況,資金使用合規性、項目目標完成情況、項目管理狀況和效能,總結南昌軍供站專(zhuān)項資金使用的成績(jì)及存在問(wèn)題,為今后完善管理服務(wù)。

  2、績(jì)效評價(jià)對象和范圍

  對過(guò)往部隊官兵采用不記名調查,通過(guò)發(fā)放調查問(wèn)卷的形式,發(fā)放問(wèn)卷,征求意見(jiàn)和建議,進(jìn)一步提高軍供站服務(wù)保障工作,繼續優(yōu)質(zhì)保障部隊官兵,努力打造“軍人溫馨港灣”特色品牌,把軍供保障做出賓至如歸的味道。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)原則和依據、評價(jià)指標體系、評價(jià)方法

  1.評價(jià)原則:

 。1)客觀(guān)、科學(xué)、公正的原則;

 。2)綜合績(jì)效評價(jià)的原則;

 。3)定量分析與定性分析的原則;

 。4)統籌規劃、穩步推進(jìn)的原則;

 。5)財政支出績(jì)效評價(jià)與財政支出管理相結合的原則;

 。6)財政支出績(jì)效評價(jià)貫徹事前、事中、事后的原則。

  2、評價(jià)指標體系

  本項目績(jì)效評價(jià)建立了三級評價(jià)指標體系,見(jiàn)下表:略

  3、評價(jià)方法

  組織相關(guān)人員對20xx年度項目績(jì)效進(jìn)行自我評價(jià)。根據省、市相關(guān)政策制度,采用問(wèn)卷調查、座談等形式,收集相關(guān)信息資料,對各項指標進(jìn)行逐項逐條審核,形成項目支出績(jì)效評價(jià)報告。

  4、評價(jià)標準

  項目按照項目決策指標、項目過(guò)程指標、項目產(chǎn)出指標、項目效益指標、項目滿(mǎn)意度指標五項一級指標分別下設相應的二級和三級指標進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。評分分為優(yōu)秀、良好、中等和差四個(gè)等次。滿(mǎn)分100分,分數在90分(含90分)以上評優(yōu)秀;分數在80(含80分) -90之間評良好;分數在60(含60分) -80分為中,60分以下評差。

 。ㄈ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

  本項目績(jì)效評價(jià)工作的過(guò)程,南昌慈善總會(huì )一是加強組織領(lǐng)導,成立了以主要領(lǐng)導為組長(cháng)的工作領(lǐng)導小組,制定了績(jì)效評價(jià)工作方案,明確了工作要求及工作步驟;二是客觀(guān)評價(jià),按照要求合理設置評價(jià)指標,對照績(jì)效指標,開(kāi)展實(shí)際與計劃的對比分析,實(shí)事求是地評價(jià)完成情況;三是明確責任,建立績(jì)效評價(jià)工作責任制,將績(jì)效評價(jià)工作責任明確到部門(mén)和相關(guān)責任人。

  三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

  20xx年南昌軍供站較好地完成了這項工作,通過(guò)政府采購完成建設工程項目相關(guān)采購,供水管道工程和下水道工程支出25.36萬(wàn)元,電力系統安裝支出59.05萬(wàn)元,進(jìn)門(mén)道路、大門(mén)及鋼架雨棚工程支出25.56萬(wàn)元,支付造價(jià)咨詢(xún)費0.9萬(wàn)元,監理費3.2萬(wàn)元,根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系評分表,經(jīng)認真逐條自評,20xx年南昌軍供站財政項目支出績(jì)效自評得分95.3分,檔次“優(yōu)秀”。

  評分詳情見(jiàn)下表:略

  四、績(jì)效評價(jià)指標分析

 。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。

  1、項目立項依據充分性、規范性程序情況分析

  根據《江西省財政廳關(guān)于下達20xx年中央財政優(yōu)撫事業(yè)單位補助經(jīng)費的'通知》贛財社指【20xx】35號文件精神,全國重點(diǎn)軍供站維修改造、設備設施更新。該項目立項符合相關(guān)要求,得2.5分。

  2、績(jì)效目標合理性、指標明確性情況分析

  項目有績(jì)效目標,與實(shí)際工作內容具有相關(guān)性,將項目績(jì)效目標細化分解為具體的績(jì)效指標,與項目目標任務(wù)數或計劃數相對應,得5分。

  3、項目資金預算編制科學(xué)性、資金分配合理性情況分析

  預算內容與項目?jì)热萜ヅ漕A算確定的項目投資額或資金量與工作任務(wù)相匹配,預算資金分配依據充分,資金分配額度合理,得2.5分。

 。ǘ╉椖窟^(guò)程情況

  1、項目資金管理資金到位率、預算執行率情況分析

  20xx年項目資金資金預算安排122.8萬(wàn)元,實(shí)際到位資金122.8萬(wàn)元,資金到位率100%,預算支出114.07萬(wàn)元,預算執行率92.89%,得4分。

  2、項目資金使用合規性情況分析

  項目符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定,資金的撥付有完整的審批程序和手續,得2分。

  3、項目組織實(shí)施情況分析

  項目已制定或具有相應的財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度,財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度合法、合規、完整,遵守相關(guān)法律法規和相關(guān)管理規定,業(yè)務(wù)管理制度健全,建立了監控機制,并采取監控措施,得4分。

 。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況

  1、產(chǎn)出數量指標情況分析

  20xx年項目資金全部到位,并投入使用114.07。完成向塘搬遷重建大樓建筑面積6797平米電增容、水增容及進(jìn)門(mén)道路、大門(mén)及鋼架雨棚工程,產(chǎn)出數量指標15分。

  2、產(chǎn)出質(zhì)量指標情況分析

  嚴格按照工程建設規定,確保工程質(zhì)量,安全正常使用,但搬遷重建項目未完工,還未投入使用,扣4分,產(chǎn)出質(zhì)量指標得11分。

  3、產(chǎn)出時(shí)效指標情況分析

  在20xx年12月31日前完成了向塘搬遷重建項目建設,進(jìn)門(mén)道路、大門(mén)及鋼架雨棚工程,供水管道工程和下水道工程,電力系統安裝工程,產(chǎn)出時(shí)效指標得15分。

  4、產(chǎn)出成本指標情況分析

  進(jìn)門(mén)道路、大門(mén)及鋼架雨棚工程計劃成本29.8萬(wàn),成本節約率14.23%,供水管道工程和下水道工程計劃成本30萬(wàn),成本節約率15.47%,電力系統安裝計劃成本71萬(wàn),成本節約率16.83%,產(chǎn)出成本指標得10分。

 。ㄋ模╉椖啃б媲闆r

  1、社會(huì )效益指標情況分析

  根據省、市相關(guān)政策制度,采用問(wèn)卷調查、座談、電話(huà)回訪(fǎng)等形式,收集相關(guān)信息資料,進(jìn)行對部隊官兵的調查,對軍供服務(wù)認可度很好,得10分。

  2、可持續影響指標情況分析

  軍供保障保障環(huán)境設施設備得到大大改善,軍供服務(wù)持續發(fā)展,得10分。

  五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

  南昌軍供站堅持把黨建擺在首位,項目和業(yè)務(wù)統籌推進(jìn);優(yōu)質(zhì)、快速、持續、準確、安全、保密地完成每一趟軍供任務(wù),緊推工程項目,打造現代化、正規化軍供站。但西軍供分站和向塘工程項目推進(jìn)不夠理想,西軍供分站項目建設進(jìn)度還需加快,與領(lǐng)導預期存在一定差距;向塘工程因歷史原因,建設時(shí)期過(guò)長(cháng),已組織竣工驗收,正就提出的問(wèn)題進(jìn)行整改。

  六、有關(guān)建議

  無(wú)。

  七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  項目績(jì)效運行監控報告6

  一、項目概況

 。ㄒ唬┱畱鹇砸巹澔蚰繕

  20xx年為隆堯一中建校70周年,為展示辦學(xué)成就,提升學(xué)校形象,特對隆堯一中進(jìn)行維修改造。此項目政府戰略規劃或目標:以展示辦學(xué)成就、提升學(xué)校形象為為目的,對校園進(jìn)行維修改造,主要任務(wù)是更換門(mén)窗、學(xué)校地面鋪油、墻外粉刷、室內刮墻等,按20xx年初預算下?lián)苜Y金200萬(wàn)元,以70周年校慶為契機,進(jìn)一步改善辦學(xué)條件,展示隆堯一中的對外形象。

 。ǘ﹩挝还ぷ髂繕耍

  1、造就一支講奉獻、講團結、理念先進(jìn)、業(yè)務(wù)熟練、責任心強、表率作用好、協(xié)作意識強的干部隊伍

  2、建立一支有崇高職業(yè)理想、良好的職業(yè)習慣,師德高尚、業(yè)務(wù)精良、觀(guān)念先進(jìn)、結構優(yōu)化的師資隊伍。

  3、形成全員參與,全員德育氛圍,構建學(xué)校、家庭、社會(huì )三位一體的管理網(wǎng)絡(luò ),形成學(xué)校德育工作特色。

  4、爭創(chuàng )一流的教育教學(xué)質(zhì)量,做到學(xué)校辦有特色,教師教有特點(diǎn),學(xué)生學(xué)有特長(cháng),辦人民滿(mǎn)意的教育,辦家長(cháng)滿(mǎn)意的優(yōu)質(zhì)學(xué)校。

  5、辦成一所高品位、高質(zhì)量、現代化、有特色的河北省標準化示范性標高中。

 。ㄈ昂颖甭虻谝恢袑W(xué)70周年校慶維修改造項目”基本情況:項目名稱(chēng)“河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項目”。該項目于20xx年9月在隆堯縣行政審批局立項,可行性研究報告由邢臺拓達工程咨詢(xún)有限公司編制完成,項目投資估算434萬(wàn)元;經(jīng)河北軍夢(mèng)工程項目管理有限公司評審后投資估算為418.3萬(wàn)元。20xx年9月29日隆堯縣行政審批局隆批投資(20xx)484號文批準河北隆堯第一中學(xué)校慶維修改造工程投資計劃總投資435.3484萬(wàn)元,均為縣財政資金。河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造工程由石家莊德盛招標有限公司負責施代理招標;該項目招標于20xx年10月22日在隆堯縣公共資源交易中心舉行,中標方為河北致和大宇建設集團有限公司,中標價(jià)416.28萬(wàn)元,工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日;監理單位為:河北秋運工程管理服務(wù)有限公司;河北隆堯第一中學(xué)對本項安排專(zhuān)人負責監督;河北致和大宇建設集團有限公司在項目實(shí)施過(guò)程中采用的主要材料均出具原材料檢驗報告;河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造工程實(shí)施前進(jìn)行了公示。20xx年,該項目列入政府預算資金200萬(wàn)元,現已支付資金200萬(wàn)元。目前該項目已竣工,并完成審計,審定金額399.39萬(wàn)元。

  二、績(jì)效目標和指標的設定:

 。ㄒ唬┛偰繕耍和瓿陕蛞恢70周年維修改造項目20xx年預算200萬(wàn)元的`撥款任務(wù),截止20xx年底已完成。

 。ǘ┠甓饶繕耍杭皶r(shí)撥付隆堯一中70周年校慶維修改造項目20xx年預算資金,截止20xx年底已完成。

  三、項目實(shí)施績(jì)效管理:

 。ㄒ唬┯媱澲贫ê吐鋵(shí)情況:

  根據20xx年初隆堯一中70周年校慶維修改造項目預算情況,我校制定“河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項目”績(jì)效目標,資金下達后由項目負責人負責項目實(shí)施,待項目完成后由校長(cháng)牽頭對項目績(jì)效進(jìn)行評價(jià)。

 。ǘ﹫绦锌(jì)效監控情況。

  項目資金標準由20xx年初預算撥付,由單位申請經(jīng)財政局行政事業(yè)股審核后由隆堯縣教育支付中心復核后進(jìn)行撥付。

 。ㄈ┵Y金管理情況。

  河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項目投資計劃總投資435.3484萬(wàn)元。均為縣財政資金。合同金額416.28萬(wàn)元。審計金額399.39萬(wàn)元。截止20xx年12月31日,項目單位已支付工程費200萬(wàn)元;未付金額199.39萬(wàn)元(包含工程質(zhì)量保證金)。建設項目資金的使用也嚴格按照相關(guān)規定專(zhuān)款專(zhuān)用,依報帳程序執行。

  財務(wù)管理:經(jīng)費開(kāi)支有經(jīng)手人、證明人及有關(guān)領(lǐng)導審批簽字。無(wú)大額現金支付工程款,白條入賬現象,資金管理規范,無(wú)違反基建財務(wù)會(huì )計制度《現金管理條例》現象,無(wú)擠占、截留、挪用專(zhuān)項資金現象。

 。ㄋ模┤〉贸煽(jì)

  目前該項目已全部完成圓滿(mǎn)完成施工過(guò)程中采購的主要材料均有檢驗報告,質(zhì)量合格;維修項目也經(jīng)驗收,全部合格。河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造工程施工合同約定工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日。目前該項目已竣工,并驗收合格。

  四、項目績(jì)效評價(jià)情況:

  河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項目的實(shí)施促進(jìn)了全縣教學(xué)質(zhì)量的提高,促進(jìn)全縣教育穩定健康發(fā)展,進(jìn)一步為本地區經(jīng)濟快速發(fā)展奠定堅實(shí)的人才基礎。河北隆堯第一中學(xué)的辦學(xué)條件也得到較大改善。并且大大提升了學(xué)校的形象,并進(jìn)一步豐富學(xué)生的課外生活,起到了陶冶情操的作用加強學(xué)生的素質(zhì)教育,使學(xué)生德智體美得到全面發(fā)展。經(jīng)過(guò)認真核對評價(jià),我們最后對項目的評價(jià)打分為98分,自評為優(yōu)秀等級。

  五、項目實(shí)施中存在的問(wèn)題及改進(jìn)工作

  河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造項目按照工程建設程序進(jìn)行審批,項目單位根據施工招標管理辦法的規定,將該項目進(jìn)行招標,并與中標單位簽訂建設工程施工合同,該項目建設過(guò)程中為確保工程質(zhì)量和施工進(jìn)度達到標準,項目實(shí)施單位嚴格按照基本建設程序以及相關(guān)規定,對工程質(zhì)量和進(jìn)度進(jìn)行有效監督管理。

  我校雖然在項目的申請、資金下達、項目實(shí)施等方面嚴格按照規定的程序,使該項目能夠按時(shí)完成,但在今后的工作中還要再精益求精,狠抓細節管理,提高資金的使用效率,讓教育經(jīng)費更好的服務(wù)于教學(xué),從而提升教學(xué)水平,使學(xué)生、家長(cháng)、教職工以及社會(huì )對我校的教學(xué)工作更加滿(mǎn)意。

  針對項目實(shí)施中存在的問(wèn)題,為進(jìn)一步提高財政專(zhuān)項資金的使用效益和管理水平,提出以下幾點(diǎn)建議:加強項目資金管理,按合同支付工程費用。

  項目績(jì)效運行監控報告7

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  高臺縣全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)位于縣城中心,始建于20xx年,占地面積21840平方米。由于每天鍛煉人數較多,使用年限較長(cháng),造成塑膠跑道和人造草皮足球場(chǎng)設施損壞嚴重,滲水磚破損,地面坑坑洼洼,存在一定安全隱患。20xx年進(jìn)行維修改造,其中:跑道及排水溝塑膠面層更換3780.44平方米;足球場(chǎng)人造草皮面層更換7991.60平方米;半圓區、網(wǎng)球場(chǎng)8mm硅PU面層更換2814.27平方米;新建門(mén)球場(chǎng)567平方米;鋪設滲水磚3755.90平方米;拆除更換道牙石460.20米;新建樹(shù)池91個(gè);安裝健身器材100個(gè)、坐凳110個(gè);大門(mén)改造更換等。

  20xx年中央下達高臺縣全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項目轉移支付資金179萬(wàn)元,主要用于更換體育場(chǎng)跑道及排水溝塑膠面層3780.44平方米。項目資金到位179萬(wàn)元,全年執行數179萬(wàn)元,資金執行率100%。

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標

  全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項目,開(kāi)工前將項目建設情況和工程建設內容進(jìn)行了公開(kāi)公示,開(kāi)工后工程質(zhì)量符合項目標準。20xx年中央下達轉移支付資金179萬(wàn)元,20xx年12月工程已完成竣工驗收,按照項目進(jìn)度共支付工程費用179萬(wàn)元。完成了資金計劃下達后當年項目建設率達到100%、資金支付率達到100%的要求,總體績(jì)效目標符合相關(guān)指標。

  二、績(jì)效評價(jià)工作組織開(kāi)展情況

  根據《甘肅省財政廳關(guān)于做好20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績(jì)效自評情況的通知》(甘財績(jì)〔20xx〕1號)要求,高臺縣財政局安排項目實(shí)施單位對專(zhuān)項資金績(jì)效目標完成情況進(jìn)行自評,確?(jì)效自評工作的順利完成。同時(shí)對項目績(jì)效目標自評表各項指標進(jìn)行了研究分析,并根據項目完成情況進(jìn)行核實(shí)打分,對完成任務(wù)的質(zhì)量進(jìn)行了評述。

  三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

 。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況。

  全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項目資金到位179萬(wàn)元,到位率100%,20xx年按照工程進(jìn)度撥付資金179萬(wàn)元,執行率100%,20xx年無(wú)結余結轉。

 。ǘ┛傮w績(jì)效目標完成情況分析。

  全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項目,開(kāi)工前將項目建設情況和工程建設內容進(jìn)行了公開(kāi)公示,項目開(kāi)工后工程質(zhì)量符合項目標準,改造后群眾滿(mǎn)意度指標達到100%。全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造后改善了全民健身環(huán)境,有助于形成一個(gè)健康、科學(xué)、文明、時(shí)尚的生活理念,而且是一個(gè)開(kāi)展全民健身、競技體育的理想場(chǎng)所。

 。ㄈ└黜椫笜送瓿汕闆r分析。

  1.產(chǎn)出指標完成情況分析

  全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項目場(chǎng)地設施竣工驗收合格率、跑道塑膠質(zhì)量合格率達到100%,實(shí)施過(guò)程中安全保護防范措施到位,沒(méi)有發(fā)生任何質(zhì)量及安全問(wèn)題。相關(guān)運轉率、使用率、完成率,基本都達到了期初目標。該項目實(shí)施開(kāi)工及竣工及時(shí),項目專(zhuān)項資金使用過(guò)程中,能夠嚴格執行國家法律法規和財務(wù)規章制度,控制項目建設成本,總體績(jì)效目標符合相關(guān)指標。

  2.效益指標完成情況分析

  全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項目建成后極大地滿(mǎn)足群眾多樣化的健身需求,有力提升了公共體育基礎設施建設整體水平,不斷豐富全民健身活動(dòng)內容,進(jìn)一步滿(mǎn)足人民群眾日益增長(cháng)的健身需求,群眾滿(mǎn)意度達到100%。

 。ㄋ模┢x績(jì)效目標的原因及下一步改進(jìn)措施。

  通過(guò)對全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項目的自評,該項目很好的完成了預期目標,下一步我局將繼續加強對該項工作的'細化分工,明確責任要求,針對社會(huì )重點(diǎn)難點(diǎn)熱點(diǎn)問(wèn)題調研分析,加強對該項工作材料的整理和應用,提高使用效率。

  四、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

  依據評價(jià)結果表明,全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項目資金及時(shí)足額到位,且有效執行,對體育場(chǎng)地設施建設起到了積極的保障和推動(dòng)作用,效果明顯。根據評分標準,該項資金績(jì)效評價(jià)等級為“優(yōu)秀”。無(wú)其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。

  項目績(jì)效運行監控報告8

  根據《關(guān)于開(kāi)展預算績(jì)效部門(mén)評價(jià)工作的通知》(臺財[20xx]265號)文件要求,我局結合工作實(shí)際,認真開(kāi)展了項目支出績(jì)效自評工作,現將有關(guān)情況報告如下:

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  1、項目背景

  臺江區區域面積18平方公里,其中區管下放道路72條, 區管3.5米至8米寬的小街巷95條。區級領(lǐng)導部門(mén)都高度重視,每年安排專(zhuān)款,切實(shí)做好小街巷的改造和維修提升,保證經(jīng)費投入。

  2、主要內容及實(shí)施情況

  20xx年我局依托12345網(wǎng)上平臺、市民故障報修熱線(xiàn)、網(wǎng)格化管理與區環(huán)衛處現有的網(wǎng)格化資源共享等方式,堅持每天定期巡查,及時(shí)發(fā)現并解決問(wèn)題。重點(diǎn)做好周邊環(huán)境已基本整治到位區域的市政道路和小街巷人行道修復提升。20xx年1-12月累計修復道路約7564平方米,修復路燈410盞,改造路燈線(xiàn)路1350米,疏通4601米雨水管網(wǎng),道路人行道及后退線(xiàn)修復3736平方米。

  3、資金投入及使用情況

  本項目20xx年資金計劃500萬(wàn)元,其中:本級財政當年預算500.00萬(wàn)元。當年財政核撥500萬(wàn)元,其中:本級財政當年預算500.00萬(wàn)元。當年實(shí)際支出500萬(wàn)元,其中:本級財政當年預算500.00萬(wàn)元。當年結余0萬(wàn)元。

  當年預算執行率(當年預算支出數/當年預算計劃數)100%,當年預算資金使用率(當年預算支出數/當年預算核撥數)100%,結余結轉資金執行率(以前年度結余結轉支出數/以前年度結余結轉計劃數)0%,預算綜合執行率(本級財政資金支出數/本級財政資金計劃數)100%。

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標

  項目績(jì)效總目標:對市政、街巷進(jìn)行常態(tài)化管理。

  項目績(jì)效階段性目標:依托12345網(wǎng)上平臺、數字城管、市民故障報修熱線(xiàn)以及現有的網(wǎng)格化資源共享等方式,并堅持定期巡查,每月及時(shí)發(fā)現并解決問(wèn)題。

  二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)的目的、對象和范圍

  1、嚴格執行《預算法》,強化支出責任,提高項目資金使用效益,對項目支出情況開(kāi)展績(jì)效評價(jià),踐行“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”。

  2、通過(guò)對臺江區建設局20xx年財政安排項目資金的績(jì)效評價(jià),進(jìn)一步了解和掌握項目實(shí)施的具體情況,評價(jià)其項目資金安排的科學(xué)性、合理性、規范性和資金使用成效,及時(shí)總結項目管理經(jīng)驗,完善項目管理辦法,提高項目管理水平和資金的使用效益。

  3、促使項目承擔科室及項目分管領(lǐng)導,對績(jì)效評價(jià)中發(fā)現的問(wèn)題,認真整改,及時(shí)調整和完善單位的工作計劃和績(jì)效目標,提高管理水平,同時(shí)為項目后續資金投入、分配和管理提供決策依據。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系、評價(jià)方法、評價(jià)標準

  1、績(jì)效評價(jià)原則

 。1)科學(xué)規范?(jì)效評價(jià)注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性,嚴格執行規定的程序,采用定量與定性分析相結合的方法。

 。2)公正公開(kāi)?(jì)效評價(jià)客觀(guān)、公正,標準統一、資料可靠,依法公開(kāi)并接受監督。

 。3)績(jì)效相關(guān)?(jì)效評價(jià)針對具體支出及其產(chǎn)出績(jì)效進(jìn)行評價(jià),結果清晰反映支出和產(chǎn)出績(jì)效之間的緊密對應關(guān)系。

  2、評價(jià)指標體系及標準

  詳見(jiàn)附件1。

  3、評價(jià)方法

  本項目主要采用比較法。在評價(jià)過(guò)程中還采用抽樣調查、現場(chǎng)勘察等方法。問(wèn)卷調查主要的'調查對象為臺江區居民,調查內容主要對于市政、街巷項目維護情況的知曉程度以及對市政、街巷維護項目的滿(mǎn)意度,同時(shí),隨機抽取12345平臺辦理市政、街巷維護項目的滿(mǎn)意度。對于居民的調研抽樣方式采用簡(jiǎn)單隨機抽樣,由績(jì)效評價(jià)小組直接發(fā)放,共發(fā)放50份問(wèn)卷,回收50份問(wèn)卷。

 。ㄈ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

  1、根據《預算法》的相關(guān)規定,在預算編制時(shí),做好事前績(jì)效目標編制、事中績(jì)效跟蹤和事后績(jì)效評價(jià)工作。為確?(jì)效目標如期實(shí)現,我單位根據確定的部門(mén)整體支出績(jì)效目標和項目支出績(jì)效目標,對績(jì)效目標的完成情況進(jìn)行跟蹤和績(jì)效自評。

  2、組織開(kāi)展績(jì)效自評工作。根據《關(guān)于開(kāi)展預算績(jì)效部門(mén)評價(jià)工作的通知》(臺財[20xx]265號)要求,成立績(jì)效評價(jià)領(lǐng)導小組,積極開(kāi)展20xx年部門(mén)預算績(jì)效管理考核相關(guān)工作。

  3、撰寫(xiě)績(jì)效自評報告。根據業(yè)務(wù)科室提供的材料,對項目支出績(jì)效情況進(jìn)行評價(jià)、打分,最后根據評價(jià)、打分的結果撰寫(xiě)項目支出績(jì)效評價(jià)報告。

  三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

  本項目主要采用比較法進(jìn)行績(jì)效評價(jià),共設置績(jì)效評價(jià)指標5條,評價(jià)指標總分為100分,評價(jià)指標得分98分,原始自評等級為“優(yōu)”。

  四、績(jì)效評價(jià)指標分析

 。ㄒ唬┰u價(jià)指標體系得分具體分析

  1.產(chǎn)出指標

  成本指標-預算執行率,正向,目標為等于100%,滿(mǎn)分20分。實(shí)際完成100%,得20分。

  數量指標-編制工程預算數,正向,目標為大于等于2份,滿(mǎn)分20分。實(shí)際完成2份,得20分。

  數量指標-工程量完成率,正向向,目標為等于100%,滿(mǎn)分20分。實(shí)際完成100%,得20分。

  2.效益指標

  經(jīng)濟效益指標-年度完成投資額,正向,目標為等于500萬(wàn)元,滿(mǎn)分20分。實(shí)際完成500萬(wàn)元%,得20分。

  3.滿(mǎn)意度指標

  服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標-受益群體滿(mǎn)意度,正向,目標為大于等于98%,滿(mǎn)分20分。實(shí)際完成96%,根據標準,得18分。

  五、主要經(jīng)驗及做法、存在問(wèn)題及原因分析

 。ㄒ唬┲饕(jīng)驗及做法

  1、堅持提升管理軟實(shí)力!叭纸、七分管”,我們在完成好硬件建設的同時(shí),把街巷文明公約、公共行為規范以及我們正在施行的“路街巷長(cháng)制”等要素融入其中,潛移默化地影響商戶(hù)和群眾,培養大家保護身邊優(yōu)美環(huán)境的行動(dòng)自覺(jué),形成良性循環(huán)。

  2、堅持引導群眾參與。既充分尊重群眾的意見(jiàn),把群眾合理化建議收集起來(lái)、整治進(jìn)去,同時(shí)也善于發(fā)動(dòng)群眾參與到小街巷整治和管理中來(lái),邀請周邊的市民群眾一起來(lái)監督小街巷整治后的管理秩序。通過(guò)群眾管群眾、群眾宣傳群眾,共同來(lái)維護好的、宜居的、優(yōu)美的生活環(huán)境。

 。ǘ┐嬖趩(wèn)題

  缺少預算績(jì)效管理專(zhuān)業(yè)人才,部門(mén)從事預算管理人員從事績(jì)效管理工作時(shí)間尚短,缺乏推進(jìn)績(jì)效管理工作經(jīng)驗及專(zhuān)業(yè)技能,只能邊工作邊學(xué)習,目前難以深入推進(jìn)。

  六、改進(jìn)建議

  評價(jià)方法上要注意適當性、可操作性,加強對績(jì)效評價(jià)實(shí)施主體的培訓。

  七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)

  項目績(jì)效運行監控報告9

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  該項目主要是對200畝以上耕地流轉項目按20元/畝/年獎勵承包方和受讓方,共需兌現獎扶資金107萬(wàn)元;建設“民生100工程”:投入3萬(wàn)元1個(gè)縣級土地流轉服務(wù)中心。

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標

  1.項目績(jì)效總目標:建立“縣有市場(chǎng)、鄉鎮有中心、村有站點(diǎn)”的綜合服務(wù)體系,健全激勵機制,提高農村土地流轉積極性,進(jìn)一步規范流轉行為,穩定土地承包政策,維護農民權益,逐步實(shí)現全縣農業(yè)規;、產(chǎn)業(yè)化、現代化。

  2.項目績(jì)效階段性目標:推行農村土地流轉績(jì)效化管理,推進(jìn)農業(yè)集約化、規;(jīng)營(yíng),實(shí)現全年新增土地流轉面積3萬(wàn)畝以上,其中耕地1萬(wàn)畝以上,累計流轉面積117萬(wàn)畝以上;新建3個(gè)以上鄉鎮土地流轉服務(wù)中心目標。

  二、項目單位績(jì)效報告情況

  獎勵規模耕地流轉項目150個(gè),落實(shí)獎扶資金107萬(wàn)元,獎勵耕地規模流轉5.35萬(wàn)畝。建設了1個(gè)縣級土地流轉中心,全年新增農村土地流轉面積2.44萬(wàn)畝,流轉總面積達116.94萬(wàn)畝,流轉比例達43.08%,同比增加0.9%,其中流轉耕地19.65萬(wàn)畝、林地82.08萬(wàn)畝、“四荒地”8.86萬(wàn)畝、養殖水面4.12萬(wàn)畝、其它2.23萬(wàn)畝。成立了4個(gè)土地股份合作社,入社農戶(hù)7140戶(hù),入股土地6832畝。

  三、績(jì)效評價(jià)工作情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的

  通過(guò)實(shí)施項目績(jì)效評價(jià),進(jìn)一步優(yōu)化項目資金結構,合理配置資源,提高項目資金高效使用。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系(附表說(shuō)明)、評價(jià)方法

  1.原則:績(jì)效導向原則、目標管理原則、責任追究原則、信息公開(kāi)原則。

  2.指標休系:項目產(chǎn)出成果目標、項目績(jì)效目標,每項都制定了定量指標和定性指標。(具體見(jiàn)附表)

  3.評價(jià)方法:現場(chǎng)核查工作進(jìn)展,向群眾發(fā)放問(wèn)卷調查表,組織召開(kāi)測評會(huì ),綜合評價(jià)項目實(shí)施績(jì)效。

 。ㄈ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

  1.前期準備:年初成立了績(jì)效評價(jià)工作領(lǐng)導小組,明確專(zhuān)人負責項目績(jì)效評價(jià)工作,制定了績(jì)效目標申報表,

  2.組織實(shí)施:通過(guò)組成聯(lián)合檢查驗收組,深入各鄉鎮、各項目仔細核查,通過(guò)查看現場(chǎng)、資料臺賬等核對工作進(jìn)展情況,通過(guò)進(jìn)村入戶(hù)開(kāi)展相關(guān)調查,發(fā)放調查表,對各項指標進(jìn)行綜合測評。

  3.分析評價(jià):召開(kāi)績(jì)效評價(jià)分析會(huì ),對照年初制定的績(jì)效指標認真開(kāi)展分析,看是否完成年初預定任務(wù),看社會(huì )公眾是否滿(mǎn)意。

  四、績(jì)效評價(jià)指標分析情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析

  1.項目資金到位情況分析:規模土地流轉項目獎勵資金在縣聯(lián)合驗收組驗收后,報縣領(lǐng)導審批后實(shí)行一卡通發(fā)放。完工項目全部撥付到位,共撥付資金107萬(wàn)元,占預算資金的97.3%。

  2.項目資金使用情況分析:共使用資金110萬(wàn)元。其中:按照20元/畝/年標準,獎勵5.35萬(wàn)畝規模流轉耕地項目,共107萬(wàn)元;按照縣級中心3萬(wàn)元/個(gè)標準,建設1個(gè)縣級流轉中心。

  3.項目資金管理情況分析:項目施工采取公開(kāi)交易,實(shí)行合同管理制,固定資產(chǎn)統一通過(guò)政府采購購置,實(shí)行國庫集中支付和財政專(zhuān)戶(hù)管理,特別是獎勵規模土地流轉項目實(shí)行了“一卡通”發(fā)放,確保了資金安全高效使用。

 。ǘ╉椖繉(shí)施情況分析

  1.項目組織情況分析:我局成立了由分管副縣長(cháng)任顧問(wèn),局長(cháng)吳代彪任組長(cháng),紀檢組長(cháng)劉廣福任副組長(cháng),曹玉華、許蕎蕎為成員的領(lǐng)導小組;各鄉鎮也相應成立了領(lǐng)導小組,明確專(zhuān)人負責土地流轉項目實(shí)施。

  2.項目管理情況分析:制定了土地獎扶資金和土地流轉中心建設實(shí)施方案,制定了詳細的工作措施、工作步驟和資金管理辦法。土地流轉中心固定資產(chǎn)由局實(shí)行政府采購,統一派送到項目,資金結算清單由監管驗收人員簽出意見(jiàn)后,實(shí)行專(zhuān)戶(hù)結算,做到了層層把關(guān)、環(huán)環(huán)相扣。

 。ㄈ╉椖靠(jì)效情況分析

  1.項目經(jīng)濟性分析

 。1)項目成本(預算)控制情況:本著(zhù)節約的原則,從嚴管理項目預算資金,項目成本控制在正常范圍內。土地流轉中心建設嚴格按照市縣要求安排資金,規模土地流轉、土地股份合作社等嚴格按照《永興縣農村土地承包經(jīng)營(yíng)權流轉實(shí)施辦法》(永辦發(fā)[20xx]17號)執行。

 。2)項目成本(預算)節約情況:因20xx年新增耕地面積超過(guò)預算面積,導致預算資金少9萬(wàn)元左右。

  2.項目的效率性分析

 。1)項目的'實(shí)施進(jìn)度: 11月底完成了規模土地流轉獎勵項目的申報工作,12月底完成了1個(gè)縣級土地流轉中心建設,12月完成了驗收。

 。2)項目完成質(zhì)量:質(zhì)量符合市縣文件要求,順利通過(guò)聯(lián)合驗收組考核驗收。

  3.項目的效益性分析

 。1)項目預期目標完成程度:建設了1個(gè)縣級流轉中心;獎勵了150個(gè)規模流轉項目,獎勵面積5.35萬(wàn)畝,推動(dòng)全縣新增土地流轉面積2.44萬(wàn)畝。

 。2)項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響:新增200畝以上規模流轉項目25個(gè),推動(dòng)全縣新增流轉面積2.44萬(wàn)畝,累計流轉達到116.94萬(wàn)畝,占總面積的43.08%,減少耕地拋荒面積0.9萬(wàn)畝,為農民增收2600余萬(wàn)元,促進(jìn)了全縣烤煙、水稻、蔬菜、油料等農業(yè)規;、產(chǎn)業(yè)化,廣大農民群眾對該項目的實(shí)施反響良好,滿(mǎn)意度高。

  五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論(見(jiàn)附表)

  績(jì)效評分為96分,評價(jià)結論為優(yōu)秀。

  六、績(jì)效評價(jià)結果應用建議

  建議今后逐步加大扶持獎勵力度,增加預算資金,推進(jìn)現代農業(yè)發(fā)展。

  七、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議

  主要經(jīng)驗:通過(guò)實(shí)施農村土地流轉項目,推動(dòng)了全縣農村土地有序快速流轉,20xx年新增土地流轉面積2.44萬(wàn)畝,累計達116.94萬(wàn)畝,占總面積的43.08%。

  存在的問(wèn)題:因新增規模土地流轉項目和面積無(wú)法準確預測,年初預算資金有缺口,導致20xx年三個(gè)鄉鎮土地流轉中心暫未建設,約缺口9萬(wàn)元。

  建議:繼續實(shí)施土地流轉項目,加快推動(dòng)農村土地規?焖倭鬓D,促進(jìn)農業(yè)規;、集約化經(jīng)營(yíng)。

  八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)。

  項目績(jì)效運行監控報告10

  一、項目支出基本情況

 。ㄒ唬┵Y金下達情況

  20xx年民政專(zhuān)項資金56185.54萬(wàn)元,共計34個(gè)項目。其中:

  部門(mén)預算項目13個(gè),914.74萬(wàn)元,主要包括民政事務(wù)管理經(jīng)費255.97萬(wàn)元、公用經(jīng)費221.60萬(wàn)元、社會(huì )組織法定代表人離任審計與社會(huì )組織注銷(xiāo)清算審計經(jīng)費85.50萬(wàn)、低保救助專(zhuān)項經(jīng)費63.87萬(wàn)元等;

  公共項目21個(gè),55270.80萬(wàn)元,主要包括城鄉居民最低生活保障金22163萬(wàn)元、困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼6200.00萬(wàn)元、養老服務(wù)專(zhuān)項經(jīng)費4656.00萬(wàn)元、社區惠民資金經(jīng)費4384.00萬(wàn)元、社區居委會(huì )工作經(jīng)費4384.00萬(wàn)元、社區公共服務(wù)專(zhuān)項4384.00萬(wàn)元、臨時(shí)救濟金3000.00萬(wàn)元、長(cháng)沙市兒童福利院新建1371.00萬(wàn)元以及公益性墓地建設1070.00萬(wàn)元等。

 。ǘ┛(jì)效目標下達情況

  1.部門(mén)預算項目:

 。1)低保核定、低收入人群認定專(zhuān)項經(jīng)費,金額36.71萬(wàn)元。年度績(jì)效目標:100%依法開(kāi)展最低生活保障、特困人員救助供養、臨時(shí)救助、住房保障家庭收入認定等社會(huì )救助項目所涉及的居民家庭經(jīng)濟狀況核對。

 。2)低保救助專(zhuān)項經(jīng)費,金額63.87萬(wàn)元。年度績(jì)效目標:100%保障低保、臨時(shí)救助等工作順利開(kāi)展,更好履行基本民生保障。

 。3)公用經(jīng)費,金額221. 60萬(wàn)元。年度目標:人員公用支出100%按時(shí)按量按要求發(fā)放。

 。4)新版行政區劃圖(簡(jiǎn)冊)編印經(jīng)費,金額49.70萬(wàn)元,年度目標:100%完成《長(cháng)沙市行政區劃圖》《長(cháng)沙市市轄區政區圖》《長(cháng)沙市行政區劃簡(jiǎn)冊》編制印刷。

 。5)第二次全國地名普查經(jīng)費(質(zhì)保金),金額64.23萬(wàn)元,年度目標:市本級主體工作已完成,本年度100%完成質(zhì)保金的支付。協(xié)助省廳完成好國家、省級地名圖、錄、典、志長(cháng)沙部分的收集、整理和上報工作。

 。6)社會(huì )組織法定代表人離任審計與社會(huì )組織注銷(xiāo)清算審計經(jīng)費,金額85.50萬(wàn)元,年度目標:根據社會(huì )組織年度實(shí)際申報數量要求100%完成審計。

 。7)民間組織相關(guān)信息公告費,金額17萬(wàn)元,年度目標:按要求100%公告年度社會(huì )組織相關(guān)信息。

 。8)政府購買(mǎi)社會(huì )工作服務(wù)經(jīng)費,金額81.70萬(wàn)元,年度目標:開(kāi)展2個(gè)及以上政府購買(mǎi)社工服務(wù)項目,主要為弱勢、困難群眾提供有效、有針對性的社工專(zhuān)業(yè)服務(wù)。

 。9)民政事務(wù)管理經(jīng)費,金額255.97萬(wàn)元,年度目標:100%堅持以人民為中心,踐行“民政為民、民政愛(ài)民”工作理念,更好履行基本民生保障、基層社會(huì )治理、基本社會(huì )服務(wù)等職責。

 。10)殘疾人“兩項補貼”實(shí)施工作專(zhuān)項經(jīng)費,金額13.46萬(wàn)元,年度目標:100%保障好殘疾人兩項補貼發(fā)放相關(guān)程序,提升殘疾人兩項補貼相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員素質(zhì)和能力,順利完成本年度殘疾人兩項補貼發(fā)放工作。

 。11)殯葬執法宣傳經(jīng)費,金額10萬(wàn)元,年度目標:100%開(kāi)展好殯葬改革政策、移風(fēng)易俗的宣傳工作。

 。12)民政信息網(wǎng)絡(luò )維護及改造費用,金額12萬(wàn)元,年度目標:100%完成全年政務(wù)信息公開(kāi)。

 。13)派駐紀檢監察組辦公經(jīng)費,金額3萬(wàn)元,年度目標:本著(zhù)節約原則、按需采購打印耗材等其它公用品。

  2、公共項目

 。1)長(cháng)沙市兒童福利院新建項目,金額1371.00萬(wàn)元;年度目標:①文化建設(標識標牌設計、文化館);②弱電系統(會(huì )議系統、信息發(fā)布、呼叫系統等)③按合同條款及時(shí)進(jìn)行工程尾款支付;④產(chǎn)權移交等相關(guān)手續。

 。2)農村社區建設經(jīng)費,金額840.00萬(wàn)元,年度目標:20xx年打造一批具有示范帶動(dòng)作用的市級示范村、便民服務(wù)示范點(diǎn)。

 。3)社區惠民資金經(jīng)費,金額4384.00萬(wàn)元,年度目標:20xx年增強社區基層組織聯(lián)系群眾、組織群眾、服務(wù)群眾、宣傳群眾、致富群眾的能力

 。4)社區居委會(huì )工作經(jīng)費,金額4384.00萬(wàn)元,年度目標:100%保障20xx年社區正常運轉;

 。5)社區公共服務(wù)專(zhuān)項,金額4384.00萬(wàn)元,年度目標:保障20xx年社區工作人員福利待遇和社區正常運轉。

 。6)社區專(zhuān)職工作人員公積金專(zhuān)項,金額277.80萬(wàn)無(wú)了,年度目標:保障20xx年社區專(zhuān)職工作人員的基本權益,調動(dòng)社區專(zhuān)職工作人員的工作積極性。

 。7)精品示范兩型社區建設經(jīng)費,金額540萬(wàn)元,年度目標:20xx年打造一批具有示范帶動(dòng)作用的市級示范社區。

 。8)城鄉居民最低生活保障金,金額22163.00萬(wàn)元,年度目標:100%確保全市低保及特困供養工作按時(shí)、按質(zhì)順利進(jìn)行。

 。9)臨時(shí)救濟金,金額3000.00萬(wàn)元,年度目標:100%達到應救盡救、救助及時(shí)、政策公開(kāi)、過(guò)程透明、結果公正的'目標。

 。10)元旦、春節慰問(wèn),金額600.00萬(wàn)元,年度目標:保障被慰問(wèn)對象過(guò)一個(gè)歡樂(lè )、祥和、喜慶的春節。

 。11)路牌建設維護及歷史地名保護,金額110.00萬(wàn)元,年度目標:①做好路名牌日常維護;②編撰出版印制長(cháng)沙市歷史地名保護叢書(shū)第二冊《長(cháng)沙歷史地名故事》

 。12)福利企業(yè)殘疾職工供養費,金額50萬(wàn)元,年度目標:市福利工業(yè)總公司20xx年下屬特困福利企業(yè)殘疾職工工資及待崗生活費,以及繳納社會(huì )保險費。

 。13)福利公司離退休經(jīng)費,金額43萬(wàn)元,年度目標:市福利工業(yè)總公司離退休人員待遇補差。

 。14)企業(yè)穩定金,金額180萬(wàn)元,年度目標:用于20xx年補貼退出市場(chǎng)的5家福利企業(yè)未改制殘疾職工生活費、社保繳費和困解決難企業(yè)歷史遺留問(wèn)題。

 。15)社會(huì )工作人才隊伍建設經(jīng)費,金額65萬(wàn)元,年度目標:開(kāi)展社工從業(yè)人員培訓和社工督導培養,提高社工從業(yè)人員水平;開(kāi)展社工服務(wù)項目評估,提升社工服務(wù)項目成效;進(jìn)行社會(huì )工作宣傳,提高社會(huì )工作社會(huì )知曉度。

 。16)孤兒保障經(jīng)費,金額687萬(wàn)元,年度目標:按規定發(fā)放補助資金,保障轄區內市本級福利院孤兒供養,保障孤兒基本生活。

 。17)困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼,金額6200.00萬(wàn)元,年度目標:確保年度內殘疾人兩項補貼按時(shí)足額發(fā)放;

 。18)流浪乞討人員生活補助,金額50萬(wàn)元,年度目標:保障流浪乞討人員緊急醫療救治期間的日常生活護理。

 。19)流浪乞討人員緊急救助資金,金額216萬(wàn)元,年度目標:保障流浪乞討人員的緊急醫療救治。

 。20)公益性墓地建設,金額1070.00萬(wàn)元,年度目標:健全殯葬改革激勵引導機制,推進(jìn)鄉鎮農村公益性公墓建設

 。21)養老服務(wù)專(zhuān)項經(jīng)費,金額4656.00萬(wàn)元,年度目標:根據文件規定,對敬老院、養老機構、居家養老服務(wù)中心給予相應補貼。

  二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況

  我局依據科學(xué)部署、統一管理、過(guò)程監督、有序推進(jìn)的指導方針,對民政專(zhuān)項資金項目預算執行、績(jì)效指標執行等各方面開(kāi)展情況進(jìn)行績(jì)效監控。

 。ㄒ唬┟鞔_“一對一”項目跟蹤監控。年初我局明確了20xx年的項目任務(wù)、績(jì)效目標和考核要求,要求各處室按照“一個(gè)項目一個(gè)績(jì)效目標”的原則,對照績(jì)效目標進(jìn)行跟蹤監控。

 。ǘ┘訌娺^(guò)程管理。加強項目績(jì)效目標過(guò)程管理,每月例會(huì )上調度項目進(jìn)展和資金支出進(jìn)度,及時(shí)掌握工作進(jìn)度,協(xié)調解決工作中遇到的難點(diǎn)和問(wèn)題。

 。ㄈ⿵娀粘1O督。結合日常調研、檢查等,對各項目實(shí)施和專(zhuān)項資金使用情況進(jìn)行檢查,壓實(shí)工作責任,加快項目進(jìn)度,并督促及時(shí)總結。

  三、績(jì)效運行監控情況

 。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況

  年初項目預算總額56185.54萬(wàn)元。其中部門(mén)預算項目13個(gè),金額為914.74萬(wàn)元;公共項目21個(gè),金額為55270.80萬(wàn)元。

  預算執行總體情況。截止20xx年6月30日,我局項目支出28513.29萬(wàn)元,預算執行率50.75%。其中:部門(mén)預算項目支出386.75萬(wàn)元,預算執行率42.28%;公共項目支出28126.53萬(wàn)元,預算執行率50.89%。全部項目中至6月預算執行率為100%(全部完成)的項目為2個(gè),即部門(mén)預算項目-殯葬執法宣傳經(jīng)費10萬(wàn)元和公共項目-元旦、春節慰問(wèn)項目撥付598.20萬(wàn)元;有8個(gè)項目預算執行率為0,主要原因為:一是主管部門(mén)暫未收到實(shí)施單位的付款請求,如公益性墓地建設1070萬(wàn)元,因今年暫無(wú)完全建成的農村公益性公墓,暫未收到瀏陽(yáng)寧鄉報送的資金撥付請求,故暫未支出。二是基政處的農村社區建設經(jīng)費840萬(wàn)元和精品示范兩型社區建設經(jīng)費540萬(wàn)元,因文件修訂中,相關(guān)項目暫未完工驗收所以未撥付資金;三是其他項目5個(gè),預算資金156.39萬(wàn)元,因未啟動(dòng)付款,暫未支付。

  項目績(jì)效運行監控報告11

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  為了更好提高居民生活的環(huán)境質(zhì)量,服務(wù)城市經(jīng)濟發(fā)展,確保城市公共基礎設施發(fā)揮正常效益,按要求實(shí)施城維費項目,主要指標是城市道路裝燈率100%,亮燈率99%,免費開(kāi)放符合條件的社會(huì )公廁34座,日城區環(huán)境衛生保潔面積238萬(wàn)平方米,城鄉垃圾無(wú)害化處理率達91%以上,垃圾場(chǎng)滲濾液處理率100%,發(fā)現正在搭建的違法建設拆除率100%。

 。ǘ╉椖繉(shí)施期限

  20xx年1月1日至20xx年12月31日。

 。ㄈ╉椖恐饕獌热、涉及范圍

  對城市道路、赤水大橋、路燈、護欄等市政基礎設施進(jìn)行管理維護,城區主次干道環(huán)境衛生清掃保潔,城鄉生活垃圾收集處置、城區公廁管理、垃圾填埋場(chǎng)滲濾液處理、城區部分餐廚垃圾收集處置以及相關(guān)環(huán)衛設施運行管理維護。

 。ㄋ模╉椖抠Y金安排落實(shí)、投入等情況

  項目年初預算2759萬(wàn)元,全部是本級財政資金。

  二、績(jì)效目標的核對和確定情況

 。ㄒ唬╉椖康目(jì)效目標、績(jì)效指標設定情況

  主要指標是城市道路裝燈率100%,亮燈率99%,免費開(kāi)放符合條件的社會(huì )公廁34座,餐廚垃圾處理500噸,日城區環(huán)境衛生保潔面積238萬(wàn)平方米,城鄉垃圾無(wú)害化處理率達91%以上,垃圾場(chǎng)滲濾液處理率100%,發(fā)現正在搭建的違法建設拆除率100%。

 。ǘ┛(jì)效目標的核對情況

  經(jīng)核對,績(jì)效目標設定與年初計劃一致,未作調整。

  三、項目組織實(shí)施情況

 。ㄒ唬╉椖拷M織情況

  我局下設赤水市環(huán)境衛生管理服務(wù)中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務(wù)中心負責具體項目的實(shí)施,為加強項目資金管理,我局制訂了《赤水市市政維護管理辦法》、《赤水市環(huán)衛保潔管理制度》、《赤水市公廁管理制度》等一系列管理制度,確保城維費項目資金的使用效益。

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r

  項目組織機構與職責落實(shí)情況。我局下設二級機構赤水市環(huán)境衛生管理服務(wù)中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務(wù)中心負責具體項目的.實(shí)施。

 。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施的實(shí)際情況與目標的差異情況說(shuō)明。

  項目組織實(shí)施的內容與年初制訂目標一致。

  四、項目績(jì)效情況

 。ㄒ唬╉椖繉(shí)際產(chǎn)出情況

  城區環(huán)境衛生保潔面積238.16萬(wàn)平方米,垃圾場(chǎng)滲濾液處理11084噸,餐廚垃圾處理606.22噸,免費開(kāi)放社會(huì )公廁34座,城市道路裝燈率100%、亮燈率99%,城鄉垃圾無(wú)害化處理率91.62%,發(fā)現正在搭建的違法建設拆除率100%。

 。ǘ┬Ч托б媲闆r

  1.通過(guò)有效及時(shí)的監督和管理,提高城市美觀(guān),打造美麗赤水,促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。

  2.通過(guò)燈光亮化,美化商業(yè)建筑外觀(guān),促進(jìn)內需。

  3.美化旅游環(huán)境,為我市旅游經(jīng)濟發(fā)展提供堅實(shí)基礎。

  4.城市居住環(huán)境改善,為創(chuàng )文明城市工作提供堅實(shí)的基礎。

  5.解決了454人就業(yè)。

 。ㄈ⿵捻椖康慕(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。

  1.通過(guò)實(shí)施環(huán)衛一體化工作,加強清掃保潔力度,為進(jìn)一步凈化空氣起到實(shí)效。

  2.逐步開(kāi)展垃圾分類(lèi),及時(shí)將垃圾收運到垃圾處理廠(chǎng)進(jìn)行處理,有效的利用可回收資源,降低環(huán)境污染。

  3.對環(huán)衛工作實(shí)施有效管理,減少環(huán)境污染,優(yōu)化城市環(huán)境。

 。ㄋ模╉椖靠(jì)效實(shí)際情況與目標的差異情況,以及對差異原因的詳細說(shuō)明

  1.資金到位率和預算執行率較高,原因是環(huán)衛保潔費年初預算嚴重不足。

  2.環(huán)衛保潔費1至11月按預算進(jìn)度應產(chǎn)生費用2529.08萬(wàn)元,實(shí)際產(chǎn)生3662.59萬(wàn)元,較計劃目標增加1133.51萬(wàn)元,原因環(huán)衛經(jīng)費市財政年初安排預算與實(shí)際需求嚴重偏少。

  3.垃圾處置費資金執行率較計劃目標偏少,原因是市財政局財力緊張未及時(shí)支付已錄入國庫集中支付系統的費用。

  4.市政設施維護費資金執行率較計劃目標偏少,原因一是市財政局財力緊張未及時(shí)支付已錄入國庫集中支付系統的費用,二是市財政財力緊張調減年初預算數,全年實(shí)際安排支出51.44萬(wàn)元。

  5.拆違整治經(jīng)費年初預算20萬(wàn)元,現已支出10萬(wàn)元,由于財力緊張,市財政局已決定不再安排支出。

 。ㄎ澹╉椖堪凑宅F有執行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實(shí)現的最終效果,可能產(chǎn)生或出現的問(wèn)題。

  按現有執行軌跡,能達到年初制訂的績(jì)效目標任務(wù)和效果,可能產(chǎn)生的問(wèn)題的項目資金較年初預算大幅增加。

  五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)的措施和建議

 。ㄒ唬┲饕獑(wèn)題

  1.城維費年初安排預算不足,導致每年都要打報告追加預算才能滿(mǎn)足實(shí)際需求。

  2.由于財政財財力緊張,城維費支出不能及時(shí)撥付,導致資金執行率與年初制訂的目標偏差較大。

 。ǘ└倪M(jìn)措施與建議

  1.建議市財政年初安排城維費應以上年實(shí)際支出為基數,并根據城市發(fā)展狀況適當增長(cháng)。

  2.積極與市財政對接,及時(shí)撥付城維費資金。

 。ㄈ┛(jì)效跟蹤結論

  通過(guò)認真組織實(shí)施,基本達到了項目實(shí)施的預期績(jì)效目標。

  六、其他需要說(shuō)明的情況

  無(wú)。

  項目績(jì)效運行監控報告12

  青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目,涉及金額336885.46元,資金來(lái)源于中央財政銜接推進(jìn)鄉村振興(鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興任務(wù))補助資金。工程地點(diǎn)位于息烽縣青山苗族鄉冗壩村,該項目主要是青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目,新建供水管道15.8公里,其中管道規格標準為Φ50、32、25mmPE1.6Mpa,漿砌標磚閘閥井40口,含挖溝槽土石方及回填,包管C15砼,拆除混凝土路面,恢復路面C20砼等。

  工作任務(wù)

  通過(guò)實(shí)施青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目,改善人飲安全,保證生活質(zhì)量。

  績(jì)效監控開(kāi)展情況

  青山苗族鄉人民政府依據年初預算批復績(jì)效目標,收集項目績(jì)效運行信息,開(kāi)展績(jì)效運行信息分析,填報績(jì)效運行監控表,最終形成監控報告,其績(jì)效運行監控情況如下:

  資金使用情況:青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目批復金額為52萬(wàn)元,截至20xx年1-4月執行為0,預算執行率100%。

  績(jì)效目標完成情況:20xx年6月1日前完成青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目。截止目前項目已實(shí)施完成,不存在績(jì)效目標偏離情況。

  績(jì)效監控結論及分析

  通過(guò)績(jì)效監控分析,青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目按預期推進(jìn),能預期完成任務(wù),不存在偏差。

  績(jì)效監控存在偏差的問(wèn)題及原因分析

  無(wú)

  糾偏建議

  無(wú)

  績(jì)效監控結果應用建議

  無(wú)

  項目績(jì)效運行監控報告13

  一、項目支出基本情況

  20xx年度市公共資產(chǎn)管理中心財政項目資金為320.15萬(wàn)元,其中,辦公樓運轉經(jīng)費50萬(wàn)元,公共資產(chǎn)管理專(zhuān)項經(jīng)費220萬(wàn)元,債股權債務(wù)管理費50.15萬(wàn)元。

  二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況

  中心績(jì)效監控按照“誰(shuí)支出,誰(shuí)監控”原則,組織項目實(shí)施科室對照績(jì)效目標,對所負責績(jì)效預算批復的項目目標完成情況進(jìn)行監控。組織項目實(shí)施科室學(xué)習文件,了解績(jì)效運行監控工作流程,明確工作責任。加強溝通配合,科室認真收集、整理相關(guān)資料,對績(jì)效目標完成情況進(jìn)行預計。

  三、績(jì)效運行監控情況

  1.中心辦公樓運行經(jīng)費50萬(wàn)元,20xx年1-6月份實(shí)際支出13.43萬(wàn)元,完成項目績(jì)效支出27%。

  2.中心公共資產(chǎn)管理專(zhuān)項經(jīng)費220萬(wàn)元,20xx年1-6月份實(shí)際支出44.39萬(wàn)元,完成項目績(jì)效支出20%。

  3.中心債股權管理專(zhuān)項經(jīng)費50.15萬(wàn)元,20xx年1-6月份實(shí)際支出18.03萬(wàn)元,完成項目績(jì)效支出36%

  四、存在問(wèn)題及原因

  1.對于績(jì)效運行監控的認知不夠深入,把項目支出績(jì)效簡(jiǎn)單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務(wù)管理。

  2.績(jì)效目標和指標根據項目實(shí)際完成情況制定,在項目執行過(guò)程中存在一定偏差。

  五、有關(guān)建議及工作措施

  1.加強績(jì)效運行監控管理制度和流程建設,進(jìn)一步深化完善績(jì)效管理體系,促進(jìn)績(jì)效管理工作向廣度和深度延伸。

  2.規范績(jì)效運行監控資料的收集整理,確保相關(guān)信息完整可靠,客觀(guān)公正地反映項目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生績(jì)效狀況,為今后該項目實(shí)施方向及管理方式的.改進(jìn)提供指導。

  項目績(jì)效運行監控報告14

  一、專(zhuān)項資金基本情況

 。ㄒ唬⿲(zhuān)項資金概況:永興縣幼兒園20xx年幼兒伙食費項目預算總金額為98.8萬(wàn)元。實(shí)際收入106.594萬(wàn)元,退費14.559萬(wàn)元,實(shí)際支出92.035萬(wàn)元。該項目資金來(lái)源于20xx年上期和下期幼兒伙食費的非稅收入,用于20xx年上期和下期幼兒的伙食費及點(diǎn)心費支出。

 。ǘ⿲(zhuān)項資金預期目標完成程度:該項目的實(shí)施,保障了幼兒膳食營(yíng)養均衡,安全衛生,促進(jìn)了幼兒身心健康發(fā)展,得到了幼兒和家長(cháng)的一致肯定。

 。ㄈ╉椖抠Y金使用及管理情況:

  1、成立專(zhuān)項資金管理機構:家長(cháng)通過(guò)微信或刷卡方式將幼兒搭餐費繳存至財政非稅專(zhuān)戶(hù)。財務(wù)人員負責向財政非稅專(zhuān)戶(hù)申請劃繳,再按月報賬撥至食堂負責人處,專(zhuān)人管理、專(zhuān)款專(zhuān)用。

  2、資金到位情況:財政專(zhuān)戶(hù)分別于20xx年5月、20xx年11月共劃款搭餐費106.594元至永興縣幼兒園非稅專(zhuān)戶(hù)。

  3、項目資金管理情況:搭餐費統一繳存至財政非稅專(zhuān)戶(hù),財務(wù)通過(guò)直接支付形式報賬,逐月?lián)苡變夯锸迟M至食堂負責人處,專(zhuān)人管理、專(zhuān)款專(zhuān)用。

  4、項目資金實(shí)際使用情況:20xx年2-12月、20xx年元月共計使用了幼兒伙食費92.035萬(wàn)元,又因疫情退費14.559萬(wàn)元。

  二、績(jì)效評價(jià)工作情況

  根據《永興縣財政局關(guān)于做好20xx年度財政支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》等相關(guān)文件,召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì )議,制定了工作計劃,組織開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作。

  三、專(zhuān)項資金績(jì)效情況(附專(zhuān)項資金績(jì)效目標自評表)

  根據《永興縣財政局關(guān)于做好20xx年財政支出績(jì)效評價(jià)工作的.通知》(永財績(jì)函〔20xx〕39號)相關(guān)文件精神,我園認真負責、客觀(guān)公正地開(kāi)展20xx年度項目支出績(jì)效自評工作,自評綜合得分99分。永興縣幼兒園幼兒伙食費項目的實(shí)施,最大力度的保障了20xx年全體幼兒伙食費、點(diǎn)心費的開(kāi)支,保證了幼兒膳食營(yíng)養均衡、安全衛生,促進(jìn)了幼兒身心健康發(fā)展。

  四、存在的問(wèn)題

  無(wú)

  五、有關(guān)建議

  無(wú)

  六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)

  項目績(jì)效運行監控報告15

  按照縣財政局瀘縣財監績(jì)[20xx]5號文件的工作安排,開(kāi)展20xx年1月至8月部門(mén)預算執行、調整情況以及績(jì)效目標完成和實(shí)現情況的績(jì)效監控相關(guān)工作。

  一、主要職能職責

  學(xué)校積極宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等,堅持依法治教、依法治學(xué)。積極配合縣政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規劃和學(xué)校布局調整規劃,并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。認真實(shí)施普通高中教育,全面提高教育教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。

  二、機構基本情況

  瀘縣二中是四川省一級示范性普通高中,屬于全額撥款事業(yè)單位,學(xué)校設有行政辦公室、黨委辦公室、教務(wù)處、德育處、教科處、國際部、安保處、體藝衛處、宣招處、后勤處、信息中心、工會(huì )、團委、學(xué)生發(fā)展中心等14個(gè)處室,具體負責學(xué)校相關(guān)工作的開(kāi)展。20xx年實(shí)有在職教職工673人,其中初中100人,高中573人;遺屬撫養人員11人,教學(xué)班級高中139個(gè),學(xué)生7549人。

  三、預算績(jì)效監控總體情況如下:

 。ㄒ唬┠甓阮A算安排情況

  公用支出,是用于辦公、差旅、培訓、工會(huì )福利等日常公用支出。

  項目支出,主要包括:1.校園文化建設經(jīng)費200萬(wàn)元;2.育才樓災后重建工程874萬(wàn)元;3.代管資金1800萬(wàn)元。

 。ǘ1-8月執行情況

  部門(mén)預算1-8月執行情況

  1-8月,本單位公用支出710.3萬(wàn)元,為20xx年初預算財政撥款收入1052.05萬(wàn)元的67.52%,3個(gè)項目支出2488.06萬(wàn)元,為財政撥款收入2874萬(wàn)元的.86.57%。

 。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-8月完成情況

  公用支出

  保障學(xué)校正常運轉、履行教育教學(xué)相關(guān)職能職責;積極改善辦學(xué)條件,完善學(xué)校教學(xué)設備設施,為師生提供良好的工作學(xué)習環(huán)境;加大青年教師培養力度,加強教職工外出學(xué)習培訓,努力提高教育教學(xué)質(zhì)量,為社會(huì )培養更多優(yōu)秀人才。

  項目支出

  1.專(zhuān)項資金縣級財政年初預算安排0個(gè)項目0萬(wàn)元,1-8月根據單位需要追加3個(gè)項目2874萬(wàn)元,共計2874萬(wàn)元項目資金財政全部落實(shí)到位。

  2.項目資金實(shí)際使用情況分析。

 。1)校園文化建設經(jīng)費200萬(wàn)元;

  主要用于雕塑、文化墻等校園文化建設。

 。2)育才樓災后重建工程經(jīng)費874萬(wàn)元;

  主要用于育才樓災后重建工程。

 。3)代管資金1800萬(wàn)元;

  用于支付課本資料費、水電費、維修改造費、設備購置、質(zhì)保金等費用。

  總體而言,我校預算績(jì)效目標任務(wù)穩步推進(jìn),學(xué)校正常運轉,教育教學(xué)任務(wù)按計劃逐步完成,學(xué)生學(xué)習成績(jì)和綜合素質(zhì)進(jìn)一步提高,制定了相關(guān)教學(xué)激勵方案,加強了教師的培訓,提高了教育教學(xué)質(zhì)量,師資力量進(jìn)一步提升,學(xué)校軟硬件設施進(jìn)一步完善。

  四、運行監控分析

 。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況

  年初預算收入3926.05萬(wàn)元,全年預計執行3926.05萬(wàn)元,執行率達到100%。其中:一般性財政撥款支出預計執行3926.05萬(wàn)元,執行率達到100%。(基本經(jīng)費預計執行1052.05萬(wàn)元,執行率100%;項目經(jīng)費預計執行2874萬(wàn)元,執行率100%,包括事中新增項目);

  事業(yè)支出預計執行3326.05元,執行率100%;

  其他支出預計執行0元,執行率0%;

 。ǘ┤昕(jì)效目標預計完成情況

  認真落實(shí)學(xué)校的教師教學(xué)研究工作,通過(guò)規范的教研制度、教研活動(dòng)、培訓學(xué)習活動(dòng)、賽課、繼續教育培訓等各類(lèi)活動(dòng),有效促進(jìn)教師教育教學(xué)水平的提升;按質(zhì)按量完成市縣教育局指定的我校教育教學(xué)方面的各項任務(wù),完成高初中招生培養計劃,穩步提升教育教學(xué)質(zhì)量;在硬件設施上不斷完善,提升學(xué);A設施設備的整體水平,加強學(xué);A設施設備的維護,確保校園安全,加強學(xué)校綠化、美化工作;完成名言墻、大學(xué)墻、諾貝爾走廊、生態(tài)墻等文化墻及思想者、悅、四大發(fā)明等雕塑的校園文化建設;完成育才樓災后重建。

  項目績(jì)效運行監控報告16

  按照《蘆山縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度事中績(jì)效監控工作的通知》(蘆財辦〔20xx〕61號)的工作安排,蘆山縣住房和城鄉建設局組織相關(guān)股室,認真開(kāi)展了績(jì)效管理和績(jì)效運行相關(guān)工作。蘆山縣住房和城鄉建設局機關(guān)現有行政編制人員8人,事業(yè)編制人員19人,機關(guān)工勤人員0名,退休職工16人,內設機構3個(gè)。預算績(jì)效監控總體情況如下:

  一、年度預算安排情況

  按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達20xx年部門(mén)預算的通知》(蘆財辦〔20xx〕19號),批復給我單位預算撥款收入6489917.87元,其中:基本經(jīng)費3157917.87元,項目經(jīng)費3332000元。截至6月底,追加預算21377398.36元(撥付“禾茂田園”光亮提升項目資金(住建局)600000元、撥付蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程(住建局)256363.84元、撥付2019年市政設施維護費用(住建局)400000元、撥付蘆山縣地震災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制合同費用資金330000元、撥付蘆山縣污水處理廠(chǎng)在線(xiàn)監測設備運維資金202800元、撥付對口工作經(jīng)費323000元、撥付蘆陽(yáng)古城拆遷補償款等三個(gè)項目資金2178196.7元、撥付生活垃圾處理服務(wù)費175686元、撥付現代生態(tài)農業(yè)示范園區污水處理廠(chǎng)工作經(jīng)費100000元、撥付蘆山縣污水處理廠(chǎng)2020年第四季度運行費263504.28元、撥付城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車(chē)燃油費113750元、20xx年中央財政老舊小區改造資金8260000元、撥付”玉溪花園“項目應補土地增值稅3543755.34元、撥付生活垃圾處理服務(wù)費239908.8元、撥付蘆山縣污水處理廠(chǎng)20xx年第一季度運行費341990.4元、撥付農村生活垃圾分類(lèi)處置及資源化利用項目2020年第四季度進(jìn)度款2746106元、2020年績(jì)效考核獎1302337元。

  二、1-6月執行情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)預算1-6月執行情況

  1-6月日常公用經(jīng)費支出300000.00元,完成全年預算35.24%;人員經(jīng)費支出1528615.43元,完成全年預算66.26%。

 。ǘ┎块T(mén)項目預算1-6月執行情況

  20xx年具體實(shí)施的項目(含2020年續建項目)主要包括:工作經(jīng)費、城投公司路燈電費、質(zhì)監站工作經(jīng)費、“禾茂田園”光亮提升項目、蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程(住建局)、2019年市政設施維護項目、蘆山縣地震災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制合同項目、蘆山縣污水處理廠(chǎng)在線(xiàn)監測設備運維、對口工作經(jīng)費、蘆陽(yáng)古城拆遷補償款等三個(gè)項目資金、生活垃圾處理服務(wù)費、現代生態(tài)農業(yè)示范園區污水處理廠(chǎng)工作經(jīng)費、蘆山縣污水處理廠(chǎng)2020年第四季度運行費、城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車(chē)燃油費、20xx年中央財政老舊小區改造資金、撥付”玉溪花園“項目應補土地增值稅、生活垃圾處理服務(wù)費、蘆山縣污水處理廠(chǎng)20xx年第一季度運行費、農村生活垃圾分類(lèi)處置及資源化利用項目2020年第四季度進(jìn)度款、2020年績(jì)效考核獎。(詳見(jiàn)20xx年度部門(mén)事中績(jì)效監控表)。20xx年項目預算金額24709398.36元,其中:上年結轉結余資金0元、年初預算安排3332000元、年中追加預算21377398.36元),20xx年1-6月預算執行金額16759140.14元(其中:上年結轉結余資金執行金額0元、年初預算安排執行金額2277131.20元、年中追加預算執行金額14482008.94元),至6月預算執行率為100%(全部完成)的項目為16個(gè),有0個(gè)項目預算執行率為0,主要原因為:未及時(shí)組織資金,資金于20xx年12月底進(jìn)行支付。

 。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-6月完成情況

  1.“禾茂田園”光亮提升項目資金預算600000元。主要用于禾茂田園光亮提升,1-6月執行預算600000元,完成該項目年度預算的100%。

  2.蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程項目資金預算256363.84元。主要用于平安小區公租房改造提升,1-6月執行預算256363.84元,完成該項目年度預算的100%。

  3.2019年市政設施維護費用項目資金預算400000元。主要用于市政基礎設施維護,1-6月執行預算400000元,完成該項目年度預算的100%。

  4.蘆山縣地震災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制合同費用資金預算330000元。主要用于災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制,1-6月執行預算330000元,完成該項目年度預算的100%。

  5.撥付蘆山縣污水處理廠(chǎng)在線(xiàn)監測設備運維資金預算202800元。主要用于污水處理廠(chǎng)在線(xiàn)監測設備日常運行維護,1-6月執行預算202800元,完成該項目年度預算的100%。

  6.對口工作經(jīng)費資金預算323000元。主用用于日常辦公開(kāi)支,1-6月執行預算287633.58元,完成該項目年度預算的89.05%。

  7.蘆陽(yáng)古城拆遷補償款等三個(gè)項目資金預算2178196.7元。主要用于拆遷補償,1-6月執行預算2178196.7元,完成該項目年度預算的100%。

  8.生活垃圾處理服務(wù)費資金預算175686元。主要用于生活垃圾處理,1-6月執行預算175686元,完成該項目年度預算的100%。

  9.現代生態(tài)農業(yè)示范園區污水處理廠(chǎng)工作經(jīng)費資金預算100000元。主要用于生態(tài)農業(yè)示范園區污水處理廠(chǎng)日常工作開(kāi)展,1-6月執行預算100000元,完成該項目年度預算的100%。

  10.蘆山縣污水處理廠(chǎng)2020年第四季度運行費資金預算263504.28元。主要用于污水處理廠(chǎng)2020年第四季度運行,1-6月執行預算263504.28元,完成該項目年度預算的100%。

  11.城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車(chē)燃油費資金預算113750元。主要用于城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車(chē)燃油費支出,1-6月執行預算113750元,完成該項目年度預算的100%。

  12.20xx年中央財政老舊小區改造資金預算8260000元。主要用于老舊小區改造,1-6月執行預算1400000元,完成該項目年度預算的16.95%。

  13.玉溪花園“項目應補土地增值稅資金預算3543755.34元。主要用于玉溪花園“項目應補土地增值稅項目,1-6月執行預算3543755.34元,完成該項目年度預算的100%。

  14.生活垃圾處理服務(wù)費資金預算239908.8元。主要用于生活垃圾處理,1-6月執行預算239908.8元,完成該項目年度預算的100%。

  15.蘆山縣污水處理廠(chǎng)20xx年第一季度運行費資金預算341990.4元。主要用于污水處理廠(chǎng)20xx年第一季度運行,1-6月執行預算341990.4元,完成該項目年度預算的100%。

  16.農村生活垃圾分類(lèi)處置及資源化利用項目2020年第四季度進(jìn)度款資金預算2746106元。主要用于農村生活垃圾分類(lèi)處置及資源化利用,1-6月執行預算2746106元,完成該項目年度預算的100%。

  17.2020年績(jì)效考核獎資金預算1302337元。主要用于1-6月2020年績(jì)效考核獎發(fā)放,執行預算13023376元,完成該項目年度預算的100%。

  18.污水垃圾廠(chǎng)工作經(jīng)費資金預算432000元。主要用于污水垃圾廠(chǎng)工作經(jīng)費開(kāi)支,執行預算432000元,完成該項目年度預算的100%。

  19.質(zhì)監站工作經(jīng)費資金預算500000元,主要用于質(zhì)監站工作經(jīng)費開(kāi)支,執行預算500000元,完成該項目年度預算的`100%。

  20.城投公司路燈電費資金預算2400000,主要用于城投公司路燈電費,執行預算1345131.2元,完成該項目年度預算的100%。

  三、運行監控分析

 。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況

  年初預算收入6489917.87元,截至6月底追加預算21377398.36元,1至6月完成支付18587755.57元,其中項目經(jīng)費完成支付16759140.14元。全年預計執行27867316.23元,執行率達到100%。

 。ǘ┤昕(jì)效目標預計完成情況

  預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成,部門(mén)支出績(jì)效和項目支出績(jì)效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。

  四、存在問(wèn)題及整改措施

  (一)存在問(wèn)題

  1、沒(méi)有開(kāi)展預算績(jì)效管理工作的宣傳培訓及信息公開(kāi)。

  2、沒(méi)有及時(shí)開(kāi)展績(jì)效目標管理工作。

  3、績(jì)效評價(jià)結果應用不夠。

 。ǘ┱拇胧

  1、運用門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、微信群等平臺做好預算績(jì)效管理工作的宣傳培訓工作,并及時(shí)公開(kāi)單位績(jì)效評價(jià)材料

  2、按要求及時(shí)開(kāi)展績(jì)效目標管理工作

  3、進(jìn)一步加強績(jì)效評價(jià)結果應用工作,及時(shí)報送績(jì)效評價(jià)結果,并將評價(jià)結果作為考核依據。

  五、工作建議

  進(jìn)一步加強績(jì)效評價(jià)指標體系共建,加強內部控制,完善項目管理。

  項目績(jì)效運行監控報告17

  一、預算績(jì)效運行監控工作組織開(kāi)展情況

  1.資金情況:我部門(mén)涉及專(zhuān)項資金共5個(gè),其中“(區級)-消化存量資金-用于XXX”資金規模1.19萬(wàn)元、預算項目1個(gè)資金規模1.19萬(wàn)元;“(區級)-消化存量資金用于XXX”資金規模4.86萬(wàn)元,預算項目1個(gè)資金規模4.86萬(wàn)元;資金規模129萬(wàn)元、預算項目3個(gè),XXX項目資金規模43.64萬(wàn)元、XXX項目資金規模5.16萬(wàn)元、XXX項目資金規模80.2萬(wàn)元;“(上級)基金預算的通知”資金規模157萬(wàn)元,預算項目1個(gè),XXX項目資金規模157;“基金預算的通知”資金規模160萬(wàn)元,預算項目3個(gè),XXX項目資金規模84.7萬(wàn)元、XXX項目資金規模50萬(wàn)元、XXX項目資金規模25.3萬(wàn)元。

  2.監控工作開(kāi)展情況:我部門(mén)績(jì)效監控主要采取部門(mén)自行監控和單位重點(diǎn)監控兩種方式。分管領(lǐng)導針對績(jì)效監控工作精心組織、周密部署,把績(jì)效監控工作列入重要議事日程,制定了具體措施,明確分工,指定專(zhuān)盡快將項目績(jì)效運行跟蹤監控工作責任落到實(shí)處。配合局財務(wù)部門(mén)(單位)及時(shí)反應監控中的有關(guān)問(wèn)題,加強溝通、協(xié)調和聯(lián)系,密切配合,共同促進(jìn)了績(jì)效監控工作規范、有序、順利開(kāi)展。

  二、重點(diǎn)監控工作情況

  我部門(mén)針對專(zhuān)項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節的XXX資金支出熱點(diǎn)項目,選取XXX項目資金進(jìn)行部門(mén)重點(diǎn)監控,經(jīng)過(guò)對半年績(jì)效目標及支出進(jìn)度的監控,資金績(jì)效已全部釋放。

  三、預算績(jì)效運行監控結果及分析

  1.監控結果。例如:績(jì)效目標實(shí)現程度達到50%的項目有4個(gè),績(jì)效目標實(shí)現程度在30%以下的項目有0個(gè),工作未開(kāi)展的'項目有0個(gè)。

  2.預計年底能實(shí)現績(jì)效目標的項目有5個(gè),涉及資金452.05萬(wàn)元;不能完成績(jì)效目標的項目有0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元;預計年底完成情況與年初目標差距較大的項目有0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元。具體統計表如下:

  3.偏差原因分析:分類(lèi)詳細說(shuō)明。

  4.監控過(guò)程中采取的整改措施及整改結果。

  四、下一步監控工作

  一是對于績(jì)效目標執行正常項目,提出下半年保障目標實(shí)現的具體措施;對于執行出現偏差的項目,結合原因分析,提出整改措施;對于預計年底無(wú)法實(shí)現的項目,提出調整意見(jiàn);對于執行中出現重大問(wèn)題的,提出績(jì)效問(wèn)責處理意見(jiàn)。

  二是不斷積累經(jīng)驗,完善管理機制,由點(diǎn)及面,逐步擴大項目執行績(jì)效跟蹤監控范圍,為下一步績(jì)效監控工作打下堅實(shí)基礎。

  項目績(jì)效運行監控報告18

  一、主要職能職責

 。ㄒ唬┡嘤柸h黨政領(lǐng)導干部、公務(wù)員、國有企業(yè)領(lǐng)導人員、事業(yè)單位領(lǐng)導人員、年輕干部、理論宣傳骨干、高層次人才、基層干部、黨員;

 。ǘ┘訌婑R克思主義基本理論研究,負責全縣各級干部的理論教育并進(jìn)行理論研究和理論宣傳;

 。ㄈ┏修k縣委、縣政府以及相關(guān)部門(mén)舉辦的專(zhuān)題研討班;

 。ㄋ模╅_(kāi)展重大理論和現實(shí)問(wèn)題調查研究,承擔黨委和政府決策服務(wù);

 。ㄎ澹╅_(kāi)展與有關(guān)機構和組織的合作與交流;

 。﹨⑴c黨委關(guān)于黨校工作政策以及干部培訓計劃的制定工作;

 。ㄆ撸┩瓿煽h委交辦的其他任務(wù)。

  二、機構基本情況

  中共瀘縣縣委黨校是一級預算單位,屬參公管理事業(yè)單位,無(wú)二級預算單位。根據職能職責,中共瀘縣縣委黨校設五個(gè)職能辦公室,分別為辦公室、教務(wù)股、科研股、信息股、外培股。

  中國共產(chǎn)黨瀘縣委員會(huì )黨校事業(yè)編制21名(其中參照公務(wù)員管理10名),F實(shí)有在職人員共19人,其中行政人員9人,事業(yè)人員10人。

  三、預算績(jì)效監控總體情況如下:

 。ㄒ唬┠甓阮A算安排情況

  公用支出,是用于辦公費、差旅費、培訓費等日常公用支出。公用經(jīng)費全年預算20.8萬(wàn)元。

  項目支出,主要包括:1.其他交通費用經(jīng)費2萬(wàn)元;2.上爭外引工作經(jīng)費10萬(wàn)元;3科研調研工作經(jīng)費5萬(wàn)元;4.干部培訓工作經(jīng)費35萬(wàn)元。年中追加項目100萬(wàn)元:1.干部培訓20萬(wàn)元;2.代管資金20萬(wàn)元;3.基層干訓機構建設補助專(zhuān)項資金60萬(wàn)元。

 。ǘ1-8月執行情況

  部門(mén)預算1-8月執行情況

  1-8月,本單位公用支出7.66萬(wàn)元,為20xx年初預算財政撥款收入20.8萬(wàn)元的36.83%,4個(gè)項目支出29.97萬(wàn)元,為財政撥款收入52萬(wàn)元的57.63%。追加3個(gè)項目支出22.17萬(wàn)元,為財政撥款收入100萬(wàn)元的22.17%。

 。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-8月完成情況

  公用支出

  1-8月,本單位公用支出7.66萬(wàn)元,為20xx年初預算財政撥款收入20.8萬(wàn)元的'36.83%。

  項目支出

  1.專(zhuān)項資金縣級財政年初預算安排4個(gè)項目52萬(wàn)元,1-8月根據單位需要追加3個(gè)項目100萬(wàn)元,共計152萬(wàn)元項目資金財政全部落實(shí)到位。

  2.項目資金實(shí)際使用情況分析。

  年初預算項目:

 。1)其他交通費用2萬(wàn)元;

  主要用于干部培訓差旅費報銷(xiāo)。

 。2)上爭外引工作經(jīng)費10萬(wàn)元;

  主要用于差旅支出。

 。3)科研調研經(jīng)費5萬(wàn)元;

  主要用于調研差旅費、資料印刷等費用。

 。4)干部培訓經(jīng)費35萬(wàn)元;

  用于支付承辦各類(lèi)培訓班資料費、授課費、外出培訓費、租車(chē)費、伙食費等費用。

  年中追加項目:

 。5)干部培訓經(jīng)費20萬(wàn)元;

  用于支付主體培訓班資料費、授課費、外出培訓費、租車(chē)費、伙食費等費用。

 。6)代管資金20萬(wàn)元;

  主要用于支付單位水電等辦公費用

 。7)基層干訓機構建設補助專(zhuān)項資金60萬(wàn)元。

  主要用于黨校陣地建設所需桌椅、圖書(shū)室書(shū)籍、放映設備、電腦等。

  總體而言,我校預算績(jì)效目標任務(wù)穩步推進(jìn),有序開(kāi)展。

  四、運行監控分析

 。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況

  年初預算收入212.81萬(wàn)元,追加156.53萬(wàn)元,全年預計執行369.34萬(wàn)元,執行率達到100%。其中:

  一般性財政撥款支出預計執行369.34萬(wàn)元,執行率達到100%。(基本經(jīng)費預計執217.34萬(wàn)元,執行率100%;項目經(jīng)費預計執行152萬(wàn)元,執行率100%,包括事中新增項目);

  事業(yè)支出預計執行0元,執行率0%;

  其他支出預計執行0元,執行率0%;

 。ǘ┤昕(jì)效目標預計完成情況

  中共瀘縣縣委黨校根據工作開(kāi)展需要,預計能全面完成績(jì)效目標:黨校主要負責全縣各級干部的理論教育并進(jìn)行理論研究和理論宣傳。

  干部培訓項目中計劃舉辦的11期培訓班將有序開(kāi)展;按照縣委縣政府安排部署,積極組織教師深入基層開(kāi)展宣講,打造好宣傳陣地,及時(shí)有效地將中央及省市縣重要會(huì )議精神、文件精神傳達到基層;圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣政府的部署,組織教師對全縣重大理論和現實(shí)問(wèn)題開(kāi)展調查研究,為教學(xué)和社會(huì )實(shí)踐服務(wù),為縣委縣府決策服務(wù);基層干訓機構建設補助專(zhuān)項資金將有序用于開(kāi)展基礎設施設備采購、陣地建設維修等。

  項目績(jì)效運行監控報告19

  一、單位基本情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)職能職責

  彌勒市婦幼保健院主要工作職能是:

  為轄區內婦女兒童提供健康保健服務(wù)。承擔全市婦幼衛生、計劃生育業(yè)務(wù)技術(shù)指導任務(wù),開(kāi)展婦幼健康服務(wù)與管理、生殖健康服務(wù)、信息管理、健康教育和交流合作、婦女兒童臨床診療及危重癥救治、計劃生育、避孕藥具發(fā)放服務(wù)管理等工作。

 。ǘ20xx年度單位收支情況

  1.財政撥款收入情況

  彌勒市婦幼保健院20xx年度部門(mén)財政撥款收入總計7,875,072.5元,為基本支出財政撥款收入。

  2.財政撥款支出情況

  彌勒市婦幼保健院20xx年度部門(mén)財政撥款支出總計7,875,072.5元,為基本支出財政撥款支出。

  3.財政撥款全年執行情況

  彌勒市婦幼保健院20xx年度部門(mén)財政撥款基本支出部分:年初預算數為6,275,114.72元,預算確定數為7,875,072.5元,全年執行數為7,875,072.5元,全年執行率為100.00%。

  二、20xx年度績(jì)效目標及工作重點(diǎn)

  20xx年,彌勒市婦幼保健院全面落實(shí)常規婦幼衛生各項工作;基本公共衛生項目(婦幼包)工作;關(guān)愛(ài)婦女兒童健康行動(dòng)項目工作;常規醫療服務(wù)管理工作。

  20xx年度年初績(jì)效目標的設定情況,如:孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次不少于9500人次;提供了免費孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)不少于1685對;住院分娩活產(chǎn)數不少于4797人;新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率不低于93.00%;新生兒訪(fǎng)視率不低于91.00%;門(mén)診人次增長(cháng)率不低于3.00%;婚前醫學(xué)檢查率不低于80.00%;三公經(jīng)費不超過(guò)63,312.00元;出院人次增長(cháng)率不低于3.00%病床使用率不低于80.00%;年度內派出人員參加培訓不少于350人等。

  三、績(jì)效跟蹤評價(jià)工作組織實(shí)施情況

  彌勒市婦幼保健院根據《彌勒市財政局關(guān)于對全市預算單位20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效目標進(jìn)行跟蹤評價(jià)的通知》要求,由財務(wù)部門(mén)和其他業(yè)務(wù)科室配合完成資料收集、報送工作。我們在彌勒市婦幼保健院提供資料數據基礎上進(jìn)行跟蹤評價(jià)。

  四、績(jì)效目標完成情況

  彌勒市婦幼保健院20xx年度按照年初制定的工作計劃和年度績(jì)效目標開(kāi)展部門(mén)整體工作,經(jīng)評價(jià)查看彌勒市婦幼保健院各項工作臺賬資料,彌勒市婦幼保健院20xx年度績(jì)效目標部分得到實(shí)現,部門(mén)履職情況一般。具體表現為,

 。1)如:孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次11478人次;提供了免費孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)20xx對;住院分娩活產(chǎn)數實(shí)際執行數4463人,指標值未完成;新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率達98.93%;新生兒訪(fǎng)視率達99.35%;門(mén)診人次增長(cháng)率實(shí)際執行數-27.40%,指標值未完成;婚前醫學(xué)檢查率達90.08%;三公經(jīng)費實(shí)際執行數49,927.38元;出院人次增長(cháng)率實(shí)際執行數-29.49%,指標值未完成;病床使用率實(shí)際執行數64.03%,指標值未完成;年度內派出人員參加培訓實(shí)際執行數297人,指標值未完成等;

 。2)部分未實(shí)現的績(jì)效目標主要因為未開(kāi)展該項工作,屬于非項目縣;

 。3)部分績(jì)效目標未能實(shí)現主要因為年度指標值設定不合理。如:設定年初指標值跟蹤隨訪(fǎng)高危孕產(chǎn)婦專(zhuān)案管理不少于2650人,全年完成情況為1780人,完成目標可能性為“未完成”,原因是:全市婚前醫學(xué)檢查人數較去年下降,所以今年的分娩量較去年減少。

  五、績(jì)效跟蹤評價(jià)結論

  彌勒市婦幼保健院20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效跟蹤評價(jià)最終得分88分,等級為“良”,通過(guò)對單位上報資料分析和對各項指標完成情況的'分析,綜合評價(jià)結論如下:

  彌勒市婦幼保健院20xx年度部門(mén)整體支出預算管理績(jì)效指標明確;各項支出合理有效,資金支付進(jìn)度與績(jì)效目標實(shí)現程度基本吻合。但也存在不足,詳見(jiàn)“六、存在的問(wèn)題”。

  六、存在的問(wèn)題

 。ㄒ唬┠瓿踉O定績(jì)效指標可實(shí)現性低,甚至部分指標完全不可能實(shí)現的問(wèn)題。彌勒市婦幼保健院共設定年初三級績(jì)效指標71項,未完成指標16項,占總指標22.53%;未實(shí)施指標3項,占總指標4.23%。

 。ǘ┛(jì)效目標編制缺乏系統性和合理性,缺乏過(guò)程的溝通和溝通不恰當,績(jì)效目標設定隨意性強,不嚴密。

  七、建議

 。ㄒ唬⿵浝帐袐D幼保健院應當樹(shù)立正確的觀(guān)念,建立系統的、有效的,全過(guò)程的績(jì)效管理體系;科學(xué)合理預算編制,提高部門(mén)預算質(zhì)量,進(jìn)一步完善和健全預算編制機制和制度,完善預算管理考核機制,提高資金使用效益;加強監督,強化預算約束。

 。ǘ⿵浝帐袐D幼保健院應當定期開(kāi)展相關(guān)培訓課程。

  項目績(jì)效運行監控報告20

  一、績(jì)效目標分解下達情況:

  全縣孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查項目目標任務(wù)3000人,目標人群覆蓋率100%,產(chǎn)前篩查異常(高風(fēng)險及臨界風(fēng)險)孕產(chǎn)婦干預診斷率和妊娠結局隨訪(fǎng)率分別達80%和95%以上。

  二、績(jì)效目標完成情況分析

 。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。

  20xx年應收到湘財社指〔20xx〕38號文件經(jīng)費59.35萬(wàn)元,縣級配套項目經(jīng)費52.6萬(wàn)元,當年未收到財政下?lián)茼椖拷?jīng)費;本項目20xx年使用自有116.89萬(wàn)元。項目資金主要使用在以下方面:水、電費0.65萬(wàn)元;印刷費1.2萬(wàn)元;郵電、差旅費1.07萬(wàn)元;維修維護費2萬(wàn)元;會(huì )議費2.13萬(wàn)元;專(zhuān)用材料費44.22萬(wàn)元;其他商品和服務(wù)支出50.62萬(wàn)元(主要是各醫療機構檢測款);其他資本性支出(醫療專(zhuān)用設備購置支出)15萬(wàn)元。在項目資金管理中,一是制定健全了項目工作的資金管理辦法,保證項目資金使用安全。為更好地開(kāi)展工作,我們制定了《其他公共衛生婦幼項目資金管理辦法》和《其他公共衛生服務(wù)婦幼衛生項目督導評估方案》定期開(kāi)展督導考核,面向全社會(huì )公布了監督咨詢(xún)電話(huà),加強了項目資金使用管理。二是做好項目資金使用的監管。各相關(guān)單位都設專(zhuān)人負責此項工作,婦幼專(zhuān)職人員負責材料審核上報,由財務(wù)進(jìn)行資金發(fā)放,做到規范結算程序,并按照醫院財務(wù)會(huì )計制度的要求實(shí)行項目資金審核、報賬。申請表、登記表填寫(xiě)認真完整、各種需提供的資料齊全,發(fā)放程序規范。三是對項目運行中可能出現的問(wèn)題和潛在的'困難做了充分的評估,盡可能把風(fēng)險控制在最低程度。為確保項目資金不會(huì )超支,制定了應對措施,確保項目正常運行,維護政府的公信力。根據專(zhuān)項項目工作要求和資金使用規定我院在專(zhuān)項經(jīng)費的管理和使用上,做到了專(zhuān)項資金專(zhuān)款專(zhuān)用,財務(wù)嚴格審核經(jīng)費的開(kāi)支范圍和真實(shí)性,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。保證了產(chǎn)篩項目工作的正常運轉。

 。ǘ┛傮w績(jì)效目標完成情況分析。

  目標任務(wù)完成率100.20%,風(fēng)險人群干預率103.18%,風(fēng)險人群妊娠結局隨訪(fǎng)率104.83%。

 。ㄈ┛(jì)效指標完成情況分析。

  為了貫徹落實(shí)省、市、縣20xx年重點(diǎn)民生實(shí)事項目,完善“政府主導、部門(mén)配合、專(zhuān)家支持、社會(huì )參與”的出生缺陷防治工作機制,降低出生缺陷發(fā)生,提高出生人口素質(zhì)。我縣以懷孕婦女為重點(diǎn),以縣婦幼保健院為龍頭,以三級服務(wù)網(wǎng)絡(luò )為依托,以加強組織領(lǐng)導、加強宣傳、加強督導、加強培訓、加強服務(wù)為內容,以加強流動(dòng)人口管理為手段,結合我縣實(shí)際,保質(zhì)量全面完成孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查工作。

  截至20xx年12月10日共完成3006人孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查,目標覆蓋率為102%,發(fā)現高風(fēng)險和臨界風(fēng)險人群 676人,診斷干預558人,診斷干預率82.54%,陽(yáng)性隨訪(fǎng)676人,陽(yáng)性隨訪(fǎng)率 100%,陽(yáng)性妊娠結局隨訪(fǎng)率達97.28%。成功阻斷16例畸形兒出生,風(fēng)險人群干預診斷回補490人,并對風(fēng)險人群提供規范的優(yōu)生指導。

  三、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施

 。ㄒ唬┐嬖趩(wèn)題

  1、部分鄉鎮領(lǐng)導不夠重視。

  2、個(gè)別采血單位產(chǎn)篩申請單填寫(xiě)不完整,產(chǎn)篩系統錄入不規范,信息錄入錯誤。

  3、部分鄉鎮產(chǎn)篩高風(fēng)險人群管理不到位,轉診率低,風(fēng)險人群召回干預率低。

  4、部分鄉鎮衛生院無(wú)轄區產(chǎn)篩風(fēng)險人群召回隨訪(fǎng)登記,未進(jìn)行風(fēng)險人群的召回與隨訪(fǎng)

  5、所有鄉鎮衛生院未進(jìn)行免費產(chǎn)篩項目的相關(guān)知識及政策宣傳教育活動(dòng),無(wú)宣傳資料。

  6、發(fā)展不平衡。我縣地處偏遠山區、交通不便、導致大部分鄉鎮血液標本的采集困難。

  4、流動(dòng)人口較多,難以管理到位。

  (二)持續改進(jìn)措施:

  1、加強領(lǐng)導。成立由院長(cháng)牽頭、分管院長(cháng)親自抓,由醫務(wù)科、婦產(chǎn)科、檢驗科、等相關(guān)人員為成員的項目管理小組;各采血單位及鄉鎮衛生院、計生辦要把產(chǎn)篩工作納入績(jì)效考核中去,形成獎懲機制,給產(chǎn)科醫生及信息管理員一點(diǎn)勞動(dòng)報酬。提高大家的積極性。

  2、加強產(chǎn)篩項目人員的配備;

 。1)各采血單位要確定專(zhuān)人負責產(chǎn)篩信息的上報,風(fēng)險人群的召回等工作。

 。2)鄉鎮衛生院、社區服務(wù)中心、計生辦要確定一名產(chǎn)篩信息員,負責轄區目標人群的摸底,督促轄區的孕婦及時(shí)到醫療機構采血,督促風(fēng)險人群的陽(yáng)性召回及干預診斷。

 。3)加強宣傳倡導,提高群眾認識,一是開(kāi)展多陣地宣傳。 大力普及預防出生缺陷科學(xué)知識,提高群眾預防出生缺陷的意識和能力。二是開(kāi)展孕產(chǎn)婦產(chǎn)前篩查項目專(zhuān)題講座。

  四、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)

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