公司財務(wù)述職報告范文
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XX年年是集團公司改制創(chuàng )新年,也是計財部創(chuàng )新思路,規范管理的一年。計財部以改制上市為主線(xiàn),緊緊圍繞公司整體工作部署和財務(wù)工作重點(diǎn),團結奮進(jìn),真抓實(shí)干,完成了部門(mén)職責和公司領(lǐng)導交辦的各項任務(wù),現就財務(wù)工作總結如下:
一、XX年年財務(wù)工作簡(jiǎn)要回顧
1、全面配合改制上市工作。
為完成集團公司改制上市整體戰略部署,確保我公司改制上市工作按時(shí)按質(zhì)完成,計財部全力參與配合改制上市工作。(1)、協(xié)同教材業(yè)務(wù)部門(mén)認真做好庫存商品的盤(pán)點(diǎn)和分年核價(jià)工作。(2)、協(xié)同辦公室做好君澤君律師事務(wù)所和中信證券公司盡職調查資料的整理和集團公司改制上市文件及資料的上報和下傳工作。(3)、配合華普審計事務(wù)所對我公司XX年至XX年年6月30日財務(wù)狀況進(jìn)行審計和國信資產(chǎn)評估事務(wù)所對我公司XX年年6月30日資產(chǎn)狀況進(jìn)行評估工作。(4)、協(xié)同物業(yè)部門(mén)認真做好固定資產(chǎn)和土地的清查和資產(chǎn)確認工作,使我公司順利完成階段性改制上市工作。
2、嚴格按照財經(jīng)紀律進(jìn)行會(huì )計核算 。
計財部全體人員嚴格遵守國家財務(wù)會(huì )計制度、稅收法律法規和集團公司的財務(wù)規章制度,認真履行計財部的工作職責。從原始憑證審核、記賬憑證錄入,到會(huì )計報表編制;從各項稅費的計提到申報納稅上繳,從資金的及時(shí)入賬到規范支付等,會(huì )計人員都努力做好本職工作,認真執行企業(yè)會(huì )計制度,實(shí)現了會(huì )計信息傳遞的及時(shí)性和數據的準確性。
3、切實(shí)加強財務(wù)管理。
根據公司規范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量的要求,計財部制定了商品進(jìn)、銷(xiāo)、調、存、退業(yè)務(wù)核算流程,會(huì )計核算流程,貨款結算流程,費用核算流程,統一了子、分公司核算和結轉方法,使子、分公司報出數據口徑一致,加強了對分公司會(huì )計基礎工作的規范力度,特別是加強了對分公司原始憑證的審核工作,從而逐步提高了會(huì )計信息質(zhì)量,為領(lǐng)導決策和管理者進(jìn)行財務(wù)分析提供了可靠、有效的信息保證。
4、增強財務(wù)服務(wù)意識提高服務(wù)質(zhì)量。
切實(shí)增強服務(wù)的主動(dòng)性,努力創(chuàng )新工作方式,推行分管責任制,根據實(shí)際情況,梳理輕重緩急。每月根據流轉表和進(jìn)銷(xiāo)部門(mén)對帳,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決,主動(dòng)同往來(lái)客戶(hù)單位相對帳,做到賬賬相符,賬卡相符。在集團托收貨款高峰期時(shí),做好資金融通和調劑工作,緩解資金短缺壓力。加強部門(mén)之間的溝通和協(xié)作,增強全局意識和主人翁精神,認真組織會(huì )計人員學(xué)習十七大文件和各項法律法規,不定期進(jìn)行業(yè)務(wù)知識學(xué)習和探討,不斷提高工作效率,努力提升服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平。
5、預算管理得到一定的發(fā)展
預算指標根據集團公司下達指標和各分公司實(shí)際情況經(jīng)董事會(huì )審議通過(guò)形成,并以文件形式下達,使各公司對本公司的預算一目了然,增強了預算的透明度,增加了領(lǐng)導的責任感。雖然全面預算還存在不盡人意的地方,但在預算執行過(guò)程當中也關(guān)注了對存在的問(wèn)題和預算偏差的分析,不定期的向領(lǐng)導反饋情況,對于超預算等問(wèn)題進(jìn)行預警。一年以來(lái),各分公司的預算觀(guān)念也較以前有較大的提高和增強,為做好2009年全面預算工作積累了經(jīng)驗。
二、存在的問(wèn)題
XX年年,計財部財會(huì )工作雖取得了一定的進(jìn)步,但仍然存在著(zhù)問(wèn)題,主要表現在:
1、需要加大財務(wù)制度建設和內部控制力度;
2、需要加強對分公司的財務(wù)管理;
3、需要提高財會(huì )人員的整體業(yè)務(wù)水平。
三、20xx年工作計劃
20xx年是公司改制上市的關(guān)鍵年,如何提高企業(yè)財務(wù)管理,提升經(jīng)濟運行質(zhì)量,對我公司的長(cháng)遠發(fā)展至關(guān)重要。從計財部角度,我們將打算從以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作:
1、加強全面預算管理
全面預算管理是指企業(yè)在戰略目標的指導下,對未來(lái)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和相應財務(wù)結果進(jìn)行充分、全面的預測和籌劃,并通過(guò)對執行過(guò)程的監控,將實(shí)際完成情況與預算目標不斷對照和分析,從而及時(shí)指導經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的改善和調整,以幫助管理者更加有效地管理企業(yè)和最大程度地實(shí)現戰略目標。通過(guò)經(jīng)營(yíng)預算、財務(wù)預算和專(zhuān)項預算實(shí)行動(dòng)態(tài)規劃,量化安排來(lái)指導經(jīng)營(yíng)活動(dòng),從而真正實(shí)現事前、事中和事后的全過(guò)程控制。
(1)、增加預算編制的客觀(guān)性。今年將是所有相關(guān)部門(mén)參與,根據企業(yè)內外部的環(huán)境變化,運用一定的預測方法進(jìn)行科學(xué)預測。改變以前預算編制方法,以前基本是財務(wù)以歷史指標和過(guò)去經(jīng)濟活動(dòng)為基礎,沒(méi)有充分考慮剔除現行經(jīng)濟活動(dòng)中不合理的因素和未來(lái)變化情況,運用增量或減量預算的方法確定預算數。
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