項目運行績(jì)效監控報告(實(shí)用15篇)
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項目運行績(jì)效監控報告1
一、預算績(jì)效運行監控工作組織開(kāi)展情況
1.資金情況:我部門(mén)涉及專(zhuān)項資金共5個(gè),其中“(區級)-消化存量資金-用于XXX”資金規模1.19萬(wàn)元、預算項目1個(gè)資金規模1.19萬(wàn)元;“(區級)-消化存量資金用于XXX”資金規模4.86萬(wàn)元,預算項目1個(gè)資金規模4.86萬(wàn)元;資金規模129萬(wàn)元、預算項目3個(gè),XXX項目資金規模43.64萬(wàn)元、XXX項目資金規模5.16萬(wàn)元、XXX項目資金規模80.2萬(wàn)元;“(上級)基金預算的通知”資金規模157萬(wàn)元,預算項目1個(gè),XXX項目資金規模157;“基金預算的通知”資金規模160萬(wàn)元,預算項目3個(gè),XXX項目資金規模84.7萬(wàn)元、XXX項目資金規模50萬(wàn)元、XXX項目資金規模25.3萬(wàn)元。
2.監控工作開(kāi)展情況:我部門(mén)績(jì)效監控主要采取部門(mén)自行監控和單位重點(diǎn)監控兩種方式。分管領(lǐng)導針對績(jì)效監控工作精心組織、周密部署,把績(jì)效監控工作列入重要議事日程,制定了具體措施,明確分工,指定專(zhuān)盡快將項目績(jì)效運行跟蹤監控工作責任落到實(shí)處。配合局財務(wù)部門(mén)(單位)及時(shí)反應監控中的有關(guān)問(wèn)題,加強溝通、協(xié)調和聯(lián)系,密切配合,共同促進(jìn)了績(jì)效監控工作規范、有序、順利開(kāi)展。
二、重點(diǎn)監控工作情況
我部門(mén)針對專(zhuān)項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節的XXX資金支出熱點(diǎn)項目,選取XXX項目資金進(jìn)行部門(mén)重點(diǎn)監控,經(jīng)過(guò)對半年績(jì)效目標及支出進(jìn)度的監控,資金績(jì)效已全部釋放。
三、預算績(jì)效運行監控結果及分析
1.監控結果。例如:績(jì)效目標實(shí)現程度達到50%的項目有4個(gè),績(jì)效目標實(shí)現程度在30%以下的項目有0個(gè),工作未開(kāi)展的項目有0個(gè)。
2.預計年底能實(shí)現績(jì)效目標的'項目有5個(gè),涉及資金452.05萬(wàn)元;不能完成績(jì)效目標的項目有0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元;預計年底完成情況與年初目標差距較大的項目有0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元。具體統計表如下:
3.偏差原因分析:分類(lèi)詳細說(shuō)明。
4.監控過(guò)程中采取的整改措施及整改結果。
四、下一步監控工作
一是對于績(jì)效目標執行正常項目,提出下半年保障目標實(shí)現的具體措施;對于執行出現偏差的項目,結合原因分析,提出整改措施;對于預計年底無(wú)法實(shí)現的項目,提出調整意見(jiàn);對于執行中出現重大問(wèn)題的,提出績(jì)效問(wèn)責處理意見(jiàn)。
二是不斷積累經(jīng)驗,完善管理機制,由點(diǎn)及面,逐步擴大項目執行績(jì)效跟蹤監控范圍,為下一步績(jì)效監控工作打下堅實(shí)基礎。
項目運行績(jì)效監控報告2
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖康牧㈨棻尘昂湍康。
1.項目立項背景。
道路照明是城市道路的附屬配套設施,主要指在道路兩側設置的燈桿、燈具、地上地下管線(xiàn)及照明附屬設備等,在道路照度、亮度不足、能見(jiàn)度低時(shí),為道路上的行車(chē)及行人補充適度的光照,正確識別路況及各種交通標志,確保交通正常運行。道路照明在改善道路交通照明條件、減少交通事故、夜間犯罪、提高居民生活安全感以及促進(jìn)城區發(fā)展等方面都發(fā)揮著(zhù)重要作用,是一個(gè)城鎮實(shí)力和成熟程度的標志。
2.項目立項目的。
根據《中華人民共和國電力法》及《城市照明管理規定》等有關(guān)法律法規和文件精神,為了保障夜間交通安全、提高居民生活品質(zhì),路燈是基本的保障。20xx年我鎮共有路燈6548多盞,總負荷1055千瓦千瓦,路燈主要分布在城區各個(gè)街道及巷道。
。ǘ╉椖?jì)热荨?/p>
該項目資金主要用于道路路燈及交通燈電費開(kāi)支,路燈耗材及維護費。確保我鎮道路路燈照明正常運行,保證市民夜行安全,美化城市夜景,同時(shí)也為維護城區治安提供了基礎保障。
。ㄈ┵Y金安排情況。
1.項目資金。
該項目20xx年財政預算撥款244.57萬(wàn)元,具體安排如下:
、俾窡綦娰M:163.22萬(wàn)元;②路燈維護費:81.35萬(wàn)元,主要是路燈耗材及日常維護費。
2.項目資金運行情況。
依據縣人民政府的批復設立黎塘鎮路燈電費及維護費項目的目的是為了嚴格規范路燈的管理,保障道路路燈照明正常運行,保證市民夜行安全,提高居民生活質(zhì)量水平,整治燈容燈貌。
該項目總預算投資244.57萬(wàn)元,20xx年1-6月實(shí)際使用113.16萬(wàn)元,資金使用率46.27%。分別用于:①電費:99.10萬(wàn)元,②維護維修費:14.06萬(wàn)元。
3.項目資金管理情況。
按會(huì )計制度規定設置、登記項目經(jīng)費會(huì )計明細賬,對會(huì )計業(yè)務(wù)進(jìn)行分類(lèi)和明細核算,負責審核原始憑證的合法性、真實(shí)性和完整性,切實(shí)履行會(huì )計監督職責,加強對項目資金使用的管理,發(fā)現問(wèn)題按程序及時(shí)匯報。
4.項目資金支出及撥付合規性情況。
該項目資金支出及撥付按財務(wù)管理制度、項目管理制度進(jìn)行。
。ㄋ模╉椖拷M織與管理。
1.項目組織情況。
路燈電費是根據電力部門(mén)核實(shí)的實(shí)際耗用量,并經(jīng)我單位進(jìn)行核實(shí)后,報經(jīng)領(lǐng)導審批再由財務(wù)人員按月按時(shí)向電力部門(mén)繳納路燈電費。路燈維護維修費根據路燈監控設備及時(shí)發(fā)現故障,關(guān)閉電源止損,根據損毀程度上報相應領(lǐng)導審批,進(jìn)行維修或者更新。
2.項目管理情況。
成立城區道路路燈工作領(lǐng)導小組。
為了使我鎮道路路燈工作規范化、有序進(jìn)行,并做好在工作中加強領(lǐng)導和監督管理,成立黎塘鎮道路路燈管理工作領(lǐng)導小組。小組成員名單如下:
組長(cháng):
副組長(cháng):
組員:
領(lǐng)導小組下設辦公室。辦公室設在鎮綜合行政執法局路燈組內,辦公室主任由陳夢(mèng)琦同志擔任,副主任由蒙承軍同志擔任,成員馬富萬(wàn)、吳彩新、葛悅賢等同志組成。辦公室負責本次道路路燈監測、日常維護、經(jīng)費預算等工作。
二、績(jì)效運行監控目標及目標值
1.項目總目標
保障道路路燈照明正常運行,保證市民夜行安全,保障夜間交通安全,美化、亮化城市。逐步實(shí)現城區公共照明低能耗、智能化管理。
2.項目階段性目標
通過(guò)項目的'實(shí)施,使得鎮城區街道6548盞路燈亮燈率達到95%,每天亮燈時(shí)間平均約為10小時(shí),城區街道整體照明度達到90%,群眾投訴次數月均投訴少于2次。
三、績(jì)效監控分析和監控結論
。ㄒ唬╉椖繉(shí)施情況。
該項目全年總預算244.57萬(wàn)元,20xx年1-6月實(shí)際開(kāi)支113.16萬(wàn)元,完成項目目標46.27%,具體開(kāi)支:1、電費1-6月開(kāi)支99.10萬(wàn)元,占項目總支出的87.58%,2、電路電纜維修費用及日常耗材開(kāi)支14.06萬(wàn)元,占項目總支出的12.42%。
。ǘ┛(jì)效運行監控結論。
從項目完成情況來(lái)看,完成了項目范圍內路燈電費的支付工作,每月對用電情況進(jìn)行核對,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)與相關(guān)單位溝通協(xié)調,保障了項目的順利實(shí)施。通過(guò)安裝路燈監控系統,實(shí)時(shí)監控路燈使用情況,對出現故障的路燈及時(shí)維修,保障了路燈亮燈率,總體實(shí)施效果較好。
四、問(wèn)題、糾偏措施和建議
。ㄒ唬┐嬖诘膯(wèn)題
目前黎塘安裝監控系統對路燈進(jìn)行監控,能發(fā)現出現故障的路燈,及時(shí)采取相應的控制措施,防止損失擴大化。
近年來(lái)城市發(fā)展越來(lái)越快,但相關(guān)市政基礎設施未能跟上發(fā)展的步伐,特別是城市照明,資金的缺口較大,維護工作量也越來(lái)越大。最后是部分路燈老舊、不節能、維護成本高。
。ǘ└倪M(jìn)措施
一是建議逐步加大對市政基礎設施建設的資金投入力度,保證市政基礎設施建設跟上城市快速發(fā)展的步伐。二是建議以“節能、綠色、環(huán)!睘樵瓌t,實(shí)施路燈節能改造工程,逐步形成科學(xué)規劃、合理亮化、認真維護、精心修繕的城區亮化建設和管理格局。三是建議建立健全相應的管理機制,對形成支出的費用,及時(shí)取得發(fā)票入賬。
項目運行績(jì)效監控報告3
一、主要職能職責
。ㄒ唬┡嘤柸h黨政領(lǐng)導干部、公務(wù)員、國有企業(yè)領(lǐng)導人員、事業(yè)單位領(lǐng)導人員、年輕干部、理論宣傳骨干、高層次人才、基層干部、黨員;
。ǘ┘訌婑R克思主義基本理論研究,負責全縣各級干部的理論教育并進(jìn)行理論研究和理論宣傳;
。ㄈ┏修k縣委、縣政府以及相關(guān)部門(mén)舉辦的專(zhuān)題研討班;
。ㄋ模╅_(kāi)展重大理論和現實(shí)問(wèn)題調查研究,承擔黨委和政府決策服務(wù);
。ㄎ澹╅_(kāi)展與有關(guān)機構和組織的合作與交流;
。﹨⑴c黨委關(guān)于黨校工作政策以及干部培訓計劃的制定工作;
。ㄆ撸┩瓿煽h委交辦的其他任務(wù)。
二、機構基本情況
中共瀘縣縣委黨校是一級預算單位,屬參公管理事業(yè)單位,無(wú)二級預算單位。根據職能職責,中共瀘縣縣委黨校設五個(gè)職能辦公室,分別為辦公室、教務(wù)股、科研股、信息股、外培股。
中國共產(chǎn)黨瀘縣委員會(huì )黨校事業(yè)編制21名(其中參照公務(wù)員管理10名),F實(shí)有在職人員共19人,其中行政人員9人,事業(yè)人員10人。
三、預算績(jì)效監控總體情況如下:
。ㄒ唬┠甓阮A算安排情況
公用支出,是用于辦公費、差旅費、培訓費等日常公用支出。公用經(jīng)費全年預算20.8萬(wàn)元。
項目支出,主要包括:1.其他交通費用經(jīng)費2萬(wàn)元;2.上爭外引工作經(jīng)費10萬(wàn)元;3科研調研工作經(jīng)費5萬(wàn)元;4.干部培訓工作經(jīng)費35萬(wàn)元。年中追加項目100萬(wàn)元:1.干部培訓20萬(wàn)元;2.代管資金20萬(wàn)元;3.基層干訓機構建設補助專(zhuān)項資金60萬(wàn)元。
。ǘ1-8月執行情況
部門(mén)預算1-8月執行情況
1-8月,本單位公用支出7.66萬(wàn)元,為20xx年初預算財政撥款收入20.8萬(wàn)元的36.83%,4個(gè)項目支出29.97萬(wàn)元,為財政撥款收入52萬(wàn)元的57.63%。追加3個(gè)項目支出22.17萬(wàn)元,為財政撥款收入100萬(wàn)元的.22.17%。
。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-8月完成情況
公用支出
1-8月,本單位公用支出7.66萬(wàn)元,為20xx年初預算財政撥款收入20.8萬(wàn)元的36.83%。
項目支出
1.專(zhuān)項資金縣級財政年初預算安排4個(gè)項目52萬(wàn)元,1-8月根據單位需要追加3個(gè)項目100萬(wàn)元,共計152萬(wàn)元項目資金財政全部落實(shí)到位。
2.項目資金實(shí)際使用情況分析。
年初預算項目:
。1)其他交通費用2萬(wàn)元;
主要用于干部培訓差旅費報銷(xiāo)。
。2)上爭外引工作經(jīng)費10萬(wàn)元;
主要用于差旅支出。
。3)科研調研經(jīng)費5萬(wàn)元;
主要用于調研差旅費、資料印刷等費用。
。4)干部培訓經(jīng)費35萬(wàn)元;
用于支付承辦各類(lèi)培訓班資料費、授課費、外出培訓費、租車(chē)費、伙食費等費用。
年中追加項目:
。5)干部培訓經(jīng)費20萬(wàn)元;
用于支付主體培訓班資料費、授課費、外出培訓費、租車(chē)費、伙食費等費用。
。6)代管資金20萬(wàn)元;
主要用于支付單位水電等辦公費用
。7)基層干訓機構建設補助專(zhuān)項資金60萬(wàn)元。
主要用于黨校陣地建設所需桌椅、圖書(shū)室書(shū)籍、放映設備、電腦等。
總體而言,我校預算績(jì)效目標任務(wù)穩步推進(jìn),有序開(kāi)展。
四、運行監控分析
。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況
年初預算收入212.81萬(wàn)元,追加156.53萬(wàn)元,全年預計執行369.34萬(wàn)元,執行率達到100%。其中:
一般性財政撥款支出預計執行369.34萬(wàn)元,執行率達到100%。(基本經(jīng)費預計執217.34萬(wàn)元,執行率100%;項目經(jīng)費預計執行152萬(wàn)元,執行率100%,包括事中新增項目);
事業(yè)支出預計執行0元,執行率0%;
其他支出預計執行0元,執行率0%;
。ǘ┤昕(jì)效目標預計完成情況
中共瀘縣縣委黨校根據工作開(kāi)展需要,預計能全面完成績(jì)效目標:黨校主要負責全縣各級干部的理論教育并進(jìn)行理論研究和理論宣傳。
干部培訓項目中計劃舉辦的11期培訓班將有序開(kāi)展;按照縣委縣政府安排部署,積極組織教師深入基層開(kāi)展宣講,打造好宣傳陣地,及時(shí)有效地將中央及省市縣重要會(huì )議精神、文件精神傳達到基層;圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣政府的部署,組織教師對全縣重大理論和現實(shí)問(wèn)題開(kāi)展調查研究,為教學(xué)和社會(huì )實(shí)踐服務(wù),為縣委縣府決策服務(wù);基層干訓機構建設補助專(zhuān)項資金將有序用于開(kāi)展基礎設施設備采購、陣地建設維修等。
項目運行績(jì)效監控報告4
一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況
績(jì)效監控是保障單位實(shí)現績(jì)效目標、提高預算執行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施,對及時(shí)發(fā)現并糾正績(jì)效運行中存在的問(wèn)題,確?(jì)效目標全面、如期完成有重要意義。我局接到區財政局通知后高度重視,立即按照文件要求做好20xx年預算績(jì)效運行監控工作。對績(jì)效監控中發(fā)現的績(jì)效目標執行偏差和管理漏洞,及時(shí)采取有針對性的措施予以糾正,不斷改進(jìn)和加強預算績(jì)效管理。
二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況
。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析
20xx年度部門(mén)年初預算數4869.04萬(wàn)元,調減預算數0萬(wàn)元,全年預計完成支出4869.04萬(wàn)元。截至20xx年8月31日,部門(mén)預算實(shí)際支出3246.02萬(wàn)元(含結轉資金0萬(wàn)元),預算執行進(jìn)度達66.67%。其中:項目支出1632.71萬(wàn)元;基本支出1613.31萬(wàn)元。
。ǘ┛(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析
截至20xx年8月31日,按監控節點(diǎn),預期指標值為衡量標準,我局預算執行進(jìn)度為66.67%。其中,項目支出65.97%;基本支出66.60%。我單位嚴格按照績(jì)效管理的相關(guān)要求,對本單位整體支出績(jì)效運行實(shí)施監控。
共設置一級指標3個(gè),二級指9個(gè),三級指標44個(gè)。截至監控日,44個(gè)三級指標的完成情況如下:
1.產(chǎn)出指標
項目支出和基本支出的數量指標:該指標預期值為100%,實(shí)際完成值為66.67%。
嚴格把控所有項目的合格率、合規性、規范性準確率的質(zhì)量指標:該指標預期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。
按時(shí)完成相關(guān)項目的時(shí)效指標:該指標預期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。
嚴格控制所有項目的成本指標:該指標預期值為≤2449.07萬(wàn)元,實(shí)際完成值為1632.71萬(wàn)元。
2.效益指標
為政府節約政府投資項目成本的社會(huì )效益指標:該指標預期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。
充分發(fā)揮所有項目的可持續影響指標:該指標預期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。
3.滿(mǎn)意度指標
社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度≥100%服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標:該指標預期值為100%,實(shí)際完成值為100%。
綜上,全年績(jì)效目標預計能按時(shí)完成。
三、存在的主要問(wèn)題及原因分析
20xx年本部門(mén)整體支出績(jì)效目標監控任務(wù)達成,不存在未完成原因分析。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
加強監管,做到監管機制環(huán)環(huán)相扣,不出現斷層;單位預算是財政總預算的基礎,它是黨和國家方針政策和社會(huì )發(fā)展戰略在部門(mén)單位預算中的.體現,是單位正常開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)的重要經(jīng)濟保證。因此,為保證預算編制的質(zhì)量,在編制預算中,本單位遵循下列原則:合法性原則、完整性原則、真實(shí)性原則、穩妥性原則、合作性原則、績(jì)效性原則。
建立健全財政績(jì)效評價(jià)指標體系,加強工作人員的業(yè)務(wù)學(xué)習和財政績(jì)效管理信息化建設,加大績(jì)效評價(jià)結果的運用。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
項目運行績(jì)效監控報告5
青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目,涉及金額336885.46元,資金來(lái)源于中央財政銜接推進(jìn)鄉村振興(鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興任務(wù))補助資金。工程地點(diǎn)位于息烽縣青山苗族鄉冗壩村,該項目主要是青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目,新建供水管道15.8公里,其中管道規格標準為Φ50、32、25mmPE1.6Mpa,漿砌標磚閘閥井40口,含挖溝槽土石方及回填,包管C15砼,拆除混凝土路面,恢復路面C20砼等。
工作任務(wù)
通過(guò)實(shí)施青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目,改善人飲安全,保證生活質(zhì)量。
績(jì)效監控開(kāi)展情況
青山苗族鄉人民政府依據年初預算批復績(jì)效目標,收集項目績(jì)效運行信息,開(kāi)展績(jì)效運行信息分析,填報績(jì)效運行監控表,最終形成監控報告,其績(jì)效運行監控情況如下:
資金使用情況:青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目批復金額為52萬(wàn)元,截至20xx年1-4月執行為0,預算執行率100%。
績(jì)效目標完成情況:20xx年6月1日前完成青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目。截止目前項目已實(shí)施完成,不存在績(jì)效目標偏離情況。
績(jì)效監控結論及分析
通過(guò)績(jì)效監控分析,青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目按預期推進(jìn),能預期完成任務(wù),不存在偏差。
績(jì)效監控存在偏差的問(wèn)題及原因分析
無(wú)
糾偏建議
無(wú)
績(jì)效監控結果應用建議
無(wú)
項目運行績(jì)效監控報告6
一、專(zhuān)項資金基本情況
。ㄒ唬⿲(zhuān)項資金概況:永興縣幼兒園20xx年幼兒伙食費項目預算總金額為98.8萬(wàn)元。實(shí)際收入106.594萬(wàn)元,退費14.559萬(wàn)元,實(shí)際支出92.035萬(wàn)元。該項目資金來(lái)源于20xx年上期和下期幼兒伙食費的非稅收入,用于20xx年上期和下期幼兒的伙食費及點(diǎn)心費支出。
。ǘ⿲(zhuān)項資金預期目標完成程度:該項目的實(shí)施,保障了幼兒膳食營(yíng)養均衡,安全衛生,促進(jìn)了幼兒身心健康發(fā)展,得到了幼兒和家長(cháng)的一致肯定。
。ㄈ╉椖抠Y金使用及管理情況:
1、成立專(zhuān)項資金管理機構:家長(cháng)通過(guò)微信或刷卡方式將幼兒搭餐費繳存至財政非稅專(zhuān)戶(hù)。財務(wù)人員負責向財政非稅專(zhuān)戶(hù)申請劃繳,再按月報賬撥至食堂負責人處,專(zhuān)人管理、專(zhuān)款專(zhuān)用。
2、資金到位情況:財政專(zhuān)戶(hù)分別于20xx年5月、20xx年11月共劃款搭餐費106.594元至永興縣幼兒園非稅專(zhuān)戶(hù)。
3、項目資金管理情況:搭餐費統一繳存至財政非稅專(zhuān)戶(hù),財務(wù)通過(guò)直接支付形式報賬,逐月?lián)苡變夯锸迟M至食堂負責人處,專(zhuān)人管理、專(zhuān)款專(zhuān)用。
4、項目資金實(shí)際使用情況:20xx年2-12月、20xx年元月共計使用了幼兒伙食費92.035萬(wàn)元,又因疫情退費14.559萬(wàn)元。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
根據《永興縣財政局關(guān)于做好20xx年度財政支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》等相關(guān)文件,召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì )議,制定了工作計劃,組織開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作。
三、專(zhuān)項資金績(jì)效情況(附專(zhuān)項資金績(jì)效目標自評表)
根據《永興縣財政局關(guān)于做好20xx年財政支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》(永財績(jì)函〔20xx〕39號)相關(guān)文件精神,我園認真負責、客觀(guān)公正地開(kāi)展20xx年度項目支出績(jì)效自評工作,自評綜合得分99分。永興縣幼兒園幼兒伙食費項目的實(shí)施,最大力度的'保障了20xx年全體幼兒伙食費、點(diǎn)心費的開(kāi)支,保證了幼兒膳食營(yíng)養均衡、安全衛生,促進(jìn)了幼兒身心健康發(fā)展。
四、存在的問(wèn)題
無(wú)
五、有關(guān)建議
無(wú)
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
項目運行績(jì)效監控報告7
一、實(shí)施監控基本情況
我單位20xx年初預算專(zhuān)項項目23個(gè),金額共計12768.16萬(wàn)元,全部納入績(jì)效目標運行監控,20xx年1-7月,共計支付專(zhuān)項資金684.2萬(wàn)元,完成年初預算的5.36%,具體情況為:部門(mén)預算專(zhuān)項資金44.77萬(wàn)元、本級財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金639.43萬(wàn)元。
二、預計執行情況分析
我單位年初預算的`專(zhuān)項資金使用均按照相關(guān)財務(wù)管理制度執行,做到年初有計劃、實(shí)施有方案、追加有依據、日常有監督、結果有審核。因我單位預算安排專(zhuān)項項目資金大部分在下半年實(shí)施完成支付,所以資金執行主要體現在下半年,考慮到項目資金都具有不可預測性,在年底應該都能完成。
三、下步工作打算
。ㄒ唬┻M(jìn)一步加強預算編制和項目資金績(jì)效管理。按照專(zhuān)款專(zhuān)用原則,對需要調劑的預算項目資金及時(shí)申請調劑,確保嚴格規范使用項目資金,提高資金使用效率。
。ǘ┘訌婎A算編制股室與項目實(shí)施股室間的溝通配合,更精準核算各項開(kāi)支。
。ㄈ┘訌婍椖恐С隹(jì)效管理,完善單位相關(guān)管理制度,及時(shí)開(kāi)展績(jì)效評價(jià)管理。
項目運行績(jì)效監控報告8
按照縣財政局《20xx年開(kāi)展事中運行監控工作的通知》瀘縣財監績(jì)〔20xx〕5號文件的工作安排,開(kāi)展20xx年1月至8月部門(mén)預算執行、調整情況以及績(jì)效目標完成和實(shí)現情況的績(jì)效監控相關(guān)工作。
一、主要職能職責
瀘縣教師進(jìn)修校在行政主管部門(mén)瀘縣教育體育局的領(lǐng)導下開(kāi)展以下工作:
1.貫徹執行國家、省、市、縣教育方針、政策,當好教育行政部門(mén)的“參謀與助手”。
2.負責全縣的教師繼續教育培訓、干部培訓,專(zhuān)題培訓,制定切實(shí)可行的長(cháng)遠培訓規劃。
3.負責全縣的教育教學(xué)研究管理和對各學(xué)校的教學(xué)指導工作。
4.負責全縣的教育科研管理和對各學(xué)校的教育科研指導工作,推廣先進(jìn)教育科研成果。
5.負責全縣社區教育學(xué)校、社區教育工作站的學(xué)習指導工作。
6.負責全縣中小學(xué)的教學(xué)質(zhì)量監測工作。
二、機構基本情況
瀘縣教師進(jìn)修校機構設置有黨政辦、教研室、師培部、發(fā)展改革室、信息資源中心、社區學(xué)院辦、總務(wù)處七個(gè)部門(mén)。我校核定總編制43名,均屬核定的事業(yè)編制。在職事業(yè)人員42人,退休人員20人。
瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校是財政一級預算單位,全額撥款事業(yè)單位,無(wú)下屬二級單位。
三、預算績(jì)效監控總體情況如下:
。ㄒ唬┠甓阮A算安排情況
公用支出,是用于保障瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校正常運轉的辦公費、公務(wù)接待費、差旅費、郵電費、水電費、公務(wù)車(chē)運行維護費、印刷費、公會(huì )經(jīng)費、福利費等日常公用支出。
項目支出,主要包括:1.期末試卷印刷經(jīng)費20萬(wàn)元;2.教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費10萬(wàn)元;3.教學(xué)成果獎勵經(jīng)費7.96萬(wàn)元;4.教師培訓經(jīng)費50萬(wàn)元;5.代管資金88.77萬(wàn)元。通過(guò)項目實(shí)施,保障全縣中小學(xué)教師學(xué)科教材、課標、教學(xué)方法技能培訓,不斷提高全縣教師教學(xué)和水平能力;推進(jìn)全縣教育科研工作的開(kāi)展,推廣教學(xué)成果;檢測全縣教學(xué)成果,為搞好全縣教育教學(xué)工作提供決策依據;保障教師培訓基地的正常運行。
。ǘ1-8月執行情況
部門(mén)預算1-8月執行情況
1-8月,本單位公用支出119.01萬(wàn)元,為20xx年初預算財政撥款收入158.67萬(wàn)元的75%,5個(gè)項目支出108.62萬(wàn)元,為財政撥款收入176.73萬(wàn)元的61.46%。
。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-8月完成情況
公用支出
1-8月公用支出指標完成過(guò)大半,完全能夠完成全年制定的目標任務(wù)。
1.公用支出是保障我校更好地履行教師進(jìn)修職能職責的'執行面發(fā)生的辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、公務(wù)接待費、公務(wù)車(chē)運行維護費、公會(huì )經(jīng)費、福利費等日常公用支出費用。
2.公用支出的范圍以及資金的管理和制度的建立與落實(shí)等情況:購買(mǎi)辦公用品先審批后購買(mǎi);差旅費報銷(xiāo),先審批后出差,報銷(xiāo)時(shí)附上審批單和相關(guān)的文件、通知。
我校制定了嚴格的“三公經(jīng)費”使用和管理制度,比如公務(wù)接待費:①按照規定嚴格控制接待標準,控制陪餐人數。②所有公務(wù)接待,按照《瀘縣黨政機關(guān)國內公務(wù)接待管理辦法》、《瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校公務(wù)接待管理實(shí)施細則》執行,對公務(wù)接待嚴格審批控制,實(shí)行公函制度。公務(wù)活動(dòng)結束后,接待部門(mén)應當如實(shí)填寫(xiě)接待清單,由相關(guān)負責同志審簽。接待清單包括接待對象的單位、姓名、職務(wù)和公務(wù)活動(dòng)項目、時(shí)間、場(chǎng)所、費用等內容。報銷(xiāo)時(shí),報銷(xiāo)憑證包括財務(wù)票據、派出單位公函和接待清單。接待清單與派出單位公函要相一致,不得超范圍、超標準報銷(xiāo)費用。③公務(wù)接待應當供應家常菜、地方菜。不得提供魚(yú)翅、燕窩等高檔菜肴和用野生保護動(dòng)物制作的菜肴,不得提供香煙和高檔酒水,不得使用私人會(huì )所、高消費餐飲場(chǎng)所。公務(wù)車(chē)使用上印制了《瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校公務(wù)用(租)車(chē)審批單》,三人以上才能申請公務(wù)用車(chē),先審批后用車(chē)。
項目支出:
1.專(zhuān)項資金縣級財政年初預算安排1個(gè)項目20萬(wàn)元,1-8月根據單位需要追加4個(gè)項目156.73萬(wàn)元,共計176.73萬(wàn)元項目資金財政全部落實(shí)到位。
2.項目資金實(shí)際使用情況分析。
。1)期末試卷印刷經(jīng)費年初預算數20萬(wàn)元,執行數14.09萬(wàn)元,執行率為70.45%。
主要用于支付全縣中小學(xué)春、秋期期末試卷招標、印刷、命制、校對、保管、運送等有關(guān)的費。由于政府采購金額大幅少于預算金額,預計期末試卷印刷經(jīng)費年終結余5.81萬(wàn)元。
。2)教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費年中追加預算數10萬(wàn)元,執行數0萬(wàn)元。
主要用于支付高中教育教學(xué)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)的費用,本項目還未實(shí)施,預計10月份安排實(shí)施。
。3)教學(xué)成果獎勵經(jīng)費年中追加預算數7.96萬(wàn)元,執行數7.96萬(wàn)元,執行率為100%。
用于支付瀘縣第七屆教育科研成果獎勵,一等獎10個(gè),每個(gè)獎勵3000;二等獎16個(gè),每個(gè)獎勵1500元;三等獎32個(gè),每個(gè)獎勵800元。本項目已實(shí)施完成。
。4)教師培訓經(jīng)費年中追加預算數50萬(wàn)元,執行數2.22萬(wàn)元,執行率為4.44%。
主要用于全縣初中小學(xué)學(xué)科教材培訓、繼續教育培訓、干部培訓、專(zhuān)題培訓以及教師培訓基地建設。由于受疫情影響,本項目還在逐步實(shí)施中。
。5)代管資金年中追加預算數88.77萬(wàn)元,執行數84.35萬(wàn)元,執行率為95.02%。
主要用于支付國家、省、市、縣專(zhuān)項經(jīng)費以及單位支付代收水電費、伙食費、保證金等,本項目按推進(jìn)情況進(jìn)行實(shí)施。
總體而言,我校預算績(jì)效目標任務(wù)穩步推進(jìn)(項目資金支付未達進(jìn)度的原因是項目還在逐步實(shí)施中),各個(gè)項目克服疫情的影響,按制定的計劃正;蛲七t實(shí)施,能夠保證20xx年目標任務(wù)100%完成。
四、運行監控分析
。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況
年初預算收入716.27萬(wàn)元,全年預計執行710.46萬(wàn)元,執行率達到99.19%。其中:
一般性財政撥款支出預計執行710.46萬(wàn)元,執行率達到99.19%。(基本經(jīng)費預計執696.27萬(wàn)元,執行率100%;項目經(jīng)費預計執行14.19萬(wàn)元,執行率70.95%,包括事中新增項目,項目經(jīng)費預計總體執行170.92萬(wàn)元,執行率96.71%。)
事業(yè)支出預計執行867.19元,執行率99.33%。
。ǘ┤昕(jì)效目標預計完成情況
預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成,由于疫情原因,對于未支付的項目資金,正在逐步的實(shí)施之中,部門(mén)支出績(jì)效和項目支出績(jì)效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。
項目運行績(jì)效監控報告9
為貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)〔20xx〕34號)精神及《教育部關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》(教財〔20xx〕6號)要求,根據《財政部關(guān)于開(kāi)展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績(jì)效自評工作的通知》(財監〔20xx〕2號),20xx年3—4月,教育部在對各地報送的年度績(jì)效自評材料進(jìn)行審核評價(jià)基礎上,對20xx年度支持學(xué)前教育發(fā)展資金項目進(jìn)行了績(jì)效自評,F將有關(guān)情況報告如下:
一、基本情況
1.政策背景
辦好學(xué)前教育,實(shí)現幼有所育,是黨和政府為老百姓辦實(shí)事的重大民生工程。為解決學(xué)前教育資源不足、城鄉發(fā)展不平衡、一些地方“入園難,入園貴”等問(wèn)題,《國務(wù)院關(guān)于當前發(fā)展學(xué)前教育的若干意見(jiàn)》、《國家中長(cháng)期教育改革和發(fā)展規劃綱要(20xx—20xx年)》等文件均提出“多種形式擴大學(xué)前教育資源”“多種渠道加大學(xué)前教育投入”等要求。為落實(shí)有關(guān)文件精神,20xx年起,中央財政通過(guò)補助和獎勵的方式支持學(xué)前教育發(fā)展。
根據《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)教育領(lǐng)域中央與地方財政事權和支出責任劃分改革方案的通知》(國辦發(fā)〔20xx〕27號),學(xué)前教育為中央與地方共同財政事權,所需財政補助經(jīng)費主要按照隸屬關(guān)系等由中央與地方財政分別承擔,中央財政通過(guò)“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”支持引導地方發(fā)展學(xué)前教育,主要用于支持地方堅持公益普惠基本方向,公辦民辦并舉多種形式擴大普惠性學(xué)前教育資源;支持地方深化體制機制改革,健全成本分擔機制,制定并落實(shí)公辦園生均財政撥款標準和普惠性民辦園補助標準;支持地方健全幼兒資助制度,資助普惠性幼兒園家庭經(jīng)濟困難幼兒、孤兒和殘疾兒童接受學(xué)前教育。
2.資金投入情況
中央投入方面。根據《財政部教育部關(guān)于提前下達20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預算的'通知》(財教〔20xx〕147號)和《財政部教育部關(guān)于下達20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預算的通知》(財教〔20xx〕88號),20xx年度,中央財政共投入支持學(xué)前教育發(fā)展資金188.40億元。
地方保障方面。各地不斷建立完善學(xué)前教育成本分擔機制,陸續出臺了公辦園生均公用經(jīng)費標準或生均財政撥款標準、普惠性民辦園扶持政策,明確了普惠性民辦園的生均補助標準。部分省份在中央財政“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”基礎上加大投入力度,履行與事權相對應的支出責任。據統計,有31個(gè)省份在中央財政“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”基礎上增加資金投入348.23億元。
3.整體績(jì)效目標設定情況
年度目標方面。根據學(xué)前教育事業(yè)發(fā)展實(shí)際,年度目標設定為全國學(xué)前教育三年毛入園率穩步提升,普惠性幼兒園覆蓋率達到80%以上,公辦園在園幼兒占比不低于50%。
績(jì)效指標方面。根據年度目標,對產(chǎn)出、效益和滿(mǎn)意度指標進(jìn)行細化,設定了全國普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率和幼兒資助人數等數量指標,學(xué)前三年毛入園率、公辦園在園幼兒占比、普惠性學(xué)前教育資源和普惠保障水平等社會(huì )效益指標,以及師生滿(mǎn)意度和家長(cháng)滿(mǎn)意度等滿(mǎn)意度指標。
4.區域績(jì)效目標設定情況
20xx年初,各地根據區域學(xué)前教育發(fā)展相關(guān)規劃、資金額度、上年度執行情況等因素,設定了區域績(jì)效目標,報教育部、財政部審核。20xx年3月,教育部財務(wù)司組織專(zhuān)門(mén)人員,從績(jì)效目標完整性、相關(guān)性、適當性和可行性等方面,對各地報送的區域績(jì)效目標進(jìn)行了審核。20xx年6月,財政部、教育部下達20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預算,同步下達各地的區域績(jì)效目標。
二、資金執行和管理有關(guān)情況
1.資金執行情況
20xx年,“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”共投入資金560.45億元,截至20xx年底,專(zhuān)項累計支出501.49億元,預算執行率為89.48%。其中:中央資金共投入188.40億元,累計支出166.15億元,預算執行率為88.19%。地方資金共投入348.23億元,累計支出314.83億元,預算執行率為90.41%;其他資金共投入23.82億元,累計支出20.51億元,預算執行率為86.10%。
2.中央資金管理情況
一是管理制度規范。財政部、教育部印發(fā)了《支持學(xué)前教育發(fā)展資金管理辦法》(財教〔20xx〕256號),明確了管理原則、資金支持方向、分配方式、管理要求等內容。針對20xx年度資金,財政部、教育部在《關(guān)于下達20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預算的通知》(財教〔20xx〕88號)中,進(jìn)一步明確了當年資金分配原則和資金管理要求,要求各地要切實(shí)發(fā)揮省級統籌作用,按照輕重緩急原則合理安排預算,科學(xué)分配資金,加大對“三區三州”等深度貧困地區,尤其是脫貧攻堅?huà)炫贫綉鹂h支持力度;加大對積極推動(dòng)普惠性民辦園發(fā)展的地區支持力度。同時(shí),要求各地要切實(shí)加強資金管理,對擠占、挪用、虛列、套取補助資金等行為,按照有關(guān)規定嚴肅處理。
二是平臺監管有力。自20xx年起,教育部通過(guò)“中央對地方教育轉移支付資金管理平臺”,統一了填報口徑及工作要求,加大了填報數據審核力度,加強了與其他信息系統的數據對接,顯著(zhù)提升了有關(guān)數據的真實(shí)性、準確性和完整性,有力支持了教育經(jīng)費督查、審計、績(jì)效評價(jià)等相關(guān)工作開(kāi)展,各級教育行政部門(mén)對教育經(jīng)費的使用監管更加到位,轉移支付資金管理水平持續提升。
3.地方資金管理情況
一是制度不斷完善。各地不斷研究完善轉移支付分配、下達以及績(jì)效管理等相關(guān)政策舉措,多方位加強資金管理。如,安徽省貫徹落實(shí)有關(guān)脫貧攻堅和加強基層基本公共服務(wù)功能建設要求,分配資金時(shí)加大對欠發(fā)達地區和家庭經(jīng)濟困難幼兒傾斜支持力度。河南省建立項目建設任務(wù)臺賬,著(zhù)力確保轉移支付資金年度目標任務(wù)如期實(shí)現。重慶市教育委員會(huì )印發(fā)專(zhuān)門(mén)通知,指導所轄縣區做好轉移支付績(jì)效管理工作,提高資金績(jì)效水平。
二是監管持續強化。各地充分應用監督檢查多種手段,建立健全激勵和約束機制,確保資金使用安全規范,持續提高財政資金使用效益。如,重慶市建立預算執行情況月報制,并開(kāi)展績(jì)效過(guò)程監控,督促區縣加快執行進(jìn)度,提高資金使用效益;湖南省建立了省、市、縣三級督查體系,不僅將學(xué)前教育項目納入教育督導評估范圍,還將學(xué)前教育項目與其他教育民生項目一起開(kāi)展專(zhuān)項督查,建立學(xué)前教育項目暗訪(fǎng)制度,不定期組織由項目管理人員、財務(wù)專(zhuān)家和基建專(zhuān)家組成的暗訪(fǎng)組,深入基層開(kāi)展暗訪(fǎng),針對明察暗訪(fǎng)發(fā)現的問(wèn)題,明確要求及時(shí)整改到位。
三、績(jì)效自評結果
1.年度目標完成情況
20xx年,中央轉移支付資金有力支持了學(xué)前教育普惠發(fā)展,確保了公益普惠辦園正確方向,保障了普惠性學(xué)前教育資源進(jìn)一步擴大,推動(dòng)了各地完善學(xué)前教育投入保障機制和深化學(xué)前教育事業(yè)體制機制改革,為努力構建學(xué)前教育公共服務(wù)體系和學(xué)前教育事業(yè)快速發(fā)展提供了堅強保障。據統計,20xx年學(xué)前教育毛入園率達到85.2%,比上年提高1.8個(gè)百分點(diǎn);普惠性幼兒園在園幼兒占比為84.74%;公辦幼兒園在園幼兒占比為50.2%,達到年度目標。
2.產(chǎn)出指標完成情況
一是“全國普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率≥80%”的指標完成率為100%。20xx年全國教育事業(yè)統計顯示,全國普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率為84.74%,達到年度預期目標。
二是“資助家庭經(jīng)濟困難幼兒入園數400萬(wàn)人次”的指標完成率為95%。根據區域績(jì)效自評材料,各地均對家庭經(jīng)濟困難幼兒進(jìn)行了資助。據初步統計,20xx年,各級政府、幼兒園及社會(huì )共計資助在園幼兒816.17萬(wàn)人次,其中,政府資助781.15萬(wàn)人、幼兒園資助31.35萬(wàn)人、社會(huì )資助3.67萬(wàn)人,指標完成情況較好。但評價(jià)發(fā)現,部分省份未就資助家庭經(jīng)濟困難幼兒入園數設定區域績(jì)效指標,在省級區域績(jì)效自評時(shí)也未體現資助工作情況,從省級區域績(jì)效自評材料得出的績(jì)效指標完成情況不能反映指標落實(shí)情況。因此,此項指標完成率以95%計。
3.效益指標完成情況
一是“學(xué)前三年毛入園率≥85%”的指標完成率為100%。20xx年全國教育事業(yè)統計主要結果顯示,學(xué)前教育毛入學(xué)率為85.2%,達到年度預期目標。
二是“公辦園在園幼兒占比提高”的指標完成率為100%。根據區域績(jì)效自評材料,20xx年各地公辦園在園幼兒占比均有一定程度的提高,整體指標完成情況較好。
三是“積極引導地方持續擴大普惠性學(xué)前教育資源”的指標完成率為100%。根據區域績(jì)效自評材料,20xx年各地堅持公益普惠基本方向,堅持公辦民辦并舉,通過(guò)新建、改擴建公辦幼兒園,支持普惠性民辦園發(fā)展等多種措施,帶動(dòng)普惠性學(xué)前教育資源持續擴大。
四是“引導地方有效提高學(xué)前教育普惠保障水平”的指標完成率為100%。根據區域績(jì)效自評材料,20xx年各地繼續深化體制機制改革,落實(shí)政府責任,健全成本分擔機制,并帶動(dòng)引導富有社會(huì )責任感的企業(yè)和社會(huì )力量參與舉辦普惠性幼兒園,減輕了學(xué)前教育投入負擔,學(xué)前普惠保障水平持續提高。指標完成率為100%。
4.滿(mǎn)意度指標完成情況
一是“師生滿(mǎn)意度≥85%”的指標完成率為100%。根據各地填報的滿(mǎn)意度統計結果,學(xué)前教育師生滿(mǎn)意度為90.79%,達到年度預期目標。其中,西藏自治區的師生滿(mǎn)意度最高為99%。
二是“家長(cháng)滿(mǎn)意度≥85%”的指標完成率為100%。根據各地填報的滿(mǎn)意度統計結果,學(xué)前教育家長(cháng)滿(mǎn)意度為89.53%,達到年度預期目標。其中,天津市的家長(cháng)滿(mǎn)意度最高為99.7%。
項目運行績(jì)效監控報告10
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r
該項目主要是對200畝以上耕地流轉項目按20元/畝/年獎勵承包方和受讓方,共需兌現獎扶資金107萬(wàn)元;建設“民生100工程”:投入3萬(wàn)元1個(gè)縣級土地流轉服務(wù)中心。
。ǘ╉椖靠(jì)效目標
1.項目績(jì)效總目標:建立“縣有市場(chǎng)、鄉鎮有中心、村有站點(diǎn)”的綜合服務(wù)體系,健全激勵機制,提高農村土地流轉積極性,進(jìn)一步規范流轉行為,穩定土地承包政策,維護農民權益,逐步實(shí)現全縣農業(yè)規;、產(chǎn)業(yè)化、現代化。
2.項目績(jì)效階段性目標:推行農村土地流轉績(jì)效化管理,推進(jìn)農業(yè)集約化、規;(jīng)營(yíng),實(shí)現全年新增土地流轉面積3萬(wàn)畝以上,其中耕地1萬(wàn)畝以上,累計流轉面積117萬(wàn)畝以上;新建3個(gè)以上鄉鎮土地流轉服務(wù)中心目標。
二、項目單位績(jì)效報告情況
獎勵規模耕地流轉項目150個(gè),落實(shí)獎扶資金107萬(wàn)元,獎勵耕地規模流轉5.35萬(wàn)畝。建設了1個(gè)縣級土地流轉中心,全年新增農村土地流轉面積2.44萬(wàn)畝,流轉總面積達116.94萬(wàn)畝,流轉比例達43.08%,同比增加0.9%,其中流轉耕地19.65萬(wàn)畝、林地82.08萬(wàn)畝、“四荒地”8.86萬(wàn)畝、養殖水面4.12萬(wàn)畝、其它2.23萬(wàn)畝。成立了4個(gè)土地股份合作社,入社農戶(hù)7140戶(hù),入股土地6832畝。
三、績(jì)效評價(jià)工作情況
。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的
通過(guò)實(shí)施項目績(jì)效評價(jià),進(jìn)一步優(yōu)化項目資金結構,合理配置資源,提高項目資金高效使用。
。ǘ┛(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系(附表說(shuō)明)、評價(jià)方法
1.原則:績(jì)效導向原則、目標管理原則、責任追究原則、信息公開(kāi)原則。
2.指標休系:項目產(chǎn)出成果目標、項目績(jì)效目標,每項都制定了定量指標和定性指標。(具體見(jiàn)附表)
3.評價(jià)方法:現場(chǎng)核查工作進(jìn)展,向群眾發(fā)放問(wèn)卷調查表,組織召開(kāi)測評會(huì ),綜合評價(jià)項目實(shí)施績(jì)效。
。ㄈ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程
1.前期準備:年初成立了績(jì)效評價(jià)工作領(lǐng)導小組,明確專(zhuān)人負責項目績(jì)效評價(jià)工作,制定了績(jì)效目標申報表,
2.組織實(shí)施:通過(guò)組成聯(lián)合檢查驗收組,深入各鄉鎮、各項目仔細核查,通過(guò)查看現場(chǎng)、資料臺賬等核對工作進(jìn)展情況,通過(guò)進(jìn)村入戶(hù)開(kāi)展相關(guān)調查,發(fā)放調查表,對各項指標進(jìn)行綜合測評。
3.分析評價(jià):召開(kāi)績(jì)效評價(jià)分析會(huì ),對照年初制定的績(jì)效指標認真開(kāi)展分析,看是否完成年初預定任務(wù),看社會(huì )公眾是否滿(mǎn)意。
四、績(jì)效評價(jià)指標分析情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析
1.項目資金到位情況分析:規模土地流轉項目獎勵資金在縣聯(lián)合驗收組驗收后,報縣領(lǐng)導審批后實(shí)行一卡通發(fā)放。完工項目全部撥付到位,共撥付資金107萬(wàn)元,占預算資金的97.3%。
2.項目資金使用情況分析:共使用資金110萬(wàn)元。其中:按照20元/畝/年標準,獎勵5.35萬(wàn)畝規模流轉耕地項目,共107萬(wàn)元;按照縣級中心3萬(wàn)元/個(gè)標準,建設1個(gè)縣級流轉中心。
3.項目資金管理情況分析:項目施工采取公開(kāi)交易,實(shí)行合同管理制,固定資產(chǎn)統一通過(guò)政府采購購置,實(shí)行國庫集中支付和財政專(zhuān)戶(hù)管理,特別是獎勵規模土地流轉項目實(shí)行了“一卡通”發(fā)放,確保了資金安全高效使用。
。ǘ╉椖繉(shí)施情況分析
1.項目組織情況分析:我局成立了由分管副縣長(cháng)任顧問(wèn),局長(cháng)吳代彪任組長(cháng),紀檢組長(cháng)劉廣福任副組長(cháng),曹玉華、許蕎蕎為成員的領(lǐng)導小組;各鄉鎮也相應成立了領(lǐng)導小組,明確專(zhuān)人負責土地流轉項目實(shí)施。
2.項目管理情況分析:制定了土地獎扶資金和土地流轉中心建設實(shí)施方案,制定了詳細的工作措施、工作步驟和資金管理辦法。土地流轉中心固定資產(chǎn)由局實(shí)行政府采購,統一派送到項目,資金結算清單由監管驗收人員簽出意見(jiàn)后,實(shí)行專(zhuān)戶(hù)結算,做到了層層把關(guān)、環(huán)環(huán)相扣。
。ㄈ╉椖靠(jì)效情況分析
1.項目經(jīng)濟性分析
。1)項目成本(預算)控制情況:本著(zhù)節約的原則,從嚴管理項目預算資金,項目成本控制在正常范圍內。土地流轉中心建設嚴格按照市縣要求安排資金,規模土地流轉、土地股份合作社等嚴格按照《永興縣農村土地承包經(jīng)營(yíng)權流轉實(shí)施辦法》(永辦發(fā)[20xx]17號)執行。
。2)項目成本(預算)節約情況:因20xx年新增耕地面積超過(guò)預算面積,導致預算資金少9萬(wàn)元左右。
2.項目的效率性分析
。1)項目的實(shí)施進(jìn)度: 11月底完成了規模土地流轉獎勵項目的申報工作,12月底完成了1個(gè)縣級土地流轉中心建設,12月完成了驗收。
。2)項目完成質(zhì)量:質(zhì)量符合市縣文件要求,順利通過(guò)聯(lián)合驗收組考核驗收。
3.項目的效益性分析
。1)項目預期目標完成程度:建設了1個(gè)縣級流轉中心;獎勵了150個(gè)規模流轉項目,獎勵面積5.35萬(wàn)畝,推動(dòng)全縣新增土地流轉面積2.44萬(wàn)畝。
。2)項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響:新增200畝以上規模流轉項目25個(gè),推動(dòng)全縣新增流轉面積2.44萬(wàn)畝,累計流轉達到116.94萬(wàn)畝,占總面積的43.08%,減少耕地拋荒面積0.9萬(wàn)畝,為農民增收2600余萬(wàn)元,促進(jìn)了全縣烤煙、水稻、蔬菜、油料等農業(yè)規;、產(chǎn)業(yè)化,廣大農民群眾對該項目的實(shí)施反響良好,滿(mǎn)意度高。
五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論(見(jiàn)附表)
績(jì)效評分為96分,評價(jià)結論為優(yōu)秀。
六、績(jì)效評價(jià)結果應用建議
建議今后逐步加大扶持獎勵力度,增加預算資金,推進(jìn)現代農業(yè)發(fā)展。
七、主要經(jīng)驗及做法、存在的'問(wèn)題和建議
主要經(jīng)驗:通過(guò)實(shí)施農村土地流轉項目,推動(dòng)了全縣農村土地有序快速流轉,20xx年新增土地流轉面積2.44萬(wàn)畝,累計達116.94萬(wàn)畝,占總面積的43.08%。
存在的問(wèn)題:因新增規模土地流轉項目和面積無(wú)法準確預測,年初預算資金有缺口,導致20xx年三個(gè)鄉鎮土地流轉中心暫未建設,約缺口9萬(wàn)元。
建議:繼續實(shí)施土地流轉項目,加快推動(dòng)農村土地規?焖倭鬓D,促進(jìn)農業(yè)規;、集約化經(jīng)營(yíng)。
八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
項目運行績(jì)效監控報告11
為了加強政協(xié)委員與提案辦理單位的交流溝通,督促提案的辦理落實(shí),根據市政協(xié)工作安排,9月初,市政協(xié)副主席白生瑞帶領(lǐng)市政協(xié)提案委員會(huì )、提案者、部分政協(xié)委員和市政府督查室等部門(mén)負責人,赴市農業(yè)局及寶塔區南泥灣等鎮就115號提案《關(guān)于加快農村土地流轉,杜絕耕地閑置荒蕪現象發(fā)生的建議》進(jìn)行了專(zhuān)題調研督辦,現就調研督辦情況報告如下:
一、現狀:
近年來(lái),我市各級政府和農業(yè)部門(mén)認真貫徹落實(shí)中央《關(guān)于引導農村土地經(jīng)營(yíng)權有序流轉發(fā)展農業(yè)適度規模經(jīng)營(yíng)的意見(jiàn)》和市政府《關(guān)于推進(jìn)農村土地承包經(jīng)營(yíng)權流轉的意見(jiàn)》精神,把農村土地流轉工作作為深化農村改革,促進(jìn)現代農業(yè)發(fā)展的一項重要舉措來(lái)抓。在堅持家庭承包經(jīng)營(yíng)制度的基礎上,按照“落實(shí)集體所有權,穩定農戶(hù)承包權,放活土地經(jīng)營(yíng)權”的總體思路,堅持依法、自愿、有償的原則,積極引導農村土地承包經(jīng)營(yíng)權依法、有序流轉。據統計,截至20xx年6月底,全市共流轉土地55.82萬(wàn)畝,流轉率12.9%。
。ㄒ唬┝鬓D形式靈活。土地流轉形式,主要以轉包、出租、互換為主。其中轉包35.5萬(wàn)畝,占總流轉面積63.6%;出租16萬(wàn)畝,占總流轉面積28.7%;互換2.7萬(wàn)畝,占總流轉面積4.8%;轉讓0.3萬(wàn)畝,占總流轉面積0.5%;股份合作0.9萬(wàn)畝,占總流轉面積1.6%;其他形式0.4萬(wàn)畝,占總流轉面積0.7%。
。ǘ┝鬓D模式多樣。以農戶(hù)為主體雙方自愿協(xié)商流轉,占流轉總面積的79.9%;以農民專(zhuān)業(yè)合作社為平臺組織流轉,占流轉總面積的12.2%;以企業(yè)為主體規;赓U流轉,占流轉總面積的4.8%;流轉入其他主體的,占總流轉面積的2.8%。
。ㄈ┝鬓D措施得力。市政府于20xx年3月正式下發(fā)《關(guān)于推進(jìn)農村土地承包經(jīng)營(yíng)權流轉的意見(jiàn)》(延政發(fā)[20xx]19號)文件,明確了我市農村土地流轉工作的指導思想、基本原則、目標任務(wù)、工作重點(diǎn)和具體措施。各縣區也出臺相應激勵政策,通過(guò)直接補貼獎勵流轉戶(hù)、補貼扶持水電路基礎設施建設、出臺扶持主導產(chǎn)業(yè)政策、獎勵引導新型經(jīng)營(yíng)主體等措施,促進(jìn)土地流轉。志丹、甘泉、黃龍等縣根據市政府的文件精神結合各自的實(shí)際,出臺了較為詳細、具體的補貼、獎勵措施,加快了土地流轉工作。
。ㄋ模┬麄鞴ぷ鞯轿。充分利用報紙、網(wǎng)絡(luò )等各種新聞媒介,宣傳中、省、市農村土地承包和農村土地承包經(jīng)營(yíng)權流轉相關(guān)法律法規,讓農民充分了解土地流轉的有關(guān)政策,消除心理疑慮,切實(shí)做到自愿流轉,放心流轉。
。ㄎ澹┝鬓D服務(wù)體系較健全。依托縣、鄉農經(jīng)站、農綜站,成立農村土地流轉服務(wù)中心,健全土地流轉服務(wù)平臺,完善縣鄉村三級服務(wù)和管理網(wǎng)絡(luò )。據統計,全市60%的鄉鎮成立了土地流轉服務(wù)中心,各縣區也成立了土地流轉仲裁委員會(huì ),為流轉雙方提供信息發(fā)布、政策咨詢(xún)、合同簽訂、價(jià)格指導、調解土地流轉糾紛、化解矛盾等服務(wù),切實(shí)保障農民合法權益。制定了《農村土地承包經(jīng)營(yíng)權流轉合同文本》,從流轉的期限、價(jià)格、兌付方式、以及雙方的權利和義務(wù)等方面進(jìn)行規范,分別由縣鄉農村土地流轉服務(wù)部門(mén)統一管理,做到管有人、存有地、查有序。
。┬滦娃r業(yè)經(jīng)營(yíng)主體初具規模。重視培育各類(lèi)新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體,發(fā)展多種形式的適度規模經(jīng)營(yíng),支持和引導有條件的農戶(hù)穩步擴大經(jīng)營(yíng)規模,發(fā)展家庭農場(chǎng),引導土地流向農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體,有效解決土地“非糧化”“非農化”的問(wèn)題。截止6月底,全市農業(yè)部門(mén)認定家庭農場(chǎng)634家,創(chuàng )建各類(lèi)農民合作社2829個(gè),發(fā)展市級以上農業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)98家。
通過(guò)土地流轉,有力地推進(jìn)了我市農業(yè)適度規模經(jīng)營(yíng)和國家級現代農業(yè)示范園區建設。20xx年蘋(píng)果面積達到350萬(wàn)畝,預計蘋(píng)果產(chǎn)量285萬(wàn)噸。蔬菜播種面積40萬(wàn)畝,其中設施蔬菜面積達26.2萬(wàn)畝,預計蔬菜產(chǎn)量125萬(wàn)噸。累計啟動(dòng)建設市級以上現代農業(yè)示范園區100個(gè),帶動(dòng)發(fā)展縣級園區78個(gè),覆蓋36個(gè)重點(diǎn)鎮、百個(gè)新型農村社區。共引進(jìn)新品種513個(gè)、新技術(shù)281項,累計培訓農民19.8萬(wàn)人次,實(shí)現農業(yè)總產(chǎn)值19.6億元,園區農民人均收入普遍高于當地平均水平20%以上。20xx年上半年,全市第一產(chǎn)業(yè)實(shí)現增加值18.89億元,增長(cháng)3.7%,較第一季度增長(cháng)0.8個(gè)百分點(diǎn),增速位列全省第一;農民人均可支配收入5322元,高出全省530元,增長(cháng)9%左右,高出全國增速約2.3個(gè)百分點(diǎn)。
二、存在的問(wèn)題:
。ㄒ唬┩恋亓鬓D規模較小,發(fā)展緩慢
受地理環(huán)境影響,我市集中連片、平坦開(kāi)闊適宜發(fā)展現代農業(yè)的地方有限,農民不能完全使用農業(yè)機械,依靠人力耕作較多,致使我市農村土地流轉規模不大。加之缺乏對農民利益的保護機制,流轉業(yè)主一旦經(jīng)營(yíng)上出現問(wèn)題或擅自改變土地用途,常常會(huì )給參與流轉的農戶(hù)造成經(jīng)濟損失,加之沒(méi)有有效的補償辦法,風(fēng)險全部由農民承擔,導致農民對流轉土地存在很多顧慮。
。ǘ┩恋亓鬓D服務(wù)機構尚不健全。缺乏信息發(fā)布、查詢(xún)土地流轉信息的網(wǎng)絡(luò )平臺,供求雙方信息溝通不暢;指導體系服務(wù)平臺不健全,人員編制不足、經(jīng)費少、工作開(kāi)展受制約,雖然目前有的縣鄉成立了農村土地流轉機構,但除了吳起、子長(cháng)以外都是掛靠農經(jīng)或農綜部門(mén),在一定程度上影響了土地流轉速度。
。ㄈ┺r村社會(huì )保障體系不夠完善。目前,我市農村的養老、醫療、社會(huì )救助、低保保障體系基本健全,但總體來(lái)說(shuō)保障水平不高,不能徹底解決農民的后顧之憂(yōu),農民仍然把土地作為最基本的生活保障,這在一定程度上制約了農民流轉土地的積極性,影響了我市土地流轉速度。
。ㄋ模┝鬓D合同不夠規范。沒(méi)有真正的建立起規范的土地流轉工作機制和合同簽訂、簽證工作程序,容易引發(fā)矛盾糾紛。目前的土地流轉大多是農民與業(yè)主間的自愿自發(fā)行為,由于政府及部門(mén)主動(dòng)介入少,農民對土地流轉環(huán)節了解不足,合同簽定隨意性大,加之條款不完善、不到位,缺乏監管,極易埋下糾紛隱患。流轉方式以轉包、租賃為主,合作制、股份制占比少。農民分享規;、集約化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果的分配機制和分享土地價(jià)值增長(cháng)的市場(chǎng)價(jià)格機制均不夠完善,農民的'長(cháng)期權益難以保障。
三、幾點(diǎn)建議:
。ㄒ唬┘訌娯斦剟詈唾Y金扶持力度。進(jìn)一步制定出臺具體的財政扶持政策,設立土地流轉專(zhuān)項資金,用于對從事種植、養殖、農產(chǎn)品加工業(yè)的家庭農場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)大戶(hù)、農民專(zhuān)業(yè)合作社、農業(yè)龍頭企業(yè)等新型農村經(jīng)營(yíng)主體,落實(shí)以獎代補政策和土地流轉補貼。加強金融信貸支持;完善保險政策,增強家庭農場(chǎng)防范自然和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險能力。
。ǘ┕膭顒(chuàng )新土地流轉形式。積極探索完善土地承包經(jīng)營(yíng)權權能的有效實(shí)現形式,允許通過(guò)健全擔保機制,穩步放開(kāi)家庭承包方式獲得的土地承包經(jīng)營(yíng)權抵押,經(jīng)土地承包經(jīng)營(yíng)權人同意允許流入方質(zhì)押流轉合同,以拓寬農業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者的融資渠道。鼓勵農民在自愿基礎上開(kāi)展互換并地、分家不分地。有條件的地方,可以在土地出讓金中安排一定比例資金,用于鼓勵進(jìn)城農戶(hù)長(cháng)期流出土地,使留在農村的勞動(dòng)力種更多的地。
。ㄈ⿵娀瘷C構隊伍建設。建議以農經(jīng)站為依托逐級成立農村土地流轉管理指導中心,賦予其集體土地資產(chǎn)管理監督,土地流轉信息、價(jià)格、法律指導公益職能,并在有關(guān)政策中予以明確。同時(shí),建立土地流轉信息服務(wù)平臺、土地流轉市場(chǎng)價(jià)格評估體系和產(chǎn)權交易平臺,為農村經(jīng)營(yíng)制度創(chuàng )新、產(chǎn)權制度改革提供保障,為承包農戶(hù)、規模經(jīng)營(yíng)主體提供政策咨詢(xún)、信息溝通、價(jià)格評估等服務(wù)。要把土地流轉合同簽訂、鑒證、管理納入農村集體土地監管的日常工作,制定簡(jiǎn)便快捷科學(xué)的工作機制,實(shí)現規范化合同文本普及使用和流轉合同的全面監管。
。ㄋ模┰诖_權基礎上,加快流轉步伐。年底前我市將全面完成農村土地確權登記頒證工作,它將有效解決二輪土地承包期間存在的地塊、面積不準、四址不清、證實(shí)不符等問(wèn)題,從而打消農民不愿流轉土地的后顧之憂(yōu)。充分運用確權的機遇,通過(guò)土地質(zhì)量極差補償機制,鼓勵農民開(kāi)展土地置換,引導農民放心流轉土地,杜絕耕地閑置荒蕪,加快流轉步伐,解決土地“零碎化”,擴大規模經(jīng)營(yíng),提高土地利用率。
項目運行績(jì)效監控報告12
一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況
。ㄒ唬╉椖棵Q(chēng):20xx年黃莊村旅游路線(xiàn)路燈安裝
。ǘ╉椖繉(shí)施時(shí)間跨度:20xx年
。ㄈ╉椖繉(shí)施內容:星園街道黃莊村草莓蔬菜采摘旅游路線(xiàn)路燈安裝項目總投資14萬(wàn)元,安裝76盞路燈,用于旅游路線(xiàn)亮化。
二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況
。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析
20xx年黃莊村旅游路線(xiàn)路燈安裝項目總投資14萬(wàn)元,用于安裝黃莊村旅游路線(xiàn)路燈76盞。截至20xx年9月,路燈已經(jīng)安裝,完成項目任務(wù)。
。ǘ┛(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析
1.產(chǎn)出指標完成情況分析
。1)項目完成數量。完成黃莊村旅游路線(xiàn)76盞路燈安裝。
。2)項目完成質(zhì)量。項目實(shí)施后路燈100%使用,旅游路線(xiàn)達到亮化效果。
。3)項目實(shí)施進(jìn)度。76盞路燈已經(jīng)全部安裝,等待驗收。
2.效益指標完成情況分析
。1)項目實(shí)施的經(jīng)濟效益分析。項目實(shí)施后,旅游路線(xiàn)得到亮化,黃莊村旅游基礎設施得到提升,吸引更多游客前來(lái)觀(guān)光采摘,促進(jìn)黃莊村經(jīng)濟發(fā)展。
。2)項目實(shí)施的.社會(huì )效益分析。項目實(shí)施后,黃莊村旅游知名度和美譽(yù)度得到提升,吸引更多游客前來(lái)觀(guān)光采摘,促進(jìn)黃莊村擴大種植養殖范圍,帶動(dòng)更多當地就業(yè)。
。3)項目實(shí)施的生態(tài)效益分析。項目實(shí)施后,黃莊村基礎設施得到提升,村內生產(chǎn)生活環(huán)境得到改善,吸引更多游客前來(lái)觀(guān)光采摘,促進(jìn)黃莊村村民愛(ài)護和珍惜當地的生態(tài)環(huán)境。
3.滿(mǎn)意度指標完成情況分析
項目實(shí)施后,受到游客和黃莊村村民的一致好評。
三、存在的主要問(wèn)題及原因分析
項目已實(shí)施結束,待驗收后撥付資金。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
加快工作進(jìn)度,9月中旬完成驗收。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
項目運行績(jì)效監控報告13
根據《湖南省財政廳關(guān)于做好20xx年省級預算支出績(jì)效運行監控工作的通知》要求,我廳組織開(kāi)展了20xx年住房城鄉建設引導資金項目支出1-7月績(jì)效運行監控,F將有關(guān)情況報告如下:
一、項目支出基本情況
。ㄒ唬┵Y金下達情況
20xx年住房城鄉建設引導專(zhuān)項資金13352萬(wàn)元,其中:市縣項目8010萬(wàn)元、省直項目1542萬(wàn)元、支援類(lèi)項目300萬(wàn)元(援藏援疆各50萬(wàn)元、扶貧200萬(wàn)元),省財政廳切塊支持洞庭湖生態(tài)環(huán)境專(zhuān)項整治20xx萬(wàn)元、淺層地熱能建筑規;瘧迷圏c(diǎn)1000萬(wàn)元、南山國家公園體制試點(diǎn)500萬(wàn)元。20xx年12月,省財政廳提前下達20xx年住房城鄉建設引導專(zhuān)項資金7950萬(wàn)元、20xx年7月,省財政廳下達20xx年住房城鄉建設引導專(zhuān)項資金(第二批)260萬(wàn)元,全部下達完畢。主要分為9個(gè)支持方向:縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范、“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)、美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范、建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范、歷史文化名城(鎮、村)保護規劃、CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)、支援類(lèi)及省本級基礎指導性項目、洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項整治及南山國家公園體制試點(diǎn)(切塊)、淺層地熱能示范(切塊)。
。ǘ┛(jì)效目標下達情況
1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范項目6個(gè),金額2400萬(wàn)元。年度績(jì)效目標:一是地級城市、縣級城市生活污水集中收集率在20xx年基礎上分別提高15個(gè)、12個(gè)百分點(diǎn);二是積極推進(jìn)生活垃圾分類(lèi)工作,推進(jìn)示范片區建設,20xx年在2-3個(gè)街道形成可復制、可推廣的經(jīng)驗。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)項目4個(gè),金額800萬(wàn)元。年度績(jì)效目標:一是試點(diǎn)地區科學(xué)選定一個(gè)城市片區的一條或多條城市道路,采取“多桿合一”方式建設多功能燈桿,并在年度內完成試點(diǎn)建設任務(wù),編制城市道路“多桿合一”建設規劃,建設多功能燈桿運維管理平臺。通過(guò)項目建設探索建立多部門(mén)統籌協(xié)調工作機制,創(chuàng )新投資建設運營(yíng)模式,為我省下一步規;ㄔO多功能燈桿總結可復制模式經(jīng)驗;二是城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)地區編制完成試點(diǎn)方案,開(kāi)展試點(diǎn)建設,對照《湖南省城鎮二次供水設施技術(shù)標準》(DBJ43/T353-20xx)建設標準化泵房,并移交供水企業(yè)實(shí)行專(zhuān)業(yè)化運維管理,為全省提供經(jīng)驗參考,帶動(dòng)全省推進(jìn)城市二次供水設施建設改造和智能化、精細化、專(zhuān)業(yè)化運行管理。
3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范項目9個(gè),金額2100萬(wàn)元。年度績(jì)效目標:一是創(chuàng )建4個(gè)美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范縣(市、區),每個(gè)縣市區內選取2個(gè)以上的鄉鎮。以鎮帶村開(kāi)展示范,示范區域內鎮村公共服務(wù)設施及基礎設施基本完善、人居環(huán)境得到較大提升,美好環(huán)境與幸福生活共同締造理念深入人心,形成共建共治共享的社會(huì )治理新格局;二是全省完成75個(gè)傳統村落數字博物館建設,通過(guò)國家審查并上線(xiàn)。
4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目7個(gè),金額700萬(wàn)元。年度績(jì)效目標:完成裝配式建筑年度占比任務(wù)27%,在全省11個(gè)鋼結構建筑試點(diǎn)示范項目實(shí)施中發(fā)揮示范引領(lǐng)作用,完善鋼結構裝配式建筑全產(chǎn)業(yè)鏈,全面完成住建部試點(diǎn)工作任務(wù),形成可復制可推廣的模式。
5.歷史文化名城(鎮、村)保護規劃項目44個(gè),金額560萬(wàn)元。年度績(jì)效目標:用于歷史文化名城、名鎮、名村編制保護規劃的補助資金。重點(diǎn)安排尚未編制保護規劃的名城、名鎮、名村,按照50萬(wàn)元、20萬(wàn)元、10萬(wàn)元(其中:傳統村落5萬(wàn)元)的標準補助,以市州、縣(市區)為單位安排,總計安排44個(gè)名城、名鎮或名村,基本完成省內應編而未編的保護規劃。
6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項目5個(gè),金額1450萬(wàn)元。年度績(jì)效目標:一是CIM平臺試點(diǎn)工作實(shí)現試點(diǎn)地區CIM基礎信息平臺搭建,探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區等一批“CIM+”應用的融會(huì )貫通,有效破解單打獨斗,單一治理的社會(huì )治理模式;二是智慧住建試點(diǎn),分為三個(gè)層面開(kāi)展,推進(jìn)省廳智慧住建平臺落地,試點(diǎn)單位開(kāi)展省廳平臺的使用推廣;開(kāi)展市縣一手房、二手房網(wǎng)簽交易系統建設,數據與房地產(chǎn)市場(chǎng)監管平臺進(jìn)行對接,為全省網(wǎng)簽系統統一建設標準、實(shí)現全覆蓋積累工作經(jīng)驗;開(kāi)展智慧建設增效工程試點(diǎn),促進(jìn)“新城建”建設,促進(jìn)城鄉環(huán)境基礎設施建設提質(zhì)增效;三是智慧城市(社區)試點(diǎn)在20xx年度完成項目建設,匯聚試點(diǎn)區域住建管理數據,支撐城市治理精細化、智能化轉型,提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的住建領(lǐng)域智慧城市建設樣板,形成可復制、可推廣的經(jīng)驗。
7.支援類(lèi)及省本級基礎指導性項目項目59個(gè),金額1842萬(wàn)元。年度績(jì)效目標:對援藏援疆及扶貧等項目安排適當項目經(jīng)費;完成住建系統“十四五”規劃編制工作,開(kāi)展相關(guān)課題研究、標準制定、重要服務(wù)事項等。
8.洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項整治及南山國家公園體制試點(diǎn)(切塊)2500萬(wàn)元。年度績(jì)效目標:洞庭湖區域縣城、城市污水處理率分別達到85%、95%左右,完善污水收集管網(wǎng),提高污水處理廠(chǎng)進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率;縣以上城鎮生活垃圾無(wú)害化處理率95%;完成國家公園體制試點(diǎn)項目。
9.淺層地熱能示范(切塊)1000萬(wàn)元。年度績(jì)效目標:確定3-5個(gè)示范項目實(shí)施淺層地熱能規;瘧,抓好重點(diǎn)項目示范,總結推廣典型模式和成功經(jīng)驗。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
我廳依據科學(xué)部署、統一管理、過(guò)程監督、有序推進(jìn)的指導方針,對住房城鄉建設引導專(zhuān)項資金項目預算執行、績(jì)效指標執行等各方面開(kāi)展情況進(jìn)行績(jì)效監控。
。ㄒ唬┙ⅰ耙粚σ弧表椖扛櫛O控制度。不斷完善項目支出的績(jì)效目標編制,指導各試點(diǎn)地區編制試點(diǎn)工作方案,明確建設任務(wù)、績(jì)效目標和考核要求等,按照“一個(gè)項目一個(gè)績(jì)效目標”的原則,對照績(jì)效目標進(jìn)行跟蹤監控。
。ǘ┙⒃抡{度機制。加強項目績(jì)效目標過(guò)程管理,建立了月調度工作機制,每月調度各試點(diǎn)項目進(jìn)展和資金支出進(jìn)度,及時(shí)掌握工作進(jìn)度,協(xié)調解決工作中遇到的難點(diǎn)和問(wèn)題。
。ㄈ┘訌娙粘1O督。結合日常調研、檢查等,對各試點(diǎn)項目實(shí)施和專(zhuān)項資金使用情況進(jìn)行檢查,壓實(shí)工作責任,加快試點(diǎn)項目進(jìn)度,并督促及時(shí)總結,盡快形成可復制、可推廣的經(jīng)驗做法。
三、績(jì)效運行監控情況
。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
截止7月底,縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范項目2400萬(wàn)元,支出1152萬(wàn)元,資金使用率48%;“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)項目800萬(wàn)元,支出320萬(wàn)元,資金使用率40%;美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范項目2100萬(wàn)元,支出1250.86萬(wàn)元,資金使用率59.56%;建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目700萬(wàn)元,支出500萬(wàn)元,資金使用率71.43%;歷史文化名城(鎮、村)保護規劃項目560萬(wàn)元,支出268萬(wàn)元,資金使用率47.86%;CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項目1450萬(wàn)元,支出797萬(wàn)元,資金使用率54.97%;支援類(lèi)及省本級基礎指導性項目1842萬(wàn)元,支出460萬(wàn)元,資金使用率24.97%;洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項整治及南山國家公園體制試點(diǎn)(切塊)2500萬(wàn)元,其中,南山國家公園體制試點(diǎn)500萬(wàn)元省財政廳已下?lián),洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項整治20xx萬(wàn)元預計9月份下?lián);淺層地熱能示范(切塊)1000萬(wàn)元預計9月份下?lián)堋?/p>
。ǘ╉椖恐С隹(jì)效目標完成情況
1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范項目。其中,縣以上城市污水處理提質(zhì)增效示范項目4個(gè)。截止7月底,地級城市中常德市、益陽(yáng)市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%;縣級城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽(yáng)市、醴陵市、汨羅市進(jìn)水BOD濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%,均提前完成任務(wù)目標;城市生活垃圾分類(lèi)示范項目2個(gè)。截止7月底,衡陽(yáng)市已組建垃圾分類(lèi)工作專(zhuān)班,制定了工作實(shí)施方案、示范創(chuàng )建方案和考核評估方案,添置垃圾分類(lèi)亭7個(gè),分類(lèi)投放站20座,果皮箱及垃圾桶1萬(wàn)余個(gè),可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座,更新垃圾收集車(chē)165臺、收運車(chē)輛32臺。常德市已將運輸車(chē)輛改造成符合“四分類(lèi)”要求的垃圾收運車(chē)輛,德山焚燒發(fā)電廠(chǎng)置換工程預計8月底可投入試運行,餐廚垃圾無(wú)害化處置工廠(chǎng)預計12月底投入試運行。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)項目。其中,“多桿合一智慧燈桿”建設試點(diǎn)項目2個(gè)。衡陽(yáng)市計劃在先鋒路采取“多桿合一”建設方式改造102桿智慧燈桿。截止7月底,已完成先鋒路智慧燈桿建設項目施工設計編制,正在辦理政府公開(kāi)招標相關(guān)手續,計劃8月完成招標工作,11月全面完成項目建設。瀏陽(yáng)市計劃在經(jīng)開(kāi)區金陽(yáng)新城中心服務(wù)區的.緯1.5路、新興路、長(cháng)華路等3條城市道路新建87桿智慧燈桿。截止7月底,已完成長(cháng)華路17桿智慧燈桿建設,緯1.5路和新興路70桿智慧燈桿正在基礎施工中,計劃9月全面完成項目建設;城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)項目2個(gè)。長(cháng)沙市計劃改造二次供水設施項目24個(gè),新建開(kāi)工二次供水設施項目20個(gè)。截止7月底,已完工10個(gè)、開(kāi)工14個(gè),啟動(dòng)新建二次供水設施項目20個(gè)。桃江縣計劃改造二次供水設施項目3個(gè),新建二次供水設施項目2個(gè)。截止7月底,已完工1個(gè)、準備開(kāi)工2個(gè);新建二次供水設施項目已啟動(dòng)1個(gè),1個(gè)正在編制設計方案。
3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范項目。其中,美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范項目4個(gè)。截至7月底,瀏陽(yáng)市已完成200個(gè)村莊的規劃編制,已完成3個(gè)村的示范項目設計,并開(kāi)始施工,完成荷文公路(4個(gè)鄉鎮37公里長(cháng))沿線(xiàn)風(fēng)貌塑造紅色示范路項目,300個(gè)村莊正在實(shí)施三清三整治和美麗宜居小村莊建設;鳳凰縣保護修繕傳統民居170余戶(hù),改廁完成40余戶(hù)。同時(shí)完成內部古巷道修繕、環(huán)境整治,新建停車(chē)場(chǎng)、公廁、游客中心及民俗文化展示等基礎設施;汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設計成果,同時(shí),完成對韓田、秀水、文市、東山、熱水5個(gè)示范村落的共同締造鎮村兩級培訓,協(xié)助村支兩委編制村規民約和成立村民自治組織;寧遠縣新黨校培訓基地建設主體工程及裝修工程基本完工,完成鄉村駐點(diǎn)工作人員與管理人員培訓,農村工匠培訓活動(dòng)有序進(jìn)行,二期培訓已經(jīng)完成。同時(shí),灣井鎮下灌村等9個(gè)“共同締造”活動(dòng)培訓基地現場(chǎng)觀(guān)摩教學(xué)示范點(diǎn)共培訓12000余人才,接納參觀(guān)人群5萬(wàn)余人次,“共同締造”理念開(kāi)始深入人心。建立“共同締造”示范村30個(gè),涵蓋寧遠縣所有鄉鎮;75個(gè)傳統村落數字博物館建設均按計劃推進(jìn)中。
4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目。共7個(gè)項目,其中,吉首市項目已完成驗收;長(cháng)沙市2個(gè)項目已完成主體工程,項目處于待驗收階段;益陽(yáng)市、湘陰縣、西洞庭湖管理區項目已進(jìn)行項目主體工程實(shí)施;株洲市項目已完成策劃,準備進(jìn)入實(shí)施階段。截止7月底,裝配式建筑年度占比達27.41%。
5.歷史文化名城(鎮、村)保護規劃項目。共44個(gè)項目,其中,武岡、江永2個(gè)省級歷史文化名城已完成規劃編制和審查工作,10個(gè)歷史文化名鎮已啟動(dòng)保護規劃編制,占總數(12個(gè))的83.3%,30個(gè)名村(其中:傳統村落16個(gè))均已啟動(dòng)保護規劃編制工作。
6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項目。CIM平臺、智慧住建分為四個(gè)項目進(jìn)行實(shí)施。其中,項目一、三完成了項目招投標,簽訂了合同,項目已完成項目可研,項目四正在申報財評程序。智慧城市試點(diǎn)項目前期開(kāi)展了現場(chǎng)調研、資料收集、專(zhuān)題召開(kāi)智慧城市試點(diǎn)工作推進(jìn)會(huì )等工作,目前項目有序推進(jìn),20xx年底前可執行完成。
7.支援類(lèi)及省本級基礎指導性項目。援疆、援藏、扶貧等支援類(lèi)項目均已啟動(dòng)項目實(shí)施;省本級基礎指導性項目計劃完成課題研究27個(gè)、標準制定15個(gè)、服務(wù)事項14個(gè)。目前,已完成2個(gè)課題、7個(gè)標準、11個(gè)服務(wù)事項,其余項目也基本完成了全同所規定的階段性工作目標。
8.洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項整治及南山國家公園體制試點(diǎn)(切塊)。截止7月底,洞庭湖區域縣城、城市污水處理率分別達到97.29%、98.28%,鄉鎮污水處理設施建設實(shí)現全覆蓋,污水處理廠(chǎng)進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率不斷提高;縣以上城鎮生活垃圾無(wú)害化處理率達99.79%;及時(shí)下?lián)苣仙絿夜珗@體制試點(diǎn)資金。
9.淺層地熱能示范(切塊)。目前,已確定5個(gè)示范項目實(shí)施淺層地熱能規;瘧,項目均在施工階段。
四、存在問(wèn)題及其原因
。ㄒ唬┎糠猪椖窟M(jìn)度滯后?h以上城市污水提質(zhì)增效項目需開(kāi)展項目設計、管網(wǎng)排查等工作,前期工作時(shí)間較長(cháng),導致常德市、醴陵市、汨羅市項目仍處于前期工作階段,還未開(kāi)工建設;信息化建設項目由于前期財評等程序,項目前期進(jìn)展緩慢;省本級基礎指導性項目由于按程序為年初啟動(dòng)電子賣(mài)場(chǎng)采購、簽訂合同,按項目進(jìn)度分期付款,項目基本為下半年結題驗收,因此,上半年執行進(jìn)度偏低。
。ǘ┎糠猪椖繐芸钸M(jìn)度緩慢。部分市縣由于對專(zhuān)項資金撥付流程不熟悉,出現資金到市縣財政部門(mén)后,市縣項目承擔單位不知情,沒(méi)有及時(shí)跟財政部門(mén)對接,或對資金撥付相關(guān)手續出現爭議,造成資金沒(méi)有及時(shí)撥付。如,益陽(yáng)市住建局建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向項目,省財政廳劃撥至益陽(yáng)市財政局的該筆資金分類(lèi)為資本性支出。市財政局認為項目與資金名目不相符,導致益陽(yáng)市財政局難以將該資金直接撥付給項目單位。目前,正在進(jìn)一步協(xié)調。
五、有關(guān)建議及工作措施
。ㄒ唬┘哟箜椖慷綄ЯΧ。要督促各地盡快實(shí)施項目,制定項目時(shí)間計劃表,加強調度督導,進(jìn)一步壓實(shí)工作責任,加快項目進(jìn)度,并督促總結經(jīng)驗做法,加快形成示范效應。
。ǘ┖(jiǎn)化資金撥付程序。建議市縣財政部門(mén)在撥付省級安排的項目資金時(shí),盡量簡(jiǎn)化項目撥付環(huán)節相關(guān)手續,加快項目撥付進(jìn)度。
項目運行績(jì)效監控報告14
按照米易縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度事中績(jì)效監控工作的通知》(米財預〔20xx〕142號)文件要求,對我單位20xx年1-8月的部門(mén)預算績(jì)效進(jìn)行梳理匯總,現報告如下:
一、單位概況
米易縣第二小學(xué)校是一所九年制義務(wù)教育小學(xué)校,為財政補助全額撥款事業(yè)單位。學(xué)校實(shí)行校長(cháng)負責制,校長(cháng)是學(xué)校的法人代表。校長(cháng)在縣教育和體育局領(lǐng)導下,主持學(xué)校工作,對學(xué)校的教育教學(xué)實(shí)行全面領(lǐng)導,對學(xué)生德、智、體、美、勞諸方面的發(fā)展全面負責。學(xué)校下設教務(wù)、德育、總務(wù)、辦公室、少隊、體衛藝等處室。本校20xx年實(shí)有專(zhuān)職教師95人、退休人員45人,學(xué)生1900人。
二、部門(mén)預算績(jì)效實(shí)施情況
。ㄒ唬┎块T(mén)項目資金預算情況:
至20xx年8月31日止,預算資金共624.65萬(wàn)元。
1、上年結轉結余49.8萬(wàn)元,其中:公用經(jīng)費42.8萬(wàn)元,校舍維修資金7萬(wàn)元。
2、年初預算安排金額23.9萬(wàn)元,其中:安保人員經(jīng)費:23.9萬(wàn)元。
3、年中追加預算資金550.95萬(wàn)元(本級安排436.34萬(wàn)元,上級補助114.61萬(wàn)元),其中:20xx年義務(wù)教育學(xué)生生活補助上級資金13萬(wàn)元;20xx年縣級項目資金(20xx年12月公辦學(xué)校保安經(jīng)費)0.88萬(wàn)元;20xx年“三區”人才計劃教師專(zhuān)項計劃(銀齡講學(xué)計劃)中央補助資金1萬(wàn)元;第二小學(xué)校校園網(wǎng)絡(luò )設備質(zhì)保金9.48萬(wàn)元;解決二小采購小學(xué)機器人設備經(jīng)費36萬(wàn)元;解決二小采購計算機網(wǎng)絡(luò )教室設備經(jīng)費38.94萬(wàn)元;20xx年春季學(xué)期義務(wù)教育階段貧困寄宿學(xué)生肉食補助經(jīng)費3.12萬(wàn)元;20xx年縣級項目資金(第二小學(xué)校等2所學(xué)校20xx年教學(xué)設備設施采購資金)341.18萬(wàn)元;開(kāi)展全國健康促進(jìn)試點(diǎn)縣創(chuàng )建工作經(jīng)費0.63萬(wàn)元。
。ǘ20xx年1-8月預算執行情況:
至20xx年8月31日完成執行預算金額104.62萬(wàn)元,占全年預算16.75%。其中:上年結轉資金完成28.37萬(wàn)元,占結轉結余資金的56.97%;完成年初預算安排資金13.06萬(wàn)元,占年初預算安排資金的54.64%;完成年中追加預算金額63.19萬(wàn)元,占追加預算金額的11.47%。
。ㄈ┤觐A計執行完成情況
1、上年結轉結余資金預算安排49.8萬(wàn)元,到年終預計執行完成49.8萬(wàn)元,完成100%。
2、年初預算安排資金
部門(mén)年初預算安排資金23.90萬(wàn)元,到年終預計執行完成23.9萬(wàn)元,完成100%。
3、年中追加預算資金
年中追加預算資金550.95萬(wàn)元,預計到本年終執行550.95萬(wàn)元,完成100%。
。ㄋ模╊A算績(jì)效目標實(shí)現情況
按照國家政策法規規定,結合本部門(mén)的實(shí)際情況,建立健全財務(wù)管理制度和約束機制,依法、有效地使用財政資金,提高財政資金使用效率,合理分配人、財、物,完成了部門(mén)職能目標,實(shí)現了較高的工作效率和支出績(jì)效。
20xx年度預算績(jì)效較好,預算編制比較精確、合理;為認真落實(shí)厲行節約,反對浪費規定要求,壓縮了部分一般性支出;動(dòng)態(tài)優(yōu)化了年度預算安排,提高了管理工作的規范化、信息化水平,強化公用經(jīng)費及日常運行經(jīng)費管理,對于日常公用經(jīng)費按照相關(guān)政策進(jìn)行管理,對于辦公日常運行維護費用加強審核力度,公用經(jīng)費及水、電等日常運行經(jīng)費均有一定下降。預算支出在保障本校工作運轉、履行職能職責上整體情況良好,基本實(shí)現了預算績(jì)效目標。
三、存在的問(wèn)題:
20xx年米易縣第二小學(xué)校嚴格按照預算資金績(jì)效管理辦法,及時(shí)落實(shí)項目支出,為預算執行工作開(kāi)展提供了保障,但還存在預算績(jì)效制度不夠健全、預算績(jì)效管理質(zhì)量不高等問(wèn)題。
四、改進(jìn)措施及建議
我校將進(jìn)一步完善預算績(jì)效管理制度建設,加強預算編制的前瞻性,重視預算的.編制工作,提高預算編制的精確度,提高財政資金使用效率,強化預算績(jì)效目標管理,把績(jì)效目標作為實(shí)施項目的前置條件,加強預算績(jì)效運行監管,加強對新事業(yè)單位會(huì )計制度和新預算法的學(xué)習。
項目運行績(jì)效監控報告15
財政支出績(jì)效運行監控報告為加快財政支出進(jìn)度,提高資金使用績(jì)效,根據《xx財政支出績(jì)效評價(jià)結果應用管理辦法》(岳政辦發(fā)〔20xx〕27號)、《市財政局20xx年預算績(jì)效管理工作方案》要求,我們組織開(kāi)展了20xx年度財政資金績(jì)效運行跟蹤監控系列工作,現將有關(guān)監控情況報告如下:
一、預算單位自行監控情況預算
批復后,我局印發(fā)了《市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度財政支出績(jì)效運行跟蹤監控工作的通知》(岳財績(jì)〔20xx〕5號),督促市直預算單位對照年初批復的績(jì)效目標,同步對20xx年度前三季度財政資金的項目實(shí)施進(jìn)度及預期實(shí)現程度進(jìn)行跟蹤監控。監控對象為納入20xx年度市委市政府綜合績(jì)效考評的72家市直單位;監控范圍為20xx年度部門(mén)整體支出和100萬(wàn)元以上(含100萬(wàn)元)專(zhuān)項資金。
本年度市直單位績(jì)效跟蹤監控工作,涉及部門(mén)整體支出應報72家,實(shí)報52家,占比72.2%;受監整體支出累計預算安排13.09億元,實(shí)際支出15.95億元,其中基本支出10.77億元,項目支出5.14億元,結余0.04億元(附件3);涉及項目支出應報89個(gè),實(shí)報69個(gè),占比77.5%。受監專(zhuān)項預算安排資金4.39億元,預算到位資金2.42億元,實(shí)際支出2.16億元,支出實(shí)現率89.3%(附件4)。對比財政預算進(jìn)度統計,前3季度完成年初下達市級部門(mén)預算的平均支出進(jìn)度為68.3%,項目支出實(shí)現率高于預算支出進(jìn)度21%。1-11月市級部門(mén)預算的平均支出進(jìn)度89.6%,績(jì)效運行進(jìn)度可控。
預算執行與績(jì)效運行“雙監控”已成為預算管理常態(tài)。財政部門(mén)主導監控促推支出進(jìn)度,資金撥付及時(shí);部分預算單位對專(zhuān)項資金績(jì)效自行監控較好,績(jì)效目標運行清晰,對發(fā)現的問(wèn)題能提出相應的糾偏措施或建議。但仍存在專(zhuān)項資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數單位未能按節點(diǎn)及時(shí)監控,績(jì)效監控缺乏責任約束(附件5)。二是績(jì)效監控報告質(zhì)量不達標,填報內容簡(jiǎn)單,對績(jì)效目標偏差問(wèn)題缺乏有效分析,無(wú)法監控績(jì)效目標的實(shí)現程度,還有待進(jìn)一步提升預算單位整體績(jì)效管理理念?(jì)效監控已納入市政府綜合績(jì)效考評指標,對未響應支出節點(diǎn)實(shí)施績(jì)效監控的預算單位,將對應扣分。
二、財政重點(diǎn)跟蹤監控情況
在預算單位前3季度自行監控基礎上,我們針對專(zhuān)項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節的民生支出熱點(diǎn)項目,擇選了“城鄉最低生活保障、環(huán)境監測及監控能力建設及近四年河道采砂實(shí)際規劃編制”等12個(gè)專(zhuān)項,組織第三方開(kāi)展績(jì)效運行重點(diǎn)跟蹤監控。經(jīng)過(guò)近2個(gè)月的現場(chǎng)實(shí)地勘查、聽(tīng)取進(jìn)度情況匯報、查閱相關(guān)財務(wù)資料等監控評價(jià)方式,按程序出具第三方績(jì)效運行跟蹤重點(diǎn)監控報告。
進(jìn)度到位情況。重點(diǎn)監控的12個(gè)專(zhuān)項涉及14個(gè)資金使用(單位)分項。涉及專(zhuān)項資金預算8889萬(wàn)元,1-9月財政實(shí)際下?lián)?701萬(wàn)元,占預算安排資金52.89.%;項目單位實(shí)際支出3956萬(wàn)元,資金支出實(shí)現率84.16%,其中經(jīng)費支出810.54萬(wàn)元,占比20.49%,項目支出3146萬(wàn)元,占比79.51%。其中:12個(gè)專(zhuān)項資金進(jìn)度完成較好的8個(gè);完成進(jìn)度75%以下4個(gè)占比1u0003,如:市疾控中心及一醫院艾滋病防治專(zhuān)項、市國土資源局拆遷中心專(zhuān)項、市科協(xié)科普專(zhuān)項等資金,支付進(jìn)度率僅為60%(附件2)。
績(jì)效偏差情況。重點(diǎn)監控12個(gè)專(zhuān)項資金績(jì)效運行的整體質(zhì)量較好,資金績(jì)效正在釋放?(jì)效偏差存在的共性問(wèn)題主要是項目績(jì)效目標不匹配,沒(méi)有細化的量化指標,項目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。單個(gè)受監項目的個(gè)性指標不明確,對應不同的問(wèn)題偏差。具體情況詳見(jiàn)各項監控分析。
三、監控評價(jià)結果
應用本年度開(kāi)展的預算績(jì)效運行監控與財政重點(diǎn)監控,得到了局業(yè)務(wù)科室及資金使用單位的配合與支持。經(jīng)過(guò)近2個(gè)月時(shí)間的績(jì)效運行信息采集,我們認為第三方績(jì)效監控報告(湘恒興會(huì )字〔20xx〕第090號)所反饋的績(jì)效運行情況較為客觀(guān)、真實(shí),其評價(jià)結果可作為財政預算執行精細化、加快資金撥付進(jìn)度及綜合績(jì)效考評的參考依據。
一是強化項目單位對資金績(jì)效實(shí)現情況的責任約束,對專(zhuān)項資金偏離預算績(jì)效目標的`支出,及時(shí)采取有效措施予以糾正,讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢(qián)怎么花的,花得怎么樣,存在什么責任”,進(jìn)一步規范專(zhuān)項資金使用績(jì)效。
二是加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”,反饋局業(yè)務(wù)科室針對資金績(jì)效運行狀況,及時(shí)預控、查找資金使用和管理過(guò)程中的薄弱環(huán)節,提出糾偏措施;
對本年度尚未啟用的預算資金、沉淀的結余資金給予及時(shí)收回,加快資金撥付進(jìn)度,確保后續績(jì)效目標的有效實(shí)現提供有力支撐。
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