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有關(guān)增值稅科目設置與會(huì )計分錄問(wèn)題
因為公司前面的增值稅科目設置混亂,我這兩天做了整理。有個(gè)問(wèn)題跟大家探討一下。
查看很多資料,都說(shuō)增值稅需要設置以下科目:
應交稅費-應交增值稅-進(jìn)項
應交稅費-應交增值稅-銷(xiāo)項
應交稅費-應交增值稅-已交增值稅
應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
應交稅費-未交增值稅
當銷(xiāo)項>進(jìn)項時(shí),
eg 銷(xiāo)項為5000,進(jìn)項為4600
借:應交稅費-應交增值稅-銷(xiāo)項400(5000-4600)
貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅400
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅400
貸:應交稅費-未交增值稅400
繳納稅金時(shí):
借:應交稅費-未交增值稅400
貸:銀行存款400
那這樣的話(huà),“已交增值稅”這個(gè)科目怎么做分錄提現呢?[ 此帖被賀一言在2012-03-01 16:30重新編輯 ]
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