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醫院財務(wù)管理自查報告
隨著(zhù)個(gè)人的素質(zhì)不斷提高,報告與我們的生活緊密相連,要注意報告在寫(xiě)作時(shí)具有一定的格式。那么報告應該怎么寫(xiě)才合適呢?以下是小編為大家收集的醫院財務(wù)管理自查報告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
醫院財務(wù)管理自查報告1
根據《中華人民共和國會(huì )計法》、《醫院財務(wù)制度》、《醫院會(huì )計制度》和《行政事業(yè)單位內部控制規范》的有關(guān)規定,并參照財政局《關(guān)于開(kāi)展xxxx年度會(huì )計監督檢查工作的通知》要求,結合醫院內部審計及外部審計檢查實(shí)際情況,對本單位的財務(wù)情況進(jìn)行了認真的自查,現就自查情況報告如下:
一、組織領(lǐng)導為確保此次自查工作順利進(jìn)行,xxxx年xx月xx日收到xxx財政局閨通知后,醫院及時(shí)成立淌了以總會(huì )計師為組長(cháng)的蒂自查自糾清查小組,積幾極開(kāi)展自查自糾工作。
二、自查時(shí)間xxxx年xx月xx日至xx月xx日。
三、自查方式自查之小組成員參照財政局《乙關(guān)于開(kāi)展xxxx年度會(huì )計蹋監督檢查工作的通知》邢逐條對照,采取賬簿報嶄表查閱和單據抽查等方醬式。
四、自查結果色按照州財政局《關(guān)于開(kāi)何展xxxx年度會(huì )計監督檢暫查工作的.通知》的要求庇,醫院對本單位年度財裕務(wù)會(huì )計報告質(zhì)量、財務(wù)庇收支、財務(wù)管理、預算沂執行情況進(jìn)行核查,對氟本單位執行財經(jīng)紀律及掛有關(guān)政策的情況以及內板部財務(wù)管理制度的建立紀健全和執行情況進(jìn)行了譴自查。
財務(wù)收支和財務(wù)樓管理方面:
1、醫院婉所有財政資金均按預算青用途使用,支出真實(shí)合退規。無(wú)違規以虛假的發(fā)票摯報銷(xiāo)獲取費用。
2、嚴格專(zhuān)項資金管理,巡做到專(zhuān)款專(zhuān)用,無(wú)截留逃、擠占和挪用的行為。
3、非稅收入征收蜂合法合規,無(wú)亂收費、像亂罰款和截留非稅收入稽的行為。
4、認真噪執行收支兩條線(xiàn)的政策映,無(wú)以支抵收和坐收坐望支的現象。
5、認羊真執行規范津補貼政策堂,無(wú)在政策規定之外發(fā)斯放獎金、補貼的行為。
6、國有資產(chǎn)帳實(shí)蚤相符,核算規范,無(wú)違切規處臵國有資產(chǎn)、截留揚處臵收入的行為。
7、醫院資金全部集中虐統一管理和核算,無(wú)“盡賬外賬”和“小金庫”鎮。
會(huì )計核算和會(huì )計報告磅方面我單位依法建紋立賬簿,不存在賬外賬正,不存在私設小金庫行隔為,一直以來(lái)按照適用胰統一的醫院會(huì )計制度進(jìn)柔行核算。會(huì )計憑證的編歷制符合《會(huì )計基礎工作脯規范》的要求,簽字齊鄭全,定期裝訂,專(zhuān)人保憑管,原始單據完整合法肄,不存在造假行為;發(fā)十生經(jīng)濟業(yè)務(wù)時(shí)及時(shí)入賬栓,做到日清月結;由專(zhuān)蛤人負責編制會(huì )計報表,琵財務(wù)報告符合要求,做份到數字真實(shí)、計算準確陳、內容完整、說(shuō)明清楚或。內部控制和檔案管理各方面財務(wù)人員具有瘧明確的崗位職責,崗位爾職責清晰,授權明確合淹理,不相容職務(wù)相互分楊離,相互制約。會(huì )計檔乃案的保管由專(zhuān)人保管,移有專(zhuān)門(mén)的會(huì )計檔案柜,臃會(huì )計檔案按年度,分別玄存放在不同的文件柜當渭中,并加鎖確保安全。
醫院財務(wù)管理自查報告2
根據《中華人民共和國會(huì )計法》、《醫院財務(wù)制度》、《醫院會(huì )計制度》和《行政事業(yè)單位內部控制規范》的有關(guān)規定,并參照財政局《關(guān)于開(kāi)展XX年度會(huì )計監督檢查工作的通知》要求,結合醫院內部審計及外部審計檢查實(shí)際情況,對本單位的財務(wù)情況進(jìn)行了認真的自查,現就自查情況報告如下:
一、組織領(lǐng)導為確保此次自查工作順利進(jìn)行,XX年xx月xx日收到xxx財政局閨通知后,醫院及時(shí)成立了以總會(huì )計師為組長(cháng)的蒂自查自糾清查小組,積極開(kāi)展自查自糾工作。
二、自查時(shí)間XX年xx月xx日至xx月xx日。
三、自查方式自查小組成員參照財政局《乙關(guān)于開(kāi)展XX年度會(huì )計監督檢查工作的.通知》邢逐條對照,采取賬簿報表查閱和單據抽查等方醬式。
四、自查結果按照州財政局《關(guān)于開(kāi)何展XX年度會(huì )計監督檢暫查工作的通知》的要求,醫院對本單位年度財務(wù)會(huì )計報告質(zhì)量、財務(wù)收支、財務(wù)管理、預算執行情況進(jìn)行核查,對本單位執行財經(jīng)紀律及有關(guān)政策的情況以及內板部財務(wù)管理制度的建立紀健全和執行情況進(jìn)行了譴自查。
財務(wù)收支和財務(wù)管理方面
1、醫院所有財政資金均按預算用途使用,支出真實(shí)合規。
2、嚴格專(zhuān)項資金管理,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,無(wú)截留逃、擠占和挪用的行為。
3、非稅收入征收蜂合法合規,無(wú)亂收費、像亂罰款和截留非稅收入稽的行為。
4、認真執行收支兩條線(xiàn)的政策映,無(wú)以支抵收和坐收坐支的現象。
5、認羊真執行規范津補貼政策堂,無(wú)在政策規定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。
6、國有資產(chǎn)帳實(shí)相符,核算規范,無(wú)違切規處國有資產(chǎn)、截留揚處收入的行為。
7、醫院資金全部集中統一管理和核算,無(wú)“盡賬外賬”和“小金庫”鎮。
會(huì )計核算和會(huì )計報告磅方面我單位依法建立賬簿,不存在賬外賬正,不存在私設小金庫行為,一直以來(lái)按照適用統一的醫院會(huì )計制度進(jìn)行核算。會(huì )計憑證的編歷制符合《會(huì )計基礎工作規范》的要求,簽字齊鄭全,定期裝訂,專(zhuān)人保憑管,原始單據完整合法肄,不存在造假行為;發(fā)十生經(jīng)濟業(yè)務(wù)時(shí)及時(shí)入賬,做到日清月結;由專(zhuān)人負責編制會(huì )計報表,財務(wù)報告符合要求,做份到數字真實(shí)、計算準確陳、內容完整、說(shuō)明清楚或。內部控制和檔案管理各方面財務(wù)人員具有明確的崗位職責,崗位職責清晰,授權明確合理,不相容職務(wù)相互分楊離,相互制約。會(huì )計檔案的保管由專(zhuān)人保管,有專(zhuān)門(mén)的會(huì )計檔案柜,會(huì )計檔案按年度,分別存放在不同的文件柜當渭中,并加鎖確保安全。
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