財務(wù)收支情況自查報告

時(shí)間:2023-02-09 09:44:26 報告范文 我要投稿

財務(wù)收支情況自查報告3篇

  我們眼下的社會(huì ),報告十分的重要,不同的報告內容同樣也是不同的。那么什么樣的報告才是有效的呢?以下是小編為大家收集的財務(wù)收支情況自查報告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

財務(wù)收支情況自查報告3篇

財務(wù)收支情況自查報告1

  根據財政局文件【20xx】號文件要求,為進(jìn)一步加強事業(yè)單位財務(wù)管理工作,規范事業(yè)單位管理行為,提高財務(wù)管理質(zhì)量,學(xué)校成立了自查領(lǐng)導小組,由總務(wù)主任牽頭對20xx年度財務(wù)收支情況、資產(chǎn)帳目進(jìn)行了認真地自查,對自查情況報告如下:

  一、學(xué)校費用收取情況

 。ㄒ唬⿲W(xué)生費用收取

  我校收取學(xué)生費用按學(xué)期收取,在開(kāi)學(xué)初,由總務(wù)處分組統一收取,收費標準為:學(xué)費每學(xué)期400元/生,住宿費80元/生,書(shū)費根據各專(zhuān)業(yè)不同由教務(wù)處預算出書(shū)費,總務(wù)處統一收取,學(xué)期后期統一結算,多退少補。

  在收費過(guò)程中,嚴格按照收費有關(guān)規定進(jìn)行公示,掛牌收費。當天所收費用匯總后均全部交由學(xué)校出納員開(kāi)起財政部門(mén)統一印發(fā)收據,如數存入財政專(zhuān)戶(hù)。嚴禁學(xué)校各處室、學(xué)部、教師個(gè)人向學(xué)生再收取任何費用。

 。ǘ┣诠學(xué)收入

  我校勤工儉學(xué)收入來(lái)源主要有:學(xué)生食堂、小賣(mài)部、基地。學(xué)校按年核定向管理者收取管理費,校內設立勤工儉學(xué)專(zhuān)帳,并將所收管理費按時(shí)存入財政專(zhuān)戶(hù),嚴格按照勤工儉學(xué)“433”制列支使用。

 。ㄈ┙搪毠さ姆孔赓M、水電費及其他學(xué)校零星收入,均按月或學(xué)期進(jìn)行統一收取存入專(zhuān)戶(hù)。

  二、學(xué)校經(jīng)費列支情況

  學(xué)校所需列支經(jīng)費均按照有關(guān)規定按月向主管部門(mén)申請,由會(huì )計統一列支。

  學(xué)校支出實(shí)行校長(cháng)負責制,在購買(mǎi)所需物品時(shí),超千元以上的須由領(lǐng)導班子討論報縣采購中心批準后采購,在經(jīng)費支出中,所產(chǎn)生的票據由經(jīng)辦人簽字,校長(cháng)核實(shí)簽字認可后,方可報銷(xiāo)。

  三、資產(chǎn)管理情況

  由于學(xué)校校舍緊張,沒(méi)有統一的.保管室,所購進(jìn)物資均由總務(wù)處嚴格進(jìn)行資產(chǎn)登記,并作好借出登記。由使用教師從總務(wù)處領(lǐng)出,保管使用,在期末或年末由總務(wù)處統一清理,并將不再使用的物資統一收回管理,開(kāi)學(xué)初再按需發(fā)放到使用教師手中。

  四、學(xué)生各種補助管理情況

  學(xué)生國家助學(xué)金及各種學(xué)生助學(xué)金,學(xué)校均設專(zhuān)門(mén)帳戶(hù)和管理人員,做到了專(zhuān)款專(zhuān)人專(zhuān)用,同時(shí),嚴格按照相關(guān)文件規定和相應操作程序設立臺帳支付給學(xué)生。

  五、培訓經(jīng)費管理使用情況

  學(xué)校培訓經(jīng)費嚴格按照文件規定和培訓列支程序進(jìn)行列支。具體由學(xué)校財務(wù)室、招生就業(yè)辦根據培訓計劃和培訓進(jìn)程對所需經(jīng)費報校長(cháng)審批,總務(wù)處統一采購耗材,學(xué)員補助費由培訓班主任報招生就業(yè)辦公室匯總,報校長(cháng)簽字,財務(wù)室統一發(fā)放。

  六、上級劃撥資金管理情況

  上級劃撥的各種資金,均通過(guò)財政專(zhuān)戶(hù)嚴格實(shí)行“專(zhuān)款專(zhuān)用”,無(wú)截留、挪用違規行為。

  七、學(xué)校財務(wù)檢查工作

  學(xué)校每學(xué)期均由總務(wù)處牽頭,以校長(cháng)為組長(cháng)各處室、工青婦負責人組成查帳小組對學(xué)校財務(wù)收支進(jìn)行檢查,并在全職會(huì )上進(jìn)行帳目公布,絡(luò )列大筆資金的支出情況。

  經(jīng)過(guò)學(xué)校的認真自查、清理,我校均無(wú)亂收費、私設“小金庫”,虛報、坐支、挪用公款、公款私存、資產(chǎn)抵押擔保等違規行為。

財務(wù)收支情況自查報告2

中鐵十二局集團第四工程有限公司:

  按照《中鐵十二局集團第四工程有限公司財務(wù)收支檢查工作方案》的有關(guān)規定,現將我項目部20xx年度財務(wù)自查工作開(kāi)展情況報告如下:

  一、自查自糾工作組織開(kāi)展情況

  徐州地鐵項目部自接到公司文件通知后,認真組織學(xué)習,依公司《中鐵十二局集團第四工程公司有限公司財務(wù)收支檢查工作方案》有關(guān)規定,成立了以項目經(jīng)理為組長(cháng),財務(wù)人員為成員的自查小組,在會(huì )計基礎、會(huì )計核算、資金管理、固定資產(chǎn)、資產(chǎn)管理、稅務(wù)管理、“小金庫”治理、社保金提取等方面開(kāi)展自查自糾工作,對于發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)整改。

  二、財務(wù)自查分析總結

 。ㄒ唬┴攧(wù)基礎工作自查:項目部根據會(huì )計業(yè)務(wù)需要及公司相關(guān)規定設立了健全的財務(wù)管理制度組并建立了會(huì )計機構、配備了會(huì )計人員和專(zhuān)職出納員,由取得相關(guān)資格證書(shū)的職工出任并遵循了直系親屬回避制度,崗位人員職責清晰、符合規定,會(huì )計憑證的粘貼、裝訂、報賬手續及流程基本符合此次檢查的工作要求,部分零星發(fā)票正在整

  改中,會(huì )計報表根據公司要求上報,上報數據及時(shí)準確無(wú)遺漏。

 。ǘ⿻(huì )計核算自查:切實(shí)規范徐州地鐵項目財務(wù)管理與會(huì )計核算,規范會(huì )計確認、會(huì )計計量和會(huì )計報告,結合徐州地鐵2號線(xiàn)09標一工區管理體制和管理模式的實(shí)際情況,根據《會(huì )計法》、《企業(yè)會(huì )計準則》、《企業(yè)會(huì )計準則-應用指南》、公司《會(huì )計核算辦法》及集團公司有關(guān)規定,編制了會(huì )計核算方法,在會(huì )計核算方法和會(huì )計政策選擇上嚴格遵循會(huì )計準則和集團公司統一的會(huì )計政策辦法,項目部建立了責任成本管理及核算實(shí)施辦法并按公司規定及時(shí)編制上報。

 。ㄈ┵Y金管理工作自查:項目部銀行賬戶(hù)管理使用及票據管理情況嚴格根據公司規定及相關(guān)法律法規執行操作、按照公司規定定期進(jìn)行庫存現金盤(pán)點(diǎn)、抽檢和銀行存款對賬調節,不存在白條抵庫、不存在個(gè)人大額備用金長(cháng)期掛賬及大額備用金整借整還情況;我項目部20xx年9月進(jìn)場(chǎng),由于合同等各類(lèi)因素的影響,公戶(hù)一直未能開(kāi)設,經(jīng)考量,墊資款打到個(gè)人卡上作為前期資金周轉費用一次取出留作工程施工用。項目資金的支付審批手續及程序符合公司規定。

 。ㄋ模┕潭ㄙY產(chǎn)管理自查:因新上項目,無(wú)固定資產(chǎn)購置的情況。一旦產(chǎn)生必定按公司規定進(jìn)行確認和計提并定期盤(pán)點(diǎn),確保賬實(shí)相符;臨時(shí)設施、周轉材料按規定攤銷(xiāo),做到賬務(wù)處理依據充分、手續齊全。

 。ㄎ澹┵Y產(chǎn)管理工作自查:項目部資產(chǎn)的購置已經(jīng)嚴格按照公司規定進(jìn)行了審批并組資;不存在與業(yè)主簽訂租車(chē)協(xié)議且車(chē)輛等購置申請報告不存在“給業(yè)主使用”等字樣,不存在經(jīng)營(yíng)費用購置車(chē),不

  存在有車(chē)輛實(shí)力,沒(méi)有車(chē)輛保險費,維修等費用開(kāi)支情況;不存在安排親屬人員機械設備之類(lèi)的參與其中,嚴格按照集團公司及公司的規章制度執行。

 。┒悇(wù)管理工作自查:財務(wù)人員有較強的稅務(wù)防范意識,做到無(wú)發(fā)票不審核不支付,降低企業(yè)的納稅風(fēng)險;個(gè)人所得稅足額扣繳。

 。ㄆ撸靶〗饚臁敝卫砉ぷ髯圆椋喉椖坎拷⒑屯晟屏碎L(cháng)期有效的“小金庫”防范機制,杜絕“小金庫”現象。

 。ò耍┥绫=鹛崛∽圆椋荷绫;、工會(huì )經(jīng)費等已足額計提,不存在少提或多提的情況。

  三、企業(yè)依法合規經(jīng)營(yíng)情況

 。ㄒ唬﹦趧(wù)隊錄用、合同簽定自查:項目部在勞務(wù)隊錄用方面嚴格按照公司規定的勞務(wù)隊伍錄用審批流程進(jìn)行,欲在我項目部進(jìn)行勞務(wù)分包的`隊伍,先提供資質(zhì)項目部檢查是否符合要求,對符合資質(zhì)要求的勞務(wù)隊,上報公司進(jìn)行審批,審批合格后再請公司成本部門(mén)派專(zhuān)人來(lái)項目部協(xié)助項目部計劃人員進(jìn)行合同談判,以保證所簽定的合同單價(jià)符合公司指導價(jià)規定,未出現實(shí)際支付單價(jià)高于合同單價(jià)的情況。

 。ǘ﹦趧(wù)合同執行自查:我項目部不存無(wú)合同施工、無(wú)合同付款、超計價(jià)、超付款及大額現金支付勞務(wù)款等情況,嚴格按照合同約定進(jìn)行施工,在施工過(guò)程中禁止勞務(wù)隊進(jìn)行資質(zhì)更換、二次分包或轉包,禁止對勞務(wù)隊進(jìn)行合同外補償,勞務(wù)隊施工完成后及時(shí)簽定結算協(xié)議。

 。ㄈ﹦趧(wù)臺賬自查:在日常工作中,按照工作內容,及時(shí)登記更新各種臺帳,如《勞務(wù)合同管理臺帳》、《勞務(wù)計價(jià)流水臺帳》、《單項工程計價(jià)臺帳》、《勞務(wù)隊結算臺帳》等。

 。ㄋ模┪镔Y設備采購自查:本項目暫未大宗采購物資。如工程后續開(kāi)展后,需采購,則嚴格按招投標管理辦法執行。項目部自購材料采購時(shí)也會(huì )按照三比一擇的方式進(jìn)行詢(xún)價(jià)比采購且采購發(fā)票與合同簽訂和收款單位相一致,沒(méi)有親屬之類(lèi)的人員參與其中。

 。ㄎ澹┌踩|(zhì)量自查:我項目部自開(kāi)工以來(lái),未發(fā)生任何質(zhì)量安全事故,不存在任何處理費用;在徐州市政府、業(yè)主、監理、指揮部等單位組織的質(zhì)量安全大檢查中發(fā)現的質(zhì)量、安全、文明施工問(wèn)題,均已按要求完成整改并及時(shí)以書(shū)面形式予以回復,整套程序閉合。

 。┕梦臅(shū)自查:集團公司、工程公司的項目任職和成立文件尚未發(fā)至項目,上報申請的人員任命符合業(yè)主的要求。其他會(huì )議記錄、工作總結、匯報材料等無(wú)潛在風(fēng)險。

  四、重大經(jīng)濟決策情況

  重大經(jīng)濟決策自查:項目部“三重一大”事項嚴格按公司黨組[20xx]60號文要求,重大檢查事項,重要設備購置、大宗物資采購及人事的任用都嚴格召開(kāi)黨工委會(huì )議進(jìn)行集體討論研究決定,無(wú)違法違規問(wèn)題。大額資金的支付都需要項目經(jīng)理和黨政主管共同會(huì )審簽字后進(jìn)行支付,嚴格執行公司規定。

  五、企業(yè)領(lǐng)導人員遵守廉潔自律規定情況

  我項目部嚴格遵守集團公司下發(fā)的《四項基本制度》,不存在領(lǐng)

  導人員濫用職權安插親屬包工隊、機械設備為本人及親屬謀取利益的行為,所有勞務(wù)隊、材料供應商、設備租賃單位的選用、單價(jià)談判等要經(jīng)常項目部黨委、領(lǐng)導班子集團上會(huì )討論,然后按照會(huì )議結果錄用勞務(wù)隊、材料供應商、設備租賃單位。

  六、通過(guò)本次自查,發(fā)現項目部平時(shí)存在的業(yè)務(wù)不夠規范問(wèn)題,使我們在今后的工作中更嚴格自己,在公司領(lǐng)導的監督指揮下更好的完成公司賦予的工作,為迎接國家審計署審計做好準備!

  項目負責人:

  中鐵十二局徐州地鐵項目部

  二〇一六年一月二十五日

財務(wù)收支情況自查報告3

  ****衛生局:

  根據縣局《關(guān)于縣鄉醫療衛生單位20xx年度財政財務(wù)收支情況進(jìn)行自查的通知》的要求,*****衛生院按照自查的范圍和項目,結合本院20xx年的實(shí)際情況,逐條對照,認真核查,現將自查結果作以匯報:

  一、財務(wù)管理內控機制建設及制度執行情況

  1、本院按照《會(huì )計法》及《醫院會(huì )計制度》的要求建立健全了財務(wù)制度。先后制定了《財務(wù)工作制度》、《會(huì )計監督制度》、《現金管理制度》、《原始憑證管理制度》、《財務(wù)報銷(xiāo)制度》、《會(huì )計檔案管理制度》等,做到有章可循。

  2、財務(wù)收支實(shí)行一簽三審制度審批制度。醫院設專(zhuān)職會(huì )計1人、出納1人,會(huì )計、出納嚴格依照錢(qián)賬分管的內控原則開(kāi)展日常工作。

  二、預算執行和會(huì )計核算情況

  1、本院按照《基層醫療衛生機構會(huì )計制度》及權責發(fā)生制原則,采用復式記帳法按月具實(shí)、合法進(jìn)行會(huì )計帳務(wù)外理,未發(fā)生滯留、挪用專(zhuān)項資金(包括合療、醫保等專(zhuān)款)現象,日常業(yè)務(wù)收入無(wú)坐支、私設小金庫和虛列支出等行為。

  2、全年收入情況:20xx年本院總收入為1004萬(wàn)元。其中:財政補助收入為928萬(wàn)元;醫療收入為76萬(wàn)元。財政補助收入中含全縣衛生系統鄉鎮退休人員退休費865萬(wàn)元;公共衛生服務(wù)項目補助資金63萬(wàn)元。

  3、全年支出情況: 20xx年本院總支出990萬(wàn)元。其中:公共衛生支出206萬(wàn)元;醫療支出784萬(wàn)元。按二級明細劃分總支出情況為:工資及福利支出118萬(wàn)元;對個(gè)人和家庭補助支出734萬(wàn)元(發(fā)放全縣衛生系統鄉鎮退休人員退休費)。;藥品支出34萬(wàn)元;非財政資本支出2萬(wàn)元;維修費30萬(wàn)元;其他公用經(jīng)費72萬(wàn)元(含發(fā)放村級公共衛生項目補助)。

  4、20xx年收支結余:20xx年年末結余14萬(wàn)元,提取專(zhuān)用基金(職工福利基金)6萬(wàn)元,轉入事業(yè)基金8萬(wàn)元。

  三、預算外資金收支管理情況:

  由于本院業(yè)務(wù)用房20xx年拆除重建,未開(kāi)展住院業(yè)務(wù),本院對下屬的****門(mén)診(1-6月)****門(mén)診部(1-9月)給予60%的基本工

  資和60%的'津貼撥款,差額部分及費用由各點(diǎn)獨立核算。從報表反映出來(lái)的總體情況是:職工的全額工資和全部津貼全部到位,未增加新的債務(wù),達到收支兩條線(xiàn)的運行模式,無(wú)坐支、隱瞞、亂開(kāi)支、亂發(fā)資金津貼等現象。

  總院人員工資、津貼按績(jì)效考核并堅持按月向縣局送審后發(fā)放,差旅費、電話(huà)費、招待費等所有費用開(kāi)支均參照相關(guān)部門(mén)規定的標準進(jìn)行列支,并實(shí)行經(jīng)辦人、院長(cháng)、財務(wù)簽審小組三簽字,無(wú)揮霍浪費現象。

  四、銀行帳號開(kāi)設和管理

  全院共按照規定的審批程序開(kāi)立了基本帳戶(hù)、專(zhuān)用專(zhuān)戶(hù)、國債項目資金專(zhuān)戶(hù)、全縣鄉鎮衛生系統退休人員工資專(zhuān)戶(hù)四個(gè)賬戶(hù)。不存在私開(kāi)賬戶(hù)情況。

  五、預算內外票據管理、使用及物價(jià)政策執行情況

  總院對在財政部門(mén)領(lǐng)用的門(mén)診、住院發(fā)票由專(zhuān)人負責任管理,實(shí)行驗舊領(lǐng)新,對各點(diǎn)的票據領(lǐng)用建立了詳細臺帳,保證了票據的安全。醫療收費標準、范圍和藥品加價(jià)嚴格按物部門(mén)的規定操作,20xx年8月份順利通過(guò)了縣物價(jià)局的全面檢查。衛生監督檢查工作做到依法辦事,無(wú)亂收費、亂罰款行為。

  六、專(zhuān)項資金的管理使用

  合療、孕娩補助等專(zhuān)項資金嚴格按照縣局相關(guān)文件要求,在收到款項后三天內轉帳支付。上報補助資料真實(shí),既不存在虛報冒領(lǐng)、惡意套取,也不存在滯留、擠占、挪用。

  七、資產(chǎn)管理情況:

  因***門(mén)診于20xx年7月遷至總院,除購置了辦公桌椅、空調、打印機外,未購置大的固定資產(chǎn)。

  20xx年省配村衛生室資產(chǎn)25套,按衛生廳要求納入醫院財產(chǎn)管理,現已按照縣局的發(fā)放名單發(fā)到相應的村衛生室,20xx年醫院逐衛生室進(jìn)行財產(chǎn)清查,并簽定了使用協(xié)議,明確了醫院與村衛生室對所配資產(chǎn)的權利和義務(wù)。

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