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投資項目計劃書(shū)(匯編15篇)
時(shí)間流逝得如此之快,我們又將迎來(lái)新的喜悅、新的收獲,寫(xiě)一份計劃,為接下來(lái)的工作做準備吧!相信大家又在為寫(xiě)計劃犯愁了吧?下面是小編為大家整理的投資項目計劃書(shū),僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。
投資項目計劃書(shū)1
投資項目是在規定期限內完成某項開(kāi)發(fā)目標(或一組目標)而規劃的投資、政策以及機構方面等其他活動(dòng)的綜合體。下面,小編為大家分享投資項目的計劃書(shū)范文,希望對大家有所幫助!
一、項目名稱(chēng):承包XXXXXX工廠(chǎng)
二、投資環(huán)境
(一)外部資源環(huán)境
1、國家對職業(yè)學(xué)校辦廠(chǎng)有許多政策優(yōu)惠,如:工商、稅務(wù)、技術(shù)質(zhì)量監督等。
2、有東方紅市教育局的政策支持,全市250000中小學(xué)生的校服,可指定由本廠(chǎng)定做。
3、每年有30000多名高中新生,每人必需一套軍訓服裝。
4、全市有240萬(wàn)人口,有近530家較大的企業(yè)需要廠(chǎng)服,但全市僅僅只有四家較大服裝廠(chǎng)。
(二)內部資源環(huán)境
1、學(xué)校高速平縫機500臺,有鎖孔機等各種異型機80多臺,可以在工廠(chǎng)機器忙時(shí)臨時(shí)性借用。(平時(shí)學(xué)校自己用)
2、學(xué)校有近800名服裝專(zhuān)業(yè)學(xué)生,可提供低價(jià)的勞動(dòng)服務(wù)。
3、校方可以提供20間廠(chǎng)房(平房)。
4、校方可提供水電方便。
5、校方可提供建廠(chǎng)用地,并50年不收租金(50年后廠(chǎng)房歸學(xué)校所有)。
6、每年學(xué)校畢業(yè)生可優(yōu)先錄用。
7、現有4位優(yōu)秀的業(yè)務(wù)員(已在原學(xué)校服裝廠(chǎng)做了6年的'業(yè)務(wù)員)
三、投資規模:
(一)第一期工程及準備
1、高速平縫機180臺,約40萬(wàn)元。
2、各種輔助機器18萬(wàn)元。
3、房屋維修、裝修14萬(wàn)元。
4、長(cháng)期雇用工100人,技術(shù)員5人,管理員5人、業(yè)務(wù)員5人。
5、流動(dòng)資金200,000元。
(二)第二期工程
1、投資修建廠(chǎng)房(樓房),10間二層,預計投入資金140萬(wàn)。所有設備轉入新廠(chǎng)房。
2、添加設備投入約25萬(wàn)元。
四、投資利潤分析
1、目前每套校服的銷(xiāo)售價(jià)格是85~95元,材料成本50元左右,工資成本10元左右,其它成本(包括公關(guān)、業(yè)務(wù)提成)25元,每套報裝的平均凈利潤為15元以上。
2、平均每月生產(chǎn)30000套,凈利潤為400,000~450,000元。(不包括學(xué)生的無(wú)償服務(wù)或有償服務(wù))
3、要承擔部分學(xué)生實(shí)習任務(wù),學(xué)生有部分浪費和報費成本。
4、每月上交學(xué)校管理費每年約5,000元左右,
5、每月水電費開(kāi)支50,000元。
6、每月支付工人工資180,000元。
7、每月要負擔設備維修費用20,000、
綜合:每月純收入水約10~15萬(wàn)元。
五、投資風(fēng)險
(一)政策風(fēng)險:
1、可能一年或二年后,上級文件規定,農村中小學(xué)不準統一制做校服。
2、現有的學(xué)校資源,也要開(kāi)發(fā),市教育局只是提供了政策導向,但是各校實(shí)際操作過(guò)程中,也可能有不服從上級指示的情況,廠(chǎng)方也要積極去自己開(kāi)發(fā)市場(chǎng)。
(二)市場(chǎng)風(fēng)險:
1、從目前的情況來(lái)看,光有教育市場(chǎng)還遠遠不夠,要開(kāi)發(fā)其它市場(chǎng),尋找訂單。
2、招收的長(cháng)期工和技術(shù)員管理員的工資、校方的管理費用等,都與廠(chǎng)方的經(jīng)營(yíng)狀況休戚相關(guān)。
3、銷(xiāo)售過(guò)程中會(huì )有賒帳,需要有充足的流動(dòng)資金
六、投資前景
1、可充分利用學(xué)校的政策優(yōu)勢及人才優(yōu)勢(學(xué)校有服裝設計方面的老師6人,都是服裝專(zhuān)業(yè)本科畢業(yè)生),完全有可能在二到三年內將廠(chǎng)做大做強。
2、可開(kāi)發(fā)深圳市場(chǎng),加工廠(chǎng)服、工作服。
3、可掛靠大型服裝廠(chǎng)。
投資項目計劃書(shū)2
一、項目介紹
1、項目名稱(chēng):
xxx影視傳媒文化工作室
2、服務(wù)項目:
、、廣告:公益廣告、產(chǎn)品廣告、商業(yè)文化廣告。
、、專(zhuān)題片:企業(yè)形象專(zhuān)題片、職能部門(mén)匯報片、紅色政企匯報片、城市形象宣傳片。
、、活動(dòng)拍攝:企事業(yè)單位會(huì )議、年會(huì )、大型活動(dòng)等。
、、慶典類(lèi):開(kāi)業(yè)剪彩,奠基典禮,節日晚會(huì )等各種慶典活動(dòng)。
、、個(gè)性定制:個(gè)人形象宣傳片、個(gè)人創(chuàng )意MV、故事情景短劇、微電影。
、、企業(yè)品牌形象策劃推廣、大型文化藝術(shù)活動(dòng)策劃制作、各類(lèi)晚會(huì )策劃制作。
3、項目投資:口述
4、場(chǎng)地選擇:前期看項目,后期再遵義老家
二、項目概述:
1、關(guān)于我們:
影視文化品牌用創(chuàng )意為根基,以市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)為突破口,借用專(zhuān)業(yè)的影視制作去演繹客戶(hù)新形象。用專(zhuān)業(yè)視角制作出強勁有力、貼切市場(chǎng)、針對性強、視覺(jué)沖擊力強大、具有專(zhuān)業(yè)藝術(shù)水準的各種影視產(chǎn)品。
公司掌握決定優(yōu)勢的生產(chǎn)資料,目前可以應對各種復雜多變的項目,我們的核心優(yōu)勢就是:新技術(shù),絕對熟練生產(chǎn)技術(shù),接近好萊塢品質(zhì)的大片質(zhì)量。
2、企業(yè)管理構成:
編導策劃部
攝制編輯部
特效制作部
運營(yíng)管理部
市場(chǎng)部
、、編導策劃部:
擁有專(zhuān)業(yè)的編導和策劃人員。根據市場(chǎng)的具體情況,對于不同的個(gè)案進(jìn)行前期包裝策劃,制訂詳細的市場(chǎng)宣傳推廣計劃并予以實(shí)施。
、、拍攝編輯部:
擁有最新高清攝像機、康能普視高清影視后期制作設備和市級電視臺從業(yè)多年專(zhuān)業(yè)攝像師。根據具體需要通過(guò)鏡頭語(yǔ)言將客戶(hù)產(chǎn)品最美麗的一面展示出來(lái)。
、、特效制作部
專(zhuān)業(yè)的特效設計師,熟悉影視特效流程,運用多種三維軟件制作出精美的影視動(dòng)畫(huà)和后期特效。用敏銳的觸覺(jué)、準確的定位、驚人的創(chuàng )意成就合乎情理卻又出乎意料的動(dòng)人設計。
三、市場(chǎng)分析
1、市場(chǎng)需求分析:
xx在關(guān)于文化體制改革問(wèn)題上強調:“要加快完善文化創(chuàng )新體系,充分運用現代科技手段改造傳統文化產(chǎn)業(yè),催生新的文化業(yè)態(tài)。要積極探索以企業(yè)為主體,市場(chǎng)化、商業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化相結合的“走出去”方式,推動(dòng)中華文化走向世界!
隨著(zhù)全省廣播電視節目制播分離改革,各縣市區廣電、文化等事業(yè)單位的改制也進(jìn)入了快車(chē)道,廣告資源將作為一種文化產(chǎn)品對社會(huì )進(jìn)行投標承包,我們主要抓住現在專(zhuān)業(yè)廣告制作力量沒(méi)有興起的機遇,整合多種影視制作資源,打造地區最專(zhuān)業(yè)的影視制作機構,F在影視傳媒已經(jīng)被列為”十二五”國家規劃重點(diǎn),國家以政策和資金等導向作為扶持。在過(guò)幾年必將成為工業(yè)化的新興行業(yè)。作為第三產(chǎn)業(yè)的新興支柱,微電影,媒體影視,互動(dòng)媒體等等新興媒體方式已經(jīng)蓬勃發(fā)展,現在進(jìn)入正好是走在時(shí)代的風(fēng)口浪尖,前景大好。
2、市場(chǎng)競爭與前景
在公司創(chuàng )業(yè)階段必須重視行業(yè)競爭,只要揚長(cháng)避短,制定自己的競爭優(yōu)勢,突出優(yōu)點(diǎn),不斷創(chuàng )新,才能得到發(fā)展。開(kāi)始階段要避開(kāi)根基不穩、認可度不高的弱點(diǎn),盡量不與地區舊有影視業(yè)務(wù)的`沖突,從新興業(yè)務(wù):主要有婚禮微電影、畢業(yè)微電影、企業(yè)文化微電影、電視廣告制作、企事業(yè)單位專(zhuān)題片等入手,慢慢積累社會(huì )合作關(guān)系,形成良好的企業(yè)文化。
四、成本預算
預算可分多步走,第一步只需要一臺計算機。之后有了拍攝項目會(huì )依次采購攝影機和相機等等設備
五、盈虧分析
1、經(jīng)營(yíng)目標:
、、實(shí)現年收入20萬(wàn)人民幣(暫定)
、、主營(yíng)業(yè)額目標:全年營(yíng)業(yè)額:30萬(wàn)元(暫定)
2、影視收費標準:
待定
5、投資收益預算
主營(yíng)業(yè)利潤=年營(yíng)業(yè)額一總成本稅金
總利潤=主營(yíng)業(yè)利潤-員工薪金-日常運營(yíng)
純利潤=總利潤-18%企業(yè)所得稅
六、盈虧預測
1、廣告中心的廣告制作承包,確保公司基本實(shí)現盈虧平衡。
2、如果接到專(zhuān)題片制作、慶典、會(huì )議跟拍等業(yè)務(wù)就能實(shí)現略有盈余。
3、將與影樓合作,承接創(chuàng )意婚禮和個(gè)人MV制作實(shí)現盈利。
4、抓住全市文化體制改革機遇,進(jìn)軍各縣市電視廣告制作領(lǐng)域。
5、將面向大小企業(yè)開(kāi)展宣傳片、形象片制作,實(shí)現大量盈利。
七、投資風(fēng)險和企業(yè)運營(yíng)預測
1、風(fēng)險預測
、、能否將傳媒集團廣告中心的廣告制作合同拿下:
、、影視產(chǎn)品制作水平和質(zhì)量問(wèn)題:
、、對本土影視公司的了解不足;
、、實(shí)際投資超出預算;
、、管理制度不完善;
2、控制辦法:
、、通過(guò)積累的同事和業(yè)務(wù)能力,在保證成本和影視產(chǎn)品質(zhì)量的前提下盡量讓利,爭取將傳媒廣告中心業(yè)務(wù)拿下,形成雙方的互惠互利,保證公司的正常運作。
、、占領(lǐng)高清市場(chǎng)、對產(chǎn)品做到精益求精,以客戶(hù)滿(mǎn)意為宗旨
、、加深對競爭對手的了解:避實(shí)就虛,走精品路線(xiàn),并且定價(jià)合理。
、、對每項業(yè)務(wù)要進(jìn)行經(jīng)濟核算,控制影視產(chǎn)品成本。
、、公司要進(jìn)行嚴格考核,工作效率要嚴格把關(guān)。
3、風(fēng)險分擔:
企業(yè)運營(yíng)將按照“共同出資、共同受益、共擔風(fēng)險、共同發(fā)展”的原則進(jìn)行風(fēng)險分擔,具體按照投資額度分配風(fēng)險,在企業(yè)運營(yíng)不善后,經(jīng)過(guò)全體投資人協(xié)商,將現有設備資產(chǎn)和隱形資產(chǎn)由第三方評估,按投資比例將企業(yè)投資風(fēng)險分擔給投資人。
●(經(jīng)營(yíng)有風(fēng)險、投資需謹慎)
八、相關(guān)的法律法規
1、根據《中華人民共和國廣告法》規定,遵守現行法律法規,促進(jìn)廣告業(yè)的健康發(fā)展。
2、公司員工與公司簽訂作品所屬權合同、所有業(yè)務(wù)收益屬于公司。3、走向正軌后,對新進(jìn)員工根據《勞動(dòng)法》簽訂勞動(dòng)合同,維護員工的合法權益。
九、前期人員構成:略。
投資項目計劃書(shū)3
計劃目運作情況,闡述產(chǎn)品市場(chǎng)及競爭、風(fēng)險等未來(lái)發(fā)展前景和融資要求的書(shū)面材料開(kāi)。未經(jīng)本人同意,不得向第三方公開(kāi)本項目計劃書(shū)涉及的商業(yè)秘密。
一、項目企業(yè)摘要
創(chuàng )業(yè)計劃書(shū)摘要,是全部計劃書(shū)的核心之所在。 *投資安排*擬建企業(yè)基本情況 *其它需要著(zhù)重說(shuō)明的情況或數據(可以與下文重復,本概要將作為項目摘要由投資人瀏覽)
二、業(yè)務(wù)描述
*企業(yè)的宗旨(200字左右) *主要發(fā)展戰略目標和階段目標*項目技術(shù)獨特性(請與同類(lèi)技術(shù)比較說(shuō)明) 介紹投入研究開(kāi)發(fā)的人員和資金計劃及所要實(shí)現的目標,主要包括:
1、研究資金投入
2、研發(fā)人員情況
3、研發(fā)設備
4、研發(fā)產(chǎn)品的技術(shù)先進(jìn)性及發(fā)展趨勢
三、產(chǎn)品與服務(wù)
*創(chuàng )業(yè)者必須將自己的產(chǎn)品或服務(wù)創(chuàng )意作一介紹。
主要有下列內容:
1、產(chǎn)品的名稱(chēng)、特征及性能用途;*介紹企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)及對客戶(hù)的價(jià)值
2、產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)過(guò)程,*同樣的產(chǎn)品是否還沒(méi)有在市場(chǎng)上出現?為什么? 3、產(chǎn)品處于生命周期的哪一段
4、產(chǎn)品的市場(chǎng)前景和競爭力如何
5、產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)和更新?lián)Q代計劃及成本,*利潤的來(lái)源及持續營(yíng)利的商業(yè)模式*生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃。
主要包括以下內容:
1、新產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃:生產(chǎn)產(chǎn)品的原料如何采購、供應商的有關(guān)情況,勞動(dòng)力和雇員的情況,生產(chǎn)資金的安排以及廠(chǎng)房、土地等。
2、公司的生產(chǎn)技術(shù)能力
3、品質(zhì)控制和質(zhì)量改進(jìn)能力
4、將要購置的生產(chǎn)設備
5、生產(chǎn)工藝流程
6、生產(chǎn)產(chǎn)品的經(jīng)濟分析及生產(chǎn)過(guò)程
四、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)
*介紹企業(yè)所針對的市場(chǎng)、營(yíng)銷(xiāo)戰略、競爭環(huán)境、競爭優(yōu)勢與不足、主要對產(chǎn)品的銷(xiāo)售金額、增長(cháng)率和產(chǎn)品或服務(wù)所擁有的核心技術(shù)、擬投資的核心產(chǎn)品的總需求等, *目標市場(chǎng),
應解決以下問(wèn)題:
1、你的細分市場(chǎng)是什么?
2、你的目標顧客群是什么?
3、你的5年生產(chǎn)計劃、收入和利潤是多少?
4、你擁有多大的市場(chǎng)?你的目標市場(chǎng)份額為多大?
5、你的營(yíng)銷(xiāo)策略是什么?
*行業(yè)分析,應該回答以下問(wèn)題:
1、該行業(yè)發(fā)展程度如何?
2、現在發(fā)展動(dòng)態(tài)如何?
3、該行業(yè)的總銷(xiāo)售額有多少?總收入是多少?發(fā)展趨勢怎樣?
4、經(jīng)濟發(fā)展對該行業(yè)影響程度如何?
5、政府是如何影響該行業(yè)的?
6、是什么因素決定它的發(fā)展?
7、競爭的本質(zhì)是什么?你采取什么樣的戰略?
8、進(jìn)入該行業(yè)的障礙是什么?你將如何克服?
*競爭分析,要回答如下問(wèn)題:
1、你的主要競爭對手?
2、你的競爭對手所占的市場(chǎng)份額和市場(chǎng)策略?
3、可能出現什么樣的新發(fā)展?
4、你的核心技術(shù)(包括專(zhuān)利技術(shù)擁有情況,相關(guān)技術(shù)使用情況)和產(chǎn)品研發(fā)的進(jìn)展情況和現實(shí)物質(zhì)基礎是什么?
5、你的策略是什么?
6、在競爭中你的發(fā)展、市場(chǎng)和地理位置的優(yōu)勢所在?
7、你能否承受、競爭所帶來(lái)的壓力?
8、產(chǎn)品的價(jià)格、性能、質(zhì)量在市場(chǎng)競爭中所具備的優(yōu)勢? *市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo),你的市場(chǎng)影響策
略應該說(shuō)明以下問(wèn)題:
1、營(yíng)銷(xiāo)機構和營(yíng)銷(xiāo)隊伍
2、營(yíng)銷(xiāo)渠道的選擇和營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )的建設
3、廣告策略和促銷(xiāo)策略
4、價(jià)格策略
5、市場(chǎng)滲透與開(kāi)拓計劃
6、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中意外情況的應急對策
五、管理團隊
*全面介紹公司管理團隊情況,主要包括:
1、 公司的管理機構,主要股東、董事、關(guān)鍵的雇員、薪金、股票期權、勞工協(xié)議、獎懲制度及各部門(mén)的構成等情況都要明晰的形式展示出來(lái)
2、 要展示你公司管理團隊的戰斗力和獨特性及與眾不同的凝聚力和團結戰斗精神 *列出企業(yè)的關(guān)鍵人物(含創(chuàng )建者、董事、經(jīng)理和主要雇員等) 關(guān)鍵人物之一*企業(yè)共有多少全職員工(填數字) *企業(yè)共有多少兼職員工(填數字) *尚未有合適人選的關(guān)鍵職位? *管理團隊優(yōu)勢與不足之處? *人才戰略與激勵制度?*外部支持:公司聘請的法律顧問(wèn)、投資顧問(wèn)、投發(fā)顧問(wèn)、會(huì )計師事務(wù)所等中介機構名稱(chēng)。
六、財務(wù)預測
*財務(wù)分析包括以下三方面的內容:
1、過(guò)去三年的歷史數據,今后三年的發(fā)展預測,主要提供過(guò)去三年現金流量表、資產(chǎn)負債表、損益表、以及年度的財務(wù)總結報告書(shū)
2、投資計劃:
。1) 預計的風(fēng)險投資數額
。2) 風(fēng)險企業(yè)未來(lái)的籌資資本結構如何安排
。3) 獲取風(fēng)險投資的抵押、擔保條件
。4) 投資收益和再投資的安排
。5) 風(fēng)險投資者投資后雙方股權的比例安排
。6) 投資資金的收支安排及財務(wù)報告編制
。7) 投資者介入公司經(jīng)營(yíng)管理的程度
3、融資需求
創(chuàng )業(yè)所需要的資金額,團隊出資情況,資金需求計劃,為實(shí)現公司發(fā)展計劃所需要的資金額,資金需求的時(shí)間性,資金用途(詳細說(shuō)明資金用途并列表說(shuō)明)
融資方案:公司所希望的`投資人及所占股份的說(shuō)明,資金其他來(lái)源,如銀行貸段等。
*完成研發(fā)所需投入? *達到盈虧平衡所需投入? *達到盈虧平衡的時(shí)間? 項目實(shí)施的計劃進(jìn)度及相應的資金配置、進(jìn)度表。 *投資與收益 *簡(jiǎn)述本期風(fēng)險投資的數額、退出策略、預計回報數額和時(shí)間表?
七、資本結構
*目前資本結構表 *本期資金到位后的資本結構表 *請說(shuō)明你們希望尋求什么樣的投資者?(包括投資者對行業(yè)的了解,資金上、管理上的
支持程度等)
八、投資者退出方式
*股票上市:依照本創(chuàng )業(yè)計劃的分析,對公司上市的可能性做出分析,對上市的前提條件
做出說(shuō)明
*股權轉讓?zhuān)和顿Y商可以通過(guò)股權轉讓的方式收回投資 *股權回購:依照本創(chuàng )業(yè)計劃的分析,公司對實(shí)施股權回購計劃應向投資者說(shuō)明 *利潤分紅:投資商可以通過(guò)公司利潤分紅達到收回投資的目的,按照本創(chuàng )業(yè)計劃的分析,
公司對實(shí)施股權利潤分紅計劃應向投資者說(shuō)明
九、風(fēng)險分析
*企業(yè)面臨的風(fēng)險及對策詳細說(shuō)明項目實(shí)施過(guò)程中可能遇到的風(fēng)險,提出有效的風(fēng)險控制和防范手段,包括技術(shù)
風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險、管理風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險及其他不可預見(jiàn)的風(fēng)險
十、其它說(shuō)明
*您認為企業(yè)成功的關(guān)鍵因素是什么? *請說(shuō)明為什么投資人應該投貴企業(yè)而不是別的企業(yè)? *關(guān)于項目承擔團隊的主要負責人或公司總經(jīng)理詳細的個(gè)人簡(jiǎn)歷及證明人。 *媒介關(guān)于產(chǎn)品的報道;公司產(chǎn)品的樣品、圖片及說(shuō)明;有關(guān)公司及產(chǎn)品的其它資料。 *
創(chuàng )業(yè)計劃書(shū)內容真實(shí)性承諾。
投資項目計劃書(shū)4
一、關(guān)于創(chuàng )業(yè)的基本條件可行性概述
1、市場(chǎng)需求與本人的關(guān)聯(lián)
本人在家具行業(yè)20多年,十分慶幸這一門(mén)類(lèi)的商品市場(chǎng)需求持久而廣泛。
2、實(shí)施創(chuàng )業(yè)的基本條件
。1)具有良好的職業(yè)經(jīng)歷和職業(yè)業(yè)績(jì)(長(cháng)期從事技術(shù)、業(yè)務(wù)和企業(yè)管理工作)。
。2)具有一定時(shí)期的創(chuàng )業(yè)模擬準備,如團隊建設等(決策、執行和操作三層骨干人員基本配齊,人員專(zhuān)長(cháng)涵蓋產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、營(yíng)銷(xiāo)、生產(chǎn)、管理等要素,且均具有較良好的職業(yè)業(yè)績(jì)),這批對象將作為發(fā)起人而加入新辦企業(yè)。
。3)發(fā)起人(團隊)具有滿(mǎn)足企業(yè)創(chuàng )辦初期的資金需求能力。
。4)新辦企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"企業(yè)")有可能獲得著(zhù)名品牌的授權使用。
。5)企業(yè)有可能獲得原工作單位在政策允許條件下的支持和幫助(可視作輕工國有企業(yè)部分轉制的性質(zhì)),其內容大致為:作業(yè)場(chǎng)地和部分設備以及成熟銷(xiāo)售店鋪等方面。
。6)企業(yè)有可能通過(guò)創(chuàng )業(yè)扶持政策獲得流動(dòng)資金的借入和享受到有關(guān)優(yōu)惠政策,如所得稅減免等。
。7)一個(gè)以核心專(zhuān)長(cháng)為基礎并輔之于"分解 結合"方式的作業(yè)思路日趨成熟。這個(gè)思路是由市場(chǎng)條件和企業(yè)狀況所決定的。做強、做精、做準20%;做好、做妥、做穩80%,在堅持雙贏(yíng)和不斷學(xué)習的引導下做好這個(gè)2∶8。例如工藝制造方面,企業(yè)僅完成整個(gè)工藝路線(xiàn)中的關(guān)鍵工序和最終工序的加工,約占20%,其余80%的加工(含制品)由企業(yè)的購買(mǎi)行為支持。購買(mǎi)行為將獲得技術(shù)工藝標準、品質(zhì)控制標準、經(jīng)濟合同履行和合格分承包方的支持。
。8)企業(yè)的發(fā)起人(群)對建設"學(xué)習型企業(yè)"有強烈的愿望和認同(發(fā)起人群的基本情況略)。
。9)企業(yè)運行的方向,將向"頭腦型"企業(yè)演變,通過(guò)可控制資源因素和不可控制資源因素在銷(xiāo)售和開(kāi)發(fā)的磨合作用,漸漸實(shí)現。企業(yè)運行初期將是這一構造的模擬實(shí)踐運作和磨合。
二、企業(yè)的一般情況
1、公司性質(zhì)和主要經(jīng)營(yíng)范圍
公司的法律形式采用有限責任公司形式。性質(zhì)為混合經(jīng)濟,公司的初期投入(注冊資本金)為人民幣60萬(wàn)元。其中,國有股份約為10%,自然人股份約為90%。
主要經(jīng)營(yíng)范圍為:木制家具(含軟體家具)生產(chǎn)、銷(xiāo)售(含延伸產(chǎn)品);工藝品、藝術(shù)品制造、創(chuàng )作及其延伸產(chǎn)品的`銷(xiāo)售;室內裝潢設計和室內裝潢施工及其配套制品的銷(xiāo)售;咨詢(xún)服務(wù);家居式空間相關(guān)用品的制造的原材料銷(xiāo)售(含進(jìn)口原材料)。
2、地址選擇
工廠(chǎng)地址首選為租用原工作單位骨干工廠(chǎng)的一部分。占地面積約為5000平方米,建筑面積約為2500-3000平方米。銷(xiāo)售地選擇在新原單位的專(zhuān)賣(mài)商廈(成熟且有良好銷(xiāo)售業(yè)績(jì),上海市區境內)。
工廠(chǎng)首選和次選地理位置均安排在滬青公路二側的劉行鎮轄區內。
3、經(jīng)營(yíng)理念
做小、做精、做好。
做。鹤非1∶6.5的和諧(頭腦與軀干),操作2∶8(1∶4)的加工。
做精:品質(zhì)控制。
做好:2個(gè)方向的服務(wù),即顧客和分供方。為顧客服務(wù)以建立企業(yè)的美譽(yù)度,為分供方服務(wù)以提高全面質(zhì)量。
4、質(zhì)量目標(指最終檢驗入庫檢查狀況)
特等品率:10%;一等品率:20%;合格品率:100%。
企業(yè)將在運行初期,貫徹ISO9001體系。貫標6個(gè)月后,申請多邊認可的認證證書(shū)。
三、產(chǎn)品與服務(wù)
產(chǎn)品銷(xiāo)售與服務(wù)范圍見(jiàn)"主要經(jīng)營(yíng)范圍"。
其中咨詢(xún)服務(wù)為:中小型木制企業(yè)(對象)的技術(shù)、質(zhì)量控制和企業(yè)管理顧問(wèn)以及為有特殊需求的顧客提供產(chǎn)品、工藝流程設計。
四、市場(chǎng)與顧客群分析
1、目標顧客
新辦企業(yè)的目標顧客為:
1.1單體顧客--指購買(mǎi)商品或服務(wù),以滿(mǎn)足居住和提高生活質(zhì)量的人群,其特征是個(gè)性化的小量購買(mǎi),是我們主要服務(wù)對象。
1.2團體顧客--指購買(mǎi)商品或服務(wù),以滿(mǎn)足營(yíng)業(yè)需求的顧客(如飯店、賓館、公司等)和銷(xiāo)售需求的經(jīng)銷(xiāo)商(含海外顧客)。其特征是個(gè)性化設計的成批購買(mǎi)和來(lái)樣成品生產(chǎn)組織。
1.3有特殊需求的顧客--指購買(mǎi)服務(wù)范疇內的,以滿(mǎn)足生產(chǎn)組織、品質(zhì)控制等需求的顧客(個(gè)人或企業(yè))。
在企業(yè)初期(開(kāi)業(yè)至18個(gè)月間) 的計劃銷(xiāo)售額為:65×18=1080萬(wàn)元。預測上述三類(lèi)顧客群,分別占企業(yè)銷(xiāo)售總額的:80% (864萬(wàn)元);15%(162萬(wàn)元);5%(54萬(wàn)元)。
2、顧客需求滿(mǎn)足
以一定品質(zhì)標準的產(chǎn)品和服務(wù),分別滿(mǎn)足三個(gè)顧客群的現實(shí)和潛在的需求:
--以個(gè)性化的商品和服務(wù)滿(mǎn)足單體顧客群中的不同層次的需要,以整體化銷(xiāo)售的方式滿(mǎn)足這一類(lèi)顧客對有效營(yíng)造溫馨居室和彰顯文化品位的潛在需求。
--以準時(shí)化服務(wù)滿(mǎn)足團體顧客群的需求。
--以有顯見(jiàn)成效的方案和策劃滿(mǎn)足有特殊需求顧客的現實(shí)需求。
3、顧客群分析及目標市場(chǎng)預測
新辦企業(yè)的三類(lèi)顧客群中,第二類(lèi)即團體顧客和第三類(lèi)即有特殊需求的顧客在實(shí)際運作中是穩定的,其銷(xiāo)售額有足夠的上升空間,其原因系由新辦公司的發(fā)起人擁有這方面資源。
新辦企業(yè)鎖定第一類(lèi)顧客的大比例,是因為其中是競爭的熱點(diǎn),參與熱點(diǎn)競爭,是實(shí)現新辦企業(yè)運行2:8操作和演練新品開(kāi)發(fā)能力以及成品控制能力的最好舞臺。參與這個(gè)目標市場(chǎng)的競爭,是提高新辦企業(yè)向"頭腦型"組織演變速度的最好途徑。
第一類(lèi)(單體顧客群分析)
目標市場(chǎng)容量(25億-30億元之間)
僅上海地區每年約有8-10萬(wàn)對新婚家庭和25萬(wàn)個(gè)家庭搬遷至新居,需購房或置換950萬(wàn)一1000萬(wàn)平方米。據調查顯示,72%的居民接受的家具價(jià)格為5000-8000元之間,頸測每平方米約可帶來(lái)300元的家具消費,此項的容量計算為30億元;虬葱禄、搬遷數按二室一廳家具消費10000元計,也大抵相當。因此,上海地區的單體顧客年購買(mǎi)需求為25億一30億元之向。
流價(jià)格情況(五件套臥房家具是;6000-7000元/套):
據對1000名月薪在900-1200元之間的中等偏下的上海消費者的問(wèn)卷調查顯示:6000-7000元五件套家具(床、床邊柜2件、大衣櫥、低柜)為這類(lèi)顧客的主流價(jià)格。他們當中購買(mǎi)主流價(jià)格的顧客為89%;購買(mǎi)高檔國產(chǎn)家具的為7%(含紅木家具);購買(mǎi)高檔進(jìn)口家具的為4%。
4、市場(chǎng)前景與優(yōu)、劣勢分析
4.1 市場(chǎng)前景:市場(chǎng)容量和主流購買(mǎi)群情況顯示,主體價(jià)格的年銷(xiāo)售總額為22億-26億元間。"上海牌"家具在這一目標市場(chǎng)中的年銷(xiāo)售額約為0.40-0.45億元之間,市場(chǎng)占有率僅為1.5%左右,作為具有40年歷史和上海家具產(chǎn)品唯一連續4年獲得市名牌產(chǎn)品稱(chēng)號的品牌,其擴大占有率的空間較為廣闊。本企業(yè)目標銷(xiāo)售為624萬(wàn)元,僅占該品牌銷(xiāo)售總額的13%左右,市場(chǎng)前景較為樂(lè )觀(guān)。
4.2 優(yōu)劣勢分析:新辦企業(yè)的優(yōu)勢如前所述;劣勢情況為:
a.流動(dòng)資金的缺口。b.生產(chǎn)鏈銜接和品質(zhì)控制環(huán)節方面的有素質(zhì)的人員缺口。c.新設銷(xiāo)售點(diǎn)的4PS的領(lǐng)會(huì )運用欠缺。d.CAD輔助設計跟進(jìn)和設計成本的跟進(jìn)速度不快。e.作業(yè)團隊的磨合速度和親和度尚顯不夠。
投資項目計劃書(shū)5
一。期貨簡(jiǎn)介
1、功能
期貨是市場(chǎng)經(jīng)濟發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物。從國家戰略角度來(lái)說(shuō),期貨有著(zhù)商品定價(jià)權的功能。以后隨著(zhù)我國金融期貨的推出,還會(huì )有貨幣定價(jià)的功能。從市場(chǎng)運行趨勢來(lái)講,期貨有著(zhù)價(jià)格發(fā)現的功能。形成市場(chǎng)認同的指導價(jià)格。從現貨或貿易企業(yè)運行層面來(lái)看,期貨更有著(zhù)實(shí)質(zhì)性的期望價(jià)值功能,成為企業(yè)運作中控制風(fēng)險的有力工具。大多數城市家庭的股票,期貨,債券等理財產(chǎn)品已不陌生,并通過(guò)期貨投資為家庭或個(gè)人的資產(chǎn)保值增值。
2、特點(diǎn)
1期貨交易具備雙向交易機制,在牛市和熊市中均可獲利,其靈活的交易方向大幅增加了交易者的獲利機會(huì )并減小了資金長(cháng)期被套的風(fēng)險。
2T+O交易方便投資者隨時(shí)進(jìn)出市場(chǎng),提高了資金使用率,增強資金資及時(shí)安全變化
3保證金的杠桿機制充分放大了客戶(hù)資本和利益空間,交易者可針對不同行情和自己的風(fēng)險承擔能力,通過(guò)調節做單量的大小,或注重風(fēng)險控制或強調放大利益來(lái)適應控制風(fēng)險和利益度,可謂張弛有度
二。行情回顧與展望
當美國次貸引發(fā)雷曼兄弟破產(chǎn)導致金融危機的爆發(fā)以后,大宗商品價(jià)格一落千丈,原油從去年-月的147美元跌落至今年初的33美元,我國上海期貨交易所的銅價(jià)格從的83770元/噸跌至23650元/噸。市場(chǎng)恐慌至極。正所謂水滿(mǎn)則溢,月虧則盈,在各國經(jīng)濟刺激計劃和金融改革相繼出臺后,隨著(zhù)危機逐漸的緩解,經(jīng)濟開(kāi)始復蘇,尤其整個(gè)系統性風(fēng)險漸漸消散,大宗商品的相對價(jià)格還是要表現出來(lái)。決定價(jià)格的因素是全球經(jīng)濟機構,市場(chǎng)危機并沒(méi)有改變全球化的.進(jìn)程,并沒(méi)有改變新興經(jīng)濟體崛起的事實(shí)。大宗商品價(jià)格仍會(huì )回歸到正常水平。所以危機之后就是機遇。銅價(jià)于4月份已回升至45000元/噸,若當時(shí)在底部的24000元/噸,買(mǎi)入1手滬銅就可獲利105000元,若當時(shí)有100萬(wàn)約可買(mǎi)入40手銅,就可獲利4200000元。過(guò)去的畢竟是歷史,而未來(lái)中國的發(fā)展才是我們要看的。最壞時(shí)期已經(jīng)在去年四季度時(shí)過(guò)去了,隨后中國經(jīng)濟增長(cháng)會(huì )逐漸加速,在---年一季度達到高峰。經(jīng)濟的增長(cháng)離不開(kāi)資源,在中央積極財政計劃中,基礎設施和災后重建占到近70%。新開(kāi)工項目投資增長(cháng)速度前所未有,前5個(gè)月新開(kāi)工123879個(gè)項目,投資增長(cháng)高達95.9%。從目前趨勢觀(guān)察,今年將是歷年來(lái)鋼鐵消費增長(cháng)量的一年。全年鋼消費將達到52000萬(wàn)噸左右。增長(cháng)達14%。故像鋼材,銅,原油等需從國外大量進(jìn)口的資源類(lèi)期貨品種將長(cháng)期看漲。從匯率來(lái)看,美國肆無(wú)忌憚的增長(cháng)基礎貨幣和大量發(fā)行國債造成美元貶值的趨勢將是長(cháng)期的。從經(jīng)濟周期的角度可長(cháng)期看好到----年。從資金面來(lái)看,目前不論是國內還是國際,交流性均相對充裕、在這些宏觀(guān)條件的背景下,大宗期貨品種價(jià)格必將理性回歸重返。并在十一大慶到20__世博期間重展輝煌。
綜上所述,百年不遇的危機背后必然醞釀著(zhù)百年不遇的機會(huì )。螺紋鋼信貨增長(cháng),房?jì)r(jià)升溫,鐵礦石談判受挫,鋼材消費增長(cháng)和成本提高的多重利好下,依然跌跌預勢,當可立即入市買(mǎi)入。銅在前期大幅反彈,近期正在獲利回吐進(jìn)行技術(shù)調整,待調整結束后正是逢低買(mǎi)進(jìn)的良機。后期即使如果只升到正常價(jià)格的60000元/噸水平也有20000元/噸的巨大利益空間。
三。投資方案
1、投資金額:1百萬(wàn)
2、投資品種:銅,螺紋鋼,PTA,PVC,塑料,油脂
3、交易計劃:1即時(shí)買(mǎi)進(jìn)螺紋鋼長(cháng)線(xiàn)
2待鋼回調結束逢低買(mǎi)進(jìn)長(cháng)線(xiàn)
3短線(xiàn)交易:油脂,PTA,PVC,塑料周間日
4、投資模型:長(cháng)短結合模式,采用三三制式,即
1長(cháng)線(xiàn)投資30%
2短線(xiàn)交易30%
3風(fēng)險防控或到加碼資金30%
5、預期利潤:正常情況下每季度15%左右,如遇階段性底頭部可達100%~30%
6、風(fēng)險度:一個(gè)人從出生到行走,從生活到投資均經(jīng)歷了無(wú)數的風(fēng)險,期貨交易也不例外,總體風(fēng)控設置在20%左右時(shí)比較科學(xué)的。
四。投資理念
1、投資小可養家糊口,投資大可富國安邦,不少不察也
2、賺錢(qián)和虧錢(qián)最核心的因素,不是市場(chǎng)面,不是技術(shù)面,而是心理面
3、過(guò)去的歸于歷史,未來(lái)卻操縱在每個(gè)人的手里,不要老想過(guò)去,要重視現在,把我好未來(lái)。
4、個(gè)人是起點(diǎn),群眾是終點(diǎn),群眾永遠是錯誤的,擺脫群眾,切忌與群眾打成一片,從眾一定賠錢(qián)。
5、此消彼長(cháng),強者恒強——“趨勢”由此而來(lái)
期貨交易對于企業(yè)來(lái)說(shuō)除套期保值業(yè)務(wù),還提供套利對沖投資及投機業(yè)務(wù),其利潤回報率一般高于30%,且具體操作可由貴公司選擇自行操盤(pán),本公司給予信息提供及技術(shù)指導培訓,也可由公司委托本公司操盤(pán)。
投資項目計劃書(shū)6
第一章 概況
投資者公司現有情況
提供公司營(yíng)業(yè)執照(開(kāi)業(yè)證明)或個(gè)人資料(身份證復印件)
第二章 項目基本情況
1.項目設立組織形式(指內、外資企業(yè),內資企業(yè)包括有限責任公司、個(gè)人獨資企業(yè)等形式)
2.項目的投資規模、經(jīng)營(yíng)范圍 、經(jīng)營(yíng)期限
3、工藝過(guò)程
包括工藝流程、產(chǎn)品目錄及生產(chǎn)工藝等。
4、土地、廠(chǎng)房
說(shuō)明土地面積、廠(chǎng)房建筑總面積等。
5、公司員工人數
6、產(chǎn)品銷(xiāo)售情況
介紹主要產(chǎn)品名稱(chēng)及產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售情況,內外銷(xiāo)比例。
7、項目選址要求或現有選址情況
第三章 生產(chǎn)原料供應
1.主要原料
說(shuō)明主要原料需求量以及供應渠道。
2.水、電、燃料等主要能源消耗情況(可折算為標準煤)
說(shuō)明每年消耗量和解決途徑。
3.主要設備生產(chǎn)能力及購置計劃
第四章 安全環(huán)保
應根據我國環(huán)境保護法及有關(guān)安全規定、工業(yè)衛生標準的要求執行。
1、污染物的處理
說(shuō)明本產(chǎn)品的生產(chǎn)是否產(chǎn)生廢水、廢氣、煙塵及噪音等以及處理措施、參照標準。
2.勞動(dòng)安全保護措施
生產(chǎn)中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及造成危害的'因素;遵循的安全衛生規程和標準;設計中考慮的勞動(dòng)安全和工業(yè)衛生措施。
第五章 技術(shù)上的合理性和可實(shí)現性
投資者的生產(chǎn)歷史、技術(shù)力量和在同行業(yè)中的信譽(yù),項目設立后產(chǎn)量與質(zhì)量可能達到的水平。
第六章 資金投入計劃
說(shuō)明每一期投資的金額、時(shí)間和方式。
第七章 實(shí)施計劃
具體列出完成可行性研究報告(內資企業(yè)除外)、辦理營(yíng)業(yè)執照、土建籌備工作開(kāi)始、生產(chǎn)廠(chǎng)房交付使用、設備安裝試產(chǎn)、投產(chǎn)等一系列主要工程的時(shí)間。
第八章 經(jīng)濟效益分析(單位:人民幣萬(wàn)元)
1.經(jīng)濟效益分析
產(chǎn)品銷(xiāo)售收入:
減 銷(xiāo)售成本(材料):
直接人工:
生產(chǎn)費用:
毛利:
減 行政費用:
折舊:
土地使用權攤銷(xiāo):
稅前利潤:
所得稅:
凈利潤:
2.項目投產(chǎn)后,預計稅收繳納情況
包括增值稅、消費稅、營(yíng)業(yè)稅、所得稅、堤圍費等稅費情況。
項目投資者:來(lái)源于:福建教育在線(xiàn)
年 月 日
聯(lián)系人:
電話(huà)(手機):
郵箱:
投資項目計劃書(shū)7
第一章 項目總論
(一)項目名稱(chēng)
xxxx二手車(chē)交易市場(chǎng)建設項目。
(二)項目建設地點(diǎn)
江西省宜春市上高縣城郊
(三)項目的發(fā)展方向
綜合在技術(shù)、市場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò )、資金等資源方面的優(yōu)勢,在宜春市政府、上高縣政府的指導下,共同將“xxxx二手車(chē)交易市場(chǎng)建設項目”,打造成以互聯(lián)網(wǎng)為信息平臺;以新型交易市場(chǎng)為經(jīng)營(yíng)平臺;以質(zhì)量認證和標準化管理為服務(wù)平臺;延伸和突破現有二手車(chē)交易市場(chǎng)的傳統形式,開(kāi)辟一個(gè)嶄新、開(kāi)放、多維、立體的市場(chǎng)空間和場(chǎng)所,建立一個(gè)覆蓋全市、輻射全省、具有一流品牌的現代化新型二手車(chē)交易市場(chǎng),實(shí)現企業(yè)經(jīng)營(yíng)和資本市場(chǎng)的全面成功。
(四)項目建設的必要性
(1)二手車(chē)的新交易模式勢在必行
現代化的二手車(chē)交易模式在國外已經(jīng)非常成熟,在中國,老交易模式已經(jīng)運行了20年,具體到XX市,傳統的二手車(chē)交易散、亂、差,存在巨大的監管漏洞,健全新的現代化二手車(chē)交易模式,建設集中管理合法經(jīng)營(yíng)的新型二手車(chē)交易市場(chǎng)勢在必行。
(2)二手車(chē)市場(chǎng)轉型的需要
中國目前的舊機動(dòng)車(chē)交易市場(chǎng),實(shí)際上是物業(yè)服務(wù)物業(yè)管理,信息服務(wù)、過(guò)戶(hù)服務(wù)、管理等內容,因此舊機動(dòng)車(chē)交易市場(chǎng)必須轉型。二手車(chē)現代化交易新模式的建立,將充分發(fā)揮目前二手車(chē)交易市場(chǎng)聚集的市場(chǎng)人氣、集中交易、政策便利、一套龍服務(wù)、流通信息量集中等優(yōu)勢和特點(diǎn),擁有蓄勢待發(fā)的先機,實(shí)現舊機動(dòng)車(chē)交易市場(chǎng)轉型。
第二章 我國二手車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢
(1)銷(xiāo)量大幅度增加
據中國汽車(chē)流通協(xié)會(huì )統計,僅20xx年1至11月,全國二手車(chē)累計交易量就已經(jīng)達到了224.7萬(wàn)輛,超過(guò)20xx年全年總量,同比增長(cháng)達27.57%,交易額總計達900.3億元,同比增長(cháng)51.9 %。此外,在利潤和銷(xiāo)量雙雙增長(cháng)的同時(shí),二手車(chē)交易量的增速也比新車(chē)銷(xiāo)量增速高出4.38%。
(2)二手車(chē)平均交易價(jià)格上升
國內二手車(chē)市場(chǎng)的一大特點(diǎn)就是,在新車(chē)價(jià)格不斷下降的情況下,二手車(chē)平均交易價(jià)格卻出現了上升,平均交易價(jià)格超過(guò)4萬(wàn)元。 二手車(chē)檔次在不斷提高,以往二手車(chē)市場(chǎng)中的主力如“小面”、“212”等低端車(chē)型已經(jīng)從主流車(chē)型慢慢淡出,高檔汽車(chē)所占份額呈上升趨勢。目前家用轎車(chē)已經(jīng)占據了二手車(chē)市場(chǎng)的半壁江山,而進(jìn)入統計的其他低附加值品種如摩托車(chē)等,份額則大幅度縮減。據統計,20xx年二手車(chē)交易中,轎車(chē)交易占了總交易量的近一半,同比增長(cháng)達42.16%。
(3)汽車(chē)更新?lián)Q代頻率加快
二手車(chē)逐步走向低齡化,車(chē)況也得到了提高。統計顯示,目前市場(chǎng)上,3年以?xún)鹊臏市萝?chē)占交易總量的34.51%,比前年同期增長(cháng)0.54% ;3至10年內的二手車(chē)占交易總量的57.55%,但卻比前年下降了2.8%;而使用年限在10年以上的老舊車(chē)僅占交易總量的7.94%。更多低齡化車(chē)的進(jìn)入,無(wú)疑提升了二手車(chē)的身價(jià)。
(4)20xx年二手車(chē)市場(chǎng)將迎來(lái)大發(fā)展
對于今年的二手車(chē)市場(chǎng),行業(yè)內人士普遍表示樂(lè )觀(guān)。因為,汽車(chē)的.平均置換周期一般為5至6年,那么20xx年、20xx年“井噴”時(shí)期市場(chǎng)銷(xiāo)售的799萬(wàn)輛新車(chē),即將進(jìn)入更新期。同時(shí),市場(chǎng)環(huán)境的改善、消費者消費觀(guān)念的變化,以及汽車(chē)保有量的積累,這都為二手車(chē)的發(fā)展提供了契機。20xx年,國內城鎮人均可支配收入增長(cháng)率首次超過(guò)了GDP增長(cháng)率,人們收入的增加直接擴大了市場(chǎng)的內需,這也帶動(dòng)了汽車(chē)市場(chǎng)的快速增長(cháng),同時(shí)也帶動(dòng)二手車(chē)市場(chǎng)保持高速增長(cháng)勢頭。今年,政府加大惠農政策的實(shí)施,使廣大農民迅速富裕起來(lái),這使本來(lái)就對二手車(chē)市場(chǎng)有很大需求的農村,有機會(huì )逐步將需求勢能轉化成實(shí)際行動(dòng)。
(5)競爭將更趨激烈
隨著(zhù)二手車(chē)流通政策法規的不斷完善,二手車(chē)流通環(huán)境將有利于行業(yè)健康、快速發(fā)展,稅收不公、行業(yè)準入、誠信缺失等制約行業(yè)快速發(fā)展的一系列問(wèn)題,將得到徹底或部分解決。同時(shí),絕大多數二手車(chē)流通企業(yè)將完成原始資本積累,逐漸走向品牌經(jīng)營(yíng)階段,跨地區的大型和超大型二手車(chē)流通企業(yè)將會(huì )出現。
第三章 目標定位
xxxx二手車(chē)交易市場(chǎng)建設項目的發(fā)展是建立一個(gè)具有以標準為平臺、交易為主導、賣(mài)場(chǎng)為基礎、網(wǎng)絡(luò )為先鋒、金融為后盾五個(gè)特征的現代化二手車(chē)新型交易市場(chǎng)。
(一)階段性目標
第一階段:進(jìn)行前期投資500萬(wàn)元;20xx 年 月前,在xxx城郊初步建立一個(gè)
二手車(chē)交易市場(chǎng)。
第二階段:20xx 年,二手車(chē)交易網(wǎng)絡(luò )進(jìn)一步擴大,通過(guò)融資、信貸等手段,
總投資5000萬(wàn)元,建設一個(gè)市場(chǎng)面積 平方米,占地 畝,交易大 廳面積達 平方米的現代化新型二手車(chē)交易市場(chǎng)。
(二)市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)目標預測
到20xx年,市場(chǎng)年銷(xiāo)售二手車(chē)達 輛,銷(xiāo)售額達 萬(wàn)元。
第四章 項目投資估算和資金籌措
(一)項目投資估算
第一期預計投資xxx萬(wàn)元,第二期擴大投資到xxxx萬(wàn)元。 (二)資金籌措
本項目資金全部為自籌。
第五章 項目風(fēng)險分析及風(fēng)險防范
項目在實(shí)踐上也存在各種風(fēng)險,可以歸納為存在的五大風(fēng)險:經(jīng)營(yíng)風(fēng)險、管理風(fēng)險、政策風(fēng)險、安全風(fēng)險、信息風(fēng)險。
(1)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險的防范:
防范原則:風(fēng)險分散化;盈利多點(diǎn)化;加盟體系利益緊密化;競爭的包容化;拓展的快速化 ;
(2)管理風(fēng)險的防范
防范原則:管理規范化;人員專(zhuān)業(yè)化;制度創(chuàng )新化;
(3)政策風(fēng)險的防范
防范原則:合法經(jīng)營(yíng);約束機制;預警機制;
(4)信息風(fēng)險的防范
防范原則:創(chuàng )意無(wú)限,市場(chǎng)為先,亮點(diǎn)不斷、精彩不斷;奉行資源共享、資源整合的發(fā)展理念;堅持市場(chǎng)化的運作理念;貫徹強勢推廣、乘勢造市的行動(dòng)理念。
第六章 項目綜合評價(jià)
(1)適應了市場(chǎng)的需求
我國的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正處在快速發(fā)展期,汽車(chē)貿易市場(chǎng)正在向規;、多元化、現代化、品牌化方向發(fā)展,擬建設的“xxxx二手車(chē)交易市場(chǎng)建設項目”正適應了國內汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展的這一新趨勢。
(2)政府和政策的大力支持
該項目是符合國家商務(wù)部、公安部等部委聯(lián)合下發(fā)《二手車(chē)流通管理辦法》,和省商務(wù)廳、公安廳等部門(mén)下發(fā)的xx省《關(guān)于進(jìn)一步規范二手車(chē)經(jīng)營(yíng)行為促進(jìn)二手車(chē)市場(chǎng)發(fā)展的意見(jiàn)》等政策,必將得到有關(guān)部門(mén)和政府的關(guān)心和扶持。
(4)具有品牌優(yōu)勢的服務(wù)功能齊全的新市場(chǎng)
項目建成后,將在省內、市內建立一個(gè)以xxxx二手車(chē)交易市場(chǎng)為平臺;以質(zhì)量認證和標準化管理為服務(wù);延伸和突破汽車(chē)舊交易市場(chǎng)的傳統形式,樹(shù)立一個(gè)嶄新、開(kāi)放、多維、立體的市場(chǎng)空間和場(chǎng)所,建立一個(gè)覆蓋全市、輻射全省的具有一流水準的現代化二手車(chē)拍賣(mài)市場(chǎng)。
投資項目計劃書(shū)8
一、報告名稱(chēng):XX項目商業(yè)計劃書(shū)
二、報告用途:XX項目立項;XX項目申報;XX項目規劃;XX項目資金申請等。
三、XX項目商業(yè)計劃書(shū)編制單位:
四、項目建設背景分析:
推動(dòng)中小企業(yè)協(xié)調發(fā)展。建立中小企業(yè)跨區域交流合作機制,鼓勵東中西部地區中小企業(yè)利用各自比較優(yōu)勢開(kāi)展合作,縮小地區間發(fā)展差距。推進(jìn)城鄉中小企業(yè)協(xié)調發(fā)展。推動(dòng)軍民融合發(fā)展,促進(jìn)中小企業(yè)進(jìn)入武器裝備科研、生產(chǎn)和服務(wù)領(lǐng)域。鼓勵和引導中小企業(yè)承擔社會(huì )責任,營(yíng)造和諧發(fā)展環(huán)境。
營(yíng)造公平開(kāi)放的市場(chǎng)環(huán)境。清理和廢除妨礙公平競爭的各種規定,推進(jìn)實(shí)行公平的.市場(chǎng)準入制度和公平競爭審查制度,打破區域壟斷,統一市場(chǎng)監管。
五、商業(yè)計劃書(shū)編制說(shuō)明:XX項目商業(yè)計劃書(shū)依照"科學(xué)、客觀(guān)"的原則,主要從技術(shù)、經(jīng)濟、工程等方面進(jìn)行充分的論證和可行性分析,對項目建成后可能取得的經(jīng)濟效益、社會(huì )效益進(jìn)行科學(xué)預測,從而提出該項目是否值得投資和如何進(jìn)行建設的咨詢(xún)意見(jiàn),因此,該報告是一份較為完整的為項目決策及審批提供科學(xué)依據的綜合性分析報告。
《XX項目商業(yè)計劃書(shū)》由泓域咨詢(xún)機構編制,泓域咨詢(xún)主要針對企業(yè)單位、政府組織和金融機構,在產(chǎn)業(yè)研究、投資分析、市場(chǎng)調研等方面提供專(zhuān)業(yè)、權威的研究報告、數據產(chǎn)品和解決方案。
六、核心內容提示:"十三五"期間,全球經(jīng)濟持續復蘇仍面臨諸多挑戰,行業(yè)工業(yè)經(jīng)濟增長(cháng)新舊動(dòng)能正加速轉換,行業(yè)工業(yè)生產(chǎn)將保持平穩增長(cháng),但仍存在不穩定因素。未來(lái)行業(yè)將持續推進(jìn)供給側結構性改革,堅持創(chuàng )新引領(lǐng),加快制造業(yè)創(chuàng )新中心建設,以智能制造為主線(xiàn),推動(dòng)工業(yè)轉型升級,同時(shí)還要關(guān)注國際經(jīng)貿規則新變化、新趨勢,重塑行業(yè)工業(yè)競爭新優(yōu)勢。
七、XX項目商業(yè)計劃書(shū)評價(jià):商業(yè)計劃書(shū)是一份全方位的項目計劃,其主要意圖是遞交給投資商,以便于他們能對企業(yè)或XX項目做出評判,從而使企業(yè)獲得融資。商業(yè)計劃書(shū)有相對固定的格式,它幾乎包括反映投資商所有感興趣的內容,從XX企業(yè)成長(cháng)經(jīng)歷、產(chǎn)品服務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、管理團隊、股權結構、組織人事、財務(wù)、運營(yíng)到融資方案。
八、商業(yè)計劃書(shū)編制大綱
第一章XX項目總論
第二章XX項目法人基本情況
第三章市場(chǎng)需求預測
第四章建設規模與生產(chǎn)方案
第五章XX項目建設選址及土建工程
第七章技術(shù)生產(chǎn)方案
第八章環(huán)境保護
第九章勞動(dòng)保護安全衛生及消防
第十章XX項目節能分析
第十一章XX項目風(fēng)險分析及風(fēng)險防控
第十二章XX項目實(shí)施管理和勞動(dòng)定員
第十三章XX項目實(shí)施進(jìn)度計劃
第十四章投資估算與資金籌措
第十五章XX項目經(jīng)濟評價(jià)
第十六章綜合評價(jià)及投資建議
第十七章附表及附圖
XX項目固定資產(chǎn)投資估算一覽表
XX項目流動(dòng)資金估算一覽表
XX項目固定資產(chǎn)折舊和攤銷(xiāo)一覽表
XX項目綜合總成本費用估算一覽表
XX項目產(chǎn)品銷(xiāo)售收入及稅金估算一覽表
XX項目綜合損益估算一覽表
XX項目資金籌措與投資計劃一覽表
XX項目資金來(lái)源與運用一覽表
XX項目財務(wù)現金流量一覽表(全部投資)
XX項目財務(wù)現金流量一覽表(固定資產(chǎn)投資)
XX項目資產(chǎn)負債表
XX項目建設XX項目招標方案和不招標申請表
XX項目盈虧平衡分析一覽表
XX項目盈虧平衡分析圖
XX項目借款還本付息估算一覽表
投資項目計劃書(shū)9
項目名稱(chēng):天門(mén)民生農產(chǎn)品股份有限公司
所在國家(地區):中國
申報日期:20xx年04月12日
保 密 承 諾
本商業(yè)計劃書(shū)內容涉及商業(yè)秘密,僅對有投資意向的投資者公開(kāi)。要求收到本商業(yè)計劃書(shū)時(shí)做出以下承諾:
妥善保管本商業(yè)計劃書(shū),未經(jīng)本人同意,不得向第三方公開(kāi)本商業(yè)計劃書(shū)涉及的本公司的商業(yè)秘密。
一、 項目基本情況
二、項目主要內容概述
。ㄒ唬┢髽I(yè)的宗旨(200字左右)
。ǘ╉椖刻岢龅谋尘昂捅匾。包括:
1.國內外研究現狀和發(fā)展趨勢;
2.現有技術(shù)成果來(lái)源及其知識產(chǎn)權狀況;
3.技術(shù)的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析以及技術(shù)突破對產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的重要意義和作用;
。ㄈ╉椖繃鴥韧馐袌(chǎng)分析。包括:
1.國內外現有份額和市場(chǎng)優(yōu)勢分析;
2.項目可能形成的產(chǎn)業(yè)規模和市場(chǎng)前景分析;
。ㄋ模╉椖恐饕芯块_(kāi)發(fā)內容。包括:
1.項目的主要研究開(kāi)發(fā)內容、關(guān)鍵技術(shù)和創(chuàng )新點(diǎn)、先進(jìn)性和成熟度分析;
2.預期的主要技術(shù)指標、經(jīng)濟指標和達產(chǎn)規模(必須有具體量化指標);
。ㄎ澹╉椖繉(shí)施的技術(shù)方案。包括:
1.技術(shù)路線(xiàn)、工藝流程;
2.可能存在的.環(huán)境壓力及環(huán)境保護方案;
3.產(chǎn)品技術(shù)性能水平與國內外同類(lèi)產(chǎn)品的比較; 4.擬建公司的原材料供應及外部配套要求; 5.已經(jīng)獲得的自主知識產(chǎn)權;
。╉椖款A期的總體目標和階段目標。包括: 1.項目總體目標(開(kāi)發(fā)年限、預期規模、預期效益); 2.開(kāi)發(fā)的分階段目標、進(jìn)度安排;
。ㄆ撸╉椖繉(shí)施的現有基礎。包括:
1.現有基礎和已完成的工作(生物醫藥項目要明確項目進(jìn)展,并提供臨床批件、臨床試驗報告、生產(chǎn)批件、(試)生產(chǎn)文號等相關(guān)證明文件);
2.現有人員組成、運行機制(匿名描述);
三、產(chǎn)品與服務(wù)
。ㄒ唬┙榻B擬建企業(yè)的產(chǎn)品與服務(wù)。包括:
營(yíng)銷(xiāo)模式、利潤的來(lái)源、持續營(yíng)利、對客戶(hù)的價(jià)值等分析。
。ǘ└偁帉κ址治黾氨容^
1.有哪些技術(shù)雷同的產(chǎn)品現在已在市場(chǎng)上出現及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)情況; 2.有哪些相同技術(shù)的產(chǎn)品現在已在市場(chǎng)上出現及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)情況; 3.待開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品與上述產(chǎn)品相比的相對優(yōu)勢和市場(chǎng)前景等分析;
四、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)
介紹企業(yè)對該項目的營(yíng)銷(xiāo)策略。包括:
1.市場(chǎng)分析和定位;
2.競爭環(huán)境、競爭優(yōu)勢與不足;
3.營(yíng)銷(xiāo)戰略、模式和預期達到的目標;
4.營(yíng)銷(xiāo)團隊組成、結構和不足(匿名描述);
五、財務(wù)預測
。ㄒ唬┩顿Y概算表
單位:萬(wàn)元人民幣
。ǘ┤谫Y計劃表
。ㄈ└潘阏f(shuō)明
對以上概算表內各欄目作逐項說(shuō)明。
投資項目計劃書(shū)10
第一章 項目總論
第一節 項目基本情況
一、項目名稱(chēng) ××縣××綜合醫院建設項目
二、項目建設地點(diǎn) ××縣城濱河路
三、項目建設單位 ××縣××醫療有限責任公司
四、項目服務(wù)方式、時(shí)間、診療科目和床位編制 服務(wù)方式:針對患者需求,提供醫院門(mén)診、住院服務(wù)以及上門(mén)服務(wù); 服務(wù)時(shí)間:正常門(mén)診:8:30—17:30;同時(shí)提供24小時(shí)急診服務(wù); 診療科目:預防保健科、內科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、醫學(xué)檢驗科、醫學(xué)影像科; 床位編制: 張。
五、項目組織機構與人員配備 擬設醫院采取董事會(huì )領(lǐng)導下的CEO負責制,××縣××醫療有限責任公司的科室設置將分為臨床、醫技、護理、管理與服務(wù)四個(gè)版塊。 醫院現有在職職工55人,其中專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員50人,專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員中,有副高級技術(shù)職稱(chēng)的3人,中級技術(shù)職稱(chēng)7 人,初級技術(shù)人員40人。
六、擬設醫院與服務(wù)半徑區域內其它醫療機構的關(guān)系與影響: 擬設醫院是××縣人民醫院、××縣中醫院等綜合性醫療機構的有益補充,與擬設醫院不存在相互干擾與惡性競爭,可以在區域內形成良好的合作與互補關(guān)系,能為區域內的患者提供更優(yōu)質(zhì)和更全面的醫療服務(wù)。
第二節 項目投資內容
××縣××醫療有限責任公司擬投資800余萬(wàn)元,項目占地約20畝,建設內容包括修建門(mén)診住院樓一幢、綜合樓一幢以及其他附屬設施,建筑面積約3000平方米,該項目得到批準后開(kāi)始建設,計劃在一年完成項目建設。
第三節 項目可行性研究結論
本項目的建設,是有效滿(mǎn)足××縣醫療市場(chǎng)的需要,也是實(shí)現××縣××醫療有限責任公司戰略目標的重要舉措。
可行性研究表明:
第一 該項目在業(yè)務(wù)發(fā)展方面擁有巨大的市場(chǎng)潛力,項目實(shí)施后,能獲得充分的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)基礎。
第二,××縣××醫療有限責任公司具有成功運營(yíng)的經(jīng)驗、擁有眾多經(jīng)驗豐富的專(zhuān)家、配備了大批先進(jìn)的醫療設備,這些資源能夠產(chǎn)生集約效應,使其在市場(chǎng)競爭中具備較強的優(yōu)勢。
第三,本項目的各項財務(wù)指標均符合公司的發(fā)展要求,同時(shí)也能為當地帶來(lái)良好的社會(huì )效益。 綜上所述,建設項目的實(shí)施,在經(jīng)濟和社會(huì )效益上具有良好發(fā)展前景。
第二章 項目背景分析
鑒于醫療衛生事業(yè)直接和人們的生活息息相關(guān),國家一直非常注重醫療服務(wù)行業(yè)的發(fā)展和相關(guān)政策的制定。
國家自20xx年5月以來(lái)連續頒發(fā)了《關(guān)于城鎮醫療衛生改革指導意見(jiàn)》、《關(guān)于城鎮醫療機構分類(lèi)管理的實(shí)施意見(jiàn)》等十來(lái)個(gè)深化改革的政策,各地也相繼出臺了相關(guān)的配套實(shí)施措施。這些政策措施通過(guò)分類(lèi)規范管理,提供稅收等優(yōu)惠政策,正式承認民營(yíng)醫療機構的合法地位,提倡社會(huì )力量舉辦醫療機構,引入競爭機制,以競爭來(lái)改進(jìn)服務(wù),提高水平,優(yōu)化資源配置,以市場(chǎng)化產(chǎn)業(yè)化的運作,滿(mǎn)足人們日益增長(cháng)的服務(wù)要求。
《醫藥衛生事業(yè)發(fā)展“十一五”規劃綱要》提出,積極推進(jìn)醫藥衛生體制改革和制度建設。強化政府責任,初步建立覆蓋城鄉居民的基本醫療衛生保健制度框架,采用適宜醫療技術(shù)和基本藥物,為全體城鄉居民提供安全、有效、方便、價(jià)廉的公共衛生和基本醫療服務(wù)。積極推進(jìn)新型農村合作醫療制度建設,擴大城鎮職工基本醫療保險、推進(jìn)城鎮居民基本醫療保險、完善城鄉困難居民醫療救助,發(fā)展商業(yè)健康保 險,逐步建立覆蓋城鄉居民的多層次的醫療保障制度。按照政事分開(kāi)、管辦分開(kāi)、醫藥分開(kāi)、營(yíng)利性與非營(yíng)利性分開(kāi)的原則,深化改革,完善醫院管理制度。改革管理體制,打破醫院隸屬關(guān)系,實(shí)行屬地化和全行業(yè)管理;改革醫院運行機制和以藥補醫機制,規范醫院收支管理;改革人事制度、獎勵制度和收入分配制度。 黨的十七大報告明確提出強化政府責任和投入,完善國民健康政策。到20xx 年在全國已初步建立基本醫療衛生制度框架,到20xx年建立覆蓋城鄉居民的基本醫療衛生制度。
《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)業(yè)的若干意見(jiàn)》指出,“圍繞構建和諧社會(huì )的要求,大力發(fā)展教育、醫療衛生、新聞出版、郵政、電信、廣播影視等服務(wù)事業(yè)”;“明確教育、文化、廣播電視、社會(huì )保障、醫療衛生、體育等等社會(huì )事業(yè)的公共服務(wù)職能,對能夠實(shí)行市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的服務(wù),要動(dòng)員社會(huì )力量增加市場(chǎng)供給”;“鼓勵社會(huì )資金投入服務(wù)業(yè),大力發(fā)展非公有服務(wù)企業(yè),提高非公有制經(jīng)濟在服務(wù)行業(yè)中的比重”。
《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)業(yè)若干政策措施的實(shí)施意見(jiàn)》指出,“教育、文化、廣播電視、社會(huì )保障、醫療衛生、體育等部門(mén)對本領(lǐng)域能夠實(shí)行市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)的服務(wù),抓緊研究提出放寬市場(chǎng)準入,鼓勵社會(huì )力量增加供給的具體措施”。
以上國家政策表明:政府不但要加大在醫療衛生事業(yè)方面的投入,而且鼓勵社會(huì )力量參與國家醫療服務(wù)體系的建設,民營(yíng)醫療機構、營(yíng)利性醫療機構將進(jìn)一步得到發(fā)展。
隨著(zhù)國家“全民醫!闭叩耐菩、隨著(zhù)國家對老百姓基本醫療保障措施的逐步到位,這部分潛在的市場(chǎng)將轉化為現實(shí)的市場(chǎng)。
第三章 項目投資的必要性與可行性
第一節 項目投資的必要性
本項目投資的必要性體現在以下方面:
。ㄒ唬M(mǎn)足××醫療市場(chǎng)的需要
1。健康意識的提高
××的文化教育事業(yè)不斷發(fā)展提高,隨著(zhù)××居民受教育程度的進(jìn)一步提高、范圍的進(jìn)一步擴大,健康知識將逐步得到普及、人們的保健觀(guān)念將逐步增強,潛在的各種醫療需求將逐步明晰。
2。支付能力的提高
隨著(zhù)××的經(jīng)濟進(jìn)一步發(fā)展,各種醫療的高端需求將逐步增加;隨著(zhù)“全民醫! 措施的逐步到位,以前那些有病但看不起的患者將得到基本醫療的保障,老百姓的基本支付能力提高。這樣,從前相當大的一塊潛在的市場(chǎng)將轉化為現實(shí)的市場(chǎng)。根據宏觀(guān)預測,××人口在醫療保健方面的消費支出會(huì )繼續上升。
3。各種疾病的變化
隨著(zhù)電腦的逐步普及、工作生活節奏的加快、居民生活水平的提高等因素的變化,隨之而來(lái)的各種疾病的發(fā)病率將會(huì )上升,患者對各種醫療服務(wù)的需求增加。
以上的變化,將導致醫療市場(chǎng)的迅速放大、醫療需求迅猛增加。這種發(fā)展趨勢,要求有足夠的、貼近老百姓的醫療服務(wù)機構為患者提供服務(wù)。 而××現有的醫療機構雖然有一定的規模,但總體來(lái)說(shuō)目前在經(jīng)營(yíng)方面好不能滿(mǎn)足廣大人民群眾的看病需求。因此,××縣××綜合醫院的建設,將能夠有效滿(mǎn)足××迅速放大的醫療市場(chǎng)。
。ǘ嫿ㄡt療服務(wù)體系的需要
隨著(zhù)××經(jīng)濟的增長(cháng)、人們生活水平的提高,在意識上呈現出從“治病”到“防病”的變化、在需求上呈現出從“治好病”到“看好病”的變化,老百姓對看病醫療的需求將呈現“多層次、多元化”的趨勢。尤其是中高收入群體日益壯大,這些人群既重視獲得滿(mǎn)意的診療效果,對醫療質(zhì)量有較高的期望,又注重就醫過(guò)程的便利性、舒適性、私密性和專(zhuān)有性,而對價(jià)格的敏感性較低,附加值比較高。
以上這些變化要求醫療機構具備良好的服務(wù)能力,以滿(mǎn)足患者多層次的、差異化的服務(wù)需求。就目前而言,××現有的醫療機構比較注重硬件設施的建設,而其所提供的服務(wù)離差異化的標準還有相當的距離。因此,××縣需要管理水平較高,服務(wù)良好,特色明顯,具有國內先進(jìn)水平的醫療機構的進(jìn)入。
與其他醫療機構相比,優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是我公司核心競爭力的重要組成部分:公司通過(guò)院內服務(wù)領(lǐng)導小組、市場(chǎng)部客戶(hù)服務(wù)組來(lái)加強院內服務(wù)的管理,通過(guò)優(yōu)化診療流程、制定服務(wù)標準、加強培訓帶教、考核評估等方式來(lái)促進(jìn)院內服務(wù)的提升。尤其要注重從潛在的病源中充分發(fā)掘、促成轉化。同時(shí),將經(jīng)常性進(jìn)行患者滿(mǎn)意度的調查,以及時(shí)掌握患者的意見(jiàn)和需求。作為××縣××綜合醫院,也將通過(guò)落實(shí)公司各項服務(wù)措施、提高醫院的服務(wù)能力,從而滿(mǎn)足××患者多層次的服務(wù)需求。
因此,××縣××綜合醫院的建設,將有效完善公司的醫療服務(wù)網(wǎng)絡(luò )的戰略布局,有效解決基層患者醫療服務(wù)的可及性問(wèn)題。
根據以上論述,為了滿(mǎn)足××患者的需求、為××老百姓提供多層次的服務(wù),××縣××綜合醫院的建設是十分必要的。
第二節 項目投資的可行性
一、外部環(huán)境的可行性
。ㄒ唬┱邔用
××縣委、縣政府十分重視民營(yíng)醫院的發(fā)展,近年來(lái)年縣委、縣政府、縣衛生主管部門(mén)陸續出臺了衛生事業(yè)改革相關(guān)的配套方案和加快民營(yíng)醫院發(fā)展的眾多舉措,大力引入市場(chǎng)競爭機制,提倡社會(huì )力量舉辦醫療機構,采取各種措施推進(jìn)民營(yíng)醫院健康發(fā)展,以競爭來(lái)改進(jìn)服務(wù)、提高水平。給予民營(yíng)醫院在機構和人員的執業(yè)標準、醫療機構評審、人員職稱(chēng)評定和晉升、醫療保險定點(diǎn)醫療機構資格、科研課題招標等方面與公立醫院享有同等待遇,使優(yōu)秀民營(yíng)醫院具備了加快發(fā)展的良好環(huán)境。
。ǘ┦袌(chǎng)層面
從市場(chǎng)的空間看:如前所述,××醫療市場(chǎng)的空間為 億元左右(不含每年新增),但目前的開(kāi)發(fā)僅為 億元/年。加之××縣××綜合醫院地處縣城,可以輻周邊鄉鎮,巨大的市場(chǎng)基礎為未來(lái)××縣××綜合醫院的發(fā)展提供了良好的市場(chǎng)空間。
從眼科醫療支付能力來(lái)看:一方面,縣城經(jīng)濟較其他地方發(fā)達,老百姓個(gè)人的支付能力強;另一方面,由于政府在衛生事業(yè)方面的投入比較大,醫療保障水平逐步提高。市場(chǎng)強大的支付能力是未來(lái)的××縣××綜合醫院迅速獲得市場(chǎng)份額的有力保障。
從老百姓對民營(yíng)醫院認同度來(lái)看:由于××縣××綜合醫院的發(fā)展走在全縣改革開(kāi)放的前列,老百姓的思想比較解放。加之政策開(kāi)放,民營(yíng)醫療機構的發(fā)展程度比較高,民營(yíng)醫療機構都能夠在自身約束和在衛生主管部門(mén)的嚴格監管下,規范經(jīng)營(yíng)。因此,××老百姓對民營(yíng)醫院認同度相對比較高。
。ㄈ┵Y源層面
在人力資源、醫療技術(shù)、物資供應、品牌共享、信息資訊、市場(chǎng)開(kāi)拓等方面,××縣××綜合醫院將能夠與公司整體產(chǎn)生聯(lián)動(dòng),調動(dòng)公司的優(yōu)勢資源參與市場(chǎng)競爭。
二、內部環(huán)境的可行性
。ㄒ唬┘夹g(shù)層面的保障
目前對于符合要求的醫療機構來(lái)說(shuō),在基本臨床醫療技術(shù)已經(jīng)趨于同質(zhì)化,在技術(shù)上的競爭已經(jīng)轉向高端、前沿技術(shù)方面。
醫院將大力引進(jìn)技術(shù)人才組建學(xué)科梯隊,同時(shí)公司將通過(guò)在醫生支援、醫院間會(huì )診、醫生培養等方面的相關(guān)措施,以公司在某些領(lǐng)域的領(lǐng)先技術(shù)來(lái)推動(dòng)××縣××綜合醫院的發(fā)展。因此,醫院臨床醫生的技術(shù)水平的和公司的技術(shù)支撐,為××縣××綜合醫院在技術(shù)層面上提供了保障。
。ǘ┏晒(jīng)營(yíng)模式的保障
公司通過(guò)多年的探索,積累了豐富的市場(chǎng)經(jīng)驗,對不同的市場(chǎng)具有很強的適應能力和開(kāi)拓能力,并通過(guò)了實(shí)踐的驗證。
××縣××綜合醫院將借鑒公司成功市場(chǎng)經(jīng)驗,全面拓寬“市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)”的涵義,著(zhù)重于提升品牌知名度和美譽(yù)度;同時(shí),通過(guò)品牌宣傳、社區篩查、參與公益慈善活動(dòng)、患者教育、集團客戶(hù)開(kāi)發(fā)、建立醫生網(wǎng)絡(luò )、醫生繼續教育等立體化的營(yíng)銷(xiāo)方式,多渠道開(kāi)發(fā)患者來(lái)源,快速提高市場(chǎng)占有率,縮短市場(chǎng)培育期。
。ㄈ⿲(zhuān)業(yè)化的管理能力保障
與××縣其他的醫療機構相比,××縣××綜合醫院在管理上將更加專(zhuān)業(yè)化。醫院將實(shí)行CEO與業(yè)務(wù)院長(cháng)合理分工的管理體制:CEO主要負責醫院的經(jīng)營(yíng)管理和服務(wù)質(zhì)量,業(yè)務(wù)院長(cháng)主要負責臨床技術(shù)和醫療質(zhì)量。通過(guò)這種合理的分工,實(shí)現優(yōu)勢互補,使醫院的經(jīng)營(yíng)管理和醫療業(yè)務(wù)相得益彰。同時(shí),實(shí)行院務(wù)會(huì )集體決策制,推行院科兩級管理制、充分調動(dòng)各級人員的積極性。醫院將根據經(jīng)營(yíng)的需要,對各各項工作的各項流程、規范、標準都有相應的制度安排。
。ㄋ模┎町惢姆⻊(wù)能力保障
××縣××綜合醫院將能夠將公司優(yōu)秀的服務(wù)模式進(jìn)行有效地移植,使患者服務(wù)工作得到有效保障,并不斷創(chuàng )新服務(wù)方式,為不同層次的眼病患者提供多層次的服務(wù),并形成相應的價(jià)格梯次為患者提供多層次的就醫選擇,滿(mǎn)足患者差異化的服務(wù)需求。差異化的服務(wù)將構成未來(lái)的××縣××綜合醫院的核心能力。 綜上所述,××縣××綜合醫院的建設項目,從各個(gè)主要層面來(lái)看,都是切實(shí)可行的。
第四章 ××縣市場(chǎng)狀況
第一節 ××縣經(jīng)濟與社會(huì )發(fā)展情況
一、人口、經(jīng)濟狀況
××縣××綜合醫院所在地甸陽(yáng)鎮是××的政治、經(jīng)濟、文化中心。20xx年實(shí)現總產(chǎn)值192620萬(wàn)元,比上年增長(cháng)13。2%。財政總收入17388元,增長(cháng)17。58%,農民人均純收入2686元。戶(hù)籍總人口33。4萬(wàn)人,城鎮居民人均可支配收入突破萬(wàn)元大關(guān),達11666元,增長(cháng)9。0%。
二、衛生事業(yè)發(fā)展
全縣共有各類(lèi)衛生機構30個(gè),其中:縣級醫院4個(gè),鄉鎮衛生院15個(gè),門(mén)診10個(gè),專(zhuān)科防治所1個(gè)。共有床位443張,衛生技術(shù)人員531人,每萬(wàn)人擁有衛生技術(shù)人員16人。有137個(gè)村級衛生所,443名村級衛生技術(shù)員。 三、醫療保障狀況 20xx年末全縣參加社會(huì )養老保險人數9112人。參加農村養老保險的人數為5510人。參加失業(yè)保險人數為7608人。參加城鎮居民基本醫療保險人數為11565人。新型農村合作醫療參合人數286324人,參合率94。15%。
第五章 項目建設方案
第一節 建設規劃
一、院址選擇
擬建區位于縣城城北、施七公路以西或者國土、建設部門(mén)指定的其它建設地點(diǎn)。
二、建設規模
擬投資800余萬(wàn)元,項目占地約20畝,建設內容包括修建門(mén)診住院樓一幢、綜合樓一幢以及其他附屬設施,建筑面積約3000平方米、床位編制 張、醫院配備人員 人、設計最大門(mén)診量 人次/天。
三、診療科目及人員配置
包括預防保健科、內科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、醫學(xué)檢驗科、醫學(xué)影像科等診療。
第二節 環(huán)保、供電、給排水
一、主要污染物來(lái)源
醫院污物來(lái)自醫院門(mén)診部和住院部的化驗室、治療室、手術(shù)室、藥劑室、洗衣房、浴室衛生間等的醫療垃圾和廢棄物。
二、設計原則
依據國家有關(guān)環(huán)境保護的政策法規和當地環(huán)境保護局、衛生局對該醫院項目的審批要求,解決好廢水、污物等污染問(wèn)題,保護好環(huán)境,對醫院的廢水、污物等污染物進(jìn)行有效的處理。經(jīng)與有關(guān)技術(shù)人員現場(chǎng)查看及資料收集后,結合多項同類(lèi)廢水、污物等處理的成功經(jīng)驗,遵循運行可靠、管理方便、投資及運行費用經(jīng)濟等原則,進(jìn)行設計、建設。
設計依據、原則: 嚴格執行國家有關(guān)環(huán)境保護工作的方針政策,符合國家的有關(guān)法律、規范、標準。遵守《醫院污水處理指南》有關(guān)醫院污水處理的原則。
充分考慮醫院污水污物及生活污水污物排放的實(shí)際情況,切合醫院的實(shí)際采用實(shí)用、可靠的工藝技術(shù)和設備,提高自動(dòng)化控制水平和管理水平,并確保污物處理系統投放后運行穩定,易于操作、管理和維護。 在重點(diǎn)設計處理工藝技術(shù)的同時(shí),優(yōu)化總體設計,避免二次污染。
三、處理方案
根據有關(guān)部門(mén)的規定,醫院污水排入污水管道,必須符合《室外排水設計規范》的要求。按照國家環(huán)境保護局及衛生部門(mén)的要求,對于醫院的污物進(jìn)行有效的處理,一方面考慮細菌、病毒的種類(lèi)和數量,另一方面還應考慮理化指標和毒理指標,對醫院污水產(chǎn)生、處理、排放的全過(guò)程進(jìn)行控制,全面考慮醫院污水排放的基本要求,同時(shí)加強風(fēng)險控制意識。結合醫院的.特點(diǎn),醫院污水的處理采用一級或二級處理方案,根據污水性質(zhì)及本單位多項該類(lèi)污水處理成功經(jīng)驗,確定采用混凝沉淀——消毒處理工藝;污物按無(wú)機、有機垃圾分類(lèi)收集處理,尤其對具有衛生學(xué)意義的病人檢查標本廢棄物等污物,安排專(zhuān)人、定時(shí)、定點(diǎn)收集,并按要求進(jìn)行嚴格處理,污水、污物處理構筑物及設施與醫院整體建設同時(shí)進(jìn)行和裝備。建立健全規章制度,配置專(zhuān)人管理,對已處理的污水進(jìn)行監控,并按規定及時(shí)報送衛生監測部門(mén)。醫院醫療污水處理池擬設在生活污水處理池旁,該工程全部完成投入運營(yíng)后,可大大減少污染物的排放量,消除污水中所攜帶的病原體對水環(huán)境的污染,使外排污水達到國家允許的排放標準,滿(mǎn)足環(huán)境保護的要求,具有良好的環(huán)境效益和社會(huì )效益。
四、供電、給排水、消防設施情況
醫院的供水、供電將按有關(guān)部門(mén)的規定進(jìn)行設計安裝,供電采用雙向電路,供水達到國家有關(guān)標準。按照醫院的具體設計標準,上報消防主管部門(mén),獲得有關(guān)審批手續,并委托有關(guān)設計部門(mén)按有關(guān)消防規定設計,配置先進(jìn)的消防器材,實(shí)行專(zhuān)人管理,完全達到消防驗收標準。
第六章 項目實(shí)施進(jìn)度安排
本項目實(shí)施時(shí)間計劃一年。具體進(jìn)度為:
一、20xx年6月—20xx年9月:完成項目可研報告、 申請立項等項目前期工作。
二、20xx年9月—20xx年11月:完成20畝土地購置工作。
三、20xx年11月—20xx年5月:建設辦公樓1幢及附屬設施(新建公共廁所1個(gè)50平方米,建立相應的污水處理設施2個(gè)),建筑總面積面積3000平方米。
四、20xx年5月—20xx年6月:建設綠地及道路面積 平方米。
第七章 投資估算
此項目總投資為800萬(wàn)元,包括固定資產(chǎn)投資、流動(dòng)資金投資和裝修費用,具體為:
一、投資 萬(wàn)元修建門(mén)診住院樓一幢;
二、投資 萬(wàn)元建設綜合樓一幢以及其他附屬設施;
三、購置醫療設備 萬(wàn)元。
第八章 項目效益評價(jià)
第一節 經(jīng)營(yíng)收入與經(jīng)營(yíng)成本估算
為了確定項目未來(lái)的經(jīng)營(yíng)和盈利情況,對項目的收入和成本費用作出接近實(shí)際的預測是可行性研究的重要內容。收入是指日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中形成的、會(huì )導致所有者權益增加的,與所有者投入資本無(wú)關(guān)的經(jīng)濟利益的總流入。主要包括成本和費用。
一、經(jīng)營(yíng)收入估算
根據目前醫院的經(jīng)營(yíng)規模、開(kāi)展的收入項目及市場(chǎng)影響力,主要收入項目有醫療收入、藥品收入。根據其項目的收入價(jià)格和市場(chǎng)消費水平的預測,對未來(lái)5年的收入進(jìn)行預測如下: 第1年預計可收入 萬(wàn)元, 第2年預計可收入 萬(wàn)元, 第3年預計可收入 萬(wàn)元, 第4年預計可收入 萬(wàn)元, 第5年預計可收入 萬(wàn)元。
二、經(jīng)營(yíng)總成本估算
經(jīng)營(yíng)總成本包括主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、期間費用和稅金支出。其中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本主要包括醫療項目耗用的醫用材料、藥品、耗材等直接材料、醫護人員薪酬、醫院管理人員薪酬、設備折舊、攤銷(xiāo)等。根據企業(yè)會(huì )計準則和公司相應的會(huì )計制度,結合目前的材料成本價(jià)格等,對經(jīng)營(yíng)總成本估算如下:
1、直接材料
按照目前醫院現有的物流供應渠道和資源,分別對材料的預計如下:
。1)醫用材料:按照醫療收入的20%來(lái)預計;
。2)藥品材料:按照藥品收入的80%預計。
2、員工薪酬
工資按照科室設置及人員配置,按照 人的編制,結合當地工資水平等預測,包括員工工資、獎金及社保福利等支出。
3、折舊費
按照企業(yè)會(huì )計準則及公司會(huì )計制度進(jìn)行推銷(xiāo),醫療設備按8年、辦公和交通工具按5年及其他按8年采用直線(xiàn)法進(jìn)行攤銷(xiāo),其凈殘值率按5%;裝修費用按8年進(jìn)行攤銷(xiāo);籌備開(kāi)辦費用在開(kāi)業(yè)第一年進(jìn)行攤銷(xiāo)。
4、維修費
維修費用主要考慮設備的維修費,按照前2年10萬(wàn)元/年,后3年40萬(wàn)元/年進(jìn)行預計。
5、其它費用
。1)水電、電話(huà)費用:水電按5—7萬(wàn)元/年預計,電話(huà)費按0。5萬(wàn)元預計;
。2)差旅費、汽車(chē)費用:差旅費按2萬(wàn)元/年,汽車(chē)費用按每臺車(chē)3。6萬(wàn)元/年;
。3)廣告、推廣等市場(chǎng)費用:第1年按收入的1%預計,以后按收入的0。2%-1%預計;
。4)辦公用品及低耗品費用:按照50元每人每月計辦公費,低耗品及勞保用品費按照每年5萬(wàn)元預計;
。5)糾紛與其他費用:其他費用按照收入的3%預計,包括醫療糾紛支出、業(yè)務(wù)招待費等。
醫院開(kāi)業(yè)后1-5年經(jīng)營(yíng)總成本估算明細如下:
。1)醫用材料:第1年預計 萬(wàn)元 ,第2年預計 萬(wàn)元 ,第3年預計 萬(wàn)元,第4年預計 萬(wàn)元,第5年預計 萬(wàn)元。
。2)員工薪酬:第1年預計 萬(wàn)元 ,第2年預計 萬(wàn)元 ,第3年預計 萬(wàn)元,第4年預計 萬(wàn)元,第5年預計 萬(wàn)元。
。3)維修費:第1年預計 萬(wàn)元 ,第2年預計 萬(wàn)元 ,第3年預計 萬(wàn)元,第4年預計 萬(wàn)元,第5年預計 萬(wàn)元。
。4)水電費第1年預計 萬(wàn)元 ,第2年預計 萬(wàn)元 ,第3年預計 萬(wàn)元,第4年預計 萬(wàn)元,第5年預計 萬(wàn)元。 (5)其他固定支出:第1年預計 萬(wàn)元 ,第2年預計 萬(wàn)元 ,第3年預計 萬(wàn)元,第4年預計 萬(wàn)元,第5年預計 萬(wàn)元。
。6)折舊費:第1年預計 萬(wàn)元 ,第2年預計 萬(wàn)元 ,第3年預計 萬(wàn)元,第4年預計 萬(wàn)元,第5年預計 萬(wàn)元。
。7)其他支出:第1年預計 萬(wàn)元 ,第2年預計 萬(wàn)元 ,第3年預計 萬(wàn)元,第4年預計 萬(wàn)元,第5年預計 萬(wàn)元。 上述成本費用合計為 萬(wàn)元。
三、經(jīng)營(yíng)利潤估算
根據對經(jīng)營(yíng)收入和經(jīng)營(yíng)總成本、稅金的預測,計算所得稅,本項目1-5年的利潤估算表如下:
1。第1年預計收入 萬(wàn)元 ,第2年預計收入 萬(wàn)元 ,第3年預計收入 萬(wàn)元,第4年預計收入 萬(wàn)元,第5年預計收入 萬(wàn)元。
2。利潤額:第1年預計 萬(wàn)元 ,第2年預計 萬(wàn)元 ,第3年預計 萬(wàn)元,第4年預計 萬(wàn)元,第5年預計 萬(wàn)元。
3。所得稅:第1年預計 萬(wàn)元 ,第2年預計 萬(wàn)元 ,第3年預計 萬(wàn)元,第4年預計 萬(wàn)元,第5年預計 萬(wàn)元。
4。凈利潤為:第1年預計 萬(wàn)元 ,第2年預計 萬(wàn)元 ,第3年預計 萬(wàn)元,第4年預計 萬(wàn)元,第5年預計 萬(wàn)元。 第二節 財務(wù)評價(jià)
根據銷(xiāo)售收入、成本和利潤的預計,測算結果為:
一、營(yíng)業(yè)收入:第1年預計 萬(wàn)元 ,第2年預計 萬(wàn)元 ,第3年預計 萬(wàn)元,第4年預計 萬(wàn)元,第5年預計 萬(wàn)元。
二、總成本費用:第1年預計 萬(wàn)元 ,第2年預計 萬(wàn)元 ,第3年預計 萬(wàn)元,第4年預計 萬(wàn)元,第5年預計 萬(wàn)元。
三、凈利潤:第1年預計 萬(wàn)元 ,第2年預計 萬(wàn)元 ,第3年預計 萬(wàn)元,第4年預計 萬(wàn)元,第5年預計 萬(wàn)元。 此項目總投資額為800萬(wàn)元,其中醫療設備等固定資產(chǎn)和裝修工程投 萬(wàn)元,使用年限預計為 年。根據開(kāi)業(yè)后5年預計的收入、成本及利潤情況,計算結果可以看出:
1、如不考慮項目建設期,此項目的靜態(tài)投資回收期為4。82年(所得稅后),項目的投資利潤率為21%(1-8年的年均凈利潤÷項目投資總額)。
2、此項目所得稅后內含報酬率達到19。08%,按照8%的設定折現率,項目稅后凈現值為 萬(wàn)元。 綜合以上兩點(diǎn),此項目在能實(shí)現預測收入、現金流的情況下,項目方案可行。
第八章 風(fēng)險分析與風(fēng)險對策
第一節 主要風(fēng)險因素
一、 醫療風(fēng)險
在臨床醫學(xué)上,由于存在著(zhù)醫學(xué)認知局限、患者個(gè)體差異、疾病情況不同、醫生素質(zhì)差異、醫院條件限制等諸多因素的影響,各類(lèi)診療行為均不可避免地存在著(zhù)程度不一的風(fēng)險,醫療事故和差錯無(wú)法完全杜絕。 醫療風(fēng)險主要來(lái)自?xún)煞矫妫阂环矫媸怯捎卺t療機構及其醫務(wù)人員在醫療活動(dòng)中,違反醫療衛生管理法律、行政法規、部門(mén)規章和診療護理規范、常規導致醫療過(guò)失所致;另一方面并非診療行為本身存在過(guò)失,而是由于其它不可抗、不可預測原因(如藥物過(guò)敏)所致,或在診療后患者出現目前行業(yè)技術(shù)條件下難以避免的并發(fā)癥,其中以手術(shù)后并發(fā)癥為主。
二、財務(wù)分析顯示,新醫院運營(yíng)后的第二年就能實(shí)現盈利,以后逐年增加,本項目各項財務(wù)指標均比較理想,平均每年醫院收入 萬(wàn)元人民幣,平均每年凈利潤為萬(wàn)元人民幣。在此收益水平下,投資回收期 年(稅后,靜態(tài),不含建設期),經(jīng)濟效益良好。 本項目各項財務(wù)指標均符合公司的發(fā)展要求,同時(shí)也能為當地帶來(lái)良好的社會(huì )效益。 綜上所述,本醫院建設項目的實(shí)施,在經(jīng)濟和社會(huì )效益上具有良好發(fā)展前景,運營(yíng)規劃也能夠得到有效實(shí)施,且風(fēng)險可控,預期經(jīng)營(yíng)目標能夠實(shí)現。因此,本項目具有充分的可行性。機構的社會(huì )認知風(fēng)險 我國民營(yíng)醫療機構群體是在公立醫療機構處于壟斷地位的背景下產(chǎn)生和發(fā)展起來(lái)的,起步晚、積累少,各民營(yíng)醫療機構之間技術(shù)水平和管理水平也參差不齊。一小部分民營(yíng)醫院誠信度低、缺乏自律,損害了民營(yíng)醫療機構在社會(huì )上的整體形象。
三、市場(chǎng)競爭風(fēng)險
不斷擴大的市場(chǎng)規模和國家鼓勵性的政策導向,將會(huì )吸引更多的社會(huì )資本進(jìn)入醫療服務(wù)行業(yè),加之現有醫療機構的競爭意識和競爭能力也在逐步增強,這些因素都將導致市場(chǎng)風(fēng)險不同程度存在。
第九章 可行性研究結論
本項目的建設,能有效滿(mǎn)足醫療市場(chǎng)的需要、也是實(shí)現××縣××醫療有限責任公司經(jīng)營(yíng)戰略目標的重要舉措?尚行匝芯勘砻鳎
第一,該項目在業(yè)務(wù)發(fā)展方面擁有巨大的市場(chǎng)潛力,當地經(jīng)濟水平不斷提高,提高的人均收入水平也促使越來(lái)越多的人加大自身的健康投資。因此,巨大的市場(chǎng)需求基數以及醫療服務(wù)需求客戶(hù)的多樣化需求,使得本項目實(shí)施后,能獲得充分的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)基礎。
第二,項目方××縣××醫療有限責任公司醫療管理模式產(chǎn)生集約效應。加之管理上的專(zhuān)業(yè)化,使得醫院在市場(chǎng)競爭中具備相當的優(yōu)勢。
投資項目計劃書(shū)11
隨著(zhù)現在人們對于孩子教育問(wèn)題的越來(lái)越重視,以及進(jìn)城務(wù)工人員的增多,孩子的教育問(wèn)題就成為大多數進(jìn)城務(wù)工者的一塊心病,他們不忍心把孩子放在老家,但是在城里又沒(méi)有錢(qián)沒(méi)有上幼兒園的資格,因此,以目前我國的情況來(lái)看,開(kāi)辦一家私立幼兒園是很有前景的一個(gè)創(chuàng )業(yè)項目。
一、項目市場(chǎng)評估及前景預測
我所居住的地方徐莊村地處**市的城鄉結合部,又是東麗區經(jīng)濟發(fā)展較快的村鎮。新溫州城的落戶(hù)和物流配貨的繁榮,使該村的外來(lái)人口在近兩年間呈幾何型增長(cháng)。我經(jīng)過(guò)收集信息和調查,該村的外來(lái)人口日均流量約3萬(wàn)人,本村約有1800口常住人口。其中,2-學(xué)齡前的兒童約五百人。這樣一支強大的顧客隊伍,為我將要開(kāi)辦的幼兒園提供了市場(chǎng)。由于現在國家政策支持城鄉經(jīng)濟的發(fā)展,該村正處于投資開(kāi)發(fā)熱潮中,5—十年內會(huì )有很大的發(fā)展空間。幼兒園目標顧客的市場(chǎng)也會(huì )增加而不會(huì )減少。如果不是自身經(jīng)營(yíng)管理的失誤,市場(chǎng)不會(huì )下滑。
二、目標顧客及市場(chǎng)占有率我開(kāi)辦的幼兒園目標顧客鎖定在2-學(xué)齡前兒童。
二歲之前,在開(kāi)辦初期先不予考慮。因個(gè)體辦園開(kāi)辦初期條件有限,師資有限。二歲以下的幼兒從語(yǔ)言、行動(dòng)、自理能力方面稍差,所以,看護責任和風(fēng)險增大,個(gè)體園承受風(fēng)險的能力有限,隨著(zhù)幼兒園的發(fā)展和壯大,在以后可以考慮開(kāi)設托幼班,招收2周歲之前的嬰幼兒。幼兒園的生源主要來(lái)自以下三部分:
1、收入低的家庭:國辦幼兒園收費最低在400元以上,有的高達千元。這些收入低的家庭除去日常開(kāi)支,所剩根本不能供孩子進(jìn)國辦幼兒園接受教育,他們則會(huì )選擇條件相對好一些、收費適中的個(gè)體幼兒園。
2、從事商販和打工的外來(lái)人口:這些孩子家長(cháng)終日早出晚歸,忙于生意,無(wú)暇照顧孩子。國辦幼兒園定點(diǎn)接送,不能滿(mǎn)足這些家長(cháng)的要求。我可開(kāi)辦延時(shí)服務(wù),收費低廉,可以吸納一部分這樣的幼兒。
3、經(jīng)常加班的雙職工家庭:這些家庭望子成龍,望女成鳳的心在這一代父母心目中比任何一代都顯得更為強烈,為了讓自己的孩子接受良好的啟蒙教育,許多家長(cháng)不知費了少心思,但由于各方面條件所限,不是每一位家庭都能將孩子送到正規的國辦園接受教育。開(kāi)辦個(gè)體幼兒園,并在教育特色、衛生、安全方面下功夫,交給一定的專(zhuān)門(mén)知識,一定會(huì )吸引不少家長(cháng)。
目前,在該村有1座小學(xué),內有學(xué)前班二個(gè);有個(gè)體托兒所1所,約100元左右,個(gè)體幼兒園2所,收費約在150—170之間,均沒(méi)有證照,衛生條件和教學(xué)質(zhì)量均不太好;我開(kāi)辦的幼兒園若要立足,從服務(wù)項目、價(jià)格和規范教學(xué)上要優(yōu)于現有園所,開(kāi)辦的.好,能夠占有20%—30%的份額,或者更高。
三、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計劃及風(fēng)險評估
要開(kāi)辦好這個(gè)幼兒園,就要辦出自己的特色,且開(kāi)辦各種服務(wù)項目,區別于其他幼兒園。同時(shí),要利用好天時(shí)、地利、人和。
1. 服務(wù)項目及價(jià)格。 為了滿(mǎn)足不同家長(cháng)的需要,幼兒園開(kāi)設日托班、整托班、接送服務(wù)、延時(shí)服務(wù)、珠心算特長(cháng)班等。為了便于比較,我將我的服務(wù)項目的內容、收費價(jià)格及同競爭對手的價(jià)格用表格做一比較。見(jiàn)附表1服務(wù)項目 服務(wù)特征 服務(wù)價(jià)格 競爭對手的價(jià)格日托班日間看護,早中飯和學(xué)前教育 160國辦400元以上小學(xué)140,個(gè)體園170整托班日托班服務(wù)及夜間生活照顧 500 500—600接送服務(wù)提供專(zhuān)車(chē),接送幼兒 1元/天 無(wú)延時(shí)服務(wù)為早七點(diǎn)前、晚六點(diǎn)后接送的幼兒家長(cháng)提供延時(shí)服務(wù)2元/小時(shí)無(wú)珠心算特長(cháng)班開(kāi)發(fā)幼兒左腦智力,快速算術(shù)25元/月無(wú)
2. 選址。除了在服務(wù)項目上多樣化,同時(shí),選址很關(guān)鍵。地點(diǎn)顯眼,周?chē)h(huán)境安全也是吸引家長(cháng)的一個(gè)重要因素。我開(kāi)辦的幼兒園地處村中心地帶溫泉公寓一層,緊鄰中心街,區內環(huán)境綠化好,物業(yè)管理規范,安全可靠。同時(shí),選在一樓,不僅方便家長(cháng)孩子出入,避免孩子登高危險,而且不會(huì )影響樓上居民生活。
3. 促銷(xiāo)手段。如何吸引家長(cháng)和孩子對幼兒園感興趣?采取一些必要的促銷(xiāo)手段也會(huì )起到意想不到的收獲。例如,利用人和手段,借助周?chē)煜さ慕址秽従油茝V,增加影響力和信任;在街區顯眼處常年懸掛招生廣告,印發(fā)名片;與當地婦聯(lián)搞好團結,爭取支持,可以有效的增加幼兒園信譽(yù)度;利用六一兒童節、元旦等節日免費為幼兒發(fā)放印有幼兒園名字的背心、小獎品等等。采用以上的促銷(xiāo)手段,投資不大,但對吸引家長(cháng)、擴大知名度很有效果。
投資項目計劃書(shū)12
醫院建設項目投資計劃書(shū)
目 錄
一、 總論
1、項目背景
1)項目建設單位
2)XX縣醫療機構情況
3)宜章縣地理經(jīng)濟狀況
2、項目研究依舊
3、結論和建議
二、 醫院需求預測和分析
1、世界人口老齡化趨勢
2、我國老齡人口現狀
3、老齡人口給醫療保健帶來(lái)的商機
4、XX縣生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)帶來(lái)的商機
三、 醫院方向性選擇與定位
1、醫院的市場(chǎng)定位
2、康復醫院市場(chǎng)分析
四、 醫院的服務(wù)形式
1、診療科目服務(wù)方式及服務(wù)時(shí)間
2、床位編制
3、醫院功能科室設置
4、醫院組織結構、人員安排
五、 醫院占地、綠化、設備和儀器
1、醫院占地建筑面積
2、醫院設備儀器
六、 醫院的投資預算
1、征地費用
2、工程建設費用
3、室外費用
4、設備費用
5、引進(jìn)人才費用
6、不可預計費用
7、流動(dòng)資金
七、 醫院五年內成本效益預測分析
八、 醫院建筑設計要點(diǎn)
1、院整體設計
2、醫院設計提示
XX醫院項目可行性分析報告
一、總論
1、 項目背景
1)項目建設單位介紹
XX醫院(XX)有限公司由XX和香港XX有限公司合資成立;XX建立
于1995年,現有資產(chǎn)2200萬(wàn)元,平均月利稅額120萬(wàn)元,屬獨資經(jīng)營(yíng)。
香港XX有限公司是一家集工貿于一體的企業(yè),在上海、深圳、均有投資
企業(yè),該公司實(shí)力雄厚,信譽(yù)好。
2)XX縣醫療機構情況
XX全市有醫療機構335個(gè),其中縣以上醫院58個(gè),鄉鎮衛生院235
個(gè),疾病控制(衛生防疫)、婦幼保健機構各13個(gè),療養院1所,中心
血站1個(gè),高等醫學(xué)專(zhuān)科學(xué)校1所,縣衛生職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校3所,其他衛
生機構8個(gè)。有衛生技術(shù)人員13584人,病床1xx23張,衛生系統共有
固定資產(chǎn)94.5億元。
XX縣城區有5所醫院:縣人民醫院、縣中醫院、縣衛校附屬醫院、
縣婦幼保健院、康復醫院。上述5 家醫院因為體制、資金、管理等原因,
無(wú)法滿(mǎn)足因生活水平提高而對醫療保健的新需求。
3)XX縣地理經(jīng)濟狀況
XX縣位于XX省南端。面積2142.72平方公里. 總人口56萬(wàn)人。 地
勢南北兩端向中部?jì)A斜,西北部向中部東部?jì)A斜。最高的莽山主峰海拔
19xx.3米。主要河流有武水、章水、玉溪河、長(cháng)樂(lè )水等。年均溫18.3℃,
1月均溫7.1℃,7月均溫28.1℃,年降水量1600毫米,無(wú)霜期292天。
主要礦產(chǎn)資源有煤、鎢、錫、鉛、銅、銻、鉬、大理石、石英石等30
多種。工業(yè)以采掘業(yè)為主。出口產(chǎn)品有結晶硅、硅鐵等,所以,經(jīng)濟比
較發(fā)達。
交通便利,京珠高速、國道107線(xiàn)、國道106線(xiàn)、省道324線(xiàn)和京
廣鐵路匯集于宜章。東鄰汝城縣、西與臨武接壤,難與廣東樂(lè )昌、乳源、
樂(lè )清市交界,距廣州300多公里,北距郴州50公里。
2、 可行性研究的依據
1) 《康復醫院基本標準》、《醫療機構審批辦法》;
2)《郴州市20xx年國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展統計公報》、《宜章縣20xx年
國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展統計公報》
3)《20xx年中國衛生事業(yè)調查報告》、長(cháng)沙東西現代醫院管理服務(wù)公司
資料庫和網(wǎng)站。公司顧問(wèn)組。
3、 結論和建議
根據初步的論證,我們認為XX醫院具有獨特的地理優(yōu)勢和定位優(yōu)勢,
特別是如果在建筑、策劃、醫療、管理、人才等方面采用現代醫院的人
性化管理理念,突出特點(diǎn),發(fā)揮優(yōu)勢,以宜章為大本營(yíng),高起點(diǎn)、高標
準要求,吸引郴州、湖南、廣東、港澳的病人,甚至全國的病人,醫院
的前景是非常樂(lè )觀(guān)的。
但是,新建設的醫院自然有其缺陷和不足之處,有許多的困難和不可
以預見(jiàn)的因素。所以,我們要有清醒的認識,不可盲目的'一味追求表面
的成功;醫院建設的投資是較長(cháng)線(xiàn)的投資,一定要有長(cháng)遠的打算和考慮,牢固基礎,創(chuàng )立品牌,優(yōu)質(zhì)服務(wù),才有可能取得最后的成功。
投資項目計劃書(shū)13
一 項目概況
項目名稱(chēng):
啟動(dòng)時(shí)間:
準備注冊資本:
項目進(jìn)展:(說(shuō)明自項目啟動(dòng)以來(lái)至目前的進(jìn)展情況)
主要股東:(列表說(shuō)明目前股東的名稱(chēng)、出資額、出資形式、單位和聯(lián)系電話(huà)。)
組織機構:(用圖來(lái)表示)
主要業(yè)務(wù):(準備經(jīng)營(yíng)的主要業(yè)務(wù)。)
盈利模式:(詳細說(shuō)明本項目的商業(yè)盈利模式。)
未來(lái)3年的發(fā)展戰略和經(jīng)營(yíng)目標:(行業(yè)地位、銷(xiāo)售收入、市場(chǎng)占有率、產(chǎn)品品牌等。)
二 管理層
2.1 成立公司的董事會(huì ):(董事成員,姓名,職務(wù),工作單位和聯(lián)系電話(huà))
2.2 高管層簡(jiǎn)介:董事長(cháng)、總經(jīng)理、主要技術(shù)負責人、主要營(yíng)銷(xiāo)負責人、主要財務(wù)負責人(姓名,性別,年齡,學(xué)歷,專(zhuān)業(yè),職稱(chēng),畢業(yè)院校,聯(lián)系電話(huà),主要經(jīng)歷和業(yè)績(jì),主要說(shuō)明在本行業(yè)內的管理經(jīng)驗和成功案例。)
2.3激勵和約束機制:(公司對管理層及關(guān)鍵人員將采取怎樣的激勵機制和獎勵措施。)
三 研究與開(kāi)發(fā)
4.1 項目的技術(shù)可行性和成熟性分析
4.1.2項目的技術(shù)創(chuàng )新性論述
。1)基本原理及關(guān)鍵技術(shù)內容
。2)技術(shù)創(chuàng )新點(diǎn)
4.1.2項目成熟性和可靠性分析
4.2項目的研發(fā)成果及主要技術(shù)競爭對手:(產(chǎn)品是否經(jīng)國際、國內各級行業(yè)權威部門(mén)和機構鑒定;國內外情況,項目在技術(shù)與產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面的國內外競爭對手,項目為提高競爭力所采取的措施。)
4.3 后續研發(fā)計劃:(請說(shuō)明為保證產(chǎn)品性能、產(chǎn)品升級換代和保持技術(shù)先進(jìn)水平,項目的研發(fā)重點(diǎn)、正在或未來(lái)3年內擬研發(fā)的新產(chǎn)品。)
4.4 研發(fā)投入:(截止到現在項目在技術(shù)開(kāi)發(fā)方面的資金總投入,計劃再投入的多少開(kāi)發(fā)資金,列表說(shuō)明每年購置開(kāi)發(fā)設備、員工費用以及與開(kāi)發(fā)有關(guān)的其它費用。)
4.5 技術(shù)資源和合作:(項目現有技術(shù)資源以及技術(shù)儲備情況,是否尋求技術(shù)開(kāi)發(fā)依托和合作,如大專(zhuān)院校、科研院所等,若有請說(shuō)明合作方式。)
4.6 技術(shù)保密和激勵措施:(請說(shuō)明項目采取那些技術(shù)保密措施,怎樣的激勵機制,以確保項目技術(shù)文件的安全性和關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊伍的穩定性。)
四 行業(yè)及市場(chǎng)
5.1 行業(yè)狀況:(發(fā)展歷史及現狀,哪些變化對產(chǎn)品利潤、利潤率影響較大,進(jìn)入該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿易壁壘、政策導向和限制等。)
5.2 市場(chǎng)前景與預測:(全行業(yè)銷(xiāo)售發(fā)展預測并注明資料來(lái)源或依據。)
5.3 目標市場(chǎng):(請對產(chǎn)品/服務(wù)所面向的主要用戶(hù)種類(lèi)進(jìn)行詳細說(shuō)明。)
5.4 主要競爭對手:(說(shuō)明行業(yè)內主要競爭對手的情況,主要描述在主要銷(xiāo)售市場(chǎng)中的競爭對手,他們所占市場(chǎng)份額,競爭優(yōu)勢和競爭劣勢)
5.5 市場(chǎng)壁壘:(請說(shuō)明市場(chǎng)銷(xiāo)售有無(wú)行業(yè)管制,公司產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的難度及對策)
5.6 SWOT分析:(產(chǎn)品/服務(wù)與競爭者相比的優(yōu)勢與劣勢,面臨的機會(huì )與威脅)
5.7 銷(xiāo)售預測:(預測公司未來(lái)3年的銷(xiāo)售收入和市場(chǎng)份額)
五 營(yíng)銷(xiāo)策略
6.1 價(jià)格策略: (銷(xiāo)售成本的`構成, 銷(xiāo)售價(jià)格制訂依據和折扣政策)
6.2 行銷(xiāo)策略:( 請說(shuō)明在建立銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )、銷(xiāo)售渠道、廣告促銷(xiāo)、設立代理商、分銷(xiāo)商和售后服務(wù)方面的策略與實(shí)施辦法)
6.3激勵機制:(說(shuō)明建立一支素質(zhì)良好的銷(xiāo)售隊伍的策略與辦法, 對銷(xiāo)售人員采取什么樣的激勵和約束機制)
六 產(chǎn)品生產(chǎn)
7.1產(chǎn)品生產(chǎn)(產(chǎn)品的生產(chǎn)方式是自己生產(chǎn)還是委托加工,生產(chǎn)規模,生產(chǎn)場(chǎng)地,工藝流程,生產(chǎn)設備,質(zhì)量管理,原材料采購及庫存管理等)
7.2 生產(chǎn)人員配備及管理
七 財務(wù)計劃
9.1 股權中小企業(yè)融資數量和權益:(希望創(chuàng )業(yè)基金參股本項目的數量,其他資金來(lái)源和額度,以及各投資參與者在公司中所占權益)
9.2 資金用途和使用計劃:(請列表說(shuō)明中小企業(yè)融資后項目實(shí)施計劃,包括資金投入進(jìn)度,效果和起止時(shí)間等。)
9.3 投資回報:(說(shuō)明中小企業(yè)融資后未來(lái)3 -5 年平均年投資回報率及有關(guān)依據。)
9.4 財務(wù)預測:(請提供中小企業(yè)融資后未來(lái)3 年項目預測的資產(chǎn)負債表、損益表、現金流量表,并說(shuō)明財務(wù)預測數據編制的依據。)
八 風(fēng)險及對策
11.1 主要風(fēng)險:(請詳細說(shuō)明本項目實(shí)施過(guò)程中可能遇到的政策風(fēng)險、研發(fā)風(fēng)險、經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險、生產(chǎn)風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、匯率風(fēng)險、對項目關(guān)鍵人員依賴(lài)的風(fēng)險等。)
11.2 風(fēng)險對策:(以上風(fēng)險如存在,請說(shuō)明控制和防范對策。)
投資項目計劃書(shū)14
一、可行性分析
關(guān)于火鍋的起源,目前有兩種說(shuō)法:一種說(shuō)是在三國時(shí)期或隋煬帝時(shí)代,那時(shí)的"銅鼎",就是火鍋的前身;另一種說(shuō)是火鍋始于東漢,出土文物中的"斗"就是指火鍋?梢(jiàn)火鍋在我國已有1900多年的歷史了。重慶火鍋早在左思的《三都賦》中有記錄?梢(jiàn)其歷史至少在1700年以上。
1.火鍋的類(lèi)別
一般而言,火鍋基本上只有三大類(lèi)別,第一種湯為淡味,以涮生片為主,沾料占重要角色,涮羊肉及廣式打邊爐最具代表,第二種是鍋內的料已熟,如砂鍋魚(yú)頭、羊肉爐等,爐火只是做為保溫作用,并用來(lái)燙青菜。第三種是鍋內的料全都熟透了,連青菜也無(wú)需再穿燙,爐火完全是用來(lái)保溫的,和大鍋菜無(wú)二樣,如佛跳墻、復興鍋等大鍋菜的方式。
2.火鍋適合的人群
火鍋不僅是美食,而且蘊含著(zhù)飲食文化的內涵,為人們品嘗倍添雅趣。吃火鍋時(shí),男女老少、親朋好友圍著(zhù)熱氣騰騰的火鍋,把臂共話(huà),舉箸大啖,溫情蕩漾,洋溢著(zhù)熱烈融洽的氣氛,適合了大團圓這一中國傳統文化。
3.火鍋的優(yōu)點(diǎn)
火鍋的原料大多數采用新鮮的季節性蔬菜,所以?xún)r(jià)錢(qián)便宜,而且它的口味根據不同消費者的需要分為紅味、白味和鴛鴦鍋三種,適合少、中、老三個(gè)層面的消費者;火鍋因其辛辣的口感讓人欲罷不能,便宜的價(jià)格讓大眾消費者所接受,因其在享用時(shí)熱鬧的氛圍而大受歡迎,更因其營(yíng)養豐富而得到快速的傳播。
二、市場(chǎng)定位:
目標市場(chǎng):主體為大眾化又比較注重自身健康的人群。
火鍋投資項目計劃
"朱師傅骨頭煲"定位于中、高檔的`煲類(lèi)消費市場(chǎng)。
三、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略
1、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)策略:實(shí)行"抓一個(gè)中心,配兩個(gè)輔助,合各類(lèi)特色"的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)策略。
2、直營(yíng)+加盟連鎖策略:具備一定的品牌拓展的能力后,朝直營(yíng)+加盟連鎖方向發(fā)展。
3、品牌營(yíng)銷(xiāo)策略:做強勢品牌,努力使其發(fā)展成為國內和國際市場(chǎng)知名餐飲品。
4、市場(chǎng)進(jìn)入策略:采用多方位立體式的營(yíng)銷(xiāo)策略,不斷推陳出新,吸引消費者。
四、組織管理:
公司初期的組織形式將采取扁平式職能部門(mén)化,實(shí)行總經(jīng)理負責制?偨(jīng)理下設人力資源部門(mén)、財務(wù)部門(mén)、營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)、加盟事業(yè)部門(mén)、物資采購部門(mén)。在開(kāi)拓外部市場(chǎng)時(shí),我們將以區域經(jīng)理負責制的方式,在周邊城市,長(cháng)江三角洲等區域開(kāi)設自己的分支機構。人力資源部財務(wù)部
營(yíng)銷(xiāo)部
加盟事業(yè)部
采購部
五、部門(mén)職責
1、總經(jīng)理
主持公司的全面日常經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施公司的重要決議;制定公司發(fā)展計劃、發(fā)展戰略和年度各項經(jīng)營(yíng)指標等。
副總經(jīng)理:
參與輔助總經(jīng)理的日常決策,同時(shí)負責會(huì )議管理要領(lǐng),會(huì )議審核,文件收發(fā)管理規定,員工建議改善方法,衛生管理準則,員工著(zhù)裝等規定的制定等方面。(這部分是較為煩瑣的內容,為了便于復制,要以流程的方式來(lái)體現,并形成規范和標準)。
直營(yíng)店經(jīng)理:
負責直營(yíng)店的全面日常經(jīng)營(yíng)管理工作,并與總公司建立良好的發(fā)展關(guān)系。
2、人力資源部門(mén)
人力資源部門(mén)分為人員日常管理工作(包括管理監督員工守則的執行、激效評估、薪酬管理等)、員工培訓(在職員工的技能培訓、新員工的崗位前培訓、員工企業(yè)文化培訓等)、員工的甄選、招聘(包括培養加盟外派培訓人員)。
人力資源部門(mén)主管主要負責員工日常管理工作,包括對薪酬、績(jì)效等方面來(lái)進(jìn)行規范;下設培訓部主任一名,主要負責建立培訓組織機構、組合培訓資料、設計培訓課程;組織員工培訓。另設負責招聘管理的主任一名,負責員工的甄選,招聘,選拔培養加盟外派培訓人員。
3、營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)
我們營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)的核心思想是打造品牌,為品牌推廣服務(wù)。本著(zhù)"品牌推廣為主","營(yíng)業(yè)推廣為輔"的工作原則,針對營(yíng)業(yè)推廣的區域不定性和變化性,部門(mén)將以計劃營(yíng)業(yè)推廣和臨時(shí)性推廣雙重保險進(jìn)行推廣,以公關(guān)和廣告兩種方式雙重進(jìn)行推廣。同時(shí),幫助加盟商調研該市場(chǎng),統一品牌形象,合理選址等。
4、財務(wù)管理部門(mén)
財務(wù)管理部門(mén)主要負責對企業(yè)資金運動(dòng)和價(jià)值形態(tài)的管理,它通過(guò)價(jià)值形態(tài)的管理實(shí)現對企業(yè)實(shí)物的管理。財務(wù)管理貫穿企業(yè)經(jīng)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節,其內容是企業(yè)資金籌集、運用、投資、分配等全盤(pán)的管理任務(wù),從事駕馭企業(yè)內部各個(gè)單位的資金核實(shí)、分配、結算、考核的職責。
5、加盟管理部門(mén)
部門(mén)設立加盟部主管,主要負責加盟個(gè)人或企業(yè)的接待和開(kāi)發(fā),加盟商的管理。信息硬件搭建、企業(yè)與政府、總部與店面、店面與店面的溝通等
火鍋投資項目計劃
下設的控制管理部門(mén)的核心就是監督和引導,總部監督各店面的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),引導他們向與連鎖店經(jīng)營(yíng)發(fā)展理念和發(fā)展方向一致的方向上去
下設省級分支管理機構,設立區域管理人員,通過(guò)分支管理機構對下級加盟企業(yè)形成物流調配、協(xié)助經(jīng)營(yíng)、專(zhuān)項指導、參與企劃等主要行政資源分配。(地市設立獨家辦事處,全面保證加盟企業(yè)獨家壟斷當地市場(chǎng),并按預定目標派出職業(yè)經(jīng)理人協(xié)助開(kāi)發(fā)所轄市場(chǎng)。)
6、物資采購部門(mén)
主要負責各個(gè)直營(yíng)店物資的采購,加盟店部分特殊物資的供應。選擇、建立和培養各個(gè)地區的供應商,并建立供應商資料庫。
六、戰略目標:
打造中國特色火鍋第一品牌
七、營(yíng)銷(xiāo)中心
主打品牌:骨頭煲、土雞煲、老鴨煲、魚(yú)頭豆腐煲、
特色品味:地方特色品味、滋補養顏
用餐環(huán)境:衛生、溫馨、
八、進(jìn)入市場(chǎng)策略
當地有影響力報刊雜志宣傳
路牌、燈箱廣告
與當地廣播電臺合作專(zhuān)題的《美食---火鍋餐飲》節目
網(wǎng)絡(luò )營(yíng)銷(xiāo)宣傳推廣
派送優(yōu)惠券
九、預算分析
1、由于企業(yè)經(jīng)營(yíng)對象受季節性影響,每年公司一般存在7個(gè)月正常銷(xiāo)售,
另外5個(gè)月大約能收支平衡。鑒于此,預算分析分兩部分進(jìn)行:一部分為公司7個(gè)月預算,一部分為公司另外5個(gè)月預算。
2、在采用市場(chǎng)差別定價(jià)條件下,本公司判斷在各市場(chǎng)的火鍋銷(xiāo)售收入會(huì )有一定差異,但就大范圍平均銷(xiāo)售收入而言將保持大體平衡,故統一預計為成立第一年單店單月為350000元,成立第二年比第一年大約增長(cháng)10%,即銷(xiāo)售收入單店每月為385000元。從第二年起單店單月銷(xiāo)售收入不變。
3、20xx年成立四年直銷(xiāo)店,20xx、20xx年在二級城市各新增2家骨頭堡直銷(xiāo)店,20xx、20xx年3家。如20xx年七個(gè)月銷(xiāo)售收入中:20xx年成立直銷(xiāo)店收入為385000*7*4即10780000元;20xx年成立直銷(xiāo)店收入為350000*7*2即4900000元。如此類(lèi)推。
4、另外按照收支平衡大約估算出5個(gè)月收入。
十、總結
作為一種歷史悠久的美食行業(yè),它的新品牌與原來(lái)的口味能否重新聯(lián)系起來(lái)以及市場(chǎng)投資者是否愿意投資是公司面臨的主要風(fēng)險,但綜合上述財務(wù)指標分析,公司具有很好的營(yíng)運能力和發(fā)展潛力,預計在未來(lái)幾年內可以通過(guò)外借和擴大股東投資等融資方式,來(lái)實(shí)現公司的發(fā)展戰略,充分利用公司盈利能力強的特征,利潤的增加和未分配利潤的積累,又增加了公司的償債能力和營(yíng)運能力,這種良性循環(huán)能夠促進(jìn)公司擴大規模,搶占市場(chǎng)份額,獲得更大的利益。
投資項目計劃書(shū)15
第一部分 執行概要
1.企業(yè)基本情況
本公司是一家正在創(chuàng )建的專(zhuān)門(mén)從事個(gè)人形象設計的公司。隨著(zhù)人們生活水平的不斷提高和改革開(kāi)放的不斷推進(jìn),越來(lái)越多的人意識到提升個(gè)人形象著(zhù)實(shí)有助于人際關(guān)系的改善和事業(yè)的成功。與目前已存在的面向名人和演員的形象設計公司不同,我們將市場(chǎng)定位于即將畢業(yè)的大學(xué)生和白領(lǐng)人士,以幫助他們實(shí)現職業(yè)形象的塑造。
為此,我們擬將公司設在高校和商業(yè)住宅密集的文一路上,這里的年輕人更能接受現代個(gè)性化的服務(wù),并能保證他們方便地到本公司來(lái)進(jìn)行包裝。
我們有著(zhù)一群優(yōu)秀的色彩、服飾專(zhuān)業(yè)設計師,能根據顧客的`氣質(zhì)風(fēng)格、性格、喜好、經(jīng)濟承受力,為顧客提供一套形象設計方案,并根據顧客要求建立長(cháng)期服務(wù)關(guān)系。我們更有一群富有熱情并致力于經(jīng)營(yíng)這家公司的管理人員。xxx是一名出色的營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)家,她將出任公司的營(yíng)銷(xiāo)主管;xxx是一位財務(wù)方面的專(zhuān)家,她將出任本公司的財務(wù)主管。此外,我們還聘請了法律顧問(wèn)。
2.投資安排
公司的創(chuàng )建需租用寫(xiě)字樓200平方米,由于地處文一路,月租金為3萬(wàn)元,連同裝修、設備費用共需投資50萬(wàn)。幾位經(jīng)理人員共投資20萬(wàn),尚需融資30萬(wàn),外部投資者可獲得40%的股份,并且我們將采用二次融資的方法,在5年內償還這筆投資。
我們預計公司第一年的收入可達22.8萬(wàn),投資回收期約為4年。
第二部分 市場(chǎng)分析
。保⻊(wù)需求調查:通過(guò)對在校大學(xué)生和白領(lǐng)人士的抽樣調查,我們發(fā)現分別有35%和50%的人表示需要有專(zhuān)人為他們進(jìn)行形象設計。
杭州現有30多所高校,在校大學(xué)生約為30萬(wàn),估計在XX年將達到30萬(wàn)以上,XX年省應屆大中專(zhuān)畢業(yè)生和研究生達到9.6萬(wàn)人。隨著(zhù)就業(yè)壓力的增大,給面試官留下一個(gè)好印象顯得十分重要,相信會(huì )有越來(lái)越多的大學(xué)生走進(jìn)我們公司。而今,越來(lái)越多的白領(lǐng)脫下了職業(yè)裝,換上了個(gè)性十足的服飾,即所謂的“星期五便裝”,然而上班畢竟不同于逛街或居家,也不能任其發(fā)揮到無(wú)所顧忌。就辦公室的著(zhù)裝來(lái)說(shuō),既要保證大方得體,既有時(shí)尚感,又不可過(guò)分張揚。這使我們的形象設計師又有了施展才能的機會(huì )。據估計,將有6萬(wàn)左右的白領(lǐng)人士選擇專(zhuān)業(yè)設計師為他們進(jìn)行設計。
2.價(jià)格需求調查:
大學(xué)生由于經(jīng)濟實(shí)力有限,與白領(lǐng)所能承受的價(jià)格相差較大。
如上圖所示,大學(xué)生能承受的價(jià)位在1000元以下,主要集中在300元~500元,而白領(lǐng)階層則集中在1000元左右。我們將根據他們不同的消費能力,制訂出適合他們的不同的方案,在最大程度上滿(mǎn)足他們的要求。
3.競爭調查:
據我們的調查,在杭州,絕大多數的形象設計公司針對的是企業(yè)形象、產(chǎn)品形象,真正從事個(gè)人形象設計的只有幾家。
形象設計工作室、愛(ài)情故事形象設計中心等定位于著(zhù)名演員和高消費人群,收費高達幾千元,與我們并不存在直接的競爭。如愛(ài)情故事理容廣場(chǎng)地處武林路,營(yíng)業(yè)面積1300平方。廣場(chǎng)設有三個(gè)樓層:一層為顧客接待區、發(fā)型師美發(fā)區和技師工作區;二層設有寬敞的洗發(fā)區,專(zhuān)業(yè)美容區以及地下的培訓區。專(zhuān)門(mén)針對時(shí)尚人群,主要業(yè)務(wù)為美容美發(fā)設計。而本公司則主要為顧客提供整體形象的設計方案,并根據不同顧客的要求,提供不同的服務(wù),即“個(gè)性化服務(wù)”。包括色彩、服飾、儀態(tài)、形體等多方面的服務(wù)內容。
而另外的形象設計室其實(shí)是美容美發(fā)店或是服裝店的附加業(yè)務(wù),尚未形成規模,影響不大。因此,可以說(shuō),普通人的形象設計市場(chǎng)尚無(wú)人問(wèn)津。