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財務(wù)審批權限管理規定
第一章 審批權限
第一條 商會(huì )財務(wù)收支實(shí)行日常開(kāi)支由副會(huì )長(cháng)審批,大額支出,單筆支出在30萬(wàn)元(含)以下的,按照審批程序由副會(huì )長(cháng)負責審批;單筆支出在30萬(wàn)元至100萬(wàn)元(含)的,則按照審批程序先由副會(huì )長(cháng)審核,最后由會(huì )長(cháng)負責批準;單筆支出在100萬(wàn)元以上的,由商會(huì )副秘書(shū)長(cháng)辦公會(huì )議決議負責審批。
第二章 審批范圍
第二條 財務(wù)支出具體包括費用借支、費用報帳、辦公物品采購及辦公室房租物業(yè)費支付等。
第三章 審批要求
第三條 任何費用在發(fā)生之前都應先履行請示義務(wù),非經(jīng)副會(huì )長(cháng)允許,超時(shí)間、超范圍發(fā)生的費用一概不予報銷(xiāo)。
第四章 審批程序
第四條 支出審批及報銷(xiāo)流程:經(jīng)辦人(填單)→主管或分管負責人簽字→財務(wù)主管票據復核→副會(huì )長(cháng)審批(超過(guò)副會(huì )長(cháng)審批權限的按審批權限流程)→出納付款→會(huì )計報帳。
第五章 審批責任
第五條 各項財務(wù)收支審核人員應認真審核每一項收支業(yè)務(wù),對于與實(shí)際情況不相符且違反制度規定,或有超標準、超限額開(kāi)支,經(jīng)辦手續不齊全等問(wèn)題的,均不得辦理款項收支和相關(guān)手續,如遇特殊及重大問(wèn)題應及時(shí)向上級反映情況。
第六條 各財務(wù)收支審批人員應在各自的審批范圍內行使審批權,不得超范圍、超預算審批,也不得化整為零進(jìn)行審批。財務(wù)人員有權對不符合國家財經(jīng)法規和商會(huì )財務(wù)制度的開(kāi)支及報銷(xiāo)憑據予以剔除。
第七條 各項財務(wù)收支的經(jīng)辦、簽字、復核和審批人員要認真履行崗位職責,嚴格環(huán)節把關(guān),商會(huì )如發(fā)現有巧立名目開(kāi)支,徇私情開(kāi)支等,將視情節給予責任人相應處罰;如發(fā)現有營(yíng)私舞弊,偽造票據等嚴重違規情形,對當事人將給予嚴厲處罰。
本制度自20xx年11月1日起執行。
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