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出差補助通告
出差補助通告1
部門(mén)、各分公司:
為統一規范公司差旅費開(kāi)支標準,保障出差人員工作、生活需要,本著(zhù)簡(jiǎn)化流程、勤儉節約、提高效率的'原則,根據《差旅費開(kāi)支標準和管理暫行辦法》,對原公司差旅費管理辦法中的補貼標準進(jìn)行了修改,現將修改后的《*公司差旅費管理辦法(20xx年修改版)》印發(fā)給各部門(mén)、各分公司,請大家遵照執行。
*公司
20xx年12月31日
出差補助通告2
公司機關(guān)、辦事處、各項目部:根據局建七財[20xx]282號文件關(guān)于印發(fā)《中建七局職工差旅費、探親路費等費用開(kāi)支的規定》的通知,結合公司實(shí)際情況,本著(zhù)勤儉節約、高效辦事原則,特制定如下辦法:
一、適用范圍:
公司正式職工因公出差,離開(kāi)崗位所在地在單程累計超過(guò)10個(gè)小時(shí)。
二、標準:
。1)途中伙食補助費:每人每天補助20元;
。2)住勤伙食補助費:住勤期間按實(shí)際住宿天數計發(fā)(憑住宿發(fā)票),一般地區每人每天補助15元,特殊地區(直轄市、省會(huì )城市及沿海城市)每人每天補助30元。
。3)經(jīng)工程局、上級單位主管部門(mén)及本單位領(lǐng)導批準,職工脫產(chǎn)外出參加各種培訓班、學(xué)習班時(shí)間在三個(gè)月的`非學(xué)歷學(xué)習,其住勤補助按自然天數每人每天10元補助。
三、下列情況不適用途中伙食費補助及住勤補助費范圍:
。1)乘坐飛機出行的,不報銷(xiāo)途中伙食補助費;
。2)有招待費發(fā)票的,不能說(shuō)明招待對象的,不報銷(xiāo)住勤伙食補助費;
。3)工程局召開(kāi)的黨代會(huì )、職代會(huì )、工作會(huì )、團代會(huì )、述職會(huì )、培訓會(huì )等,凡是局統一安排就餐或離開(kāi)局的其他地區有會(huì )務(wù)組統一安排就餐的,與會(huì )人員回本單位只報銷(xiāo)往返差旅費及途中伙食費補助,不報銷(xiāo)住勤伙食補助費。
。4)公出人員由接待單位安排住宿或住在親友家,無(wú)住宿發(fā)票的,一律不填報住勤伙食補助費。
。5)出差地點(diǎn)在家庭所在的,不享用住勤伙食補助費,只享用途中伙食補助費。
。6)到公司辦事處及項目部出差,凡有條件住宿,只享用途中伙食補助費。四、出差單程或雙程時(shí)間在10小時(shí)內,且確需要用餐的,經(jīng)審核,每人每頓途中伙食費補助10元。本辦法自20xx年4月12日起開(kāi)始實(shí)施,解釋權歸財務(wù)勞資部、綜合辦公室。
特此通知
二0xx年四月十二日
出差補助通告3
關(guān)于差旅費及出差補貼規定第一條出差人必須在《出差申請單》上填寫(xiě)注明出差地點(diǎn)、事由、天數、所需資金等必填項目,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽署意見(jiàn),公司分管副總批準后方可出差。出差申請手續辦妥后到財務(wù)部辦理借款;未經(jīng)過(guò)審批的,不予借支和報銷(xiāo)差旅費。出差申請單由財務(wù)部留存,并作為部門(mén)費用考核依據。
第二條出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫(xiě)“借款申請單”,列明用款計劃,經(jīng)財務(wù)部審核,主管財務(wù)經(jīng)理審批后方可借款。
第三條:填寫(xiě)《出差申請單》→部門(mén)經(jīng)理審批→分管副總審批,填寫(xiě)《借款單》主管財務(wù)經(jīng)理審批→財務(wù)部審核辦理借支(經(jīng)辦人持出差預算單申請單和借款單)
第四條出差時(shí),應根據出差地的遠近及業(yè)務(wù)的緊急程度選擇安全、省時(shí)、舒適、經(jīng)濟的交通工具(憑車(chē)票報銷(xiāo))。一般情況下,業(yè)務(wù)員應首選火車(chē)硬座;但乘車(chē)時(shí)間超過(guò)6小時(shí),可乘火車(chē)硬臥或汽車(chē)臥鋪,超過(guò)六小時(shí)坐同車(chē)次硬座者,按其硬座票面價(jià)的50%獎勵給個(gè)人。
第五條遇特殊情況或緊急情況需乘火車(chē)軟臥、火車(chē)D字頭車(chē)次或飛機時(shí),須先申報,經(jīng)上級領(lǐng)導批準后方可乘座,(上級領(lǐng)導同意乘坐時(shí)飛機票最高不得超過(guò)7折,超過(guò)時(shí)按7折報銷(xiāo)),未經(jīng)批準按同程火車(chē)硬臥報銷(xiāo)。
第六條出差期間,出地市內交通費按照每人每天5元標準實(shí)行包干制度。出差住宿實(shí)行標準內實(shí)報實(shí)銷(xiāo),標準以下節約部分適當獎勵,標準以上超支部分個(gè)人適當負擔的辦法。
1、出差地區分類(lèi)標準A類(lèi)地區:北京、上海、重慶、沿海省會(huì )及副省級城市。 B類(lèi)地區:除一類(lèi)地區以外的省會(huì )城市及地級市。 C類(lèi)地區:所有縣級城市及地區。
2、出差住宿標準單位:元/天/房地區分類(lèi)標準A類(lèi)地區120—140 B類(lèi)地區100—120 C類(lèi)地區80—100
3、出差員工標準范圍內報銷(xiāo),標準以下節約的部分,公司將節約部分的25%作為獎勵發(fā)給個(gè)人。超過(guò)標準超支部分,個(gè)人將承擔超支部分20%的費用。超過(guò)標準的部分,財務(wù)人員可拒絕報銷(xiāo),特殊情況必須報請部門(mén)經(jīng)理審核并說(shuō)明原因,報總經(jīng)理或主管財務(wù)經(jīng)理審批。(注:住宿費標準一般指每天每間,若為同性二人同時(shí)出差,按一個(gè)房間標準報支)
第七條出差餐費補貼標準(不分在途和住宿,包括伙食補貼):出差餐費補助標準為明天25元。享受出差餐費補助的同時(shí),不再同時(shí)享受公司的午餐補助。
第八條執行據實(shí)報銷(xiāo)的人員,依據相關(guān)發(fā)票等憑據報銷(xiāo),員工在出差期間聯(lián)系業(yè)務(wù)時(shí),應索取相應的各項支出發(fā)票(索取發(fā)票票額不低于總包干金額的80%,不得用餐費及非出差期間發(fā)生的票據沖抵,手機費除外),以此作為出差的證明單據,并據此報銷(xiāo)。如果不能提供總金額的80%發(fā)票,按實(shí)際取得的發(fā)票金額進(jìn)行等比例報銷(xiāo)。對于丟失發(fā)票的,一般不予報銷(xiāo),如若必須,可由第三者寫(xiě)證明,并交予高層批準且用其他發(fā)票補充。
第九條報銷(xiāo)時(shí)間應為員工出差返回后的7個(gè)工作日之內,并應于報銷(xiāo)時(shí)退回預借的多余的款項;未按規定結清差旅費用的,不得借領(lǐng)新的差旅預支款項;
第十條出差天數的計算辦法:按照將出差首日計入,出差返回日不計入出差時(shí)間內計算。
第十一條出差時(shí)借款,本著(zhù)“前賬不清、后賬不借”的原則,特殊情況可書(shū)面申請,由主管副總批準,方可再借款項;借款超過(guò)20xx元,需提前2天報請財務(wù)備款;因其他原因借款2日未出差,需將借款交付財務(wù)部,待定好出差時(shí)間后,重新辦理出差借款手續,不能上繳者視為占用公款處理。
第十二條外出參加會(huì )議,會(huì )議費用中包括食宿時(shí)不再享受食住費用,持會(huì )議或培訓通知,根據實(shí)際情況,不再另行單報住宿和伙食補貼費。會(huì )議費用中不含食宿時(shí),按前述標準予以補助。
第十三條凡與原出差申請單規定的地點(diǎn)、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷(xiāo),因特殊原因或情況變化需改變路線(xiàn)、天數、人數、交通工具的`,需經(jīng)上級領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后方可報銷(xiāo)。
第十四條出差的行程路線(xiàn)須與出差申請單上標明路線(xiàn)相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專(zhuān)線(xiàn)的汽車(chē),不得繞行。違反規定的,其超出標準的金額,自行承擔,并扣減多行走天數已計列的伙食補助和發(fā)生的其它費用,且多行走的天數按曠工處理(特殊情況可向主管經(jīng)理報批)。
第十五條出差12天以上回公司后,在不耽誤工作的情況下,可調休一天,出差25天以上回公司后,在不耽誤工作的情況下,可調休兩天,但不得與國家重大節假日連休。
第十六條出差回公司當天車(chē)票時(shí)間為9點(diǎn)(含9點(diǎn))前需到公司上班,否則視為曠工,或調休一天。
第十七條本辦法自發(fā)布之日起執行,由在公司財務(wù)部負責解釋。
xx科技有限公司
20xx年04月07日
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