辦公經(jīng)費項目績(jì)效自評報告

時(shí)間:2024-04-30 09:39:52 藹媚 辦公/印刷/造紙 我要投稿

辦公經(jīng)費項目績(jì)效自評報告(通用18篇)

  隨著(zhù)個(gè)人的文明素養不斷提升,報告使用的次數愈發(fā)增長(cháng),我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要注意語(yǔ)言要準確、簡(jiǎn)潔。為了讓您不再為寫(xiě)報告頭疼,以下是小編收集整理的辦公經(jīng)費項目績(jì)效自評報告,歡迎大家分享。

辦公經(jīng)費項目績(jì)效自評報告(通用18篇)

  辦公經(jīng)費項目績(jì)效自評報告 1

  一、基本情況

 。ㄒ唬┐蠖讲榻(jīng)費項目

  1.項目概況

  20xx年度項目到位資金5.00萬(wàn)元,使用項目資金5.00萬(wàn)元,項目資金使用率為100%,項目具體工作內容如下:

 。1)督促檢查黨中央、國務(wù)院、省、州、市重要文件、重要工作在開(kāi)遠市貫徹落實(shí)情況的督促檢查和匯總反饋;

 。2)各級黨委、政府重要會(huì )議作出全局性的、重大的和有關(guān)熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題以及具有查辦性質(zhì)的決議、決定貫徹落實(shí)情況的督促檢查和反饋;

 。3)做好上級黨委、政府主要領(lǐng)導到基層調研指導、督促檢查的指示精神和市委、市政府主要領(lǐng)導批示、交辦事項的查辦落實(shí)和反饋;

 。4)負責對市級各部門(mén)和市人大、市政協(xié)、市法院、市檢察院、駐開(kāi)部隊辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案情況進(jìn)行督促檢查和反饋;

 。5)統籌協(xié)調指導各鄉鎮(街道)黨委(黨工委)、市級各部門(mén)開(kāi)展督促檢查工作;

 。6)圍繞社會(huì )普遍關(guān)注、人民群眾反映強烈的突出問(wèn)題,針對性地開(kāi)展調研。

  2.項目績(jì)效目標

 。1)總體目標:20xx年:確保中央、省、州、市重大決策部署、重要工作、重點(diǎn)項目推進(jìn)不折不扣貫徹落實(shí),維護黨中央權威和集中統一領(lǐng)導,切實(shí)推進(jìn)“一組團”重大項目的順利實(shí)施和重大工作事項、主要經(jīng)濟社會(huì )指標的全面完成,健全完善大督查管人促事“一盤(pán)棋”工作格局,奮力開(kāi)拓開(kāi)遠轉型升級高質(zhì)量跨越發(fā)展。20xx年:緊緊圍繞中央、省、州、市的會(huì )議、文件精神和工作部署和開(kāi)遠經(jīng)濟轉型升級跨越發(fā)展,堅持問(wèn)題導向、責任導向和目標導向,以推動(dòng)工作落實(shí)為目的,緊盯重要工作、重大項目,突出重點(diǎn)抓好相關(guān)工作的督查檢查工作,確保了中央、省、州、市委決策部署在開(kāi)遠不折不扣地得到貫徹落實(shí)。20xx年:堅持問(wèn)題導向、責任導向和目標導向,以推動(dòng)工作落實(shí)為目的,緊盯重要工作、重大項目,突出重點(diǎn)抓好相關(guān)工作的督查檢查工作,有效發(fā)揮督查工作的“三督三查”職能,疏通了各項工作在推進(jìn)落實(shí)中的“腸梗阻”,確保了重大項目、重點(diǎn)民生工作穩步推進(jìn),確保了上級的決策部署在開(kāi)遠不折不扣地得到貫徹落實(shí),為跑出開(kāi)遠加速度作出應有的貢獻。

 。2)階段性目標:確保中央、省、州、市重大決策部署、重要工作、重點(diǎn)項目推進(jìn)不折不扣貫徹落實(shí),維護黨中央權威和集中統一領(lǐng)導,切實(shí)推進(jìn)“一組團”重大項目的順利實(shí)施和重大工作事項、主要經(jīng)濟社會(huì )指標的全面完成,健全完善大督查管人促事“一盤(pán)棋”工作格局,奮力開(kāi)拓開(kāi)遠轉型升級高質(zhì)量跨越發(fā)展。

 。ǘ┬畔⒐ぷ鹘(jīng)費項目

  1.項目概況

  20xx年度項目到位資金5.00萬(wàn)元,使用項目資金5.00萬(wàn)元,項目資金使用率為100%,項目具體工作內容如下:

  積極收集報送全市在脫貧攻堅、鄉村振興、生態(tài)文明、經(jīng)濟轉型等工作中的亮點(diǎn)經(jīng)驗做法,以及存在的困難問(wèn)題,通過(guò)黨委信息渠道,積極向上推介開(kāi)遠,反映基層在貫徹落實(shí)上級政策中存在的困難和問(wèn)題,發(fā)揮好信息服務(wù)上級領(lǐng)導和市委領(lǐng)導的參謀助手作用。

  2.項目績(jì)效目標

 。1)總體目標:20xx年:開(kāi)展“信息質(zhì)量提升年”活動(dòng),進(jìn)一步明確20xx年全市信息工作的.重點(diǎn)和任務(wù);進(jìn)一步壓實(shí)納入全市黨委系統信息工作考核單位工作責任,分解下達信息考核任務(wù);進(jìn)一步規范全市黨委系統信息工作,加強重要緊急信息的報送管理工作。強化考核結果運用;倒逼部門(mén)提升上報信息的“含金量”。20xx年:統籌協(xié)調發(fā)揮好信息服務(wù)上級領(lǐng)導和本級領(lǐng)導的參謀助手作用,在全州黨委信息工作中爭創(chuàng )一流,結合州委辦安排的約稿任務(wù),以及本級領(lǐng)導的關(guān)注點(diǎn),分別到部門(mén)、到企業(yè)、到群眾中去深入了解我市在黨的建設、項目推進(jìn)、民生改善中等各項工作中遇到的困難和問(wèn)題,形成有分析、有案例、有建議的信息專(zhuān)報供市級領(lǐng)導參閱。20xx年:調整信息結構,不斷提高黨委信息質(zhì)量,確保黨委信息渠道暢通;落實(shí)目標任務(wù),加強上下左右的溝通協(xié)調,完善黨委信息考核評比機制;加大黨委信息編輯力度,做好基層服務(wù)工作;強化信息研判,加強信息調研,增加信息深度,提高信息價(jià)值。加大人才培養力度,提高信息員工作水平。

 。2)階段性目標:開(kāi)展“信息質(zhì)量提升年”活動(dòng),進(jìn)一步明確20xx年全市信息工作的重點(diǎn)和任務(wù);進(jìn)一步壓實(shí)納入全市黨委系統信息工作考核單位工作責任,分解下達信息考核任務(wù);進(jìn)一步規范全市黨委系統信息工作,加強重要緊急信息的報送管理工作。強化考核結果運用;倒逼部門(mén)提升上報信息的“含金量”。

 。ㄈ┱哐芯考案母锒讲旖(jīng)費項目

  1.項目概況

  20xx年度項目到位資金5.00萬(wàn)元,使用項目資金5.00萬(wàn)元,項目資金使用率為100%,項目具體工作內容如下:

  圍繞市委各個(gè)時(shí)期的中心工作和決策部署,組織、協(xié)調力量對全市經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展中帶有全局性、關(guān)鍵性的問(wèn)題進(jìn)行調查研究,提出建議、意見(jiàn),供市委決策參考;二是根據市委、市政府領(lǐng)導的指示,組織力量參與起草、擬制市委、市政府部分重要文件、文稿和領(lǐng)導講話(huà)稿;三是根據形勢需要組織撰寫(xiě)宣傳、闡釋黨的路線(xiàn)、方針、政策的文章;四是組織、協(xié)調、聯(lián)絡(luò )和指導各鄉鎮(處)、各部門(mén)調查研究方面的工作;五是調查了解各鄉鎮(處)、各部門(mén)貫徹執行黨的路線(xiàn)、方針、政策情況,及時(shí)向市委反映經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展方面的新情況、新問(wèn)題和新經(jīng)驗;六是收集、組織和整理有關(guān)重要信息、政策資料,為市委決策提供信息服務(wù)和政策咨詢(xún);七是負責上級對口部門(mén)、科研院校。

  2.項目績(jì)效目標

 。1)總體目標:20xx年:按照省、州、市委統一部署謀劃全年的改革和政研工作。聚焦聚力推動(dòng)我市改革,提升對全市改革的統籌協(xié)調能力,以更大力度“抓貫徹”“抓聚焦”“抓拓展”“抓統籌”“抓落實(shí)”;聚焦工作重點(diǎn),開(kāi)展調查研究,形成有助于市委領(lǐng)導決策和改革發(fā)展調研報告,助推開(kāi)遠經(jīng)濟社會(huì )高質(zhì)量跨越發(fā)展。20xx年:按照省、州、市委統一部署謀劃的工作要求,提升對全市改革的統籌協(xié)調能力,開(kāi)展調查研究,形成有助于市委領(lǐng)導決策和改革發(fā)展調研報告,助推開(kāi)遠經(jīng)濟社會(huì )高質(zhì)量跨越發(fā)展。20xx年:按照省、州、市委統一部署謀劃全年的改革和政研工作。大力“抓貫徹”“抓聚焦”“抓拓展”“抓統籌”“抓落實(shí)”;開(kāi)展調查研究,形成有助于市委領(lǐng)導決策和改革發(fā)展調研報告,助推開(kāi)遠經(jīng)濟社會(huì )高質(zhì)量跨越發(fā)展。

 。2)階段性目標:按照省、州、市委統一部署謀劃全年的改革和政研工作。聚焦聚力推動(dòng)我市改革,提升對全市改革的統籌協(xié)調能力,以更大力度“抓貫徹”“抓聚焦”“抓拓展”“抓統籌”“抓落實(shí)”;聚焦工作重點(diǎn),開(kāi)展調查研究,形成有助于市委領(lǐng)導決策和改革發(fā)展調研報告,助推開(kāi)遠經(jīng)濟社會(huì )高質(zhì)量跨越發(fā)展。

 。ㄋ模﹪野踩麄骷跋嚓P(guān)工作經(jīng)費項目

  1.項目概況

  20xx年度項目到位資金10.00萬(wàn)元,使用項目資金10.00萬(wàn)元,項目資金使用率為100%,項目具體工作內容如下:

  按照中央、省、州、市各項決策部署,結合職責職能,切實(shí)做好國家安全各項工作。為深入貫徹落實(shí)《黨委(黨組)國家安全責任制規定》,組織好每年的4.15全民國家安全教育日宣傳教育活動(dòng)及日常宣傳,切實(shí)增強廣大人民群眾的國家安全意識,推動(dòng)國家安全教育工作深入開(kāi)展,提高全民國家安全意識,增強全民國家安全責任,確?傮w國家安全觀(guān)深入人心。

  2.項目績(jì)效目標

 。1)總體目標:20xx年:按照中央、省、州、市各項決策部署,結合職責職能,切實(shí)做好國家安全各項工作;為深入貫徹落實(shí)《黨委(黨組)國家安全責任制規定》,組織好每年的4.15全民國家安全教育日宣傳教育活動(dòng)及日常宣傳,切實(shí)增強廣大人民群眾的國家安全意識,推動(dòng)國家安全教育工作深入開(kāi)展,提高全民國家安全意識,增強全民國家安全責任,確?傮w國家安全觀(guān)深入人心。20xx年:按照中央、省、州、市各項決策部署,結合職責職能,切實(shí)做好國家安全各項工作;為深入貫徹落實(shí)《黨委(黨組)國家安全責任制規定》,組織好每年的4.15全民國家安全教育日宣傳教育活動(dòng)及日常宣傳,切實(shí)增強廣大人民群眾的國家安全意識,推動(dòng)國家安全教育工作深入開(kāi)展,提高全民國家安全意識,增強全民國家安全責任,確?傮w國家安全觀(guān)深入人心。20xx年:按照中央、省、州、市各項決策部署,結合職責職能,切實(shí)做好國家安全各項工作;為深入貫徹落實(shí)《黨委(黨組)國家安全責任制規定》,組織好每年的4.15全民國家安全教育日宣傳教育活動(dòng)及日常宣傳,切實(shí)增強廣大人民群眾的國家安全意識,推動(dòng)國家安全教育工作深入開(kāi)展,提高全民國家安全意識,增強全民國家安全責任,確?傮w國家安全觀(guān)深入人心。

 。2)階段性目標:按照中央、省、州、市各項決策部署,結合職責職能,切實(shí)做好國家安全各項工作;為深入貫徹落實(shí)《黨委(黨組)國家安全責任制規定》,組織好每年的4.15全民國家安全教育日宣傳教育活動(dòng)及日常宣傳,切實(shí)增強廣大人民群眾的國家安全意識,推動(dòng)國家安全教育工作深入開(kāi)展,提高全民國家安全意識,增強全民國家安全責任,確?傮w國家安全觀(guān)深入人心。

 。ㄎ澹n案管理運行維護工作經(jīng)費項目

  1.項目概況

  20xx年度項目到位資金9.00萬(wàn)元,使用項目資金9.00萬(wàn)元,項目資金使用率為100%,項目具體工作內容如下:

 。1)發(fā)揮檔案館為國守史為黨管檔的職責。繼續貫徹落實(shí)《中華人民共和國檔案法》、《中華人民共和國檔案法實(shí)施辦法》、《云南省檔案條例》,確保各類(lèi)檔案資源安全。

 。2)提升檔案工作管理水平。建立科學(xué)的管理制度,逐步實(shí)現保管的規范化、標準化。

 。3)不斷提高檔案管理人員檔案修復技術(shù)水平,掌握檔案字跡和紙張的加固、去污、去酸、修裱等維護檔案安全專(zhuān)業(yè)技術(shù)。

  2.項目績(jì)效目標

 。1)總體目標:20xx年:館藏檔案進(jìn)行篩查,對破損檔案進(jìn)行修復,完成破損檔案50%修復。20xx年:館藏檔案進(jìn)行篩查,對破損檔案進(jìn)行修復,完成破損檔案100%修復。20xx年:加大對檔案館干部隊伍的培訓,提高檔案人員的水平和綜合素質(zhì)。

 。2)階段性目標:館藏檔案進(jìn)行篩查,對破損檔案進(jìn)行修復,完成破損檔案50%修復。

 。┵徶孟嚓P(guān)辦公設備經(jīng)費項目

  1.項目概況

  20xx年度項目到位資金6.00萬(wàn)元,使用項目資金6.00萬(wàn)元,項目資金使用率為100%,項目具體工作內容如下:

  為進(jìn)一步提升現代業(yè)務(wù)系統應用效能和管理水平,完善公文處理,做好相關(guān)運維保障。

  2.項目績(jì)效目標

 。1)總體目標:為進(jìn)一步提升現代業(yè)務(wù)系統應用效能和管理水平,完善公文處理,做好相關(guān)運維保障。

 。2)階段性目標:為進(jìn)一步提升現代業(yè)務(wù)系統應用效能和管理水平,完善公文處理,做好相關(guān)運維保障。

 。ㄆ撸╅_(kāi)遠市國家綜合檔案展廳、接待大廳經(jīng)費補助資金項目

  1.項目概況

  20xx年度項目到位資金109.53萬(wàn)元,使用項目資金109.53萬(wàn)元,項目資金使用率為100%,項目具體工作內容如下:

 。1)履行好“為黨管檔、為國守史、為民服務(wù)”的職責。繼續貫徹落實(shí)《中華人民共和國檔案法》、《中華人民共和國檔案法實(shí)施辦法》、《云南省檔案條例》。

 。2)開(kāi)發(fā)利用館藏檔案,通過(guò)開(kāi)展展覽、宣傳等活動(dòng),進(jìn)行愛(ài)國主義、集體主義、中國特色社會(huì )主義教育,傳承發(fā)展中華優(yōu)秀傳統文化,繼承革命文化,發(fā)展社會(huì )主義先進(jìn)文化,增強文化自信,弘揚社會(huì )主義核心價(jià)值觀(guān)。

  2.項目績(jì)效目標

 。1)總體目標:履行好“為黨管檔、為國守史、為民服務(wù)”的職責。繼續貫徹落實(shí)《中華人民共和國檔案法》、《中華人民共和國檔案法實(shí)施辦法》、《云南省檔案條例》;開(kāi)發(fā)利用館藏檔案,通過(guò)開(kāi)展展覽、宣傳等活動(dòng),進(jìn)行愛(ài)國主義、集體主義、中國特色社會(huì )主義教育,傳承發(fā)展中華優(yōu)秀傳統文化,繼承革命文化,發(fā)展社會(huì )主義先進(jìn)文化,增強文化自信,弘揚社會(huì )主義核心價(jià)值觀(guān)。

 。2)階段性目標:為慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年,在開(kāi)遠市國家綜合檔案館一樓設計、制作了中國共產(chǎn)黨開(kāi)遠簡(jiǎn)史檔案展,展廳占地550平方米,以70件珍貴的檔案文獻、實(shí)物和圖片資料為主要載體,運用場(chǎng)景還原、裝飾藝術(shù)、新媒體等智能化的綜合表現手法,全方位展示了中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導開(kāi)遠各族人民艱苦奮斗的光輝歷程。同時(shí),為配合中國共產(chǎn)黨開(kāi)遠簡(jiǎn)史檔案展整體效果,提升開(kāi)遠市檔案館接待服務(wù)水平,打造“肩并肩”“零距離”服務(wù)窗口,對開(kāi)遠市國家綜合檔案館接待大廳進(jìn)行設計、改造。

 。ò耍╉椖拷M織管理情況。

  一是確定監控重點(diǎn),側重于將各項目年度工作任務(wù)納入績(jì)效運行重點(diǎn)監控范圍;二是明確監控內容,從績(jì)效目標預期完成情況、專(zhuān)項經(jīng)費收支情況、項目績(jì)效完成情況等方面明確預算執行績(jì)效運行監控分析要點(diǎn);三是建立定期報送制度,每季度按照明確的績(jì)效運行監控分析要點(diǎn)報送相關(guān)情況,在規定時(shí)限內報送市財政局;四是及時(shí)督促整改,根據績(jì)效目標實(shí)施情況,分管領(lǐng)導督促各科室結合績(jì)效評審報告所反映的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)整改,促進(jìn)各科室按照年度計劃實(shí)現績(jì)效目標。

  通過(guò)績(jì)效目標的設置情況、資金使用情況、項目實(shí)施管理情況、項目績(jì)效表現情況自我評價(jià),了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問(wèn)題及原因,及時(shí)總結經(jīng)驗,改進(jìn)管理措施,不斷增強和落實(shí)績(jì)效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益。

  二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍

  1.績(jì)效評價(jià)目的

  了解中共開(kāi)遠市委辦公室項目資金使用情況和取得的成效,總結項目資金管理經(jīng)驗,進(jìn)一步加強和規范項目資金管理,完善項目和資金管理辦法,為指導預算編制和申報績(jì)效目標、優(yōu)化財政支出結構提供決策參考和依據。

  2.績(jì)效評價(jià)對象

  本次績(jì)效評價(jià)涉及項目7個(gè),其中:市級財政支出項目7個(gè),上級轉移支付項目0個(gè)。

  3.績(jì)效評價(jià)范圍

  本次績(jì)效評價(jià)涉及項目7個(gè),其中:一般公共預算支出項目:6個(gè),政府性基金預算支出項目1個(gè),社會(huì )保險基金預算支出項目0個(gè)、國有資本經(jīng)營(yíng)預算0個(gè),政府投資基金項目0個(gè)、政府和社會(huì )資本合作(PPP)項目0個(gè)、地方政府債務(wù)項目0個(gè)。

 。ㄈ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

  為使績(jì)效再評價(jià)工作順利開(kāi)展,由行政科牽頭,成立績(jì)效評價(jià)工作小組,負責績(jì)效評價(jià)的組織管理和實(shí)施工作。

  前期準備:一是評價(jià)工作組收集整理項目相關(guān)資料;二是組織績(jì)效評價(jià)(自評)工作。

  組織實(shí)施:一、開(kāi)展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績(jì)效目標完成情況表和撰寫(xiě)項目績(jì)效報告,并將績(jì)效評價(jià)報告和資料報績(jì)效評價(jià)工作組。

  三、評價(jià)情況及評價(jià)結論

 。ㄒ唬┛(jì)效自評結論

  部門(mén)開(kāi)展績(jì)效自評項目數量7個(gè),評價(jià)結果為“優(yōu)”7個(gè),“良”0個(gè),“中”0個(gè),差0個(gè)。

 。ǘ┛(jì)效目標實(shí)現情況

  1.項目1(大督查經(jīng)費項目)績(jì)效目標的實(shí)際實(shí)現情況:做好全州綜合考評項目的對接,協(xié)調、統籌全市涉及單位做好材料上報以及實(shí)地督查迎檢工作,做好市委領(lǐng)導批示交辦的各類(lèi)專(zhuān)項督查工作。

  2.項目2(信息工作經(jīng)費項目)績(jì)效目標的實(shí)際實(shí)現情況:完成州級下達年度黨委信息工作考核任務(wù),為上級黨委、市委、市政府提供決策參考,發(fā)揮信息服務(wù)開(kāi)遠經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展大局作用

  3.項目3(政策研究及改革督察經(jīng)費)績(jì)效目標的實(shí)際實(shí)現情況:按照省、州、市委統一部署謀劃全年的改革和政研工作。聚焦聚力推動(dòng)我市改革,提升對全市改革的統籌協(xié)調能力,以更大力度“抓貫徹”“抓聚焦”“抓拓展”“抓統籌”“抓落實(shí)”;聚焦工作重點(diǎn),開(kāi)展調查研究,形成有助于市委領(lǐng)導決策和改革發(fā)展調研報告,助推開(kāi)遠經(jīng)濟社會(huì )高質(zhì)量跨越發(fā)展。

  4.項目4(國家安全宣傳及相關(guān)工作經(jīng)費項目)績(jì)效目標的實(shí)際實(shí)現情況:按照中央、省、州、市各項決策部署,結合職責職能,切實(shí)做好國家安全各項工作;為深入貫徹落實(shí)《黨委(黨組)國家安全責任制規定》,組織好每年的4.15全民國家安全教育日宣傳教育活動(dòng)及日常宣傳,切實(shí)增強廣大人民群眾的國家安全意識,推動(dòng)國家安全教育工作深入開(kāi)展,提高全民國家安全意識,增強全民國家安全責任,確?傮w國家安全觀(guān)深入人心。

  5.項目5(檔案管理運行維護工作經(jīng)費項目)績(jì)效目標的實(shí)際實(shí)現情況:館藏檔案進(jìn)行篩查,對破損檔案進(jìn)行修復,完成破損檔案50%修復。

  6.項目6(購置相關(guān)辦公設備經(jīng)費項目)績(jì)效目標的實(shí)際實(shí)現情況:進(jìn)一步提升現代業(yè)務(wù)系統應用效能和管理水平,完善公文處理,做好相關(guān)運維保障。

  7.項目7(開(kāi)遠市國家綜合檔案展廳、接待大廳經(jīng)費補助資金項目)績(jì)效目標的實(shí)際實(shí)現情況:為慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年,在開(kāi)遠市國家綜合檔案館一樓設計、制作了中國共產(chǎn)黨開(kāi)遠簡(jiǎn)史檔案展,展廳占地550平方米,以70件珍貴的檔案文獻、實(shí)物和圖片資料為主要載體,運用場(chǎng)景還原、裝飾藝術(shù)、新媒體等智能化的綜合表現手法,全方位展示了中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導開(kāi)遠各族人民艱苦奮斗的光輝歷程。同時(shí),為配合中國共產(chǎn)黨開(kāi)遠簡(jiǎn)史檔案展整體效果,提升開(kāi)遠市檔案館接待服務(wù)水平,打造“肩并肩”“零距離”服務(wù)窗口,對開(kāi)遠市國家綜合檔案館接待大廳進(jìn)行設計、改造。

  四、主要經(jīng)驗及做法

 。ㄒ唬┘訌娊M織領(lǐng)導。加強對項目工作的全面領(lǐng)導,便于及時(shí)發(fā)現項目運行過(guò)程中出現的問(wèn)題并加以改進(jìn)。嚴格按照項目管理制度及財務(wù)管理制度實(shí)施,加強項目管理和監督,確保項目實(shí)施規范。

 。ǘ⿲(zhuān)款專(zhuān)用。嚴格按項目規范要求,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,確保項目工作順利開(kāi)展。項目?jì)人兄С龆加蓤筚~員把關(guān),再經(jīng)分管領(lǐng)導審核,最后由主要領(lǐng)導復審。尤其是在“三公”經(jīng)費支出上,我們貫徹落實(shí)上級有關(guān)精神,嚴格控制“三公”經(jīng)費支出,保證專(zhuān)款專(zhuān)用,無(wú)截留、無(wú)挪用等現象,取得了良好效果。

 。ㄈ┘訌姳O督。對日常工作加強規范和監督,防止在項目執行過(guò)程中出現偏差。

 。ㄋ模┎粩嗉訌妼W(xué)習與交流。通過(guò)與其他單位的工作交流,學(xué)習先進(jìn)工作經(jīng)驗做法,加強互相學(xué)習,共同提高。

  五、存在的問(wèn)題及原因分析

  市委辦公室20xx年度財政預算資金、項目資金收支基本平衡,達到了預期目標,但預算編制的計劃性和執行管理上有待提高,預算編制不夠明確和細化,預算編制的合理性需要提高,預算執行力度還要進(jìn)一步加強。針對上述問(wèn)題,在今后的工作中主要從以下幾方面加強管理:一是明確主體,強化主體責任。成立領(lǐng)導工作小組,細化任務(wù)至各科室(局)。二是制定措施,提高效率。組織有關(guān)各科室(局)制定詳細的工作方案,確定評價(jià)指標細則。三是工作細化,嚴格項目管理。指定專(zhuān)人專(zhuān)管項目,跟蹤、督促項目進(jìn)度,確保項目資金合理、合法、規范使用。四是嚴遵法律法規,確保資金使用規劃范。

  六、有關(guān)建議

  無(wú)。

  七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)。

  辦公經(jīng)費項目績(jì)效自評報告 2

  一、項目基本情況

  20xx年初,保山市財政局下達20xx年辦公用房租賃經(jīng)費60,000.00元,主要用于支付支隊辦公用房租賃費。

  二、項目績(jì)效自評工作開(kāi)展情況

 。ㄒ唬┣捌跍蕚

  按照《保山市財政局關(guān)于20xx年財政支出績(jì)效評價(jià)工作有關(guān)事項的通知》(保財預〔20xx〕95號)要求,保山市文化和旅游市場(chǎng)綜合行政執法支隊召集支隊所有科室及人員安排部署績(jì)效評估工作。

 。ǘ┙M織過(guò)程

  支隊綜合科科室根據相關(guān)規定和要求,對項目的實(shí)施程序、涉及內容完成情況、管理運行情況、資金使用管理情況以及項目資料歸檔完善情況等進(jìn)行自查自評,并撰寫(xiě)自評報告上報支隊;支隊綜合科及分管領(lǐng)導,按照相關(guān)要求進(jìn)行查看,檢查年初績(jì)效目標涉及內容是否完成、完成質(zhì)量是否達到要求、資金使用管理是否規范、項目資料是否完善等,并按照要求撰寫(xiě)績(jì)效自評報告報市主管局。

 。ㄈ┓治鲈u價(jià)

  認真對項目的申報內容和申報目標進(jìn)行審核,其申報內容與實(shí)際相符,申報目標合理可行。

  三、項目績(jì)效實(shí)現情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析

  1、項目資金到位情況分析

  20xx年初,市財政局下達保山市文化和旅游市場(chǎng)綜合行政執法支隊“辦公用房租賃經(jīng)費”60,000.00元,一次性到位。

  2、項目資金執行情況分析

  截止至20xx年12月,已撥付到位的60,000.00元資金已全部支付,資金嚴格實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用,其支付范圍、支付標準、支付進(jìn)度、支付依據合規合法,與預算和計劃相符,沒(méi)有發(fā)現違規問(wèn)題。

  3、項目資金管理情況分析

  保山市文化和旅游市場(chǎng)綜合行政執法支隊財務(wù)管理制度健全,嚴格執行財務(wù)管理制度,賬務(wù)處理及時(shí),會(huì )計核算規范,資金管理較好。

 。ǘ╉椖靠(jì)效指標完成情況分析

  1、產(chǎn)出指標完成情況分析

 。1)項目完成數量

  完成“辦公用房租賃經(jīng)費”項目1個(gè)。

 。2)項目完成質(zhì)量

  保山市文化綜合執法支隊“辦公用房租賃經(jīng)費”項目完成質(zhì)量好,單位項目建設組織機構健全,有主管領(lǐng)導、分管領(lǐng)導和財務(wù)管理人員、具體負責人。

 。3)項目實(shí)施進(jìn)度

  直至20xx年底,年初項目績(jì)效目標已經(jīng)全部完成。在項目實(shí)施過(guò)程中,市文化綜合執法支隊對項目具體實(shí)施科室及人員的工作采取定期和不定期檢查的方式,對項目的實(shí)施情況進(jìn)行監督檢查,其項目監督管理到位,效果較好。

 。4)項目成本節約情況

  在日常工作中,支隊均本著(zhù)厲行節約的態(tài)度,管好抓緊每一分錢(qián),使項目資金能夠發(fā)揮最大的效能。

  2、效益指標完成情況分析

 。1)項目實(shí)施的經(jīng)濟效益分析

  無(wú)

 。2)項目實(shí)施的`社會(huì )效益分析

  固定的辦公場(chǎng)所有利于支隊相關(guān)工作的開(kāi)展,為保山文化旅游市場(chǎng)管理發(fā)揮更好的作用,使得保山市文化旅游市場(chǎng)安全有序,監管得力,無(wú)社會(huì )熱點(diǎn)事件及重大案件發(fā)生,為保山文化事業(yè)發(fā)展保駕護航。

 。3)項目實(shí)施的生態(tài)效益分析

  無(wú)

 。4)項目實(shí)施的可持續影響分析

  無(wú)

  3、滿(mǎn)意度指標完成情況分析

  通過(guò)固定的辦公場(chǎng)所安排,有效提高了支隊工作人員的工作效率,執法成果進(jìn)一步加強。

  四、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施

  20xx年,“辦公用房租賃經(jīng)費”項目已經(jīng)完成,在下一步的工作中,支隊項目實(shí)施管理程序有待進(jìn)一步規范;項目痕跡資料有待進(jìn)一步完善;項目后續管理有待進(jìn)一步加強。

  五、績(jì)效自評結果

  20xx年,保山市文化綜合執法支隊“辦公用房租賃經(jīng)費”項目總體評價(jià)是:項目科學(xué)合理,項目管理規范,項目監管到位,項目完成較好,項目質(zhì)量較高,運行保障有力,各項效益明顯,群眾反響較好,社會(huì )效益顯著(zhù)。

  六、結果公開(kāi)情況和應用打算

  因“辦公用房租賃經(jīng)費”項目是一項經(jīng)常性項目,績(jì)效自評結果擬應用于支隊日后的該項工作改進(jìn)過(guò)程中。自評結果向全系統公開(kāi)。

  七、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議

  無(wú)

  八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)

  辦公經(jīng)費項目績(jì)效自評報告 3

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  1.項目立項背景

  為協(xié)助縣委抓好黨的路線(xiàn)、方針、政策和縣委重大決策、重要工作部署、重要會(huì )議精神的貫徹落實(shí),處理縣發(fā)改局日常工作事務(wù),提升工作質(zhì)量和效率,促進(jìn)辦公室工作正常開(kāi)展,實(shí)施縣發(fā)改局辦公經(jīng)費項目。

  2.項目主要內容及實(shí)施情況

  20xx年圍繞縣委中心工作,協(xié)助縣委抓好黨的路線(xiàn)、方針、政策和州委重大決策、重要工作部署、重要會(huì )議精神的貫徹落實(shí),處理縣發(fā)改局日常工作事務(wù),提升工作質(zhì)量和效率,促進(jìn)重點(diǎn)項目集中開(kāi)工等辦公室工作正常開(kāi)展。

  3.資金投入和使用情況

  20xx年項目預算資金15萬(wàn)元,項目計劃到位資金15萬(wàn)元,實(shí)際到位15萬(wàn)元,資金到位率100%;實(shí)際支出14.92萬(wàn)元,項目資金使用率99.47%。

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標

  1.總體目標

  把握國家宏觀(guān)調控政策動(dòng)態(tài),扎實(shí)開(kāi)展項目的謀劃、儲備、推進(jìn)、銜接工作,爭取一批項目進(jìn)入國家、省級計劃盤(pán)子,爭取更多項目資金支持,為經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展提供有力的保障;進(jìn)一步完善價(jià)格決策機制,增強價(jià)格調控能力,提升價(jià)格監管水平,規范價(jià)格行政執法,更好地服務(wù)全縣經(jīng)濟科學(xué)發(fā)展,社會(huì )穩定;做好“謀發(fā)展、促改革、抓項目,促投資”等中心工作,提高工作效率;保障日;竟ぷ髡i_(kāi)展。

  2.階段性目標

  聚焦經(jīng)濟運行態(tài)勢,加快縣域經(jīng)濟發(fā)展;進(jìn)一步加強項目管理,積極抓好資金爭取工作;強化協(xié)調與服務(wù),全力抓好固定資產(chǎn)投資;保障日;竟ぷ鞯恼i_(kāi)展。

 。ㄈ╉椖拷M織管理情況

  縣發(fā)改局辦公項目經(jīng)費在使用過(guò)程中嚴格執行財務(wù)管理制度,每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)都按照程序進(jìn)行審批,實(shí)行項目專(zhuān)項管理。對于重大的業(yè)務(wù)和重大資金支出事項,實(shí)行集體研究決策決定。對項目實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行跟蹤督促,年中開(kāi)展項目監控自評,確保項目順利完成。

  二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍

  1.績(jì)效評價(jià)目標

 。1)嚴格執行《預算法》,強化支出責任,提高項目資金使用效益,對項目支出情況開(kāi)展績(jì)效評價(jià),踐行“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”。

 。2)通過(guò)對縣發(fā)改局20xx年財政安排項目資金的績(jì)效評價(jià),進(jìn)一步了解和掌握項目實(shí)施的具體情況,評價(jià)其項目資金安排的科學(xué)性、合理性、規范性和資金使用成效,及時(shí)總結項目管理經(jīng)驗,完善項目管理辦法,提高項目管理水平和資金的使用效益。

 。3)促使項目承擔科室及項目分管領(lǐng)導,對績(jì)效評價(jià)中發(fā)現的問(wèn)題,認真整改,及時(shí)調整和完善工作計劃和績(jì)效目標,提高管理水平,同時(shí)為項目后續資金投入、分配和管理提供決策依據。

  2.績(jì)效評價(jià)對象和范圍。

  縣發(fā)改局納入20xx年績(jì)效自評項目為辦公經(jīng)費,項目預算資金15萬(wàn)元。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)原則、依據、評價(jià)指標體系(附表說(shuō)明)、評價(jià)方法、評價(jià)標準、評價(jià)抽樣等

  1.績(jì)效評價(jià)原則

 。1)科學(xué)公正?(jì)效評價(jià)應當運用科學(xué)合理的方法,按照規范的程序,對項目績(jì)效進(jìn)行客觀(guān)、公正地反映。

 。2)統籌兼顧。單位自評、部門(mén)評價(jià)和財政評價(jià)應職責明確,各有側重,相互銜接。單位自評應由項目單位自主實(shí)施,即“誰(shuí)支出、誰(shuí)自評”。部門(mén)評價(jià)和財政評價(jià)應在單位自評的基礎上開(kāi)展,必要時(shí)可委托第三方機構實(shí)施。

 。3)激勵約束?(jì)效評價(jià)結果應與預算安排、政策調整、改進(jìn)管理實(shí)質(zhì)性?huà)煦^,體現獎優(yōu)罰劣和激勵相容導向,有效要安排、低效要壓減、無(wú)效要問(wèn)責。

 。4)公開(kāi)透明?(jì)效評價(jià)結果應依法依規公開(kāi),并自覺(jué)接受社會(huì )監督。

  2.績(jì)效評價(jià)依據

 。1)《中華人民共和國預算法》(20xx年修訂);

 。2)《中華人民共和國預算法實(shí)施條例》;

 。3)《財政部關(guān)于印發(fā)<項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法>的通知》(財預〔20xx〕10號);

 。4)《紅河州財政局關(guān)于印發(fā)<紅河州州級預算績(jì)效管理工作規程(試行)>的'通知》(紅財預〔20xx〕97號);

 。5)《紅河州財政局關(guān)于印發(fā)<紅河州州級項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法>的通知》(紅財績(jì)發(fā)〔20xx〕12號);

 。6)《紅河州財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年州級績(jì)效評價(jià)工作的通知》(紅財績(jì)發(fā)〔20xx〕2號);

 。7)屏邊苗族自治縣財政局印發(fā)的《屏邊縣財政局關(guān)于對20xx年部門(mén)整體支出及財政支出項目開(kāi)展績(jì)效評價(jià)的通知》(屏財發(fā)〔20xx〕35號);

 。8)其他相關(guān)資料。

  3.績(jì)效評價(jià)指標體系

  根據《財政部關(guān)于印發(fā)<項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法>的通知》(財預〔20xx〕10號)文件及項目實(shí)際情況,各項目績(jì)效評價(jià)體系分別設置產(chǎn)出、效益和滿(mǎn)意度等指標,具體詳見(jiàn)附件:屏邊縣發(fā)展和改革局20xx年度項目支出績(jì)效單位自評表。

  4.績(jì)效評價(jià)方法

  本次評價(jià)主要采用定量與定性評價(jià)相結合的比較法,總分由各項指標得分匯總形成。綜合績(jì)效評價(jià)總分值為100分,其中:投入預算執行率10分、產(chǎn)出指標分值50分、效益指標分值30分、滿(mǎn)意度指標分值10分。本次績(jì)效評價(jià)結果共分為4個(gè)等級:評價(jià)得分≥90分,等級為“優(yōu)”;80分≤評價(jià)得分<90分,等級為“良”;60分≤評價(jià)得分<80分,等級為“中”;評價(jià)得分<60分,等級為“差”。

  定量指標得分按照以下方法評定:與年初指標值相比,完成指標值的,記該指標所賦全部分值;對完成值高于指標值較多的,分析偏高原因,如果是由于年初指標值設定明顯偏低造成的,要按照偏離度適度調減分值;未完成指標值的,按照完成值與指標值的比例計分。

  定性指標得分按照以下方法評定:根據指標完成情況分為達成年度指標、部分達成年度指標并具有一定效果、未達成年度指標且效果較差三檔,分別按照該指標對應分值區間100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理確定分值。

  5.績(jì)效評價(jià)標準

  評價(jià)標準主要包括計劃標準、行業(yè)標準、歷史標準等,用于對績(jì)效指標完成情況進(jìn)行比較。

 。ㄈ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

  1.成立績(jì)效評價(jià)領(lǐng)導小組;

  2.組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓;

  3.收集相關(guān)資料;

  4.分析資料、匯總評價(jià)數據;

  5.填寫(xiě)項目支出績(jì)效單位自評表,撰寫(xiě)績(jì)效自評報告。

  三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)綜合結論

  縣發(fā)改局辦公經(jīng)費項目支出績(jì)效評價(jià)得分99.8分,評價(jià)等級為“優(yōu)”。

 。ǘ┛(jì)效目標實(shí)現情況等

  根據《屏邊縣發(fā)展和改革局辦公經(jīng)費項目支出績(jì)效目標表》及前期優(yōu)化過(guò)程,對屏邊縣發(fā)展和改革局辦公經(jīng)費項目設定6個(gè)績(jì)效指標,截至20xx年12月31日已完成的績(jì)效指標有6個(gè),占總指標數100%。

  四、績(jì)效評價(jià)指標分析

 。ㄒ唬╉椖繘Q策情況分析

  1. 項目立項

  該項目立項符合法律法規、相關(guān)政策、發(fā)展規劃以及部門(mén)職責,項目申請、設立過(guò)程符合相關(guān)要求。

  2. 績(jì)效目標

 。1)績(jì)效目標合理性:該項目有績(jì)效目標,且項目績(jì)效目標與實(shí)際工作內容具有相關(guān)性、項目預期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績(jì)水平、與預算確定的項目投資額或資金量相匹配。

 。2)績(jì)效指標明確性:該項目已將績(jì)效目標細化分解為具體的績(jì)效指標,并通過(guò)清晰、可衡量的指標值予以體現,與項目目標任務(wù)數或計劃數相對應。

  3. 資金投入

  該項目預算編制科學(xué),預算內容與項目?jì)热萜ヅ;預算資金分配依據充分合理。

 。ǘ╉椖窟^(guò)程情況分析

  1. 資金管理

 。1)資金到位率:該項目預算資金15萬(wàn)元,實(shí)際到位資金15萬(wàn)元,資金到位率100%。

 。2)預算執行率:該項目實(shí)際支出資金14.92萬(wàn)元,無(wú)剩余資金,預算執行率99.47%。

 。3)會(huì )計核算規范性:該項目會(huì )計核算真實(shí)、準確和規范,項目會(huì )計核算相關(guān)資料完整。

 。4)資金使用合規性:該項目資金使用符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定,資金的撥付有完整的審批程序和手續,符合項目預算批復或合同規定的用途,未發(fā)現存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

  2. 組織實(shí)施

 。1)管理制度健全性:項目實(shí)施單位執行《政府會(huì )計制度》財務(wù)管理制度和相關(guān)業(yè)務(wù)管理制度,管理制度合法、合規、完整。

 。2)制度執行有效性:該項目實(shí)施過(guò)程中遵守相關(guān)法律法規和相關(guān)管理規定,項目合同書(shū)、驗收報告等資料齊全并及時(shí)歸檔,項目實(shí)施人員等實(shí)施條件落實(shí)到位。

 。3)檔案管理規范性:項目檔案統一指定專(zhuān)人負責管理,檔案資料完整、齊全并已歸檔。

 。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況分析

  1.產(chǎn)生數量

  實(shí)際完成率:該項目計劃保障縣發(fā)改局日;竟ぷ鞯恼i_(kāi)展,該項目已完成“項目績(jì)效階段性目標”里的詳細建設內容,實(shí)際完成率100.00%。該項指標8分,評價(jià)得分8分。

  2.產(chǎn)出時(shí)效

  完成及時(shí)性:該項目計劃完成時(shí)間20xx年12月,實(shí)際完成時(shí)間20xx年12月,在計劃時(shí)間內完成項目。

  3.產(chǎn)出成本

  成本節約率:該項目計劃成本為15萬(wàn)元,實(shí)際成本15萬(wàn)元,成本節約率100.00%。

 。ㄋ模╉椖啃б媲闆r分析

  通過(guò)縣發(fā)改局辦公經(jīng)費項目的實(shí)施,保障了縣發(fā)改局正常運轉和各項業(yè)務(wù)工作正常開(kāi)展,提高工作科學(xué)化水平,提升信息工作質(zhì)量和效率。

  五、主要經(jīng)驗及做法

 。ㄒ唬┌凑罩醒、省、州、縣有關(guān)績(jì)效管理的文件要求,建立健全績(jì)效管理機制,并依此開(kāi)展相關(guān)工作。

 。ǘ┮幏俄椖壳捌诠ぷ,加強項目實(shí)施過(guò)程監督。在前期立項時(shí),及時(shí)總結上一年度實(shí)施經(jīng)驗,優(yōu)化調整指標體系,最大程度量化、細化各項指標,明確各項指標的責任科室;在項目實(shí)施過(guò)程中加強對責任科室的監督,及時(shí)發(fā)現問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改,保證各項目指標按時(shí)完成,實(shí)現財政資金效益最大化。

  六、存在的問(wèn)題及原因分析

 。ㄒ唬┎糠猪椖恐笜嗽O定不規范。如購買(mǎi)辦公設備數量等指標因年初預算設定時(shí)考慮不充分、描述不準確等原因,所以導致未完成。

 。ǘ╉椖繖n案管理不規范。未指定專(zhuān)人負責項目檔案專(zhuān)門(mén)管理,部分項目檔案資料不完整、不齊全,部分項目檔案資料未整理歸檔。

  七、有關(guān)建議

 。ㄒ唬┘訌婍椖抗芾,進(jìn)一步明確、細化責任分工,制定項目完成時(shí)間表,促進(jìn)各項工作按時(shí)完成。

 。ǘ┻M(jìn)一步加強績(jì)效目標管理,對績(jì)效目標申報表和績(jì)效目標自評表進(jìn)行核查,如屬錯報進(jìn)行更正;在今后的工作中進(jìn)一步加強績(jì)效目標管理,以保證目標申報表和目標自評表的一致性。

  八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  除上述報告中所提事項外無(wú)其他需說(shuō)明的情況。

  辦公經(jīng)費項目績(jì)效自評報告 4

  為實(shí)現對財政預算支出績(jì)效自評工作全覆蓋,根據部門(mén)預算績(jì)效管理相關(guān)要求,現將本單位20xx年度村務(wù)監督委員會(huì )辦公經(jīng)費財政支出項目績(jì)效自評報告簡(jiǎn)要小結如下。

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  為保障村級基層組織紀檢監察機構的正常運轉,縣財政20xx年初預算安排紀委監委村務(wù)監督委員會(huì )辦公經(jīng)費項目資金共計38萬(wàn)元,其中75個(gè)行政村每個(gè)村監委0.5萬(wàn)元,剩余0.5萬(wàn)元用于先紀委監委開(kāi)展的考核工作,年底全部撥付完畢,主要為保障各行政村村監委日常工作支出。

 。ǘ┛(jì)效目標

  年初設定的項目總目標是為保障村級基層組織紀檢監察監督機構的正常運轉。年度目標是保障各行政村村監委日常工作支出,發(fā)揮好基層紀檢監察組織的監督作用。

  二、績(jì)效自評工作開(kāi)展情況

 。ㄒ唬╉椖孔栽u工作開(kāi)展情況

  加強組織領(lǐng)導,明確分工,細化自評工作崗位職責,對照績(jì)效評價(jià)管理辦法和標準,客觀(guān)合理全面做出績(jì)效自評,高效完成自評工作。

 。ǘ┰u價(jià)指標體系及評分結果

  對照產(chǎn)出指標、效益指標、滿(mǎn)意度指標三級績(jì)效評價(jià)指標,達到年度預定效果,評分97分。

 。ㄈ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

  對項目預算執行情況、資金使用情況、績(jì)效目標完成情況等進(jìn)行全面梳理、逐項分析,實(shí)事求是做出績(jì)效自評。

  三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

  在資金使用過(guò)程中按照考核結果及時(shí)撥付各行政村村監委辦公經(jīng)費?(jì)效自評分97分,績(jì)效自評等級為優(yōu)秀等級。

  四、績(jì)效分析

 。ㄒ唬╊A算資金到位及使用情況

  年初預算安排資金全部到位,已全部撥付完畢。

 。ǘ╉椖客瓿汕闆r

  年初預算安排38萬(wàn)元,全部支出完畢,主要為保障基層村監委機構的'日常運轉支出。項目運行成效良好,已完成績(jì)效目標。

 。ㄈ┏杀究刂品绞郊扒闆r

  在資金使用過(guò)程中認真貫徹執行厲行節約制度,按照考核結果及時(shí)足額撥付辦公經(jīng)費,資金效益得到有效發(fā)揮。

 。ㄋ模╉椖啃б媲闆r

  年內強化村務(wù)監督委員會(huì )履職盡責,通過(guò)建立工作報告制度、健全考核評價(jià)和工作臺帳制度,規范村務(wù)監督委員會(huì )工作,打通基層監督“最后一公里”。項目資金效益發(fā)揮好。

  五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

  主要經(jīng)驗做法是:在資金使用過(guò)程中,嚴格執行單位相關(guān)資金管理制度,做到厲行節約、專(zhuān)款專(zhuān)用,同時(shí)開(kāi)展好資金使用公開(kāi)公示制度,經(jīng)費使用透明化。

  存在問(wèn)題及原因分析:村監委監督作用在以后工作中有待加強。

  六、有關(guān)建議

  無(wú)。

  七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)。

  辦公經(jīng)費項目績(jì)效自評報告 5

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  根據《紅河州財政局關(guān)于下達20xx年州級行政中心事業(yè)單位基本支出和項目支出預算的通知》(紅財預發(fā)〔20xx〕15號)文件,20xx年下達我局年初預算安排的項目“州行政中心管理經(jīng)費項目”資金581.00萬(wàn)元,該項目主要為州機關(guān)提供后勤保障服務(wù)工作,確保州行政中心各項設備設施正常運轉,為州委、州政府和州級部門(mén)及州機關(guān)干部職工提供高效優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標

  認真履行機關(guān)事務(wù)局的管理、保障和服務(wù)職能,加強對州級行政中心固定資產(chǎn)的管理及維護維修,保障水電、消防、14部電梯、安防、空調、音響系統等設備設施正常運轉,做好州級行政中心16.98萬(wàn)平方米環(huán)境衛生保潔、噴泉、燈光亮化、810.3畝園林綠化管護、會(huì )議服務(wù)、36套干部周轉房管理工作,實(shí)現財政資金和預算管理效益最大化,積極穩妥地推進(jìn)機關(guān)事務(wù)工作新發(fā)展。

 。ㄈ╉椖拷M織管理情況

  我局對項目管理經(jīng)費的使用,堅持專(zhuān)款專(zhuān)用的原則,保證紅河會(huì )堂聘用人員、綠化管養聘用人員工資如期發(fā)放;保證行政中心設施設備的維護維修及正常運行;保證水、電、衛生保潔、綠化管養費的正常支付;為州級領(lǐng)導做好服務(wù),保障36套干部周轉房設備設施更換、維護、維修和正常使用。制定《紅河州機關(guān)事務(wù)局財務(wù)財產(chǎn)管理制度》《紅河州機關(guān)事務(wù)局政府采購管理制度》《工程采購接待和物品管理實(shí)施方案》等相關(guān)制度,對項目資金支出嚴格分類(lèi),按照專(zhuān)款專(zhuān)用原則使用資金,嚴格執行各項報銷(xiāo)制度,經(jīng)手、證明、驗收人簽字,財務(wù)審核、領(lǐng)導審批后,才可進(jìn)行報賬,資金使用合規、會(huì )計信息真實(shí)、完整、及時(shí)。

  二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)的目的、對象和范圍

  項目績(jì)效報告、績(jì)效評價(jià)報告和績(jì)效結果報告,是預算部門(mén)整改落實(shí)和提高預算管理水平,財政部門(mén)安排年度預算,政府實(shí)施行政問(wèn)責的重要依據。我局通過(guò)項目績(jì)效目標的設置情況、資金使用情況、項目實(shí)施管理情況、項目績(jì)效表現情況自我評價(jià),了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問(wèn)題及原因,及時(shí)總結經(jīng)驗,改進(jìn)管理措施,不斷增強和落實(shí)績(jì)效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益,并將評價(jià)結果作為改進(jìn)州機關(guān)事務(wù)局預算管理和安排以后年度預算的重要依據。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)原則、依據、評價(jià)指標(附表說(shuō)明)、評價(jià)方法、評價(jià)標準、評價(jià)抽樣等

  為規范預算績(jì)效管理,規范內控制度,制定出臺了《紅河州機關(guān)事務(wù)局績(jì)效管理實(shí)施方案》,以績(jì)效導向、目標管理、責任追究、信息公開(kāi)等7個(gè)原則為導向,對資金的預算編報、預算執行、審批權限、資產(chǎn)管理、報銷(xiāo)流程等作了細致規定。對部門(mén)預算的編制、審核、執行和管理、監督、評價(jià)等和項目資金的使用有明確的管理措施,執行項目立項、審批、資金使用等有嚴格的規定程序和手續,部門(mén)預算管理制度健全并有效執行。

 。ㄈ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程。

  1.前期準備:成立由局長(cháng)任組長(cháng),局黨組成員任副組長(cháng),各科室負責人為成員的績(jì)效管理工作領(lǐng)導小組,領(lǐng)導小組下設辦公室,辦公室設在財務(wù)科,由財務(wù)科長(cháng)任主任,具體落實(shí)本部門(mén)及所屬預算單位績(jì)效綜合評價(jià)的組織管理。對各科室績(jì)效管理工作進(jìn)行督促檢查,不定期召開(kāi)預算績(jì)效管理工作會(huì )議,研究、分析系績(jì)效目標任務(wù),確?(jì)效目標任務(wù)落到實(shí)處。

  2.組織實(shí)施:在部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架的基礎上,結合年初預算批復的部門(mén)整體支出績(jì)效指標,部門(mén)職責以及項目特點(diǎn),補充設計個(gè)性指標,確定部門(mén)整體支出和項目的績(jì)效自評指標體系、績(jì)效考評實(shí)施方案,并開(kāi)展相關(guān)績(jì)效自評工作,得出績(jì)效自評結論,形成部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告。

  三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)綜合結論

  根據文件通知要求,收集項目管理資料,如實(shí)反映我局項目經(jīng)費的使用情況,對20xx年項目經(jīng)費支出進(jìn)行自查自評。在項目資金管理使用過(guò)程中,我局有健全管理制度,項目資金使用高效、節約,透明度高,各項支出嚴格執行現行財務(wù)制度及我局的物資、工程采購制度,檔案管理規范,項目管理資金使用堅持收支平衡原則,量入為出,即能履行我局工作職責又能夠保證管理和服務(wù)的需要,充分發(fā)揮好為黨和政府、為機關(guān)、為社會(huì )服務(wù)的需要,充分發(fā)揮好為黨和政府、為機關(guān)、為社會(huì )服務(wù)的保障作用。根據我局績(jì)效完成情況,自評結果為“優(yōu)秀”。

 。ǘ┛(jì)效目標實(shí)現情況

  項目支出實(shí)施后,州級行政中心各設備設施正常運轉, 園林景觀(guān)效果大幅提升,會(huì )議服務(wù)質(zhì)量明顯提高,節約型機關(guān)建設穩步推進(jìn),發(fā)揮了州級行政中心的經(jīng)濟、政治、社會(huì )效益,具體體現:

  1.通過(guò)強化基礎設施維護保養,保障了各類(lèi)設施運行安全可靠,為州級行政中心的各單位提供了優(yōu)質(zhì)的辦公環(huán)境和條件,確保了政務(wù)活動(dòng)正常有序開(kāi)展。

  2.園林綠化景觀(guān)效果進(jìn)一步提升,州級行政中心逐步打造成為集科普、觀(guān)賞、生態(tài)為一體的熱帶、亞熱帶植物園,發(fā)揮了它的科普教育和示范作用, 成為滇南中心城市的一張宣傳名片。

  3.節約型機關(guān)建設穩步推進(jìn),通過(guò)在州直機關(guān)中廣泛開(kāi)展節能、節電、節水宣傳活動(dòng),營(yíng)造“人人節約、事事節約、處處節約”的`良好節能氛圍,不斷強化干部職工效能意識,為節約型機關(guān)建設奠定了工作基礎。

  四、績(jì)效評價(jià)指標分析

 。ㄒ唬╉椖繘Q策情況分析

  根據《中華人民共和國預算法》對績(jì)效的相關(guān)要求,全面加強我局部門(mén)預算績(jì)效管理工作,建立科學(xué)有效的預算績(jì)效管理體系,健全規范的管理制度,合理配置資源,優(yōu)化支出結構,提高財政資金使用效益,有效利用預算項目資金,提高工作效率,提供更好更多的社會(huì )公共服務(wù)。

 。ǘ╉椖窟^(guò)程情況分析

  嚴格按照維保合同,定時(shí)定期對所維保的設備進(jìn)行檢查檢修,年度維修保養不低于12次,保證72121平方米建筑體的消防設備有效進(jìn)行,以及地上地下412642平方米建筑物具備消防功能;每年不低于720次對州行政中心對室外環(huán)境衛生進(jìn)行清掃、保潔;做好行政中心385817平方米園林綠化日常管理養護工作;行政中心辦公樓、紅河會(huì )堂、室外公廁等衛生間100%供應用水,綠化植物澆灌和噴泉景觀(guān)用水不低于80%。

 。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況分析

  認真履行機關(guān)事務(wù)局的管理、保障和服務(wù)職能,保障州級行政中心及五項文化中心的電力設備完好,電器參數符合電力規范,電力系統正常運行;14部載人電梯系統設備全年安全高效運行,無(wú)出現重大故障;改善干部職工辦公、群眾游人游玩的環(huán)境條件;保證行政中心所有消防設備規范有效的維保,降低設備能耗;保障行政中心空調系統正常運行,維修合格率100%;每年做好36套干部周轉房的管理服務(wù);做好紅河會(huì )堂的各類(lèi)會(huì )議服務(wù)。

 。ㄋ模╉椖啃б媲闆r分析

  做好干部周轉房的日常管理工作,降低了室內裝修和維修,節約資金,園林綠化景觀(guān)效果進(jìn)一步提升,廣場(chǎng)設備設施完善,倡導節能、低碳辦公,逐步實(shí)現規范化服務(wù),鞏固機關(guān)事務(wù)服務(wù)保障工作成效。

  五、主要經(jīng)驗及做法

  1.細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進(jìn)一步加強內部預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制;全面編制預算項目,優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性。

  2.加強財務(wù)管理,嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時(shí),按照預算規定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算,杜絕超支現象的發(fā)生。

  3.加強項目開(kāi)展進(jìn)度的跟蹤,開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià),確保項目績(jì)效目標的完成。

  六、存在的問(wèn)題及原因分析

  20xx年,我局科學(xué)有效地使用項目資金取得了較好的經(jīng)濟、社會(huì )效益,但還存在一些問(wèn)題和困難:

  1.績(jì)效管理體系需要逐漸健全?(jì)效管理是一個(gè)完整系統,由績(jì)效計劃、績(jì)效實(shí)施、績(jì)效考核、績(jì)效反饋四部分組成,四者緊密相連,缺一不可,但從目前管理現狀看,績(jì)效管理的整體性上還有差距,管理體系需要進(jìn)一步健全。

  2.專(zhuān)技人才缺乏,難以適應現行的預算績(jì)效管理。隨著(zhù)財政改革步伐的推進(jìn),預算績(jì)效管理在財政改革中的地位與角色更加凸顯,而當前績(jì)效管理沒(méi)有成熟模式,沒(méi)有專(zhuān)業(yè)績(jì)效管理人員,缺乏專(zhuān)業(yè)知識和相應的工作經(jīng)驗。

  七、有關(guān)建議

  無(wú)。

  八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)。

  辦公經(jīng)費項目績(jì)效自評報告 6

  一、項目概況

 。ㄒ唬╉椖炕厩闆r

  1.項目主管部門(mén)為南江縣統計局?h統計局在該項目中主要負責項目驗收和加強資金監管的真實(shí)性、合法性和合規性。

  2.項目立項依據:為認真貫徹落實(shí)《統計法》《統計法實(shí)施條例》和中央《關(guān)于深化統計管理體制改革提高統計數據真實(shí)性的意見(jiàn)》,著(zhù)力建立穩定的基層統計隊伍,進(jìn)一步夯實(shí)基層統計工作基礎,全面提高統計工作質(zhì)量,中共南江縣委20xx年第15次常委會(huì )議決定,對鄉鎮、部門(mén)專(zhuān)職統計人員給予適當工作補貼,統計人員工作經(jīng)費預算到南江縣統計局。

  3.資金管理辦法制定情況:嚴格南江縣統計局財務(wù)管理制度,資金主要用于支付鄉鎮及相關(guān)部門(mén)統計人員工作經(jīng)費,全年分上下半年撥付。

  4.資金分配的原則及考慮因素:鄉鎮統計工作站站長(cháng)由鄉鎮扶貧辦主任兼任或從事統計業(yè)務(wù)工作,承擔和組織實(shí)施轄區內的政府統計調查任務(wù),完成本單位的統計業(yè)務(wù)工作。人員明確后,鄉鎮不得隨意調整統計工作站站長(cháng)和統計人員。因提拔使用或確需調整變動(dòng)的,必須由鄉鎮書(shū)面提出,并征得縣統計局同意。相關(guān)縣級部門(mén)統計人員也一并予以明確,工作經(jīng)費標準為每人每月200元。

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標

  1.項目主要內容:統計人員履行統計職責,高質(zhì)量為宏觀(guān)決策和科學(xué)管理提供真實(shí)可靠地統計信息支撐。

  2.項目應實(shí)現的具體績(jì)效目標:包括統計人員認真執行《統計法》及其實(shí)施細則和地方統計法規,依法行使統計設計、統計調查、統計報告、統計咨詢(xún)和統計監督的職權,保證統計數據的正確性、及時(shí)性和全面性,為社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展提供服務(wù);負責組織和協(xié)調本行政區域內的統計工作,匯總基層的統計報表和地方綜合性的各項統計數據;執行統一的國家統計報表制度。準確、及時(shí)、全面上報國家和上級統計部門(mén)規定的統計報表及統計調查數據;搜集、整理、提供本鄉鎮行政區域內各單位的歷史和現實(shí)統計資料,向有關(guān)部門(mén)提供統計信息、統計數據,定期公布本鄉鎮社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展情況的統計公報;調查研究本行政區域內的社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展情況,對計劃完成情況實(shí)行統計監督、統計分析和統計預測,為制訂政策、指導工作提供可靠依據;加強統計基礎工作,建立健全鎮、村、企業(yè)及社區統計臺帳,負責基層統計網(wǎng)絡(luò )建設,加強對基層統計人員的業(yè)務(wù)指導和培訓;完成本鄉鎮領(lǐng)導布置的各項統計調查任務(wù),為地方黨政領(lǐng)導提供優(yōu)質(zhì)統計服務(wù)功能,充分發(fā)揮統計在國民經(jīng)濟發(fā)展中的參謀作用。目標的量化、細化情況以及項目實(shí)施進(jìn)度計劃等。

  3.分析評價(jià)申報內容與實(shí)際相符,申報目標合理可行。

  二、項目資金申報及使用情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況

  縣委20xx年第15次常委會(huì )議決定,對鄉鎮、部門(mén)專(zhuān)職統計人員給予適當工作補貼,同意縣財政安排縣統計局將統計人員工作經(jīng)費納入年初預算,并每年核實(shí)更新統計人員信息,20xx年預算21.84萬(wàn)元,統計人員91名。

 。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況

  1.資金計劃。該項目資金計劃21.84萬(wàn)元,由縣財政安排。

  2.資金到位。項目資金21.84萬(wàn)元年初預算全部到位,到位率100%(財政壓縮5%)。

  3.資金使用。實(shí)際支出21.42萬(wàn)元,資金使用率98.1%,資金使用率未實(shí)現100%的主要原因在于20xx年上半年我單位調出2名工作人員,按照其實(shí)際工作月份發(fā)放,其余人員全部按照兩辦發(fā)文確定和鄉鎮報送統計人員名單撥付到位。資金支付標準、支付依據合法合規,無(wú)截留、挪用等現象。

 。ㄈ╉椖控攧(wù)管理情況

  統計工作經(jīng)費項目嚴格執行有關(guān)法律法規和財政專(zhuān)項資金管理辦法。

  1.制度執行有力。資金撥付堅持按項目計劃,項目進(jìn)度和質(zhì)量分階段驗收撥款,堅持部門(mén)聯(lián)審制,先做事,后報賬,從而保證了專(zhuān)項資金專(zhuān)款專(zhuān)用,有效防止了截留,擠占和挪用。我局全力搞好財政部門(mén)與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調,嚴格執行資金跟項目走,項目跟計劃走,計劃跟著(zhù)規劃和設計走的原則,做到兩個(gè)部門(mén)相互協(xié)商,相互配合,工作中做到相互合作,同時(shí)加強對統計人員變更交接的管理,落實(shí)主管部門(mén)責任,認真核實(shí)人員信息,加強跟進(jìn)和核實(shí)工作,使資金調撥和項目進(jìn)程融為一體。

  2.財務(wù)資料完整。在專(zhuān)項資金的使用方面,根據各建設項目的預算,分別設立明細科目,做到專(zhuān)賬核算、專(zhuān)款專(zhuān)用。日常工作中,對資金的支出嚴格把關(guān),對不符合審批程序的事項及時(shí)糾正,對不符合規定的票據拒絕報銷(xiāo),嚴格執行不同支出額度的簽字程序。

  三、項目實(shí)施及管理情況

 。ㄒ唬╉椖拷M織架構及實(shí)施流程。該項目資金主要用于統計人員工作經(jīng)費。項目組織有計劃有措施,嚴格執行相關(guān)制度和文件規定,于20xx年1月1日開(kāi)始實(shí)施,20xx年12月31日通過(guò)考核予以撥付。

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r。嚴格按照相關(guān)財經(jīng)紀律,撥付工作經(jīng)費時(shí),逐一核實(shí)統計人員工作情況和基本信息,確保達到預期目的。

 。ㄈ╉椖勘O管情況。本項目的經(jīng)費嚴格按照單位的財務(wù)制度和預算支出范圍使用,按照項目計劃安排和實(shí)際工作情況開(kāi)支。

 。ㄋ模┤嫱菩行畔⒐_(kāi)、公告、公示制度,確保項目建設資金的使用公正透明,確保項目實(shí)施達到預期的經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益。

  四、目標及績(jì)效完成情況

  1.截止20xx年12月31日,該項項目任務(wù)已按時(shí)、按質(zhì)、按量全部完成。項目執行有關(guān)文件規定,嚴格控制預算,同時(shí)在項目執行中采取節約成本的措施,未有超出預算的情況發(fā)生。

  2.目標質(zhì)量完成情況。提高統計人員工作積極性,加強統計基礎隊伍建設。

  3.目標進(jìn)度完成情況。全面覆蓋鄉鎮和部門(mén),明確統計人員91名。

  五、評價(jià)結論

  綜合以上各項指標,我局財務(wù)管理健全規范,沒(méi)有發(fā)生違法違規現象,20xx年的部門(mén)項目支出績(jì)效自我評價(jià)結果是優(yōu)秀。我們將在以后的'工作中加強預算管理,嚴格控制各項經(jīng)費的開(kāi)支,提高經(jīng)費的使用效率。

  六、存在的問(wèn)題及建議

 。ㄒ唬┐嬖诘膯(wèn)題

  1.內部預算績(jì)效職責不清,工作力量安排不到位,大部分都是財務(wù)股室獨自完成項目的績(jì)效申報、自評。財務(wù)上缺少業(yè)務(wù)股室的協(xié)調配合,把本該由業(yè)務(wù)部門(mén)承擔的績(jì)效工作接了過(guò)來(lái),簡(jiǎn)單地將績(jì)效目標制定、跟蹤監控等專(zhuān)業(yè)性工作歸口于財務(wù)人員,沒(méi)有專(zhuān)人承擔績(jì)效管理職責,業(yè)務(wù)管理與績(jì)效管理脫節,弱化了實(shí)施預算績(jì)效管理的最基本的環(huán)節。

  2.由于人力、財力等不足,日常工作開(kāi)展困難,績(jì)效編制有待改進(jìn)。在項目實(shí)施過(guò)程中,由于統計人員變化或部分鄉鎮人員變更頻繁等原因未及時(shí)對接,導致資金在兌現時(shí)出現偏差。

 。ǘ┫嚓P(guān)建議

  1.細化預算編制工作,認真做好預算的編制。嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制;優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費用項目,進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、合理性和準確性。

  2.持續深入加強項目資金監管。通過(guò)建立專(zhuān)項資金管理制度,從資金的申請、下發(fā)、使用、報銷(xiāo)結算的全過(guò)程進(jìn)行制度規范,并完善相應的操作流程。

  3.加大培訓力度。主管部門(mén)通過(guò)線(xiàn)上線(xiàn)下多渠道對財務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓,同時(shí)在培訓中應注意提高培訓內容的實(shí)用性和可模仿性,如多采用實(shí)際案例教學(xué)方式進(jìn)行培訓等。

  七、20xx年績(jì)效評價(jià)中存在的問(wèn)題整改情況

  無(wú)。

  辦公經(jīng)費項目績(jì)效自評報告 7

  一、基本情況

  區法院人員經(jīng)費根據川人社辦[20xx]899號、川人社辦【20xx】900號、樂(lè )人社辦發(fā)【20xx】11號、樂(lè )中府!20xx】81號文件規定,預算該項目經(jīng)費,用于人民警察執勤崗位津補貼、人民警察法定工作日之外加班補貼、法院工作人員法定工作日之外加班補貼,用于司法輔助人員日常經(jīng)費保障。20xx年度預算232.56萬(wàn)元,系全額財政撥款,項目績(jì)效目標是保障法警執勤崗位津補貼、加班補貼,保障法院工作人員法定工作日之外加班補貼,保障司法輔助人員日常經(jīng)費保障足額按時(shí)發(fā)放。

  二、評價(jià)工作開(kāi)展情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)組織情況

  根據《中華人民共和國預算法》和《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)〔20xx〕34號)、《中共四川省委四川省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(川委發(fā)〔20xx〕8號)的指導思想,本次績(jì)效評價(jià)的目的是為強化我院績(jì)效預算管理,提高預算精細化、科學(xué)化管理水平,合理配置公共資源,發(fā)揮財政資金使用效益和引導作用,通過(guò)科學(xué)合理的方法,客觀(guān)公正地評價(jià)我院20xx年度人員經(jīng)費項目的總體執行情況和資金使用情況,并總結經(jīng)驗、發(fā)現問(wèn)題,為今后完善項目的管理提供意見(jiàn)和建議。通過(guò)查閱項目涉及的政策文件、申請資料、財務(wù)資料及其他檔案資料等,收集項目相關(guān)統計數據,如工資花名冊、人民警察法定工作日之外加班發(fā)放補貼審批匯總表、人民警察執行值勤崗位津貼審批匯總表等,對人員經(jīng)費管理、發(fā)放工作的完成情況進(jìn)行客觀(guān)評價(jià)。

 。ǘ┲笜梭w系、評價(jià)方法、評價(jià)標準

  本次評價(jià)標準以政府、主管部門(mén)頒布的國家、地方規范、行業(yè)標準及政策文件為首要評價(jià)標準,通過(guò)定量為主的評分方式進(jìn)行評價(jià),對于無(wú)法定量評價(jià)的指標采用定性分析的方法進(jìn)行評價(jià)。

  定量指標得分按照以下方法評定:與設定的指標值相比,完成指標值的,記該指標所賦全部分值;對完成值高于指標值較多的,要分析原因,如果是由于原指標值設定明顯偏低造成的,要按照偏離度適度調減分值;未完成指標值的,按照完成值與指標值的比例記分。

  定性指標得分按照以下方法評定:根據指標完成情況分為達成指標、部分達成指標并具有一定效果、未達成指標且效果較差三檔,分別按照該指標對應分值區間合理確定分值。

  三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

  根據定量分析及定性分析,我院人員經(jīng)費支出綜合績(jì)效評價(jià)為100分,評價(jià)結論繼續執行。

  四、績(jì)效評價(jià)指標分析

 。ㄒ唬╉椖繘Q策情況

  區財政局區將本院“法院項目人員經(jīng)費”項目納入財政預算,金額為232.56萬(wàn)。

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r

  我院嚴格按照項目相關(guān)制度規定執行,為充分保障單位業(yè)務(wù)經(jīng)費的穩定使用,嚴格使用,均衡使用。所有程序合法合規,資金支付依據合法,不存在虛報項目套取財政資金及不符合申報條件的`情況,經(jīng)費合規性為100%。

 。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況

  20xx年業(yè)務(wù)經(jīng)費支出共計232.56萬(wàn)元,20xx年區財政局撥付資金232.56萬(wàn),資金到位率100%。項目專(zhuān)項資金使用情況清晰,去路明確,未出現應支未支,資金使用完成率達到100%。

 。ㄋ模╉椖啃б媲闆r

  我院20xx年讓每位干警感受到司法的關(guān)懷。較好發(fā)揮了經(jīng)費管控帶來(lái)的積極作用。

  五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

  一是專(zhuān)款專(zhuān)用,規范管理。我院所有經(jīng)費使用均按照相關(guān)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行,統一支付標準,規范工作流程,堅持問(wèn)題導向,采取有針對性舉措,補短板、強弱項,嚴格案件審批和資金流動(dòng)的管理使用工作。

  二是嚴把案件質(zhì)量關(guān)。嚴格執行相關(guān)文件精神辦法規定,認真審查提交的申請材料,仔細把關(guān),讓每一件案件有理有據。對各類(lèi)案件的具體情況進(jìn)行認真核查,確保有限資金能夠用的有效高效。

  六、有關(guān)建議

  針對以上問(wèn)題,我院將積極爭取區委區政府支持,加大與財政的溝通力度,有針對性采取措施,扎實(shí)工作,資金管控工作向縱深發(fā)展。

  我院將繼續緊緊圍繞“以人為本,恪盡勵精”目標,不斷規范和加強司法工作,加大相關(guān)管控力度,切實(shí)控制經(jīng)費支出情況及相關(guān)的業(yè)務(wù)流程,期望將納稅人的每一份稅金,都在我院法官發(fā)光發(fā)熱,做到取之于民,用之于民。

  辦公經(jīng)費項目績(jì)效自評報告 8

  20xx年5月,金沙縣財政局委托第三方評價(jià)公司對我單位20xx年人才工作經(jīng)費項目進(jìn)行了績(jì)效評價(jià)工作,根據縣財政局《關(guān)于20xx年財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)情況的反饋意見(jiàn)函》要求,現將績(jì)效評價(jià)情況報告如下:

  一、基本情況

  中共金沙縣委組織部人才工作經(jīng)費由縣財政撥款,主要用于加強全縣人才隊伍建設、深化人才發(fā)展體制機制改革、鼓勵干部在職提升學(xué)歷并開(kāi)展培訓工作等費用的支出。中共金沙縣委組織部在20xx年度全面貫徹黨的十九大及歷次全會(huì )精神,深入落實(shí)全省人才工作推進(jìn)會(huì )會(huì )議精神,在人才引進(jìn)、培養、使用、激勵、服務(wù)、評價(jià)等方面下功夫,優(yōu)化發(fā)展環(huán)境,激發(fā)人才活力,構建人才工作大格局,為建設幸福美麗、開(kāi)放轉型、活力創(chuàng )新金沙和全面推進(jìn)鄉村振興提供強有力的人才保障和智力支持。中共金沙縣委組織部在20xx年度全縣人才工作的規劃、推進(jìn)、發(fā)展等方面取得了相應的成效。

  二、績(jì)效評價(jià)結論

  中共金沙縣委組織部基本完成了人才工作經(jīng)費項目,該項目本著(zhù)貫徹落實(shí)人才工作、加強人才隊伍建設的原則,做好創(chuàng )新人才引進(jìn)機制、建立健全各類(lèi)人才培養、發(fā)展、服務(wù)機制及鼓勵干部提升學(xué)歷等工作。通過(guò)《畢節市加快推進(jìn)人力資源開(kāi)發(fā)工作的實(shí)施意見(jiàn)》《金沙縣深化人才發(fā)展體制機制改革實(shí)施方案》等相關(guān)文件,完善貫徹落實(shí)相關(guān)措施,穩步推進(jìn)人才工作,逐步提升人才效能。但在實(shí)施過(guò)程中也存在一些不規范問(wèn)題:一是項目預算編制不準確;二是項目實(shí)施后未進(jìn)行相應的分析和總結。

  該項目評價(jià)結果為項目決策17.00分,項目過(guò)程4.04分,項目產(chǎn)出10.00分,項目效益50.00分,綜合評價(jià)得分為81.04分,績(jì)效評價(jià)等級為“良”。

  三、存在問(wèn)題

  (一)預算編制不夠精準

  該項目預算總投資406萬(wàn)元,財政批復、調減、劃撥后,實(shí)際批復188.8萬(wàn)元。截止20xx年12月31日,該項目資金實(shí)際支出8.17萬(wàn)元。預算金額與實(shí)際金額有較大偏差。

  (二)項目預算執行率低

  截止20xx年12月31日該項目支出為8.17萬(wàn)元,資金預算執行率為4.33%,預算資金與實(shí)際支出資金不匹配。

  (三)績(jì)效指標不準確

  該項目雖然設立了績(jì)效指標,但績(jì)效指標有誤。

  (四)項目自評報告不規范

  績(jì)效自評中數量指標和質(zhì)量指標有誤,與年初績(jì)效申報的不同。成本指標、可持續影響指標和滿(mǎn)意度指標空缺。

  四、整改情況

  (一)合理編制年初預算,提高財政資金效用

  在編制2023年人才工作經(jīng)費預算時(shí),圍繞《十四五人才發(fā)展規劃》及年初制定的工作要點(diǎn),合理編制人才經(jīng)費年初預算金額,本著(zhù)實(shí)事求是,客觀(guān)合理的原則,做到近期與長(cháng)遠相結合,以保證年底目標任務(wù)實(shí)現,確保財政資金發(fā)揮最大效用。

  (二)加快預算執行進(jìn)度,保證資金及時(shí)支付

  20xx年初預算由于財政調減指標導致預算金額與實(shí)際金額有較大偏差,在最終批復金額下我單位結合實(shí)際調整年初目標任務(wù),20xx年人才工作任務(wù)完成,完成率100%。其中,人才引進(jìn)一次性補貼和干部在職學(xué)歷提升獎勵資金已達支付條件,但由于財政緊張未能如期支付,導致預算執行率低。由于20xx年人才工作經(jīng)費年底被財政結轉收回,我單位申請使用2022年人才工作經(jīng)費解決20xx年未支付的經(jīng)費,并于2022年3月向縣政府申請資金支付,并主動(dòng)加強與財政溝通對接,期間多次跟蹤調度資金落實(shí)情況,因財政緊張,目前仍未支付。

  (三)建立監督過(guò)程管理,確保資金使用合規

  一是嚴格按照預算管理和績(jì)效目標管理要求,逐步建立起全方位、全覆蓋的預算績(jì)效管理體系,加強對資金使用情況的事中管理和監督,提高預算執行的`管理水平,保證預算執行能如期推進(jìn)。二是加大監督檢查工作力度。不定期的對專(zhuān)項資金使用情況進(jìn)行監督檢查,及時(shí)整改,以保障資金使用的規范性。三是緊緊圍繞年初設定的各項目標任務(wù),密切關(guān)注目標任務(wù)開(kāi)展情況,適時(shí)調整自身工作方向和內容,確?(jì)效目標得到全面貫徹執行。

  (四)加強績(jì)效目標學(xué)習,提高績(jì)效評價(jià)規范

  加強學(xué)習培訓,提高業(yè)務(wù)水平,建立并完善內部控制體系,嚴格按財經(jīng)紀律要求,保證專(zhuān)項資金專(zhuān)款專(zhuān)用。

  五、下步工作打算

  一是繼續跟蹤經(jīng)費支付,確保人才工作經(jīng)費及時(shí)支付。加強組織領(lǐng)導,瞄準資金使用節點(diǎn),加快資金的使用,保證財政資金及時(shí)支付,提高財政資金執行率。二是認真做好工作總結。以此次績(jì)效評價(jià)為契機,梳理分析項目實(shí)施開(kāi)展中存在的問(wèn)題和困難,認真總結完善,從健全和完善體制機制建設的角度分析現象、查找原因、提出對策,不斷改進(jìn)項目實(shí)施工作。三是全面提升項目績(jì)效。深刻認識績(jì)效評價(jià)工作的目的和意義,高度重視人才工作實(shí)施的意義,做足功課,全面總結、不斷提升,以爭先進(jìn)位、精益求精的思想,全面促進(jìn)人才工作提質(zhì)增效。

  辦公經(jīng)費項目績(jì)效自評報告 9

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r。

  前期人員招聘工作相關(guān)勞務(wù)、組織筆試、面試等,后期考察人員需要的差旅等相關(guān)流程,為我區引進(jìn)先進(jìn)人才,助力我區發(fā)展。

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標。

  1.項目績(jì)效總目標。

  引進(jìn)先進(jìn)人才,助力我區發(fā)展。

  2.項目績(jì)效階段性目標。

  規范化實(shí)現人員招聘,為部門(mén)補充人員,使得部門(mén)各項工作有序進(jìn)行;助力全區各項指標的完成。

  二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍。

  嚴格按照《預算法》及《全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施辦法》,強化支出責任,提高政府工作效率,對支出情況開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系(附表說(shuō)明)、評價(jià)方法、評價(jià)標準等。

  本著(zhù)客觀(guān)公正和有效性原則,按照設定的.指標體系,單位黨委成員參與評價(jià),進(jìn)行打分,由項目負責人進(jìn)行梳理并整改。

 。ㄈ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程。

  1.前期準備。成立部門(mén)績(jì)效評價(jià)小組,學(xué)習評價(jià)指標體系和績(jì)效相關(guān)文件通知。

  2.組織實(shí)施。按照制定的方案組織績(jì)效評價(jià)自評工作,并出具績(jì)效評價(jià)報告。

  3.分析評價(jià)。對評價(jià)結果進(jìn)行分析總結。

  三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論(附相關(guān)評分表)

  根據評價(jià)指標逐項,自評分97分。

  四、績(jì)效評價(jià)指標分析(可附表進(jìn)行分析)

 。ㄒ唬╉椖抠Y金情況。

  人社局能按年初制定的績(jì)效目標時(shí)限及時(shí)完成各項任務(wù),并抓好項目資金落實(shí),資金到位率、資金使用率指標均達到100%,項目資金指標得分9分。

 。ǘ╉椖慨a(chǎn)出情況。

  項目產(chǎn)出指標中數量指標、質(zhì)量指標、實(shí)效指標、成本指標均按要求完成,項目產(chǎn)出指標得分40分。

 。ㄈ╉椖啃б媲闆r。

  項目效益指標中經(jīng)濟、社會(huì )、生態(tài)、可持續影響均達標,項目效益指標得分39分。

 。ㄋ模╉椖繚M(mǎn)意度情況。

  招聘人員滿(mǎn)意度指標得分9分。

  五、主要經(jīng)驗及做法

  在區財政局的指導幫助下,結合自身實(shí)際,完善績(jì)效工作機制。加強項目實(shí)施方案的制定,增強實(shí)施方案對項目整個(gè)實(shí)施過(guò)程的指導,同時(shí)提高項目實(shí)施方案的可操作性,從而保證政府工作高效進(jìn)行。

  六、存在問(wèn)題及原因分析

  1、參照制度不完善。原因是政治站位不高,思想覺(jué)悟不夠,局限于來(lái)活就干,缺乏主動(dòng)制定制度的主動(dòng)性。

  2、服務(wù)意識不夠。缺乏工作的耐心。作為招聘人員的主要經(jīng)辦部門(mén),在各個(gè)環(huán)節都要有服務(wù)意識,從前期摸排需要人員數到后期對應聘人員的考核等流程,都需要耐心的溝通和妥善的解決。

  七、有關(guān)建議

  1.建立流程制度,堅持堅持“公開(kāi)、平等、競爭、擇優(yōu)”的原則,規范各個(gè)環(huán)節。

  2.建立健全財政績(jì)效評價(jià)指標體系,加強工作人員業(yè)務(wù)培訓,加大績(jì)效評價(jià)結果的運用。

  3.密切跟蹤檢查績(jì)效目標完成情況,要加強督辦。

  八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)

  辦公經(jīng)費項目績(jì)效自評報告 10

  根據《關(guān)于開(kāi)展預算績(jì)效部門(mén)評價(jià)工作的通知》(臺財[20xx]265號)文件要求,我局結合工作實(shí)際,認真開(kāi)展了項目支出績(jì)效自評工作,現將有關(guān)情況報告如下:

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  1、項目背景

  按照省、市、區組織體系全覆蓋、保護管理全域化、履職盡責全周期的河長(cháng)制工作要求,建立責任明確、協(xié)調有序、監管?chē)栏、保護有力的專(zhuān)職河道專(zhuān)管員隊伍,推進(jìn)河長(cháng)制工作有序開(kāi)展,維護臺江區河流健康。

  2、主要內容及實(shí)施情況

  20xx年臺江區河道專(zhuān)管員隊伍成立,負責臺江區河道的日常巡查,嚴格落實(shí)“日巡河”制度,做好巡查記錄及問(wèn)題信息報送工作,形成“發(fā)現問(wèn)題—處理反饋—核查結案”的涉河問(wèn)題處理閉環(huán)機制。20xx年以來(lái),臺江區河道專(zhuān)管員累計巡河3807次,累計發(fā)現并解決問(wèn)題2435個(gè)。同時(shí),河道專(zhuān)管員還配合相關(guān)部門(mén)開(kāi)展河湖宣傳活動(dòng),引導公眾愛(ài)河護河參與河道管護等工作。

  3、資金投入及使用情況

  本項目20xx年資金計劃19.2萬(wàn)元,其中:本級財政當年預算19.20萬(wàn)元。當年財政核撥19.2萬(wàn)元,其中:本級財政當年預算19.20萬(wàn)元。當年實(shí)際支出16.78萬(wàn)元,其中:本級財政當年預算16.78萬(wàn)元。當年結余2.42萬(wàn)元,其中:本級財政當年預算2.42萬(wàn)元。

  當年預算執行率(當年預算支出數/當年預算計劃數)87.4%,當年預算資金使用率(當年預算支出數/當年預算核撥數)87.4%,結余結轉資金執行率(以前年度結余結轉支出數/以前年度結余結轉計劃數)0%,預算綜合執行率(本級財政資金支出數/本級財政資金計劃數)87.4%。

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標

  項目績(jì)效總目標:對臺江河段進(jìn)行常態(tài)化巡查管理。

  項目績(jì)效階段性目標:對臺江區河段進(jìn)行日巡查,確保問(wèn)題及時(shí)發(fā)現、及時(shí)上報、立整立改。

  二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)的目的、對象和范圍

  1、嚴格執行《預算法》,強化支出責任,提高項目資金使用效益,對項目支出情況開(kāi)展績(jì)效評價(jià),踐行“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”。

  2、通過(guò)對臺江區建設局20xx年財政安排項目資金的績(jì)效評價(jià),進(jìn)一步了解和掌握項目實(shí)施的具體情況,評價(jià)其項目資金安排的科學(xué)性、合理性、規范性和資金使用成效,及時(shí)總結項目管理經(jīng)驗,完善項目管理辦法,提高項目管理水平和資金的使用效益。

  3、促使項目承擔科室及項目分管領(lǐng)導,對績(jì)效評價(jià)中發(fā)現的問(wèn)題,認真整改,及時(shí)調整和完善單位的工作計劃和績(jì)效目標,提高管理水平,同時(shí)為項目后續資金投入、分配和管理提供決策依據。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系、評價(jià)方法、評價(jià)標準

  1、績(jì)效評價(jià)原則

 。1)科學(xué)規范?(jì)效評價(jià)注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性,嚴格執行規定的程序,采用定量與定性分析相結合的方法。

 。2)公正公開(kāi)?(jì)效評價(jià)客觀(guān)、公正,標準統一、資料可靠,依法公開(kāi)并接受監督。

 。3)績(jì)效相關(guān)?(jì)效評價(jià)針對具體支出及其產(chǎn)出績(jì)效進(jìn)行評價(jià),結果清晰反映支出和產(chǎn)出績(jì)效之間的緊密對應關(guān)系。

  2、評價(jià)指標體系及標準

  詳見(jiàn)附件1。

  3、評價(jià)方法

  本項目主要采用比較法。在評價(jià)過(guò)程中還采用檢查文件等方法,根據《臺江區河道專(zhuān)管員管理辦法》對各河道專(zhuān)管員工作履職情況進(jìn)行管理,定期對河道巡河員展開(kāi)培訓,并檢查巡河員的培訓出勤率、巡河記錄等。

 。ㄈ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

  1、根據《預算法》的相關(guān)規定,在預算編制時(shí),做好事前績(jì)效目標編制、事中績(jì)效跟蹤和事后績(jì)效評價(jià)工作。為確?(jì)效目標如期實(shí)現,我單位根據確定的'部門(mén)整體支出績(jì)效目標和項目支出績(jì)效目標,對績(jì)效目標的完成情況進(jìn)行跟蹤和績(jì)效自評。

  2、組織開(kāi)展績(jì)效自評工作。根據《關(guān)于開(kāi)展預算績(jì)效部門(mén)評價(jià)工作的通知》(臺財[2022]265號)要求,成立績(jì)效評價(jià)領(lǐng)導小組,積極開(kāi)展20xx年部門(mén)預算績(jì)效管理考核相關(guān)工作。

  3、撰寫(xiě)績(jì)效自評報告。根據業(yè)務(wù)科室提供的材料,對項目支出績(jì)效情況進(jìn)行評價(jià)、打分,最后根據評價(jià)、打分的結果撰寫(xiě)項目支出績(jì)效評價(jià)報告。

  三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

  本項目主要采用比較法進(jìn)行績(jì)效評價(jià),共設置績(jì)效評價(jià)指標5條,評價(jià)指標總分為100分,評價(jià)指標得分95分,原始自評等級為“優(yōu)”。

  四、績(jì)效評價(jià)指標分析

 。ㄒ唬┰u價(jià)指標體系得分具體分析

  1.產(chǎn)出指標

  成本指標-預算執行率,正向,目標為大于等于95%,滿(mǎn)分20分。實(shí)際完成87.6%,得15分。未得滿(mǎn)分原因:20xx年5月有一名巡河員辭職。

  質(zhì)量指標-獎補資金發(fā)放合規率,正向,目標為等于100%,滿(mǎn)分20分。實(shí)際完成100%,得20分。

  質(zhì)量指標-獎補標準執行準確率,正向,目標為等于100%,滿(mǎn)分20分。實(shí)際完成100%,得20分。

  2.效益指標

  經(jīng)濟效益指標-人均基本支出,反向,目標為小于等于38400元,滿(mǎn)分20分。實(shí)際完成38400元,得20分。

  3.滿(mǎn)意度指標

  服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標-用人單位滿(mǎn)意度,正向,目標為等于100%,滿(mǎn)分20分。實(shí)際完成100%,得20分。

  五、主要經(jīng)驗及做法、存在問(wèn)題及原因分析

 。ㄒ唬┲饕(jīng)驗及做法

  通過(guò)對轄區河道的日常巡查、信息報送、督促整改等工作,大大提高了涉河問(wèn)題發(fā)現效率,確保問(wèn)題及時(shí)解決,促進(jìn)河道管護工作規范化、常態(tài)化、長(cháng)效化。同時(shí),依托“智慧河長(cháng)”APP巡河,及時(shí)上傳涉河問(wèn)題,為河長(cháng)裝上了“千里眼”、“順風(fēng)耳”,加強臺江區內河管護水平,優(yōu)化沿河生態(tài)環(huán)境,維護河道生態(tài)健康,推進(jìn)河長(cháng)制工作有序開(kāi)展。

 。ǘ┐嬖趩(wèn)題

  缺少預算績(jì)效管理專(zhuān)業(yè)人才,部門(mén)從事預算管理人員從事績(jì)效管理工作時(shí)間尚短,缺乏推進(jìn)績(jì)效管理工作經(jīng)驗及專(zhuān)業(yè)技能,只能邊工作邊學(xué)習,目前難以深入推進(jìn)。

  六、改進(jìn)建議

  評價(jià)方法上要注意適當性、可操作性,加強對績(jì)效評價(jià)實(shí)施主體的培訓。

  七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)

  辦公經(jīng)費項目績(jì)效自評報告 11

  縣民政局根據《關(guān)于做好20xx年度省級民生工程績(jì)效評價(jià)自評工作的通知》文件要求,對養老服務(wù)和智慧養老建設工作進(jìn)行自評,F將評價(jià)情況報告如下:

  一、項目基本情況

  根據20xx年的民生工程運行方案(蚌民生辦〔20xx〕3號)、民生工程資金辦法(蚌民生辦〔20xx〕4號)和五河縣民生工程目標任務(wù)分解要求,縣民政局規范操作流程、明確工作內容,通過(guò)項目實(shí)施,社會(huì )效益明顯,群眾獲得感較強。

  二、績(jì)效綜合評價(jià)

 。ㄒ唬╉椖繘Q策方面

  1.規劃編制與審批。我縣已將養老體系建設納入國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展“十三五”規劃,為進(jìn)一步推進(jìn)社會(huì )養老體系建設,2018年,市政府出臺了《蚌埠市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)蚌埠市構建多層次養老服務(wù)體系(20xx-20xx年)行動(dòng)計劃的通知》、《蚌埠市人民政府辦公室關(guān)于全面放開(kāi)養老服務(wù)市場(chǎng)提升養老服務(wù)質(zhì)量的實(shí)施意見(jiàn)》等貫徹落實(shí)文件。依據市20xx年此項民生工程實(shí)施辦法,我縣及時(shí)印發(fā)了《五河縣居家和社區養老服務(wù)改革試點(diǎn)實(shí)施方案》等文件,同時(shí),市民政、財政等部門(mén)針對20xx年三級養老服務(wù)中心建設、規范高齡津貼審批發(fā)放、加強農村養老服務(wù)體系建設、養老智慧化建設等工作專(zhuān)門(mén)制定工作方案;制定的相關(guān)文件均報各級政府、省民政廳批準備案;相關(guān)文件均符合國家、省、市相關(guān)法律法規和政策文件的要求,我縣根據文件精神,切實(shí)落實(shí)到實(shí)處。

  2.聯(lián)席會(huì )議機制建立與執行。為進(jìn)一步推動(dòng)民生工程的實(shí)施效果,縣民政局專(zhuān)門(mén)建立了民生工程工作小組,召開(kāi)民生工程協(xié)調推進(jìn)會(huì )議,并根據工作進(jìn)展情況適時(shí)組織召開(kāi)工作調度推進(jìn)會(huì ),協(xié)調解決和部署推動(dòng)社會(huì )養老服務(wù)體系和養老智慧化建設。

  3.績(jì)效目標合理性。依據省民生工程實(shí)施辦法和績(jì)效評價(jià)辦法和市民生工程考核辦法,我縣及時(shí)設定社會(huì )養老服務(wù)體系和養老智慧化年度績(jì)效目標,績(jì)效目標設定貼近實(shí)際,符合相關(guān)要求,我縣認真貫徹執行文件精神。

  4.績(jì)效目標明確性。設定的績(jì)效目標設定了清晰的產(chǎn)出和效果績(jì)效指標;并做到了細化、量化、可衡量。

  5.預算編制科學(xué)性。預算編制經(jīng)過(guò)局內部會(huì )議討論、縣財政審核,經(jīng)過(guò)科學(xué)論證,與項目?jì)热菹嗥ヅ,預算確定的項目資金量與工作任務(wù)相匹配。

  6.資金分配合理性。預算資金分配依據充分,分配額度合理,與地方實(shí)際相適應。

 。ǘ╉椖客度敕矫

  1.資金到位率。對養老服務(wù)和智慧養老建設下發(fā)的資金均能及時(shí)撥付給各鄉鎮養老福利機構及享受各種津貼的老人,資金到位率100%。

  2.預算執行率。能按照相關(guān)資金時(shí)限要求,將養老服務(wù)和智慧養老建設相關(guān)經(jīng)費及時(shí)撥付至相關(guān)項目單位。

  3.資金使用合規性。我縣社會(huì )化養老服務(wù)體系和養老智慧化建設項目資金已實(shí)行了專(zhuān)賬核算,并做到專(zhuān)款專(zhuān)用,并及時(shí)納入年初預算管理;高齡、居家養老津貼資金發(fā)放全部按月打卡發(fā)放;項目資金支出手續齊全、原始憑證合規,不存在弄虛作假,虛報冒領(lǐng),截留、擠占、挪用項目資金等違規現象。

  4.公開(kāi)公示制管理。我縣能及時(shí)對社會(huì )養老服務(wù)體系和養老智慧化建設資金籌集和使用情況,通過(guò)政府的網(wǎng)站及時(shí)向社會(huì )公布。

  5.實(shí)施管理合規性。我縣享受社會(huì )養老服務(wù)體系和養老智慧化建設項目的各類(lèi)補助對象、申報材料和補助標準100%符合標準。

  6.信息平臺管理。我縣認真填報市局建立的社會(huì )養老服務(wù)設施、機構基礎數據庫(全國養老機構業(yè)務(wù)管理系統、市養老綜合信息管理智慧化服務(wù)平臺、全市養老機構臺賬三種形式);對社會(huì )力量新增床位基本能及時(shí)、準確地進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。

  7.服務(wù)市場(chǎng)監管。我縣已建立健全養老服務(wù)準入、退出、監管制度,及時(shí)查處侵害老年人人身財產(chǎn)權益的違法行為和安全生產(chǎn)責任事故;對所有政府補助的服務(wù)項目和補助對象都能及時(shí)進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量和養老需求評估,確保項目實(shí)施質(zhì)量符合要求。

  8.政府購買(mǎi)服務(wù)。在社會(huì )養老服務(wù)體系和養老智慧化建設經(jīng)費項目組織實(shí)施過(guò)程中,存在通過(guò)政府購買(mǎi)服務(wù)的方式為特殊困難老人提供實(shí)體援助服務(wù),在養老服務(wù)體系建設中發(fā)揮作用。

  9.資料報送情況。我縣能按照市民政局和縣民生辦相關(guān)工作要求,能真實(shí)、及時(shí)、準確、完整地報送社會(huì )養老服務(wù)體系建設相關(guān)情況。

 。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出方面

  1.高齡津貼發(fā)放覆蓋率。20xx年共發(fā)放高齡津貼731.733萬(wàn)元、惠及18468名高齡老人,實(shí)現了80周歲以上老年人全覆蓋,達到100%覆蓋的目標要求。

  2.低收入老年人養老服務(wù)補貼覆蓋率。20xx年共發(fā)放低收入老年人養老服務(wù)補貼,639.82萬(wàn)元,惠及5578人。

  3.城市社區養老服務(wù)設施配建。我縣城市社區養老服務(wù)設施配建面積共5400平方米,平均每百戶(hù)配建養老服務(wù)設施面積15平方米,配建率100%。

  4.三級養老服務(wù)中心(站)建設情況。截至20xx年7月份,我縣已建成14個(gè)鄉鎮養老服務(wù)中心(站)、18個(gè)社區養老服務(wù)中心(站)、46個(gè)村級養老服務(wù)中心(站),建成縣-鄉(鎮)-村三級養老服務(wù)中心,實(shí)現全覆蓋。

  5.養老機構護理型床位比。截至20xx年12月底,全縣養老機構總床位數3347張,其中護理型床位1263張,占比37.73%。

  6.社會(huì )辦養老機構補貼兌現情況。20xx年,符合規定的三家民營(yíng)養老機構日常運營(yíng)補貼共計50.69萬(wàn)元,已撥付完成。

  7.智慧養老試點(diǎn)建設情況。20xx年在龍河社區的`淮畔明珠小區建成五河縣智慧醫療養老信息服務(wù)中心,已成功被評為省級第二批智慧養老示范項目(社區居家)。

  8.特困供養服務(wù)機構星級評定情況。20xx年9月份,縣民政局委托第三方機構對全縣14家特困供養服務(wù)機構開(kāi)展評估工作,經(jīng)過(guò)最終復核,確認朱頂鎮敬老院、城關(guān)鎮敬老院和五河縣特困人員養護院評為三星級養老機構,已將結果公示并上報給市局。

  9.農村養老服務(wù)建設情況。大力推進(jìn)農村幸福院建設,打造出大新鎮溝北村幸福院互助點(diǎn);同時(shí)通過(guò)政府購買(mǎi)服務(wù),委托向陽(yáng)花社會(huì )服務(wù)工作社開(kāi)展關(guān)愛(ài)農村老人專(zhuān)項活動(dòng),全面建立農村老年人聯(lián)系人登記、農村老年人贍養協(xié)議簽訂、農村特殊困難老年人探視走訪(fǎng)三項制度。

  10.其他效益。我縣通過(guò)實(shí)施社會(huì )養老服務(wù)體系和養老智慧化建設民生工程,明顯改善了貧困老年人生活狀況,生活質(zhì)量提到明顯提高;三級中心建成后均能正常運營(yíng),滿(mǎn)足了老年人的社區和居家養老服務(wù)需求;通過(guò)開(kāi)展社區養老服務(wù)活動(dòng)及相關(guān)民政民生工程宣傳活動(dòng),有效弘揚了敬老、養老、助老優(yōu)良傳統。

  11.可持續影響。我縣社會(huì )養老服務(wù)體系和養老智慧化建設建設項目實(shí)施得到了社會(huì )和廣大老年人群的普遍認可和贊同,且積極參與和支持;社會(huì )養老服務(wù)機構管理制度健全,工作程序規范,工作積極性高,工作零失誤,服務(wù)對象普遍反映良好;市、縣兩級均將相關(guān)配套資金納入年度財政預算;年度內未出現過(guò)影響養老事業(yè)發(fā)展的不良事件。

 。ㄎ澹┛(jì)效評價(jià)結論

  五河縣20xx年社會(huì )養老服務(wù)體系和養老智慧化建設項目績(jì)效評價(jià)自評為優(yōu)秀。

  三、存在問(wèn)題及改進(jìn)方案

  社會(huì )力量運營(yíng)的養老機構較少,養老機構入住率較低。我們將進(jìn)一步從政策、土地、資金、宣傳等方面推動(dòng)公辦養老機構改革,以較高水平的服務(wù)質(zhì)量吸引更多老人入住養老機構。

  四、下一步工作安排

  1、持續不斷地抓好“養老院服務(wù)質(zhì)量建設”專(zhuān)項行動(dòng)。將養老服務(wù)質(zhì)量建設作為常態(tài)化工作對待,狠抓落實(shí),扎實(shí)開(kāi)展各項工作。強化管護人員服務(wù)意識,切實(shí)增強對五保老人感情,樹(shù)立牢固的為老服務(wù)理念,開(kāi)展談心活動(dòng),化解存在的矛盾,融洽管理人員和入住老人關(guān)系,建立和諧敬老院。

  2、強化精品意識,建設高標準敬老院。按照《安徽省特困人員供養機構管理工作細則》和《安徽省特困人員供養機構安全工作規范》(皖民辦字〔20xx〕189號)、《養老機構管理辦法》等文件,規范運營(yíng)管理,開(kāi)展服務(wù)評估,改善居住環(huán)境,加強功能建設,加強精品意識,全縣所有敬老院都要按照標準化、規范化要求,提升一個(gè)層次,以便更好得服務(wù)轄區內老人。

  辦公經(jīng)費項目績(jì)效自評報告 12

  根據財政部《財政支出績(jì)效評價(jià)管理暫行辦法》(財預〔20xx〕285號)和《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》(湘政發(fā)〔20xx〕33號)要求,現將我分公司20xx年度預算支出績(jì)效報告如下:

  一、項目概況:

  發(fā)展和改革局是負責全縣國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略、發(fā)展規劃、總量平衡、結構調整的區域經(jīng)濟調控和價(jià)格管理工作的政府組成部門(mén)。主動(dòng)適應新常態(tài),圍繞“建設美麗幸福新炎陵”目標,堅持“為炎陵謀發(fā)展,為人民辦實(shí)事”理念,以機構改革和職能轉變?yōu)槠鯔C,以項目建設為載體,勤學(xué)善謀、實(shí)干創(chuàng )新、清廉法治,全力促進(jìn)縣域經(jīng)濟社會(huì )持續健康快速發(fā)展。

  二、項目組織實(shí)施情況:

  加強固定資產(chǎn)投資的調度,每個(gè)月逐個(gè)單位進(jìn)行督促,逐個(gè)項目進(jìn)行核實(shí),確保了固定資產(chǎn)投資在高位基礎上增長(cháng),確保了市、縣固定資產(chǎn)投資任務(wù)、要求的實(shí)現,市下達33個(gè)5000萬(wàn)元以上固投項目申報任務(wù)的完成。預計全年完成固定資產(chǎn)投資104.88億元,增長(cháng)14%。強力推進(jìn)“項目攻堅年”活動(dòng),實(shí)行每月一調度,每季一考核。列入市重點(diǎn)項目15個(gè)已全部開(kāi)工建設,完成投資32.68億元,市下達計劃的開(kāi)工率、竣工率、投資率均全面完成或超額完成。43個(gè)縣重點(diǎn)項目已開(kāi)工建設39個(gè),開(kāi)工率91%,其中新開(kāi)工項目19個(gè)、續建項目20個(gè)。搞好我局項目任務(wù)的落實(shí),完成了金紫仙風(fēng)電項目和易地扶貧搬遷項目的開(kāi)工建設,完成了壟溪仙坪風(fēng)電項目、大源生態(tài)農耕文化度假村項目的引進(jìn)。督促實(shí)施了10個(gè)以工代賑、鞏固退耕還林和后續產(chǎn)業(yè)項目的建設,完成投資442.4萬(wàn)元。

  招投標核準74個(gè)項目,其中公開(kāi)招投標項目28個(gè),總投資38913.9萬(wàn)元;邀請招投標項目46個(gè),總投資4296.5萬(wàn)元。按照縣委、政府的安排,組建并負責公共資源交易分中心的各項工作,從8月1日組建以來(lái),分中心運轉逐漸正規,業(yè)務(wù)從無(wú)到有、從少到多、從“試水”到全面規范。在5個(gè)月內完成各類(lèi)交易35宗、交易總額4.58億元,收取交易費327516.4元,并且沒(méi)有出現一例違規和舉報。

  集中力量,抽調專(zhuān)人、做實(shí)、做細易地扶貧搬遷工作。切實(shí)履行好指揮部辦公室的職責,搞好工作關(guān)系的協(xié)調,搞好對象的摸底,深入鄉鎮、農戶(hù)逐戶(hù)、逐棟進(jìn)行督促、檢查,及時(shí)收集掌握情況,按旬對進(jìn)展情況進(jìn)行通報,做好所有建設方案的編制,做好鄉鎮、村和農戶(hù)的政策解釋?zhuān)龊媒^大多數資料的起草、審核,嚴格政策把關(guān)。為我縣易地扶貧搬遷工作高質(zhì)量的通過(guò)省市驗收,在全市取得領(lǐng)先成績(jì);全縣1542戶(hù)、4891人易地扶貧搬遷工作全面啟動(dòng),1063戶(hù)開(kāi)工,11個(gè)集中安置區全面建設。

  向國家、省申報項目80個(gè),總投資50.13億元,已爭取到位中央省預算內資金和中央專(zhuān)項建設基金支持項目36個(gè),爭取到位資金1.62億元。其中爭取紅軍標語(yǔ)博物館二期、保障性安居工程配套基礎設施、炎陵縣公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房、城鎮垃圾處理設施等中央預算內項目33個(gè),到位資金7223.4萬(wàn)元;爭取城市防洪、霞陽(yáng)鎮旅游基礎設施建設等中央專(zhuān)項建設基金項目3個(gè),爭取到位資金9000萬(wàn)元。

  三、支出情況分析:

  1、20xx年度收支決算總體情況。

 、20xx年發(fā)改局收入決算總額為5080910元,其中:當年財政撥款收入5080910元(政府性基金預算財政撥款640000元),其他收入4347元,上年結轉資金571485元。

 、20xx年發(fā)改局支出決算總額為4955564元(政府性基金預算財政撥款支出1060000元),其中:一般公共服務(wù)支出2388947元,社會(huì )保障和就業(yè)支出162600元,節能環(huán)保支出70000元,城鄉社區支出165448元,其他支出2164222元,年末結轉和結余701177。

  2、20xx年度一般公共預算財政撥款支出情況。

  基本支出3841217元,主要是用于發(fā)改局機關(guān)正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費;

  3、20xx年度“三公”經(jīng)費合計支出399319元,其中公務(wù)用車(chē)運行維護費77565元(公務(wù)用車(chē)2輛,主要用于公務(wù)用車(chē)維護與加油),公務(wù)接待費321754元(接待批次130次,人數1180人),因公出國(境)0元。三公經(jīng)費是嚴格遵守中央八項規定,規范公務(wù)接待活動(dòng),強化內部控制制度。

  4、20xx年度機關(guān)運行經(jīng)費決算情況。發(fā)改局20xx年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中,履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉而開(kāi)支的機關(guān)運行經(jīng)費合計1309725元,較2015年度減少1154436元,減幅46.8%,減少原因是專(zhuān)項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出減少。

  四、項目績(jì)效情況

  抓籌劃,編制好發(fā)展計劃。全面完成了《炎陵縣國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十三個(gè)五年規劃綱要》的編制工作,制定了《20xx年國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃》,策劃編制了《炎陵縣國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展“十三五”規劃項目庫》。抓申報,努力爭取項目資金。策劃“十三五”規劃期爭取國家和省級項目252個(gè),總投資715.89億元。抓攻堅,全力推進(jìn)項目建設。加強固定資產(chǎn)投資的調度,每個(gè)月逐個(gè)單位進(jìn)行督促,逐個(gè)項目進(jìn)行核實(shí),確保了固定資產(chǎn)投資在高位基礎上增長(cháng),確保了市、縣固定資產(chǎn)投資任務(wù)、要求的實(shí)現,市下達33個(gè)5000萬(wàn)元以上固投項目申報任務(wù)的'完成。抓脫貧,全面鋪開(kāi)易地扶貧搬遷。集中力量,抽調專(zhuān)人、做實(shí)、做細易地扶貧搬遷工作。切實(shí)履行好指揮部辦公室的職責,抓價(jià)格,落實(shí)執行價(jià)格政策。加強市場(chǎng)價(jià)格監測,搞好價(jià)費管理,加強教育收費的管理,為廣大學(xué)生家庭減輕負擔38.8萬(wàn)元。積極爭取調整水電上網(wǎng)價(jià)格。對全縣145所電站情況進(jìn)行清理,認真做好價(jià)格認證和監管整治。抓監督,依規搞好招投標。加強招投標工作,招投標核準74個(gè)項目,其中公開(kāi)招投標項目28個(gè),總投資38913.9萬(wàn)元;邀請招投標項目46個(gè),總投資4296.5萬(wàn)元。抓統籌,努力做好各項工作。搞好項目審批審核。按照上級要求實(shí)行網(wǎng)上審批項目,完成項目立項審核88個(gè),審批項目34個(gè),核準項目8個(gè),備案項目46個(gè)。完成了對34個(gè)項目的節能評估審查。加強項目稽察,重點(diǎn)加強對中央和省預算內項目的建設和資金使用情況的稽察。

  五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題:

  一是合理安排收支預算,嚴格預算管理。按照“以收定支,量入為出,保證重點(diǎn),兼顧一般”的原則,科學(xué)合理編制部門(mén)預算,使預算更加切合實(shí)際。進(jìn)一步細化預算,嚴格執行,增強預算約束意識,提高科學(xué)化、精細化預算管理水平。二是規范財務(wù)行為,提高會(huì )計基礎工作質(zhì)量。嚴格執行財經(jīng)紀律和各項財經(jīng)政策,自覺(jué)接受財政、審計、紀檢監察等職能部門(mén)的監督,做到有法可依,有章可循,實(shí)現管理的規范化、制度化。進(jìn)一步健全機關(guān)各項財務(wù)制度,嚴格財經(jīng)手續,完善經(jīng)費使用內部控制制度,加強對原始票據的合法性、完整性審核,做到票據合法規范,手續完備。三是建設陽(yáng)光財務(wù),提高資金效益。進(jìn)一步完善財政預決算、“三公經(jīng)費”及重大專(zhuān)項公開(kāi)工作。使重大項目管理制度更加科學(xué)合理,程序更加規范透明,分配更加公平公正,資金更加安全高效。

  介于在生產(chǎn)過(guò)程中對資金的使用存在的一些問(wèn)題,我們特加以說(shuō)明并提出相關(guān)改善方法:

  積極監督,保證資金使用“專(zhuān)”。

 。1)、細化資金管理辦法。更加合理的使用好資金。

 。2)、落實(shí)資金管理制度。嚴格執行“專(zhuān)人、專(zhuān)戶(hù)、專(zhuān)帳”。負責組織實(shí)施具體項目的業(yè)主,按照基本建設項目管理的要求,明確建設項目法人,建立職責明確的責任制度。按規定設置獨立的財務(wù)管理機構或指定專(zhuān)人負責項目資金管理和核算工作,單位負責人對本單位的資金管理、會(huì )計工作及會(huì )計資料的真實(shí)性、完整性負責。

  辦公經(jīng)費項目績(jì)效自評報告 13

  為加強和完善財政支出專(zhuān)項資金管理,強化項目單位責任意識,提高財政資金使用效益,根據財政部《項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》(財預【20xx】10號)文件和臨澧縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年第三方評價(jià)和運行監控工作的通知》(臨財發(fā)【20xx】22號)文件精神,湖南天平正大有限責任會(huì )計師事務(wù)所常德分所受臨澧縣財政局委托,對20xx年度臨澧縣發(fā)展和改革局(以下簡(jiǎn)稱(chēng)發(fā)改局)重點(diǎn)項目前期經(jīng)費專(zhuān)項資金進(jìn)行了績(jì)效評價(jià),F將有關(guān)情況報告如下:

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  1、項目背景

  根據臨澧縣推進(jìn)產(chǎn)業(yè)立縣三年行動(dòng)指揮部關(guān)于印發(fā)《臨澧縣推進(jìn)產(chǎn)業(yè)立縣三年行動(dòng)20xx年工作要點(diǎn)》通知(臨產(chǎn)業(yè)指【20xx】1號)的相關(guān)精神,為保障全縣重點(diǎn)項目前期工作順利開(kāi)展,從20xx年起,臨澧縣財政開(kāi)始設立重點(diǎn)項目前期工作經(jīng)費項目。20xx年項目財政預算為75萬(wàn)元,項目主管部門(mén)為發(fā)改局。

  2、項目主要內容及項目實(shí)施情況

  項目前期工作是指從項目提出到開(kāi)工建設前的各個(gè)工作環(huán)節,主要包括項目建議書(shū)(商業(yè)計劃書(shū))、可行性研究(項目申請報告)、環(huán)境影響、規劃選址、土地利用、初步設計、施工圖設計、開(kāi)工報告以及其他專(zhuān)題報告的編制、評估、論證、申報等一系列銜接工作。20xx年發(fā)改局共完成43個(gè)重點(diǎn)項目的前期工作,支付重點(diǎn)項目前期經(jīng)費75萬(wàn)元。

  3、項目資金投入和使用情況

  項目年度預算為75萬(wàn)元,20xx年可用資金為75萬(wàn)元,實(shí)際使用項目資金為75萬(wàn)元。

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標

  1、項目績(jì)效總目標

  通過(guò)加強重點(diǎn)項目前期工作,推動(dòng)項目成功引進(jìn),促進(jìn)本地經(jīng)濟發(fā)展。

  2、20xx年績(jì)效目標

 、艛盗磕繕

 、偻苿(dòng)新增工業(yè)企業(yè)個(gè)數達13個(gè);

 、谕苿(dòng)新增農業(yè)企業(yè)個(gè)數達3個(gè);

 、弁苿(dòng)新增服務(wù)業(yè)企業(yè)個(gè)數達6個(gè);

 、芡苿(dòng)新增基礎設施類(lèi)企業(yè)個(gè)數達9個(gè);

 、萃苿(dòng)新增生態(tài)環(huán)保類(lèi)企業(yè)個(gè)數達4個(gè);

 、尥苿(dòng)新增社會(huì )民生類(lèi)企業(yè)個(gè)數達8個(gè)。

 、瀑|(zhì)量目標

 、夙椖繋鞌祿攲(shí),項目庫數據完整性90%以上,項目信息詳實(shí),清晰完整;

 、陧椖恳M(jìn)完成率90%以上。

 、羌皶r(shí)性目標

  20xx年完成推動(dòng)43個(gè)項目的前期工作準備。

 、瘸杀灸繕

  重點(diǎn)項目前期經(jīng)費專(zhuān)項資金控制在預算范圍內。

 、尚б婺繕

 、偕鐣(huì )效益目標:加快項目前期工作進(jìn)程,帶動(dòng)本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展,促進(jìn)社會(huì )效益穩步提升;

 、诮(jīng)濟效益目標:保證43個(gè)前期工作順利開(kāi)展,促進(jìn)當地經(jīng)濟穩固發(fā)展;

 、垌椖靠沙掷m性目標:加速臨澧縣可持續發(fā)展,提升臨澧縣整體實(shí)力;

 、軡M(mǎn)意度績(jì)效目標:服務(wù)對象對發(fā)改局工作滿(mǎn)意度達90%以上。

  二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的

  把“20xx年重點(diǎn)項目前期經(jīng)費專(zhuān)項資金”列為20xx年重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)項目是為了深入了解該項目立項、投入、產(chǎn)出情況,考察項目實(shí)施是否達到預期績(jì)效目標,從而為來(lái)年資金預算提供重要依據。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)對象及范圍

  此次績(jì)效評價(jià)對象為20xx年重點(diǎn)項目前期經(jīng)費專(zhuān)項資金?(jì)效評價(jià)范圍為項目的決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效果四個(gè)方面。

 。ㄈ┛(jì)效評價(jià)原則和指標體系

  本次績(jì)效評價(jià)遵循科學(xué)公正、統籌兼顧、合規合法、分級分類(lèi)的原則。

  本次績(jì)效評價(jià)指標體系,采用最新項目績(jì)效評價(jià)評分表。本次評價(jià)未對共性指標進(jìn)行調整,但針對項目特點(diǎn)制定了產(chǎn)出、效益個(gè)性指標。根據《項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》(財預[20xx]10號)文件精神,績(jì)效評價(jià)小組對項目評分表的共性指標的分值定為40分,產(chǎn)出效益個(gè)性指標分值定為60分。(詳見(jiàn)附件3)

 。ㄋ模┛(jì)效評價(jià)方法和評價(jià)標準

  績(jì)效評價(jià)方法包括:績(jì)效評價(jià)技術(shù)方法和工作方法。本次績(jì)效評價(jià)技術(shù)方法主要采用比較法、因素分析法、公眾評判法等。

  本次績(jì)效評價(jià)工作方法主要采用資料收集整理、項目資料研究、座談會(huì )、實(shí)地核查、問(wèn)卷調查、綜合分析等方法。

  為了對績(jì)效指標完成情況進(jìn)行比較,本次績(jì)效評價(jià)標準采用了計劃標準(任務(wù)定量指標)、歷史標準(增量標準)。

 。ㄎ澹┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

  本所接到臨澧縣財政局委托后,成立了績(jì)效評價(jià)小組,并制定了《20xx年重點(diǎn)項目前期經(jīng)費專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)方案》。根據擬定方案評價(jià)小組于20xx年7月20日至7月31日進(jìn)駐發(fā)改局,根據確定的績(jì)效目標,評價(jià)小組采取座談聽(tīng)取情況匯報,查閱相關(guān)資料,審查賬簿憑證等方式初步了解績(jì)效目標完成情況。鑒于項目實(shí)際情況,評價(jià)小組采取現場(chǎng)實(shí)地考察的方式,對項目績(jì)效情況進(jìn)行了問(wèn)卷調查,收回有效調查問(wèn)卷40份。8月3日至8月10日績(jì)效評價(jià)小組匯總項目資料,對20xx年重點(diǎn)項目前期經(jīng)費項目實(shí)施效果及存在的問(wèn)題進(jìn)行了分析,同時(shí)參考發(fā)改局的自評報告,撰寫(xiě)成績(jì)效評價(jià)初稿,在與縣發(fā)改局就初稿交換意見(jiàn)后,最終形成本次績(jì)效評價(jià)報告。

  三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

  經(jīng)綜合評價(jià),該項目得分80分,評價(jià)結果為“良”(詳見(jiàn)附件3)。評分情況如下:

 。ㄒ唬Q策總分19分,實(shí)得19分。

 。ǘ┻^(guò)程總分21分,實(shí)得13分,扣分明細:

  1、專(zhuān)項資金財務(wù)核算未設置專(zhuān)門(mén)賬戶(hù),扣1分;

  2、存在擠占專(zhuān)項資金情況,扣3分;

  3、未制定業(yè)務(wù)管理制度,扣3分;

  4、會(huì )計憑證記賬人、復核人、制單人簽字均為同一人,扣1分。

 。ㄈ┊a(chǎn)出總分32分,實(shí)得22分,扣分明細:

  1、產(chǎn)出數量指標中有四項指標未完成(工業(yè)、農業(yè)、服務(wù)業(yè)、基礎設施類(lèi)),扣4分;

  2、項目引進(jìn)完成率未達到90%,僅為74.42%,扣2分;

  3、20xx年中43個(gè)重點(diǎn)項目的前期工作準備沒(méi)有全部完成,僅完成32個(gè),扣4分。

 。ㄋ模┬б婵偡28分,實(shí)得26分,扣分明細:

  1、經(jīng)濟效益有待提升,扣1分;

  2、可持續性影響有待提升,扣1分。

  四、績(jì)效評價(jià)指標分析

 。ㄒ唬╉椖繘Q策情況

  根據臨澧縣推進(jìn)產(chǎn)業(yè)立縣三年行動(dòng)指揮部關(guān)于印發(fā)《臨澧縣推進(jìn)產(chǎn)業(yè)立縣三年行動(dòng)20xx年工作要點(diǎn)》的通知(臨產(chǎn)業(yè)指【20xx】1號)精神,為確保臨澧縣20xx重點(diǎn)項目前期工作順利完成,經(jīng)臨澧縣委、縣人民政府研究批準,并報縣人大會(huì )議審議通過(guò),從20xx年起臨澧縣財政下達重點(diǎn)項目前期經(jīng)費專(zhuān)項資金預算75萬(wàn)元,由縣發(fā)改局負責組織與實(shí)施,項目立項規范。

 。ǘ╉椖窟^(guò)程情況

  1、資金到位。

 、刨Y金到位率

  專(zhuān)項資金預算75萬(wàn)元,實(shí)際到位75萬(wàn)元。資金到位率為100%。

 、祁A算執行率

  實(shí)際下?lián)茴A算為75萬(wàn)元,項目資金使用75萬(wàn)元,預算執行率為100%。

 、琴Y金使用合規性

  不能?chē)栏駡绦袑?zhuān)項資金管理的相關(guān)規定,存在專(zhuān)項資金未設立專(zhuān)賬核算、擠占專(zhuān)項資金的情況。

 、裙芾碇贫冉∪

  管理制度不健全,未制定業(yè)務(wù)管理制度。

 、芍贫葓绦杏行

  不能?chē)栏駡绦胸攧?wù)管理制度,會(huì )計憑證記賬人、復核人、制單人簽字均為同一人。

 。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況

  1、數量績(jì)效目標

 、磐苿(dòng)新增工業(yè)企業(yè)項目個(gè)數達13個(gè),實(shí)際完成8個(gè),未完成績(jì)效目標;

 、仆苿(dòng)新增農業(yè)企業(yè)項目個(gè)數達3個(gè),實(shí)際完成1個(gè),未完成績(jì)效目標;

 、峭苿(dòng)新增服務(wù)業(yè)企業(yè)項目個(gè)數達6個(gè),實(shí)際完成3個(gè),未完成績(jì)效目標;

 、韧苿(dòng)新增基礎設施類(lèi)企業(yè)項目個(gè)數達9個(gè),實(shí)際完成8個(gè),未完成績(jì)效目標;

 、赏苿(dòng)新增生態(tài)環(huán)保類(lèi)企業(yè)項目個(gè)數達4個(gè),實(shí)際完成4個(gè),完成績(jì)效目標;

 、释苿(dòng)新增社會(huì )民生類(lèi)企業(yè)項目個(gè)數達8個(gè),實(shí)際完成8個(gè),完成績(jì)效目標。

  2、質(zhì)量績(jì)效目標

 、彭椖繋鞌祿暾裕喉椖繋鞌祿攲(shí),項目信息詳實(shí),清晰完整,項目庫數據完整性達100%,完成績(jì)效目標;

 、祈椖恳M(jìn)完成率:項目引進(jìn)完成率未達到90%以上,僅為74.42%,未完成績(jì)效目標。

  3、時(shí)效績(jì)效目標

  20xx年需要完成推動(dòng)43個(gè)項目的前期工作準備,實(shí)際完成推動(dòng)32個(gè)項目的前期工作準備,未完成績(jì)效目標。

  4、成本績(jì)效目標

  該專(zhuān)項預算成本75萬(wàn)元,實(shí)際支出75萬(wàn)元,成本預算控制率達100%,完成績(jì)效目標。

 。ㄋ模╉椖啃б媲闆r

  1、社會(huì )效益

  20xx年縣發(fā)改局積極推廣應用項目庫數據管理信息系統,項目的實(shí)施,推動(dòng)了臨澧縣重點(diǎn)項目前期工作的進(jìn)程,加快了項目引進(jìn)的速度。重點(diǎn)項目的投產(chǎn)帶動(dòng)了本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展,提升了當地整體形象,維護社會(huì )穩定。

  2、經(jīng)濟效益

  全縣共爭取各類(lèi)項目資金26.5億元,為縣經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展提供了有力資金保障。但由于11個(gè)前期項目工作準備未完成,完成率僅達到74.42%,造成一定程度的經(jīng)濟損失,經(jīng)濟效益未達最佳。

  3、項目可持續性。

  項目的實(shí)施,加速了臨澧縣可持續發(fā)展,提升了臨澧縣整體實(shí)力。43個(gè)項目中兩個(gè)項目已終止建設:天然氣分布式能源站建設項目由于國家電價(jià)等政策調整原因,影響項目投資效益,投資方終止項目建設;同時(shí),整體衛浴生產(chǎn)線(xiàn)項目因用地手續等原因項目已停,項目可持續性未達最佳。

  4、滿(mǎn)意度

  通過(guò)推動(dòng)項目企業(yè)對縣發(fā)改局工作滿(mǎn)意度調查,滿(mǎn)意度為91.67%,完成了績(jì)效目標。

  五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

 。ㄒ唬┲饕(jīng)驗及做法

  1、重視項目的前期工作,延展深度,降低項目的運作風(fēng)險,提高項目建設成功率。同時(shí),考慮到前期工作時(shí)效問(wèn)題,避免出現決策時(shí)間過(guò)長(cháng)、手續辦理時(shí)間過(guò)長(cháng)、錯失最佳經(jīng)濟效益期等問(wèn)題。

  2、項目的'前期工作在項目管理中占據著(zhù)至關(guān)重要的地位,前期管理工作決定了項目的可持續性,也基本預測了項目實(shí)施后的投資效果。同時(shí)還為項目的實(shí)施提供了理論依據。

  3、對于編制計劃、設計、采購、施工及機構設置、資源配置的具體工作展開(kāi),前期工作起到了不可替代的作用。為項目提供了一個(gè)條件、資源、協(xié)作關(guān)系的初步設想,多角度論證項目的先進(jìn)性、合理性、經(jīng)濟性以及相關(guān)方面的可行性,并在實(shí)現項目目標的眾多備選方案中,選出最佳方案,從而為今后項目的設計、計劃、組織、控制、實(shí)施奠定了一個(gè)良好的基礎,建立一個(gè)優(yōu)化整體框架。

 。ǘ┐嬖诘膯(wèn)題及原因分析

  1、資金使用不規范

 、艑(zhuān)項資金未設立專(zhuān)戶(hù)核算,不利于專(zhuān)項資金的歸集與核算,也不便于專(zhuān)項資金的監督和控制。

 、拼嬖跀D占專(zhuān)項資金現象。經(jīng)核查:以下項目均與本專(zhuān)項無(wú)關(guān),不屬于本專(zhuān)項資金使用范圍。同時(shí),這些項目屬于行政支出(差旅費、印刷費、公務(wù)接待費),但是在該專(zhuān)項中予以列示:差旅費中有19334元費用(用途:赴國家發(fā)改委對接革命老區規劃編制工作)等六筆差旅費項目;公務(wù)接待費中有1363元費用(用途:洞庭湖生態(tài)整治工作檢查)等六筆公務(wù)接待費項目;印刷費中(20xx.1,30#:業(yè)務(wù)活動(dòng)費用-項目費用)中有(用途:xx縣xxx汽車(chē)露營(yíng)公園項目)等十一筆印刷費項目;以上三類(lèi)費用(23筆)共計擠占該專(zhuān)項資金11.04萬(wàn)元(包括印刷費6.58萬(wàn)元、差旅費3.60萬(wàn)元、公務(wù)接待費0.86萬(wàn)元)。

  2、管理制度不健全

  未制定項目業(yè)務(wù)管理制度。

  3、不能?chē)栏駡绦胸攧?wù)管理制度

  所有記賬憑證中記賬人、復核人、制單人均為徐欣一人。

  4、未按時(shí)完成重點(diǎn)項目前期工作

  43個(gè)項目的前期工作準備僅完成32個(gè)。例如:糧食物流產(chǎn)業(yè)園項目由于機構改革后項目劃轉問(wèn)題,未完成項目的前期工作準備。

  5、效益有待提升

  經(jīng)濟效益和項目可持續性有待提升。

 、沤(jīng)濟效益方面:尚未完成43個(gè)前期工作準備,存在11個(gè)前期項目工作準備由于各種原因未得以落實(shí),完成率未達100%,造成經(jīng)濟一定程度的經(jīng)濟損失,經(jīng)濟效益未達最佳;

 、祈椖靠沙掷m性方面:

 、俸峡阪傂旅靼l(fā)梅菜產(chǎn)業(yè)基地及深加工建設由于梅菜合作社的銷(xiāo)售市場(chǎng)波動(dòng)和當季產(chǎn)量減產(chǎn),導致籌資困難,因此推遲基地施工設計及場(chǎng)地三通一平;

 、谄湛翟副=∑飞a(chǎn)線(xiàn):仍在與哈康源公司商談;

 、矍嗌礁眽嗡l除險加固工程:航道建設延后問(wèn)題未解決;

 、芄厣℃倓(chuàng )建示范工程:已完成規劃選址,但資金問(wèn)題未解決;

 、葜泄澞茱L(fēng)力發(fā)電:國家政策有變,正在與縣委、政府溝通;

 、迿鸦ü乳_(kāi)發(fā):用地指標和手續問(wèn)題;

 、邫鸦ü乳_(kāi)發(fā):用地指標和手續問(wèn)題;

 、嘞姹泵朗澄幕藤Q中心:投資者擬優(yōu)化方案,正在重新組織設計,因此推遲簽約及場(chǎng)地三通一平。項目可持續性未達最佳。

  六、有關(guān)建議

 。ㄒ唬┮幏妒褂觅Y金

  嚴格遵守《專(zhuān)項資金管理辦法》,實(shí)行專(zhuān)賬核算、專(zhuān)項使用、嚴格監管,精準核算專(zhuān)項資金收、支、余情況。嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復用途,杜絕擠占、挪用專(zhuān)項資金。對于擠占的11.04萬(wàn)專(zhuān)項資金,根據(中發(fā)[2018]34號《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理意見(jiàn)》第十五條規定),建議縣財政收回,用于下一年度的本項目支出。

 。ǘ┙⒔∪珮I(yè)務(wù)管理制度

  應建立一套科學(xué)規范的業(yè)務(wù)管理制度,規范行政單位工作流程,加強各部門(mén)對相關(guān)規章制度的學(xué)習,確保單位工作的順利開(kāi)展。

 。ㄈ┙⒇攧(wù)監控制度

  加大財務(wù)監控力度,嚴格復核、審核制度,提升財務(wù)公正性。

 。ㄋ模┘訌婍椖壳捌诠ぷ鞴芾

  當地政府應出臺相應扶持政策,緩解企業(yè)籌資困難,避免項目中斷問(wèn)題,進(jìn)一步提高重點(diǎn)項目成功簽約的可能性,確保項目順利落成。

 。ㄎ澹┙⑿б婀芾碇贫

  建議縣發(fā)改局建立一套合理、完整、高效的管理制度。

  在經(jīng)濟效益方面,鼓勵當地政府對困難項目給予支持,以融資性質(zhì)的形式扶持前期項目提高項目簽約成功率,有利于拉動(dòng)經(jīng)濟的增長(cháng),維護當地經(jīng)濟發(fā)展;在項目可持續性方面,及時(shí)跟蹤項目進(jìn)度,實(shí)時(shí)掌握項目最新動(dòng)態(tài),保障項目可持續性的長(cháng)久運作。

  綜上所述,本項目的建設是重點(diǎn)項目開(kāi)工前的必要工作環(huán)節。建議臨澧縣發(fā)展和改革局嚴格把關(guān)重點(diǎn)項目前期發(fā)展經(jīng)費規范使用資金、建立健全業(yè)務(wù)管理制度、建立財務(wù)監控制度、加強項目前期工作管理以及建立效益管理制度。確保專(zhuān)項資金如期發(fā)揮效益,對提高臨澧縣的整體形象具有重要的意義。

  辦公經(jīng)費項目績(jì)效自評報告 14

  一、項目基本情況

  項目名稱(chēng):灣甸鄉大城村肉牛標準化規模養殖場(chǎng)建設項目

  項目主管部門(mén):昌寧縣農業(yè)農村局

  項目實(shí)施單位:昌寧縣灣甸傣族鄉人民政府

  項目實(shí)施地點(diǎn):灣甸傣族鄉大城村

  項目建設目標:完成標準化牛舍建設3000平方米;完成堆糞間100平方米,三級沉淀池60立方米,排污溝管220米;完成草料間250平方米,擋墻441.18立方米,廠(chǎng)區圍欄437.5平方米,土方開(kāi)挖回填9000立方米,管徑400涵管安裝22米,碎石墊層32.4立方米,C25混凝土48.6立方米。

  二、項目績(jì)效自評工作開(kāi)展情況

 。ㄒ唬┌磿r(shí)推進(jìn)項目。項目建設需按照有關(guān)規定,加強領(lǐng)導,密切配合,精心組織,規范管理,特別要加強對項目工程質(zhì)量的監管。要按照項目管理有關(guān)規定,認真執行項目法人責任制、合同管理制、招標制等各項規章制度,以確保建設工期和建設質(zhì)量。在項目辦公室的統一安排下,各主管部門(mén)按照職能分工全力做好項目建設實(shí)施的各項工作,加強項目管理,抽調專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員為工程建設提供服務(wù),確保項目建設順利進(jìn)行。

 。ǘ╉椖抠Y料歸檔。加強項目檔案收集、管理工作,從項目籌劃到工程竣工驗收各環(huán)節的文字、圖紙等資料要嚴格按規定收集、整理、歸檔。項目初驗后即使編報項目竣工初驗報告,迎接上級部門(mén)的驗收。

  三、項目績(jì)效實(shí)現情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

  1.項目資金到位情況

  項目估算總投資200萬(wàn)元,其中:預算資金安排200萬(wàn)元,實(shí)際到位200萬(wàn)元。

  2.項目資金執行情況:

  已撥付項目資金200萬(wàn)元。

  3.項目資金管理情況:

  嚴格按照中央及省、市、縣要求撥付項目資金。充分發(fā)揮審計、監督及資金管理部門(mén)的作用,加強對資金的檢查和監督力度,自覺(jué)接受上級有關(guān)部門(mén)的'檢查監督。

 。ǘ╉椖靠(jì)效指標完成情況

 。1)經(jīng)濟效益

  項目建成后,建成標準化肉牛規模養殖場(chǎng)1個(gè)。新建標準化牛舍3000平方米,村集體通過(guò)養殖場(chǎng)租賃,年帶動(dòng)村集體經(jīng)濟增收10萬(wàn)元以上。養殖場(chǎng)年出欄肉牛600頭以上,實(shí)現經(jīng)濟收入600萬(wàn)元,凈利潤120萬(wàn)元。

 。2)社會(huì )效益

  項目建成后,養殖場(chǎng)年度收購附近群眾農作物秸稈1500噸以上進(jìn)行青貯飼料加工,促進(jìn)項目區群眾增收30萬(wàn)元,帶動(dòng)項目區新增出欄肉牛500頭以上,肉牛養殖戶(hù)年戶(hù)均增收3萬(wàn)元以上。養殖場(chǎng)通過(guò)勞務(wù)用工帶動(dòng)就業(yè)5人以上,戶(hù)均年增收2萬(wàn)元以上。

 。3)生態(tài)效益

  養殖場(chǎng)科學(xué)設置了堆糞場(chǎng)、沉淀池、污水管道和污道,整個(gè)牛場(chǎng)生活區、養殖區、糞污處理區嚴格分離,確保養殖場(chǎng)建成后不污染周?chē)h(huán)境,采用污染減量化、無(wú)害化、資源化的生產(chǎn)、處理工藝和設施,養殖場(chǎng)產(chǎn)生的糞便還可作為日常生活燃料、農田肥料和沼氣池利用燃料,并可改善當地焚燒秸稈而造成的環(huán)境污染,改善生態(tài)環(huán)境。

  綜上所述,通過(guò)實(shí)施該項目,不僅增加了村集體的經(jīng)濟效益,又鞏固了脫貧攻堅成果,促進(jìn)鄉村振興。同時(shí)對昌寧縣的經(jīng)濟發(fā)展,強化畜牧業(yè)基礎設施,維護社會(huì )穩定和民族團結起到積極的作用。

  四、績(jì)效自評結果

  目前已完成計劃建設內容。因此現階段績(jì)效評價(jià)100分。

  五、結果公開(kāi)情況和應用打算

  通過(guò)全方位、多渠道進(jìn)行宣傳,把項目建設情況進(jìn)行公示。各村(社區)要充分利用多種資源廣泛宣傳群眾、動(dòng)員群眾,提高群眾對項目建設的知曉率和認可度。做到項目實(shí)施流程清晰、操作規范、有據可查。確保項目建設過(guò)程“陽(yáng)光操作”,同時(shí)做好公示資料的收集歸檔工作。

  六、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議

  項目結束后,我們將建成后的管護工作提上重要議事日程,將相關(guān)管理辦法、制度納入村規民約,并成立相應的管理機構,明確項目區黨總支書(shū)記為后續管理第一責任人,負責項目后續管理的具體工作,做到后續管理工作機構不撤、管理不亂、工作不斷,達到點(diǎn)亮一盞燈照亮一大片的效果。同時(shí),制定后續管理工作機制和激勵機制,吸引群眾自覺(jué)參與后續管理活動(dòng),為項目長(cháng)期發(fā)揮效益提供重要保障。

  七、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)

  辦公經(jīng)費項目績(jì)效自評報告 15

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖炕厩闆r簡(jiǎn)介。

  爛泥湖撇洪河為湘江一流支流,起點(diǎn)為龍光橋鎮的光壩,過(guò)大路坪水閘(新河大閘)后由望城喬口排入湘江。撇洪河流域面積710.5km2,干流全長(cháng)41.68km,干流平均坡降0.179‰。本次游草塘段河道治理工程治理長(cháng)度6.2km(樁號 K12+050?K18+250),可保護爛泥湖大垸(重點(diǎn)垸)垸內人口15萬(wàn)人、耕地20萬(wàn)畝。爛泥湖撇洪河二期治理工程綜合治理長(cháng)度14.6km,治理樁號為K18+250~K32+850(以撇洪河入湘江河口為K0+000),沿線(xiàn)涉及赫山區歐江岔鎮、泉交河鎮、筆架山鄉3個(gè)鄉鎮,工程以防洪為主,兼顧農田防護,共計保護爛泥湖垸人口21.88萬(wàn)人、耕地面積27.77萬(wàn)畝。

 。ǘ┛(jì)效目標。

  益陽(yáng)市赫山區20xx年中小河流項目20xx年績(jì)效目標為治理中小河流長(cháng)度6.9km,具體建設內容包括:堤身粘土斜墻防滲;,堤身充填灌漿,堤岸護砌,河道疏挖,河道清障;灌(排)涵閘進(jìn)(出)口改造處,白蟻防治,新建便民下河踏步等。

  二、績(jì)效評價(jià)工作情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的。

  對益陽(yáng)市赫山區20xx年中小河流項目進(jìn)行績(jì)效評價(jià)的目的一是為進(jìn)一步規范財政資金管理,牢固樹(shù)立預算績(jì)效理念,強化部門(mén)支出責任,提高財政資金使用效益。二是了解、掌握項目資金的使用情況,系統整理與分析項目實(shí)施中存在的主要問(wèn)題,提出改善中小河流項目后續管理的建議,并為項目后續資金投入、分配和管理提供決策依據。

 。ǘ╉椖抠Y金。

  根據《財政部關(guān)于提前下達20xx年水利發(fā)展資金預算指標的通知》(湘財農指〔20xx〕222號),經(jīng)商省水利廳,提前下達我區20xx年中央水利發(fā)展資金3722萬(wàn)元,其中中小河流治理1280萬(wàn)元(益陽(yáng)市赫山區爛泥湖撇洪河游草塘段河道治理工程280萬(wàn)元,爛泥湖撇洪河赫山區二期治理工程1000萬(wàn)元)。湘財農指〔20xx〕179號下達爛泥湖撇洪河赫山區二期治理工程158萬(wàn)元。

 。ㄈ╉椖拷M織情況。

  為貫徹落實(shí)水利部、水利廳關(guān)于加快推進(jìn)中小河流治理項目工作的部署和要求,做好中小河流治理項目工作,落實(shí)有關(guān)主管部門(mén)責任,確保建設任務(wù)按期完成,赫山區人民政府成立以分管水利副區長(cháng)為組長(cháng)的中小河流治理項目建設領(lǐng)導小組,領(lǐng)導小組下設辦公室,設赫山區水利局,為確保項目順利實(shí)施,明確副局長(cháng)蔡國輝為該項目的項目法人,加強項目的組織領(lǐng)導。健全工作機制,明確建設進(jìn)度、建設質(zhì)量、工程安全和資金安全責任,形成主要領(lǐng)導親自抓,分管領(lǐng)導具體抓,各部門(mén)分工協(xié)作、齊抓共管,一級抓一級,層層抓落實(shí)的工作格局。

  經(jīng)區人民政府批復同意,區水利局副局長(cháng)蔡國輝為該項目的項目法人。嚴格按水利工程建設規定要求,明確財務(wù)、質(zhì)量監督、檔案管理等人員,確保了項目法人制落實(shí)到位。

  項目委托代理公司對該項目招標,按照規定在指定媒介發(fā)布招標公告,并按公告約定時(shí)間、地點(diǎn)開(kāi)標、評標。開(kāi)標、評標過(guò)程均受財政、水利、紀檢等行政監督部門(mén)行政監督。在評標工作根據招標文件要求確定中標候選人。該項目招投標工作本著(zhù)公平、公正、科學(xué)、擇優(yōu)的原則,嚴格按照《湖南省水利工程建設項目招標投標管理辦法》有關(guān)規定進(jìn)行招標。

  該項目監理經(jīng)過(guò)公平、公正、科學(xué)、擇優(yōu)的原則,通過(guò)招投標產(chǎn)生,選擇具有水利工程監理等級資質(zhì)的公司為工程監理單位,監理人員均持證上崗,人員數量滿(mǎn)足項目和合同要求。監理規劃和細則編制及監理資料滿(mǎn)足規程和建設要求。監理單位加強了施工現場(chǎng)的質(zhì)量控制,審查施工單位組織設計和施工工藝,嚴格原材料和中間產(chǎn)品檢驗,按照規范要求收集、整理工程監理資料。施工質(zhì)量評定方面,嚴格按照施工單位自評、監理單位復核、項目法人認定及質(zhì)監站核備(定)的程序進(jìn)行,各項評定工作基本能夠與施工進(jìn)度同步。

 。ㄋ模╉椖抗芾砬闆r。

  1、組織實(shí)施

  在工程實(shí)施中,赫山區人民政府按照中小河流治理項目的建設管理有關(guān)文件要求,明確了益陽(yáng)市赫山區中小河流治理建設項目辦公室為項目法人。項目法人嚴格按照項目法人責任制、招標投標制、建設監理制和合同管理制及批復的設計文件,完善了項目建設相關(guān)手續,加強工程建設管理,嚴格控制建設標準,精心組織施工,確保工程質(zhì)量。

  2、資金安全。

  項目專(zhuān)項資金在使用和管理上嚴格按照我局制定的《益陽(yáng)市赫山區水利局專(zhuān)項資金管理辦法》執行,在工程資金管理中,我們堅持做到中央補助資金、各級地方財政投入資金直接撥付到法人帳戶(hù),項目法人根據工程施工的進(jìn)度按監理簽證撥付到中標施工單位基本帳戶(hù),杜絕了擠占、挪用建設資金現象。在資金撥付過(guò)程中,嚴格執行施工單位申報進(jìn)度監理簽證等手續,并組織相關(guān)技術(shù)人員對工程質(zhì)量和工程數量不定時(shí)和不定點(diǎn)的抽查確認,確保不出現預算外或超預算使用建設資金,不將中央資金用于非主體工程建設。

  三、項目績(jì)效情況

  第一,經(jīng)濟性。項目實(shí)施中始終堅持以最小的資金投入,最大限度的滿(mǎn)足收益群眾的需求,嚴格控制成本,履行項目建設相關(guān)手續,全面加強工程建設管理,嚴格按設計精心組織施工,嚴控建設標準、確保工程質(zhì)量。

  第二,效率性。項目開(kāi)展以來(lái),我局嚴格按照項目實(shí)施方案的時(shí)間節點(diǎn),認真組織項目實(shí)施,通過(guò)對施工單位定期檢查和不定期抽查等方式,確保工程進(jìn)度按計劃推進(jìn),工程質(zhì)量滿(mǎn)足設計標準。截止目前為止,已全部按照要求完成了項目各項任務(wù)。

  第三,有效性。項目開(kāi)展過(guò)程中,緊密結合項目實(shí)施方案的'要求,把項目資金最大限度的用于工程建設,項目資金最大限度地保證項目目標的實(shí)現。

  第四,可持續性。工程實(shí)施后,淤積的河流得到淸理,崩塌的岸坡得到護砌,水土流失大大減少,資源得到科學(xué)、合理、高效的利用,水環(huán)境得到改善,無(wú)水成有水,死水變活水,有利于人與自然和諧和持久相處,進(jìn)而使項目區生態(tài)環(huán)境可持續。

  四、存在的問(wèn)題

  由于20xx年秋冬季節雨水比往年較多,施工時(shí)間不夠,施工難度加大,截至20xx年12月31日赫山區爛泥湖撇洪河游草塘段河道治理工程和爛泥湖撇洪河赫山區二期治理工程完成下達資金的50%。針對施工進(jìn)度滯后,益陽(yáng)市赫山區中小河流治理建設項目辦公室對湖南益眾水利建設有限公司赫山區中小河流項目施工項目部下達了整改通知,要求加快工程進(jìn)度,終于在2019年5月底完成20xx年全部資金計劃。

  五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

 。ㄒ唬┖罄m工作計劃。

  加快中小河流項目的驗收與審計工作。

 。ǘ┲饕(jīng)驗做法、改進(jìn)措施和有關(guān)建議等。

  辦公經(jīng)費項目績(jì)效自評報告 16

  根據上級有關(guān)文件精神,我局認真組織對度校舍維修改造項目工作進(jìn)行了自評,我局精心組織,統籌安排,狠抓落實(shí),校舍維修改造工程項目順利完成目標任務(wù),F將我縣度校舍維修改造項目績(jì)效自評報告如下:

  一、項目建設基本情況

  蕭縣實(shí)施校舍維修改造項目184個(gè),投資3777萬(wàn)元,改造面積121150平方米。本項目的實(shí)施完成是鞏固教育扶貧成果的重頭戲、促進(jìn)教育可持續發(fā)展的奠基石,為推進(jìn)教育現代化、鞏固義務(wù)教育均衡發(fā)展成果,奠定了堅實(shí)物質(zhì)基礎。

  二、項目建設實(shí)施情況

  1、項目立項,規劃情況

  底接到各校立項申請后,教體局會(huì )同縣財政局,組織相關(guān)業(yè)務(wù)股室工作人員組成項目核驗小組,深入到申報項目的'學(xué)校進(jìn)行全面核查。本著(zhù)安全、經(jīng)濟、實(shí)用的原則,在前期摸排、核查、論證的基礎上,結合上級下達的投資計劃,報請局黨委會(huì )研究,制定度校舍維修改造項目投資計劃。報請縣發(fā)改委下達項目建議書(shū)和可行性研究報告的批復,及時(shí)辦理項目建設規劃許可證。

  2、項目“四制”執行情況

  按照皖政辦7號文件規定,項目建設嚴格執行“四制”和“五統一”制度,做到“七嚴格”即嚴格招投標程序、嚴格建設標準、嚴格工程驗收程序、嚴格控制合同價(jià)款、嚴格資金審計和撥付、嚴格項目建設資料歸檔、嚴格施工工期管理。

  3、項目建設管理情況

  嚴格工程監管。我局項目辦與縣質(zhì)監站、建管辦合署辦公,實(shí)現了項目報建、關(guān)鍵節點(diǎn)驗收的無(wú)縫對接,極大地縮減了項目報建、節點(diǎn)驗收的時(shí)間。項目學(xué)校成立“三人小組”配合監理人員加強施工過(guò)程管理,對建設項目實(shí)施24小時(shí)無(wú)縫隙監管。項目辦建立了“三查三單”制度,每次督查后及時(shí)下達問(wèn)題清單、整改清單和責任清單,每月印發(fā)一次情況通報,重大問(wèn)題跟蹤督辦。對違反合同約定的施工企業(yè),我局會(huì )同建設行政主管部門(mén)及時(shí)約談企業(yè)法人代表,對拒不整改的企業(yè)予以堅決的處理。

  嚴格資金管理。制定并嚴格執行《蕭縣政府投資教育項目工程建設施工和竣工驗收階段造價(jià)管理辦法》,嚴禁調整變更項目;嚴格賬務(wù)處理,實(shí)行“三專(zhuān)”管理,即“專(zhuān)戶(hù)管理、專(zhuān)賬管理、專(zhuān)人管理”;按合同約定審批、撥付工程進(jìn)度款,資金支付手續齊全,審批流程規范,無(wú)大額支付現象發(fā)生,無(wú)截留、擠占、挪用、虛到支出現象。

  實(shí)行公示制度。對各年度教育民生工程項目建設資金安排、項目單位名稱(chēng)、建設內容和規模、實(shí)施進(jìn)度等情況進(jìn)行公示,公開(kāi)接受社會(huì )監督。各項目校,充分利用LED顯示屏、校園廣播、宣傳欄、黑板報、主題班會(huì )、家長(cháng)會(huì )等多種形式開(kāi)展教育民生工程宣傳,提高學(xué)生及家長(cháng)的參與度,讓此項民生工程政策深入民心。

  4、項目建設進(jìn)度。截至11月底,184個(gè)校舍維修改造項目已全部竣工驗收,正在進(jìn)行決算審計和項目移交工作。項目建設進(jìn)度超于序時(shí)進(jìn)度。

  5、建后管養情況。項目完工后及時(shí)組織竣工驗收決算審計和項目移交,及時(shí)從在建工程轉入固定資產(chǎn),積極投入使用。

  認真落實(shí)項目建后管養制度,嚴格落實(shí)《關(guān)于建立中小學(xué)校舍安全保障長(cháng)效機制的實(shí)施意見(jiàn)》(宿政辦發(fā)〔〕20號)文件要求,加強對“教育民生工程”建成項目的使用、管理、維護工作。出臺了《蕭縣中小學(xué)校舍管理養護實(shí)施細則》等文件,管養工作實(shí)現了常態(tài)化、規范化,建成項目沒(méi)有出現變更用途和閑置浪費現象。

  辦公經(jīng)費項目績(jì)效自評報告 17

  為貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的決策部署,深化財稅體制改革,優(yōu)化財政資源配置,提高公共服務(wù)質(zhì)量,加快建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預算績(jì)效管理體系,縣財政預算安排20xx年預算績(jì)效評價(jià)桂嘉提質(zhì)改造工程219萬(wàn)元。根據《桂陽(yáng)縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度財政資金部門(mén)整體支出和項目支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》(桂財績(jì)〔2022〕7號)有關(guān)要求,現將20xx年預算績(jì)效評價(jià)嘉提質(zhì)改造工程績(jì)效自評如下:

  一、專(zhuān)項資金基本情況

 。ㄒ唬⿲(zhuān)項資金概況

  為加強財政支出管理,提高財政資金使用效益,根據《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(湘辦發(fā)〔20xx〕10號)、《湖南省預算支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》(湘財績(jì)〔20xx〕7號)等文件精神,結合20xx年我縣財政績(jì)效評價(jià)工作計劃,該項目年初預算安排219萬(wàn)元,實(shí)際指標下達548.25萬(wàn)元。

 。ǘ⿲(zhuān)項資金預期目標完成程度

 。1)項目基本情況,桂嘉二期提質(zhì)改造工程總里程19.46km,總投資額1157.481萬(wàn)元,本項目工程建設內容主要為道路路面砼改油和道路延線(xiàn)亮化、綠化提升改造,以及大型村莊路段增設人行設施等。本項目采取BT模式建設,并授權我中心為業(yè)主單位,現項目已經(jīng)于20xx年建成并交工驗收合格移交我中心管護,20xx年政府以回購方式支付給投資方:深圳市天富來(lái)投資管理有限公司,20xx年支付專(zhuān)項資金419萬(wàn)元

 。2)項目年度預算績(jì)效目標、績(jì)效指標設定情況,完成桂嘉二期提質(zhì)改造工程,確保人們群眾出行安全、暢通。成本59.48萬(wàn)元/公里。通過(guò)對該項目專(zhuān)項資金的投入,財政資金使用效率逐步提高。

 。ㄈ⿲(zhuān)項資金使用管理情況

 。1)資金計劃、到位及使用情況

  該項目資金來(lái)源為20xx年財政預算資金419萬(wàn)元,使用419萬(wàn)元。

 。2)項目資金管理情況。

  項目嚴格執行本單位關(guān)于《專(zhuān)項資金使用管理暫行辦法》的通知(桂路字[20xx]39號)、《桂陽(yáng)縣公路建設養護中心財務(wù)管理辦法》的`通知(桂路字[20xx]28號)、《財政支出績(jì)效評價(jià)管理實(shí)施方案》的通知(桂路字[20xx]37號),對項目進(jìn)行審核,附件發(fā)票完整齊全,符合本單位報賬審批程序,及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)核算。

  二、專(zhuān)項資金主要績(jì)效

 。ㄒ唬┲饕a(chǎn)出指標完成情況

  1.數量指標完成情況。

  20xx年度績(jì)效完成了全部的桂嘉公路二期提質(zhì)改造工程19.46km。

  2.質(zhì)量指標完成情況。

  桂嘉二期提質(zhì)改造工程達到公路有關(guān)設計規范標準。采用交通主管領(lǐng)導、縣公路建設養護中心、承包人、檢測單位、縣財政局、縣質(zhì)量安全監督站共同驗收,根據考核及驗收程序,桂嘉二期提質(zhì)改造工程質(zhì)量經(jīng)檢測達到合格標準。

  3.時(shí)效指標完成情況。

  桂嘉公路二期提質(zhì)改造工程于20xx年9月30日前全部完成,達到原來(lái)預期目標。

  4.成本指標完成情況。

 。1)項目組織情況:2013年8月21日,縣發(fā)改委以《關(guān)于桂嘉路二期改造工程項目可行性研究報告的批復》(桂發(fā)改[2013]135號)批復了該項目的可行性研究報告,項目的規劃許可、環(huán)評批復、林地許可、國土批復等審批手續齊全。

  該項目全長(cháng)19.461公里,全線(xiàn)按城市次干道路標準建設,雙向四車(chē)道,設計時(shí)速50公里/小時(shí),路面寬15.6米,橋梁荷載等級為公路-Ⅱ級。瀝青砼路面,路面結構層12cm。其它技術(shù)指標按交通運輸部頒發(fā)的《公路工程技術(shù)標準》JTGB01-2003和《城市道路設計規范》(CJJ37-90)執行。路面結構為5㎝厚AC-13(C)瀝青混凝土上面層+7厘米AC-20(C)瀝青混凝土下面層+1厘米瀝青表面封層、透層。資金來(lái)源為地方自籌。

 。2)根據設計圖紙及財政預算控制指標,施工過(guò)程中嚴格控制變更程序,嚴格控制做到不超概。20xx年初預算專(zhuān)項資金為219萬(wàn)元,資金使用成本在可控范圍,工程全部完工交(竣)驗收為合格。

 。ǘ┲饕б嬷笜送瓿汕闆r

  1.經(jīng)濟效益指標完成情況。從經(jīng)濟效益評價(jià),該項目的實(shí)施極大地改善當地我縣公路網(wǎng)的交通狀況通行能力。它的改造對于我縣、我市城市道路等級的提升、沿線(xiàn)資源的開(kāi)發(fā)和運輸,乃至我省南部地區的社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展有著(zhù)十分重要的意義。

  2.社會(huì )效益指標完成情況。從社會(huì )效益評價(jià),該項目完成后,對改善實(shí)施地的交通安全狀況發(fā)揮了重要的作用,桂嘉公路二期提質(zhì)改造工程桂陽(yáng)至嘉禾公路(桂陽(yáng)段)起點(diǎn)位于桂陽(yáng)縣青平、元里止于麻田村,與嘉禾交界,終點(diǎn)樁號為K19+471.17,全長(cháng)19.471公里。該路是我縣通往嘉禾、寧遠、道縣交通大動(dòng)脈,對拉動(dòng)我縣經(jīng)濟具有重大意義。

  3.可持續影響指標完成情況。

  項目的可持續性分析主要是對項目完成后,后續政策、資金人員機構安排管理措施等影響項目持續發(fā)展的因素進(jìn)行分析,工程的實(shí)施后極大地改善我縣通往嘉禾、寧遠、藍山的交通安全狀況和道路的安全通行能力,交通流量大于預期。

  滿(mǎn)意度指標完成情況。

  該項目實(shí)施后,路面由原來(lái)的15m擴寬到24m,人行道兩側各增加到8m,路面結構由原來(lái)水泥混凝土路面改造成瀝青砼路面,行車(chē)舒適度、平穩性得到極大改善。道路的安全通行能力大大提高,經(jīng)問(wèn)卷調查群眾滿(mǎn)意度達97%。

  三、存在的問(wèn)題

  其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

 。1)該路改造屬于城市道路建設項目,建設資金缺口較大。

 。2)人行道綠化植樹(shù)加強養護維護,雨、污水道、電力、井蓋等缺口需恢復,對于安全隱患路段,需設置安全警示標志標牌及防護欄。

  辦公經(jīng)費項目績(jì)效自評報告 18

  按照隴發(fā)改代賑〔20xx〕51號文件下達中央以工代賑資金496萬(wàn)元、用于禮縣城關(guān)鎮楊河村通組道路建設項目,現將項目建設情況公告如下。

  一、項目建設情況

  禮縣城關(guān)鎮楊河村通組道路建設項目?偼顿Y金496萬(wàn)元,道路硬化8.75公里,新建三角邊溝887m,梯形邊溝為120m。新建路肩墻共計12處,共計843m。新建橋涵12座,永久性公示牌一座。項目20xx年3月份開(kāi)工,5月份完成,現已竣工驗收。

  二、資金到位情況

  計劃投資資金496萬(wàn)元,到位資金462萬(wàn)元,資金到位資金率100%。禮縣城關(guān)鎮楊河村通組道路建設項目撥付462萬(wàn)元,撥付率100%。

  三、項目效益

  1、項目共發(fā)放勞務(wù)報酬75萬(wàn)元,吸納農村務(wù)工群眾141人,占比為中央投資比例的15%以上。

  2、該項目實(shí)施后,改善鄉村交通運輸條件及投資環(huán)境,提高村民生產(chǎn)、生活條件,增加群眾經(jīng)濟收入等方面具有重要作用。

  3、我局高度重視以工代賑項目中農民工工資支付,督促施工單位要按時(shí)足額撥付農民工工資,群眾滿(mǎn)意度高。

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