內控政府采購業(yè)務(wù)管理制度

時(shí)間:2023-06-21 22:39:23 政府/非營(yíng)利機構/其他 我要投稿

2020最新內控政府采購業(yè)務(wù)管理制度

  在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天,越來(lái)越多地方需要用到制度,制度泛指以規則或運作模式,規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。我敢肯定,大部分人都對擬定制度很是頭疼的,以下是小編為大家收集的內控政府采購業(yè)務(wù)管理制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。

2020最新內控政府采購業(yè)務(wù)管理制度

  根據工作需要,結合單位實(shí)際,特制定以下內部控制制度:

  一、崗位工作責任制

  政府采購中心的工作主要包括負責人、采購受理、采購操作、履約驗收四個(gè)崗位。

  1、負責人崗位的主要工作是:人員管理,制度建設,崗位培訓,業(yè)績(jì)考核,簽批對外文書(shū),審核報告。

  2、采購受理崗位主要工作是:接受采購人委托、審核項目資料、根據項目的特點(diǎn)、類(lèi)別、合理確定項目負責人、協(xié)調采購會(huì )議時(shí)間安排、采購文件審核、發(fā)送中標通知書(shū)等。

  3、采購操作崗位主要工作是:溝通采購人、發(fā)布采購信息、制作并發(fā)售采購文件、組織評標活動(dòng)、整理已辦結項目檔案等。

  4、履約驗收崗位主要工作是:督促、指導和服務(wù)采購人簽訂采購合同。對重大的集中采購項目,與采購人共同組織有關(guān)技術(shù)專(zhuān)家進(jìn)行驗收、制作驗收報告。一般項目由采購人驗收并填制合同履行情況表作為驗收報告。受理質(zhì)疑和投訴。

  工作崗位相互分離,各負其責,互相制約與制衡。即采購受理崗位不負責采購操作和檔案管理。采購操作崗位不負責履約驗收和檔案管理,履約驗收崗位不經(jīng)辦采購受理和檔案管理。

  二、回避和輪崗制度

  1、建立回避制度。在政府采購活動(dòng)中,采購人員及相關(guān)人員(包括招標采購中評標委員會(huì )的組成人員、競爭性談判中談判小組的組成人員、詢(xún)價(jià)采購中詢(xún)價(jià)小組的組成人員)與供應商有利害關(guān)系的,必須回避。

  2、建立輪崗制度。采購中心受理業(yè)務(wù)后,對中心人員工作分配要全面,工程、貨物和服務(wù)類(lèi)都要經(jīng)手,大、小項目盡量平均,促進(jìn)全體人員都能掌握采購操作的全流程業(yè)務(wù)。

  三、文明辦公制度

  1、實(shí)行政治和業(yè)務(wù)學(xué)習制度。每周除參加區政府辦公室統一組織的政治學(xué)習外,每月還安排兩個(gè)下午,組織全體人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習,特別是學(xué)習與政府采購相關(guān)的法律、法規,進(jìn)一步提高工作人員的政策業(yè)務(wù)水平。

  2、提倡文明用語(yǔ),對來(lái)電來(lái)訪(fǎng)者,應做到熱情、大方、得體,一律使用文明語(yǔ)言,樹(shù)立良好服務(wù)觀(guān)念。

  3、嚴格執行考勤制度。全體人員應遵守作息時(shí)間,堅守崗位,做到不無(wú)故遲到、早退和曠工,請假須按規定辦理。工作期間一律不得從事與工作無(wú)關(guān)的事情,比如上網(wǎng)淘寶、炒股、打游戲、看電視劇等等。

  4、注意安全和保密。平時(shí)注意保管文件、資料和辦公用品,重要文件及時(shí)歸檔,對涉及國家機密、工作秘密、供應商的商業(yè)秘密,必須妥善保管,不得泄露。

  5、厲行節約,反對浪費,杜絕一切不必要的開(kāi)支,自覺(jué)愛(ài)護公共財物,努力減低采購成本。

  四、印章管理制度

  1、日常工作所需,比如招標文件、中標通知書(shū)等,需啟用印章,經(jīng)辦人在“公章使用登記表”上簽字并填寫(xiě)清楚文件材料名稱(chēng)、份數、時(shí)間和需要說(shuō)明的事項,確保無(wú)誤后方可蓋章。

  2、凡涉及到財務(wù)、人事、工資等內容的各類(lèi)型報表、文件、報告、申請、便函、介紹信等必須由單位負責人簽字后方可蓋章,否則,不予蓋章。

  3、凡涉及個(gè)人事項需加蓋公章的材料,如貸款、擔保、落戶(hù)口等一律由單位負責人同意簽字后,方可蓋章。

  4、外單位需采購中心出具證明等之類(lèi)情況,需經(jīng)單位負責人簽字后方可蓋章。

  5、單位公章由專(zhuān)人負責管理,財務(wù)印章由財務(wù)人員負責管理,未經(jīng)單位負責人批準不得私自轉交他人代管,凡是出現未經(jīng)單位負責人同意后蓋章的情況,責任由公章管理人員自行承擔。

  七、檔案管理制度

  1、文書(shū)檔案和專(zhuān)業(yè)檔案應按照檔案資料的內容進(jìn)行收集整理,編寫(xiě)歸檔目錄,交由檔案室登記裝訂保存。文書(shū)檔案一般在每年年底全部收集完整,次年三月底前完成全部整理、立卷、歸檔工作,專(zhuān)業(yè)檔案一般在項目完成后一周內歸檔。聲像檔案隨時(shí)歸檔。

  2、檔案人員要嚴格執行檔案的查借閱制度,任何單位或個(gè)人借閱、復印檔案資料,均需填寫(xiě)《檔案查詢(xún)申請表》,經(jīng)單位負責人簽字批準方可查閱,借出的檔案要及時(shí)歸檔、核實(shí)。

  3、檔案人員要增強保密觀(guān)念,經(jīng)常檢查設施安全保密情況。離開(kāi)檔案室時(shí),必須鎖好文件資料柜,關(guān)好門(mén)窗。

  4、銷(xiāo)毀檔案要登記造冊,須經(jīng)單位負責人簽字批準后方能進(jìn)行,銷(xiāo)毀時(shí)要有監銷(xiāo)人,并履行簽字手續。

  5、檔案人員熟悉檔案庫藏情況,完善檔案檢索工具,對庫藏檔案和資料的保管情況定期進(jìn)行檢查核對,切實(shí)做好防盜、防火、防潮、防塵、防高溫、防強光、衛生等工作,室內禁止存放易燃易爆等危險物品。

  六、財務(wù)管理制度

  1、財務(wù)報銷(xiāo)程序

 、、報銷(xiāo)人需把報銷(xiāo)的票據整理完整。

 、、報銷(xiāo)票據上應由承辦人用鋼筆或碳素筆簽字,標明經(jīng)手人。

 、、會(huì )計人員必須認真審核原始票據的合法性,大小金額是否一致,戳記是否清晰等。對不真實(shí)、不合法的原始憑證,有權拒絕辦理,并向單位負責人說(shuō)明情況。

 、、財務(wù)人員審核領(lǐng)導簽字、財務(wù)印章及報銷(xiāo)金額,據實(shí)予以報銷(xiāo)。

 、、聘請的專(zhuān)家在參加政府采購中,如需申請工作用餐、去現場(chǎng)勘察或制定技術(shù)參數所發(fā)生的費用,必須如實(shí)的填報審批單、報銷(xiāo)單,由項目負責人簽字確認,經(jīng)主任審批后,財務(wù)人員方可報銷(xiāo)。

 、、所有報銷(xiāo)票據、財政受權支付票據、報銷(xiāo)審批單,均需單位負責人簽字后加蓋財務(wù)公章及法人私章,方可生效使用。

  2、收取、退付保證金工作程序

 、、投標及履約保證金的收取

  供應商前來(lái)交納保證金時(shí),要核實(shí)繳款人公司名稱(chēng)及辦理人員身份證明、開(kāi)具湖北省非稅收入一般繳款書(shū),進(jìn)行收款、蓋章,并將票據交給交款人。不接受以個(gè)人名義和現金形式交納的保證金。

 、、投標及履約保證金的退付

  根據申請退款人提交的領(lǐng)款單,核實(shí)項目負責人、檔案管理人員簽字及退款信息(注意核實(shí)退款信息必須與繳款人一致,否則有權拒絕辦理),且核實(shí)并完善相關(guān)手續后辦理退款事宜。一律以轉賬方式退還,不退付現金。

  七、廉政管理制度

  嚴格實(shí)行工作人員廉政八不準:

  1、不準違反工作程序,違規操作。

  2、不準濫用權利、謀私、玩忽職守、假公濟私。

  3、不準在工作中扯皮、推諉或無(wú)故拖延。

  4、不準在政府采購過(guò)程中替供應商向招標代理機構、采購人或評標人員說(shuō)情、打招呼。

  5、不準將招標保密事宜透露給他人。

  6、不準利用職務(wù)之便接受采購人和供應商的財物或其他好處。

  7、不準與采購人或供應商串通進(jìn)行損害第三方利益的活動(dòng)。

  8、不準從事有損于政府采購形象的一切活動(dòng)。

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